Закрытие месяца: Регламентные операции налогового учета
|
MALIKA
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Мар 23, 2009 11:32:30
|
Сообщить модератору
|
|
Немогу провести закрытие года, выдает ошибку:
Повторение операции Амортизация фиксированных активов (НУ) за период 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ) за период 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ) за период 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Списание стоимостного баланса при выбытии всех ФА группы (подгруппы) за период 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Списание стоимостного баланса группы менее установленного минимума за период 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Включение активов, учитываемых отдельно, в стоимостный баланс групп (НУ) за период 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет временных разниц за период 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет Налога На Прибыль за период 2008 г.. Документ не проведен
Галочки стоят на "регламент.опер" и "расчеты по налогу на прибыль"
Подскажите
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Мар 23, 2009 13:16:34
|
|
|
Такие галочки ставятся один раз в конце периода-декабре, а у Вас возможно проставлены галочки в каком-то месяце вот и недопускает повтора. Проверьте все закрытия периода, такие галочки если стоят то уберите их и перепроведите, только когда будете проводить декабрь проставьте эти галочки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Вт Мар 24, 2009 09:37:09
|
Сообщить модератору
|
|
MALIKA, а потом пользователи 7-ки будут у себя искать
MALIKA говорит: |
Галочки стоят на "регламент.опер" и "расчеты по налогу на прибыль" |
Модераторы, выделите MALIKA, Raybek и Елена Т в ветку про 8-ку...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Дек 25, 2009 17:50:07
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, при формировании Оборотки по НУ в 8 не формируется амортизация. в Демо версии вижу, что амортизация формируется при Закрытии периода, как и в бух. учете на счет Н880. Что не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Дек 28, 2009 11:36:10
|
|
|
Виктория66 говорит: |
Подскажите, пожалуйста, при формировании Оборотки по НУ в 8 не формируется амортизация. в Демо версии вижу, что амортизация формируется при Закрытии периода, как и в бух. учете на счет Н880. Что не так? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Дек 28, 2009 14:00:18
|
|
|
> > Релиз 1.5.13.37
> > Версия 1С:Предприятия 88.1.13.41
> > Регистрационный номер: ХХХХХХХ Вариант использования типовой конфигурации: Типовая конфигурация
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вт Дек 29, 2009 00:22:12
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория66, ну сказано же "в личку"... Теперь каждый раз буду один и тот же вопрос специально для Вас повторять, про рег. номер. А так бы сохранил Ваш номер и уже не спрашивал.
Виктория66 говорит: |
Что не так? |
Галочку не поставили. Обращаю внимание, что регламентные операции по НУ делаются 1 раз в год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Дек 29, 2009 09:59:20
|
|
|
Спасибо.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Cleaner
т.е. я ставлю галочку "амортиз. фиксир. активов" один раз в декабре и у меня идет начисление амортизации за весь год? Ежемесячно проводить амортизацию по НУ не нужно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Вт Дек 29, 2009 10:11:49
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория66 говорит: |
я ставлю галочку "амортиз. фиксир. активов" один раз в декабре и у меня идет начисление амортизации за весь год? |
Именно. Сей механизм заложен на основе Кодекса.
Виктория66 говорит: |
я уже отправляла свой рег. номер |
В личку не отправляли. Или мне Ваш рег. номер по всему форуму искать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Фев 03, 2010 15:08:07
|
|
|
Привет всем, при формировании НР по ФА в 1С (8.1.14.72 № ххххххх), по ОС 1 гр. не отражаются амортизационные отчисления, вроде все указано, что не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Фев 03, 2010 15:10:28
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена говорит: |
Привет всем, при формировании НР по ФА в 1С (8.1.14.72 № ххххххх), по ОС 1 гр. не отражаются амортизационные отчисления, вроде все указано, что не так? |
Вам галочку надо поставить, что амортизация начисляется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вс Фев 28, 2010 01:59:42
|
|
|
Добрый вечер. Помогите решить такую проблему, на конец 2009 года имеются на балансе ОС по 2ум группам (II и III). На начало года было 0, на конец года каждая из групп менее 300 МРП. Согласно данных "отчета по движению стоимости ФА (НУ)" по НУ при закрытии месяца программа должна относить всю стоимость обеих групп на вычеты, так понимаю. В 2008 году была такая же картина, только тогда по обеим группам в общем было менее 300 МРП и все проводки прошли верно, а в 2009 исчисляется амортизация по % групп. В чем может быть проблема, почему не списывается весь стоимостной баланс каждой группы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вс Фев 28, 2010 16:54:28
|
|
|
Кira
В сообщении №5 Сэнсэя посмотрите скрин. У Вас галочки по группе "Регламентные операции налогового учета" галочки все стоят?
И второй случай я думаю может быть: в справочнике "Группы налогового учета" гляньте II и III группы, учет стоит по группе в целом или пообъектно? Должно быть по группе в целом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пт Фев 25, 2011 16:21:42
|
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему при закрытии периода 31.12.10г. износ по НУ начисляется только по одной (II) группе ФА?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Фев 25, 2011 16:33:18
|
|
|
Кira говорит: |
почему не списывается весь стоимостной баланс каждой группы? |
Причина может быть в том, что операция "Списание стоимостного баланса группы менее установленного минимума" должна выполняться до или совместно (в одном документе) с операцией расчёта амортизационных отчислений по ФА. Операция должна выполняться один раз в конце года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Мар 08, 2011 14:20:06
|
|
|
Подскажите пожалуйста а вот это самое списание стоимостного баланса группы менее установленного минимума, мы на основании чего делаем, каким документом регулируется этот минимум?
Posted after 2 minutes 46 seconds:
нашла по справке в программе
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Мар 08, 2011 16:07:52
|
|
|
Ange говорит: |
мы на основании чего делаем, каким документом регулируется этот минимум? |
Налоговый кодекс РК
Цитата: |
Статья 121. Другие вычеты по фиксированным активам
4. Налогоплательщик вправе отнести на вычет величину стоимостного баланса подгруппы (группы) на конец налогового периода, которая составляет сумму меньшую, чем 300-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на последнее число налогового периода. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|