Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Командировочные расходы на проезд
    Расходы на проезд включать ли в форму 100.00?
    Нужно ли включать командировочные расходы в 910.00 форму?
    Должны ли командировочные расходы попадать в форму 300.00?
    Командировочные=суточные+проживание+питание+проезд ????
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Командировочные расходы на проезд (Жд билеты). Как сделать так что бы они попали в форму 300.00?     
    Искакова А.М.
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Май 27, 2014 11:34:47   

    Добрый день, Поскажите пож-та командировочные расходы на проезд (Жд билеты) Ставлю в прочее Вид задолженности-Оплата поставщикам, Поставщик завела АО ПП, Какая должна быть статья затрат. У меня есть "Расходы на проезд" но там во вкладке "Отражение в Декларации по Налогу" прописана только 100 форма, Как сделать так что бы они попали и в 300 НД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жакашева Анара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 27, 2014 12:51:32   

    Добрый день, Искакова А.М., советую в авансовом отчете провести оплату, а поступление сделать, как обычно. Или нужна доработка 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искакова А.М.
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 27, 2014 15:36:18   

    Жакашева Анара говорит:
    Добрый день, Искакова А.М., советую в авансовом отчете провести оплату, а поступление сделать, как обычно. Или нужна доработка 1С


    А на основании какого док-та сделать поступление, можно сделать это на основании ж/д билета? Счет фактуры нет, как это поступление попадет в ф 300 если нет с-ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 27, 2014 16:07:04   

    Жакашева Анара говорит:
    Или нужна доработка 1С
    Не нужна.
    Искакова А.М., Как документ по которым не предусмотрена СФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искакова А.М.
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 27, 2014 16:09:57   

    У меня нет никаких док-тов только сам ж/д билет.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    А это поступление попадет без с-ф в 300 форму?, сейчас попробую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 27, 2014 16:13:04   

    подпункту 8) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Искакова А.М. говорит:
    сам ж/д билет

    еще нужен "посадочный талон".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 27, 2014 16:16:09   

    Искакова А.М., Заполняете закладку "Прочее" ж/д билет № , дата, вид задолженности, поставщик, выделяете НДС 12%, счет НДС 1420,вид оборота, вид поступления. Сумма попадает в стр 300.00.013 и приложении 300.08 её естественно не будет, а когда составите налоговый регистр к стр 300.00.013 там она отразится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 27, 2014 16:16:51   

    VFrol говорит:
    еще нужен "посадочный талон".
    для поезда не нужен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искакова А.М.
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 27, 2014 16:40:41   

    ландыш говорит:
    Искакова А.М., Заполняете закладку "Прочее" ж/д билет № , дата, вид задолженности, поставщик, выделяете НДС 12%, счет НДС 1420,вид оборота, вид поступления. Сумма попадает в стр 300.00.013 и приложении 300.08 её естественно не будет, а когда составите налоговый регистр к стр 300.00.013 там она отразится.


    Это скрин моего авансового отчета, посмотрите пож-та все ли правильно? Делаю расшифровку строки 300.00.013 нет там, этих сумм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 27, 2014 16:55:26 Сказали Спасибо❤   

    Вид поступления "Проезд" посмотрите заполнен справочник Отражения в Декларации по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искакова А.М.
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 27, 2014 17:02:47   

    Это же номенклатура, у меня вот так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 27, 2014 17:06:07 Сказали Спасибо❤   

    Искакова А.М. говорит:
    Это же номенклатура

    Судя по 1 скрину это "Вид поступления". Там можно просто выбрать старый добрый "Товары приобретенные с НДС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искакова А.М.
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Май 27, 2014 17:44:47   

    VFrol, ок, спс, выбрала все получилось. Жму спасибку.

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

    ландыш, Вам тоже спс, жму спасибку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz