Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 21 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 21 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 21 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2024 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г (ф.101.04)
до 21 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    В 2012 году в счет-фактуре обязательн...
    ТОО "Z" приобретает купоны ...
    Документ "Расчёт ИПН,ОПВ и удерж...
    На каких документах ставятся штампы &...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Предыдущий бухгалтер сделал операцию Дт 1210 ТОО "С" Кт 1210 ТОО "Б", а в ТОО Б нет таких операций.     
    ИринаЧаевцева
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Фев 17, 2011 22:27:39 Сообщить модератору   

    Мы ТОО"А" должны ТОО "Б" за аренду.
    Предыдущий бухгалтер сделал операцию Дт 1210 ТОО "С" Кт 1210 ТОО "Б"
    ТОО"А" - арендатор
    ТОО "Б" - арендодатель
    ТОО "С" - клиент арендатора

    Никак в толк не возьму, что за операция взаимозачета. Если ТОО "С" за ТОО "А перечислил ТОО "Б", то операция должна быть по другим счетам. У ТОО "Б" нет таких операций взаимозачета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Фев 17, 2011 22:45:15 Сказали Спасибо❤   

    ИринаЧаевцева, Должен существовать тройственный договор , по которому Ваш клиент С , готов оплачивать Ваши долги перед А .
    Взаиморасчет должен выглядить по другому:
    Дт 3310 (Контрагент А) Кт 1210 (Контрагент С) Это у вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИринаЧаевцева
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Фев 18, 2011 18:46:32 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Дт 3310 (Контрагент А) Кт 1210 (Контрагент С) Это у вас.

    Так и я о том же. Нет ни писем, ни договоров. А главное у арендодателя нет расчета за нас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3535 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 18, 2011 19:40:41 Сказали Спасибо❤   

    ИринаЧаевцева говорит:
    должны ТОО "Б" за аренду

    Значит это кредитор. А в проводках используется сч.1210, значит ищите что-то реализовали в свое время в ТОО Б и ТОО С. Смысл проводки во взаимозачете между покупателями, привязки к отношениям с кредитором по аренде не вижу.
    Если не выясните, то сделайте акт сверки с ТОО Б и ТОО С, а может уже есть акты сверок и там отражена данная операция и тогда Вам остается созвониться с их бухгалтерией и уточнить смысл операции.
    Или же Вы уверены что это связанно с арендой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИринаЧаевцева
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Фев 18, 2011 19:58:31 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Или же Вы уверены что это связанно с арендой?

    просматриваю акты сверки между ТОО "А" и ТОО "Б" разница в начальном сальдо во всех годах. Операция указана в акте сверки ТОО "А", а у ТОО "Б" нет никаких операций. Просто никак в толк не возьму почему одинаковые счета и в Дт и Кт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3535 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 18, 2011 21:23:03   

    ИринаЧаевцева говорит:
    Просто никак в толк не возьму почему одинаковые счета и в Дт и Кт.

    Дело серьезнее счетов, так как затрагиваются две организации и такой операции в их акте сверки нет. Посмотрите нет ли писем от этих организаций, что-нибудь про зачет долгов.
    А по счету 1210 по данным организациям есть задолженности на начало или конец 2010г? А ранее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИринаЧаевцева
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Фев 18, 2011 21:41:24 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    А по счету 1210 по данным организациям есть задолженности на начало или конец 2010г? А ранее?

    счет 1210 у меня чистый. Дебиторов нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3535 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 18, 2011 21:46:29 Сказали Спасибо❤   

    Значит еще ранее смотреть надо обороты по сч.1210 по этим организациям, прошлые года.
    Акты сверок прошлые сравнить.
    Елена Т говорит:
    Посмотрите нет ли писем от этих организаций, что-нибудь про зачет долгов.


    Posted after 8 minutes 30 seconds:

    ИринаЧаевцева говорит:
    ТОО "Б" - арендодатель
    ТОО "С" - клиент арендатора

    Возможно Ваше ТОО что-то продало или оказало услугу/работу для ТОО С, а арендатор согласился зачесть долг его клиента в счет Ваших расчетов.
    Елена Т говорит:
    ищите что-то реализовали в свое время .... ТОО С.

    и посмотрите письма входящие или договор взаимозачета годами ранее, видать бухгалтер опоздал и поздно сделал проводку по взаимозачету. И странно что в обоих случаях используется счет 1210, хотя вы пишите остатков по сч.1210 нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz