» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как можно итоговые цифры приложения № 17 за 2010 год проверить?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Sabiko
Добавлено: #1  Чт Мар 17, 2011 15:16:18
Заголовок сообщения: Как можно итоговые цифры приложения № 17 за 2010 год проверить?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=413770#413770

Посмотрите пжл, народ. У меня уже голова кругом. Не знаю куда смотреть. И я бы хотела знать как можно итоговые цифры проверить.

Добавлено спустя 38 секунд:

Сори, 2 раза отправила одно и тоже. Смотрите верхний.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Чт Мар 17, 2011 15:31:32
Заголовок сообщения:

Sabiko, файл Ваш заменила и выложила без авторасчета. Т.к. полученная форма для личного пользования. Если кто Вам тут будет цифры писать в своей откроете, подставите значения и проверите.


Автор: Sabiko
Добавлено: #3  Чт Мар 17, 2011 15:33:13
Заголовок сообщения:

Юнона, Понятно, спасибо.


Автор: Айнука
Добавлено: #4  Чт Мар 17, 2011 15:38:49
Заголовок сообщения:

Sabiko, проверяйте строки, в которых вы не согласны с разницей.
Сразу же:
1) почему разница по строке 100.17.038 - соц.отчисления, разницы быть не должно
2) строка 100.17.030 - получается на вычеты отнесли сумму расходов больше чем в бухгалтерском учете - проверяйте быть такого не может.



Автор: Sabiko
Добавлено: #5  Чт Мар 17, 2011 15:46:32
Заголовок сообщения:

Айнука, строка 100,17,030 по фин учету, может Я не правильно посчитала, потому что я не знаю точно, как ПРАВИЛЬНО посчитать по ОСВ? Я сложила все расходные счета и отняла цифры которые уже есть в 17 приложении.

Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:

Айнука, Если Вам не сложно, не могли бы вы ответить по этой ссылке
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=413541#413541



Автор: Айнука
Добавлено: #6  Чт Мар 17, 2011 16:29:24
Заголовок сообщения:

Sabiko говорит:
как ПРАВИЛЬНО посчитать по ОСВ?

открываете ОСВ по каждому счету 7ххх и проверяете.
Если бы вы составили к каждой строке ф.100 налоговый регистр, то проблем бы никаких не было.



Автор: Sabiko
Добавлено: #7  Чт Мар 17, 2011 16:36:19
Заголовок сообщения:

Айнука, я составила расшифровку к расходам по 100 форме.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #8  Чт Мар 17, 2011 16:51:16
Заголовок сообщения:

Sabiko, У вас графа В неправильно заполнена. Где-то еще расходов потеряли на 2289753 тенге
Sabiko говорит:
строка 100,17,030 по фин учету, может Я не правильно посчитала,

Если от всех доходов по графе В отнять все расходы по графе В, у вас получается убыток -181091 тенге, а вы в графу 100.17.001В ставите убыток -2470848. Сравните еще раз графу В, только не ОСВ, а с отчетом о прибылях и убытках, ну или с анализом счета 5610.

Posted after 7 minutes 12 seconds:

Геннадьевна говорит:
ну или с анализом счета 5610.

если не сможете, выкладывайте анализ 5610 здесь. Я не рекомендую проверять по ОСВ, поскольку у некоторых бывают обратные проводки, которые не закрываются на счет 5610.



Автор: Sabiko
Добавлено: #9  Чт Мар 17, 2011 17:03:26
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, убыток 1 118 474 получается по НУ, а убыток 2470 848 я перенесла из ОСВ.
ВОТ анализ счета 5610



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #10  Чт Мар 17, 2011 17:05:08
Заголовок сообщения:

Что за фиготень на начало года?.Счет 5610 должен быть нулевой . Ладно сейчас поправлю графу В.

Posted after 9 minutes 11 seconds:

По счету 6020 возврат товара на сумму 174130,18 был за 2010 год или за 2009 год?

Posted after 4 minutes 31 seconds:

по счету 6210 был доход 69300, ставите в прочие доходы, это разве не ОС продавали?



Автор: Sabiko
Добавлено: #11  Чт Мар 17, 2011 17:22:42
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, возврат был в 2010 году.

69300 да продали ОС



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #12  Чт Мар 17, 2011 17:27:53
Заголовок сообщения:

Ясно. Если был возврат, значит и с НУ с доходов тоже уберу.
Sabiko говорит:
69300 да продали ОС

Ясно, значит по БУ в другую графу. Ждите.

Posted after 22 minutes 50 seconds:

Вот ваша сверка. Кроме этого в 100.00.001 поменяйте на 20899676 (за минусом возврата)

Posted after 6 minutes 34 seconds:

Геннадьевна говорит:
Что за фиготень на начало года?.Счет 5610 должен быть нулевой

При закрытии месяца- закрытие счетов БУ, поставьте птичку на"реформация баланса", сначала за декабрь 2009 года, а затем аналогично за декабрь 2010 года.

Posted after 1 minute 2 seconds:

Ваш убыток по НУ -1292604, убыток по БУ - 554041.



Автор: Dana2569
Добавлено: #13  Чт Мар 17, 2011 18:31:46
Заголовок сообщения:

1) почему разница по строке 100.17.038 - соц.отчисления, разницы быть не должно
у меня тоже разница выходит, т.к. налог за декабрь 2009 я оплатила в январе 2010 года. по НУ я поставила НАЧИСЛЕНЫЕ и УПЛАЧЕННЫЕ налоги за 2010, а по фин.отчетности уплаченный
налог за 2009 и начисленные и уплаченные за 2010. Или я неправильно сделала?



Автор: Nemo
Добавлено: #14  Чт Мар 17, 2011 18:36:24
Заголовок сообщения:

Dana2569,
Социальные отчисления это не налог, и в налоговом учете учитываем начисленную сумму СО

Posted after 3 minutes 15 seconds:

Dana2569,
ст. 100 п. 14-1



Автор: Sabiko
Добавлено: #15  Пт Мар 18, 2011 09:52:50
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, здравствуйте!
Большое спасибо за ваше внимание. Я поставила галочку на реформировать при закрытие. Убыток посчитал как вы и написали. У меня вопрос, скажите пожалуйста, как вы вышли на "Вот ваша сверка. Кроме этого в 100.00.001 поменяйте на 20899676 (за минусом возврата)" не могу понять.
и в 17 приложении строка 100,00,030 по фин учету, как вы вышли на эту сумму?

Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:

Геннадьевна, ааа, поняла про доход.

Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

Геннадьевна, ни как не найду в 17 приложении строка 100,00,030 по фин учету, как вы вышли на эту сумму?



Автор: доми1
Добавлено: #16  Пт Мар 18, 2011 10:17:07
Заголовок сообщения:

Добрый День ! У меня сверка не идет на сумму начисленного КПН ! Если я его убераю со сверки то сверка идет ,если же нет ,то не идет . У меня выходит прибыль по Н/У 44 268 643 тенге ,КПН -8 853 729 тенге. По Ф/У прибыль 39 608 123 тенге. Что делать не знаю с этой сверкой .Помогите пожалуйста!!! .Расходы взяла с Формы 2 финотчета (доход и расходы ) с анализом счета 5610 идет .

Добавлено спустя 53 секунды:

Ой ,2 раза закинула сверку !



Автор: Nemo
Добавлено: #17  Пт Мар 18, 2011 10:21:29
Заголовок сообщения:

доми1 говорит:
По Ф/У прибыль 39 608 123 тенге

это чистая прибыль? После налогообложения?



Автор: Dana2569
Добавлено: #18  Пт Мар 18, 2011 10:27:37
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
Dana2569,
Социальные отчисления это не налог, и в налоговом учете учитываем начисленную сумму СО

Posted after 3 minutes 15 seconds:

Dana2569,
ст. 100 п. 14-1


Я по НУ так и взяла начисленную сумму, а по БУ какую нужно? тоже только начисленную?

Добавлено спустя 45 секунд:

Dana2569 говорит:
Nemo говорит:
Dana2569,
Социальные отчисления это не налог, и в налоговом учете учитываем начисленную сумму СО

Posted after 3 minutes 15 seconds:

Dana2569,
ст. 100 п. 14-1


Я по НУ так и взяла начисленную сумму, а по БУ какую нужно? тоже только начисленную?


я говорю по сверке



Автор: Sabiko
Добавлено: #19  Пт Мар 18, 2011 10:29:33
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, про расход вроде поняла, сложила себестоимость и расходы (7210) =21684202-161-60702-135368-136169-111089=21 240 714 это РАСХОДЫ по фин. учету.
А почему не учитывается счет 7410 (63840), и при расчете в 17 приложении мы ее тоже не берем как расход?, почему?



Автор: доми1
Добавлено: #20  Пт Мар 18, 2011 10:29:35
Заголовок сообщения:

По СО только начисленную по Бу и НУ .они должны быть в сверке одинаковые .


Автор: Nemo
Добавлено: #21  Пт Мар 18, 2011 10:33:36
Заголовок сообщения:

Dana2569 говорит:
тоже только начисленную?

по БУ и НУ берете начисленную сумму на вычет



Автор: доми1
Добавлено: #22  Пт Мар 18, 2011 10:34:19
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
это чистая прибыль? После налогообложения?
.Эту сумма я взяла с Дохода и расхода Чистая прибыль . Форму 2 прикладываю .


Автор: Nemo
Добавлено: #23  Пт Мар 18, 2011 10:46:02
Заголовок сообщения:

доми1,
у вас в Отчете о П и У идет сумма КПН 886333, а в сверке 8853729?



Автор: доми1
Добавлено: #24  Пт Мар 18, 2011 10:49:29
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
вас в Отчете о П и У идет сумма КПН 886333, а в сверке 8853729
. Сумма 886333 это у меня отложенный налог .

7710 4310 999512 за 2010 год
4310 7710 113179,20 за 2009 год .

999512-113179,20=886333



Автор: Nemo
Добавлено: #25  Пт Мар 18, 2011 10:50:43
Заголовок сообщения:

доми1,
думаю, что в отчете о П и У надо поставить сумму начисленного КПН по итогам декларации. Вывести чистую прибыль, и эту сумму указать в сверке, как Чистая прибыль.

Posted after 1 minute 30 seconds:

Nemo говорит:
надо поставить сумму начисленного КПН по итогам декларации. Вывести чистую прибыль, и эту сумму указать в сверке, как Чистая прибыль.

у меня сошлось по Вашей форме так.



Автор: доми1
Добавлено: #26  Пт Мар 18, 2011 10:53:18
Заголовок сообщения:

Ага,точно ,сейчас пересчитаю !

Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:

Nemo ! У меня сверка сошлась .УРА !!!!!! Вам спасибо большое . :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #27  Пт Мар 18, 2011 11:12:32
Заголовок сообщения:

Sabiko говорит:
А почему не учитывается счет 7410 (63840), и при расчете в 17 приложении мы ее тоже не берем как расход?, почему?

7010+7210+7410=итого расходов по графе В 21748042,72, все учитывается, все берем ра расход по БУ , не пойму вас. Я же не знаю, по какой страке вы ее включили. У вас не шла сверка, я привела графу В в соответствие с вашими цифрами по БУ, что еще?

Posted after 4 minutes 45 seconds:

Геннадьевна говорит:
Я же не знаю, по какой страке вы ее включили.

нашла, вы ее включили в 100.17.061. Правильнее будет перенести в строку 100.17.054.

Posted after 1 minute 38 seconds:

Sabiko говорит:
Цитата:
А почему не учитывается счет 7410 (63840), и при расчете в 17 приложении мы ее тоже не берем как расход?, почему?

Вы цифру итого по какой строке смотрите? 100.17.062 21748043, не пойму, куда вы смотрите.



Автор: Sabiko
Добавлено: #28  Пт Мар 18, 2011 11:32:12
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, Наконец то до меня все дошло. УРАААААААААААААААА. Без Вас я бы еще долго сидела. А с блогодаря Вам, отдыхать уеду с легким сердцем. Спасибо за вашу помощь. :locomotive: :boast: :Yahoo!:


Автор: Dana2569
Добавлено: #29  Пт Мар 18, 2011 13:15:29
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Помогите кто может! не идет сверка, уже все на сто раз перепроверила, не могу понять где ошибка.
Может ктото свежим взглядом посмотрит и увидит ошибку



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #30  Пт Мар 18, 2011 18:44:09
Заголовок сообщения:

Dana2569 говорит:
Может ктото свежим взглядом посмотрит

Хотела глянуть, файл не открывается.



Автор: agemet
Добавлено: #31  Пт Мар 18, 2011 22:27:21
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
Хотела глянуть, файл не открывается

Вы знаете, он открывается. После того как "кликнули" "открыть" окно, в котором должен открыться файл надо свернуть и под ним увидите сообщение, жмём "Ок" и файл открывается.



Автор: Рита
Добавлено: #32  Пт Мар 18, 2011 22:32:00
Заголовок сообщения:

Файл открывается только у тех, у кого Microsoft Office 2007/ Обратите внимание, у него расширение xlsx, а не xls.

Posted after 1 minute 52 seconds:

Вот, пересохранила в общедоступном формате.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #33  Пт Мар 18, 2011 22:40:35
Заголовок сообщения:

Dana2569, с чего Вы взяли, что не сходится? Все нормально, какая у Вас разница 100.00.063 - 100.00.065?


Автор: Dana2569
Добавлено: #34  Сб Мар 19, 2011 00:58:14
Заголовок сообщения:

[quote="С. Ромазанов"]Dana2569, с чего Вы взяли, что не сходится? Все нормально, какая у Вас разница 100.00.063 - 100.00.065?[/qu

это мой конечный убыток. -3 962 591, 100,00,64 и проверка должна сходится, а у меня не сходиться на -293 606. не омгу понять почему



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #35  Сб Мар 19, 2011 01:27:12
Заголовок сообщения:

Dana2569 говорит:
это мой конечный убыток. -3 962 591

Это Ваш убыток по фин. отчетности. По НУ у Вас убыток -3 327 547. Проверьте правильность заполнения строк 100.00.063 и 100.00.065.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #36  Сб Мар 19, 2011 09:21:46
Заголовок сообщения:

Dana2569, а с чем сверять, где анализ 5610? По графе В сразу видно, что неправильно заполнена . Если от всех доходов отнимем все расходы, получается -3668985. Я вы ставите чистый убыток в 100.17.001 3962591.
Это же арифметика. Давайте ваш анализ 5610.

Posted after 4 minutes 3 seconds:

Для всех, у кого проблемы с графой В приложения 100.17. Общее правило:
Строка 100.17.062 В должна быть равна сумме всех счетов на 7***.
Строка 100.17.029 В сумме всех счетов 6***.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #37  Сб Мар 19, 2011 10:25:35
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
Общее правило:

для тех, у кого убыток. Остальным, разумеется, брать во внимание расход по КПН.



Автор: Роза
Добавлено: #38  Сб Мар 19, 2011 22:05:09
Заголовок сообщения:

Посмотрите почему не идет

Posted after 1 minute 5 seconds:

Анализ счета 5610

Posted after 52 seconds:

Анализ счета 5610



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #39  Сб Мар 19, 2011 23:05:35
Заголовок сообщения:

Роза говорит:
Посмотрите почему не идет

Значение строки 100.17.001.В Вы откуда взяли, из какого отчета?



Автор: Роза
Добавлено: #40  Сб Мар 19, 2011 23:08:20
Заголовок сообщения:

Из ОСВ по БУ - это наверное не правильно? Подскажите как правильно сделать


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #41  Сб Мар 19, 2011 23:15:00
Заголовок сообщения:

Попробуйте сообщить значение строки 500 Приложения 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 (Отчет о прибылях и убытках)

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

Если вышенаписанные слова представляют собой незнакомую совокупность знакомых слов - сделайте в своей бух. программе Анализ счета 5610



Автор: Роза
Добавлено: #42  Вс Мар 20, 2011 00:07:28
Заголовок сообщения:

Анализ счета 5610


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #43  Вс Мар 20, 2011 00:20:25
Заголовок сообщения:

Стесняюсь спросить, а какая у Вас проводка по начислению амортизации ФА?


Автор: Роза
Добавлено: #44  Вс Мар 20, 2011 00:26:42
Заголовок сообщения:

Должно быть 7410 2410 на сумму 31347?

Posted after 1 minute 1 second:

Я первый раз 100 форму делаю помогите пожалуйста



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #45  Вс Мар 20, 2011 00:28:06
Заголовок сообщения:

Роза говорит:
Должно быть 7410 2410 на сумму 31347?

7410 - неудачный выбор. ФА же у Вас не выбывают, а амортизируются. Лучше 7210.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

В строке 100.17.001.В должна быть сумма 1881161



Автор: Роза
Добавлено: #46  Вс Мар 20, 2011 00:31:40
Заголовок сообщения:

Вы меня простите пожалуйста, но как вы ее высчитали?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #47  Вс Мар 20, 2011 00:34:01
Заголовок сообщения:

По проводке Дт 5610 - Кт 5510. Уже после проводки 7210 - 2420 на сумму 31347.


Автор: Роза
Добавлено: #48  Вс Мар 20, 2011 00:38:42
Заголовок сообщения:

Но если в графу 100.17.001 я ставлю 1881161, все равно не идет?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #49  Вс Мар 20, 2011 00:42:50
Заголовок сообщения:

Стоп. У Вас же КПН еще есть. Тогда 1881161-81628 = 1799533.


Автор: Роза
Добавлено: #50  Вс Мар 20, 2011 00:48:36
Заголовок сообщения:

Все равно не сходится


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #51  Вс Мар 20, 2011 00:51:03
Заголовок сообщения:

Еще раз 17-е приложение в студию.


Автор: Роза
Добавлено: #52  Вс Мар 20, 2011 00:55:37
Заголовок сообщения:

сверка


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #53  Вс Мар 20, 2011 00:58:57
Заголовок сообщения:

Строка 100.17.063 заполнена неверно. Должна быть с минусом. По формуле "Разница между доходами и расходами(100.17.029 - 100.17.062)". Т.к. 100.17.062 = 24600, то 100.17.063 = -24600


Автор: Роза
Добавлено: #54  Вс Мар 20, 2011 01:02:08
Заголовок сообщения:

Спасибо Вам огромное, жму спасибку.


Автор: Nora
Добавлено: #55  Ср Мар 23, 2011 02:47:01
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Помогите и мне пожалуйста.... совсем не соображу, сверка ни в какую не идет.
Я запуталась, может это из-за сумм товаров переданных в рекламных целях, по НУ отражаю, а по Фин.отчетности может не надо в сверке ее ставить? Или доходы от сомнительных обязательств... что-то точно лишнее ставлю. Помогите....
И еще, я с таким еще не сталкивалась- нормально ли то, что по НУ убыток больше чем по БУ? предыдущие года у меня всегда было наоборот....



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #56  Ср Мар 23, 2011 03:50:57
Заголовок сообщения:

И Вам не хворать.
Nora говорит:
нормально ли то, что по НУ убыток больше чем по БУ?

Не исключено. Такое может быть.
Nora говорит:
Помогите и мне пожалуйста

Такой же травы куплю - помогу. По-русски - вкурить Вашу сотку надо. Хотя прикладывать платный файл - не айс.

Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:

Объясните мне значение строки 100.17.001.В. Откуда Вы его взяли?



Автор: Nora
Добавлено: #57  Ср Мар 23, 2011 03:56:52
Заголовок сообщения:

ой, простите.... я что-то сглупила с прикреплением всего файла


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #58  Ср Мар 23, 2011 03:57:54
Заголовок сообщения:

Прощеное воскресенье уже было. На вопрос отвечайте.


Автор: Nora
Добавлено: #59  Ср Мар 23, 2011 03:59:02
Заголовок сообщения:

с ОСВ, убыток за год


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #60  Ср Мар 23, 2011 04:12:46
Заголовок сообщения:

А по моим данным у Вас должно быть -41 260 310. В ФО2 не хватает расходов на 9733719


Автор: Nora
Добавлено: #61  Ср Мар 23, 2011 04:20:28
Заголовок сообщения:

я кое что еще правила, в форме еxcell забыла изменить


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #62  Ср Мар 23, 2011 04:27:30
Заголовок сообщения:

Nora говорит:
я кое что еще правила

Без полноценного анализа сложно что-то сказать.
а) вызываете курирующего специалиста для проверки.
б) обращаетесь к любому другому специалисту.
в) обращаетесь ко мне.
Нужное выбрать.



Автор: Nora
Добавлено: #63  Ср Мар 23, 2011 04:29:42
Заголовок сообщения:

больше не к кому обращаться, выручайте пожалуйста....

Posted after 22 minutes 58 seconds:

Может я в БУ не правильно отнесла товар переданный в рекламных целях? я его вручную списываю на 7211. там сумма 9673011, близка к недостающей



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #64  Ср Мар 23, 2011 10:06:43
Заголовок сообщения:

Nora говорит:
Может я в БУ не правильно отнесла товар переданный в рекламных целях? я его вручную списываю на 7211. там сумма 9673011, близка к недостающей

Т.е. списываете 7211 - 1330?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #65  Ср Мар 23, 2011 12:08:41
Заголовок сообщения:

Nora говорит:
я кое что еще правила, в форме еxcell забыла изменить

Совсем чуть-чуть, по оборотке затрат 209 млн. тенге, а по 100.17 затрат 192 млн.тенге.

Тут Сергею даже ваша трава не поможет.
Я попробую тоже ( без травы пока), если будет измененная 100.17 и анализ 5610. Не работаю с ОСВ, поскольку иногда обороты задваивают.

Posted after 15 minutes 20 seconds:

И еще, проверьте цифры по вычетам ФА и расходам по БУ, строка 100.17.050, Уж больно близки цифры, так практически не бывает. Сколько у вас амортицация по НУ и сколько по БУ?

Posted after 8 minutes 48 seconds:

100.17.049 тоже редко у кого сходится. Все, что начислено, оплачено ?

Posted after 4 minutes 18 seconds:

100.17.031. По БУ штрафы поставили на доход, а по НУ почему нет?

По НУ прочий доход отрицательный, за счет возврата?

Posted after 6 minutes 37 seconds:

Геннадьевна говорит:
Сколько у вас амортизация по НУ и сколько по БУ?

2058748 амортизация по БУ, вы ее включили в 100.17.050 В. У вас на 17 мнл основных, все используются в предпринимательской деятельности и ни одной тенге последующих затрат (содержание, ремонт и тд)? У вас отчет какой-то мертвый, ненастоящий, цифры не живые.

Posted after 1 minute 46 seconds:

Геннадьевна говорит:
100.17.031. По БУ штрафы поставили на доход, а по НУ почему нет?

тут я ошиблась, это расходы, вопрос снимаю.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #66  Ср Мар 23, 2011 13:54:53
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
Тут Сергею даже ваша трава не поможет.

У меня своя. Nora, смотреть придется уже саму базу, поскольку есть подозрение на бух. справки и операции с некорректными корреспонденциями. Если хотите, можно либо по "телевизору" посмотреть либо на почту базу выслать. Результат желания - в личку.



Автор: Nora
Добавлено: #67  Ср Мар 23, 2011 19:43:39
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:

Т.е. списываете 7211 - 1330?


Да операцией вручную



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #68  Ср Мар 23, 2011 20:01:06
Заголовок сообщения:

Nora говорит:
Может я в БУ не правильно отнесла товар переданный в рекламных целях?

Все же вернулась посмотреть, интересно мне. Может получилось, что вы этот рекламный товар еще и в приходе показали по строке 100.00.030 III A? тогда он у вас сел на вычеты в строку 100.00.030, а затем вы его еще раз берете по строке 100.00.039. Двойной вычет одних затрат. Либо с поступления убрать, либо пропустить по строке 100.00.030 VIII ( не очень корректно, зато два раза на вычеты не возьмете).
Тогда в сверке у Вас по строке 100.17.030 у вас будут другие цифры.



Автор: Nora
Добавлено: #69  Ср Мар 23, 2011 20:02:05
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
100.17.049 тоже редко у кого сходится. Все, что начислено, оплачено ?

исправила

Posted after 1 minute 54 seconds:

Геннадьевна говорит:
Я попробую тоже ( без травы пока), если будет измененная 100.17 и анализ 5610. Не работаю с ОСВ, поскольку иногда обороты задваивают.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #70  Ср Мар 23, 2011 20:11:16
Заголовок сообщения:

Nora, посмотрите внимательно
Геннадьевна говорит:
Может получилось, что вы этот рекламный товар еще и в приходе показали по строке 100.00.030 III A? тогда он у вас сел на вычеты в строку 100.00.030, а затем вы его еще раз берете по строке 100.00.039. Двойной вычет одних затрат.



Автор: Nora
Добавлено: #71  Ср Мар 23, 2011 20:12:23
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
Может получилось, что вы этот рекламный товар еще и в приходе показали по строке 100.00.030 III A? тогда он у вас сел на вычеты в строку 100.00.030, а затем вы его еще раз берете по строке 100.00.039. Двойной вычет одних затрат. Либо с поступления убрать, либо пропустить по строке 100.00.030 VIII ( не очень корректно, зато два раза на вычеты не возьмете).
Тогда в сверке у Вас по строке 100.17.030 у вас будут другие цифры.


Действительно, я так и сделала.... :oops:
Сейчас поставила 100.00.030 VIII, получается сумму в строке 100.17.060 В увеличивается на 9673011. и сверка только 5428тг не идет



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #72  Ср Мар 23, 2011 20:15:23
Заголовок сообщения:

Nora говорит:
сверка только 5428тг не идет

если не существенно для вас отрегулируйте строкой 100.17.030 В.



Автор: Nora
Добавлено: #73  Ср Мар 23, 2011 20:16:36
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
2058748 амортизация по БУ, вы ее включили в 100.17.050 В. У вас на 17 мнл основных, все используются в предпринимательской деятельности и ни одной тенге последующих затрат (содержание, ремонт и тд)? У вас отчет какой-то мертвый, ненастоящий, цифры не живые.

Ремонт единственной машины и тот текущий. правда списывала материалы на удорожание, значит их на в 100.07 тоже отразить?

Posted after 2 minutes 51 seconds:

:Rose: гора с плеч! Спасибо!



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #74  Ср Мар 23, 2011 20:25:13
Заголовок сообщения:

Nora говорит:
правда списывала материалы на удорожание

в 100.17 только то, что на затраты пошло. Хотя текущий на удорожание это спорно. Но это другая песня. Ваши 5 тысяч искать не буду, мозги и так кипят от своего отчета. Я вчера остатки на конец ТМЗ неправильно внесла и полдня искала вчерашний день.))



Автор: Nora
Добавлено: #75  Ср Мар 23, 2011 20:29:52
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
Ваши 5 тысяч искать не буду, мозги и так кипят от своего отчета. Я вчера остатки на конец ТМЗ неправильно внесла и полдня искала вчерашний день.))

Постараюсь сама найти, на этом спасибо! Удачи вам и еще раз спасибо что не оставили без внимания!



Автор: Nora
Добавлено: #76  Ср Мар 23, 2011 22:10:50
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
100.17.049 тоже редко у кого сходится. Все, что начислено, оплачено ?

исправила, по НУ 6022391 (начисленные), по ФУ 5529730 (уплаченные) разница 492661. теперь у меня сверка на эту сумму не идет.... + предыдущая разница. что-то я не понимаю :%):



Автор: Nora
Добавлено: #77  Ср Мар 23, 2011 23:28:20
Заголовок сообщения:

Nora говорит:
исправила, по НУ 6022391 (начисленные), по ФУ 5529730 (уплаченные) разница 492661. теперь у меня сверка на эту сумму не идет.... + предыдущая разница. что-то я не понимаю Confused

:oops: запуталась совсем, наоборот ведь. по НУ-уплаченные, по БУ-начисленные. теперь сходится



Автор: uleka_1978
Добавлено: #78  Пт Мар 25, 2011 12:13:27
Заголовок сообщения:

Дорогие бухгалтера помогите пжл... С ума уже сошла с этой формой 100.17 не идет на 58562 тенге и все... не могу найти...Посмотрите может не правильно делаю!!!!!!!!!!! уже жмет по срокам...а я все найти не могу... может можно эту сумму внести в строку 100.17.062 в другие расходы??? тогда пойдет сверка. :cry:


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #79  Пт Мар 25, 2011 14:48:36
Заголовок сообщения:

uleka_1978, анализ 5610 можете приложить? Хочу чистую прибыль по БУ проверить.

Posted after 1 minute 24 seconds:

uleka_1978, нельзя платные файлы в открытый доступ.



Автор: uleka_1978
Добавлено: #80  Пт Мар 25, 2011 14:57:39
Заголовок сообщения:

посмотрите пжл!!!


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #81  Пт Мар 25, 2011 14:58:41
Заголовок сообщения:

uleka_1978, я реально могу только проверить ваш БУ. Если НУ сделан неправильно, я этого не увижу. Строки 100.17.030 по НУ и БУ не всегда равны, можете откорректировать этой строкой, если по БУ все остальные цифры разнесены правильно.

Посмотрите еще строку в основной форме 100.00.030 VIII, она у вас пустая, хотя в 100.00.086 есть 21703 тенге

Posted after 8 minutes 31 seconds:

На вскидку . ЧП строка 100.17.001 ставим за минусом КПН, его надо начислить в БУ.

Posted after 7 minutes 22 seconds:

100.17.050 проверьте амортизацию по БУ. Точно на затраты упало 93116?

Posted after 14 minutes 16 seconds:

штрафы и проживание в гостинице не включили случайно еще и в строку 100.00.030 III H как услуги?

Posted after 4 minutes 52 seconds:

Геннадьевна говорит:
той формой 100.17 не идет на 58562 тенге и все.

Увы, если поставить в первую строку прибыль за минусом КНП увас не сходится на 176414 тенге.

Posted after 1 minute 9 seconds:

Не люблю сама с собой общаться.



Автор: uleka_1978
Добавлено: #82  Пт Мар 25, 2011 16:53:09
Заголовок сообщения:

штрафы и проживание не включала в строку 100.00.030 III H
амортизация точно сидит в затратах
а в строке 100.17.001 ставить за минусом КПН, его начисляю в БУ уже в 2011г?

Posted after 5 minutes 24 seconds:

Может глянете мой БУ? как скинуть и что именно? буду очень признательна...это мой второй отчет...за предыдущий был убыток, было не так сложно... :(

Posted after 17 minutes 40 seconds:

а встроку 100.17.003 в С я ставлю сумму налогооблагаемого дохода по БУ или он должен быть такой же как по НУ?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #83  Пт Мар 25, 2011 17:39:17
Заголовок сообщения:

uleka_1978 говорит:
а в строке 100.17.001 ставить за минусом КПН, его начисляю в БУ уже в 2011г?

что мешает сделать проводку 31.12.2010? да, за минусом КПН.
ОСВ скиньте. Посмотрю, но не знаю, что смогу.
uleka_1978 говорит:
а встроку 100.17.003 в С я ставлю сумму налогооблагаемого дохода по БУ или он должен быть такой же как по НУ?

в 100.17 003 С просто переносите сумму из 10017.003 А.



Автор: uleka_1978
Добавлено: #84  Пт Мар 25, 2011 17:41:21
Заголовок сообщения:

вот оборотка...

Posted after 5 minutes 35 seconds:

можно еще вопрос? если начисляю КПН в 2010г по БУ какую проводку делаю и меняется при этом Фин.отчетность (конкретно отчет о прибылях и убытках) ???



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #85  Пт Мар 25, 2011 17:56:38
Заголовок сообщения:

Ухожу , не могу пока смотреть. Налоги по БУ проверьте, по ОСВ сумма больше.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #86  Сб Мар 26, 2011 07:53:25
Заголовок сообщения:

uleka_1978, Если разнести в 100.17 ваши затраты по БУ, то в 100.17.030 себестоимость по БУ больше чем по НУ на 176413тенге. сумма не маленькая, при ваших оборотах. Одно дело неправильно разнесеные цифры из финотчетности, которые я могу поправить, другое дело, неправильно собранный налоговый отчет. Отчет я за вас делать не смогу и не буду. Но думаю, если все остальные цифры вы дали правильно, остается только строка 100.00.030, пересчитывайте и проверяйте ее. Ну, например, у вас в оборотке нет движения по счетам запасов, а в поступлении вы ставите приход товаров.
uleka_1978 говорит:
если начисляю КПН в 2010г по БУ какую проводку делаю и меняется при этом Фин.отчетность (конкретно отчет о прибылях и убытках) ???

Дт расходы по КПН Кт КПН к уплате. Конечно повлияет, у вас будет заполнена строка расходы по КПН, а чистая прибыль составит 861169 тенге.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #87  Пн Мар 28, 2011 16:08:30
Заголовок сообщения: Как проверить сверку в приложении 100.17?

Помогите пожалуйста как проверить сверку в приложении 100.17? Буду очень признательна!


Автор: Sovetovna
Добавлено: #88  Пн Мар 28, 2011 17:57:38
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, Здравствуйте! Помогите мне проверить сверку? Правильно ли я разнесла?


Автор: Динара Амзина
Добавлено: #89  Пн Мар 28, 2011 18:26:34
Заголовок сообщения:

Вы не заполнили строку 100.17.001 В.
Вам нужно прикрепить ОСВ, чтобы Вам могли помочь.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #90  Пн Мар 28, 2011 18:59:56
Заголовок сообщения:

исправила


Автор: *САМ*
Добавлено: #91  Пн Мар 28, 2011 21:59:30
Заголовок сообщения:

Sovetovna, Вы зачем в строку 100.17.001 поставили сумму КПН? Ставите чистую прибыль.

Posted after 13 seconds:

за минусом КПН



Автор: Sovetovna
Добавлено: #92  Вт Мар 29, 2011 09:15:55
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, Доброе утро! Проверьте пожалуйста правильно ли я заполнила сверку?


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #93  Вт Мар 29, 2011 10:08:49
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
Sovetovna, Вы зачем в строку 100.17.001 поставили сумму КПН? Ставите чистую прибыль.

Правильно Рабиям пишет. В строке 100.17.001 В должна стоять ваша чистая прибыль по БУ: доходы по БУ- расходы по БУ- начисленный КПН. У вас в
100.17.001 В тогда должна стоять цифра 10846. Тогда сверка должна сойтись.

Posted after 4 minutes 29 seconds:

100.17.030. Разница 123 миллиона в себестоимости. :shock: Это что такое?



Автор: Sovetovna
Добавлено: #94  Вт Мар 29, 2011 10:20:10
Заголовок сообщения:

123 миилиона сюда включаются адм. расходы , себестоим. Я изменила строку 100.17.01В

Posted after 1 minute 26 seconds:

Геннадьевна, я выложила оборотку можете посмотреть?

Posted after 2 minutes 26 seconds:

эти 123 млн я указала в строке 100.17.060



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #95  Вт Мар 29, 2011 10:26:14
Заголовок сообщения:

Sovetovna говорит:
эти 123 млн я указала в строке 100.17.060

Не нужно, убирайте из 100.17.060. В сверке административные в с/стоимости сидят. Их отдельно не выделяют.

Posted after 53 seconds:

Разве можно так пугать. Я прям за вас расстроилась из-за разницы 123 млн.))

Posted after 2 minutes 1 second:

Геннадьевна говорит:
убирайте из 100.17.060

кроме 7212 невычетов.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #96  Вт Мар 29, 2011 10:30:36
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, но если я убери со строки 100.17.060 куда я ее всуну?

Posted after 2 minutes 29 seconds:

в строке 100.17.030В я указала сумму по счету 7110, может туда и остальные включить?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #97  Вт Мар 29, 2011 10:33:27
Заголовок сообщения:

Вот так будет.

Posted after 1 minute 3 seconds:

Sovetovna говорит:
куда я ее всуну?

Геннадьевна говорит:
В сверке административные в с/стоимости сидят. Их отдельно не выде



Автор: Sovetovna
Добавлено: #98  Вт Мар 29, 2011 10:39:22
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, в строке 100.17.01В почему сумма должна быть 10 846, если чистая прибыль выходит 21 821 - 4 364 = 15210?

Posted after 9 minutes 47 seconds:

Геннадьевна, помогите пож-ста разобраться.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #99  Вт Мар 29, 2011 10:49:24
Заголовок сообщения:

Sovetovna говорит:
в строке 100.17.01В почему сумма должна быть 10 846, если чистая прибыль выходит 21 821 - 4 364 = 15210?

Я ваши цифры беру, приложение 100.17 графа В, у меня других нет. 557480077-557464867-4364. Проверяйте графу В.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #100  Вт Мар 29, 2011 10:53:43
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, спасибо Вам большое. жму Вам спасибку!

Posted after 17 minutes 11 seconds:

Геннадьевна, а скажите пени не идущие на вычет , в моем случае это 6 611 я должна учитывать при ичсилении чистой прибыли?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #101  Вт Мар 29, 2011 11:17:58
Заголовок сообщения:

Sovetovna говорит:
моем случае это 6 611 я должна учитывать при ичсилении чистой прибыли

Мы сейчас говорим про чистую прибыль по бухучету. Да, по БУ учитываются все расходы, 7212 тоже.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #102  Вт Мар 29, 2011 11:44:16
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, и еще один вопрос, Вы меня извините пож-ста у меня будет идти разница в прибылях по бух учету 10 846 а по декларации 17 457? Именно на разницу по пеням не идущих на вычет 6611?


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #103  Вт Мар 29, 2011 11:46:57
Заголовок сообщения:

Никогда мне не понять, каким образом по строке 100.17.050 могут быть одинаковые значения по графе А и графе В. Амортизация по БУ отличается от вычетов на амортизацию по НУ. Аналогично строка 100.17.049 налоги. Если мне режут глаз такие нестыковки, то что сказать про налоговых аудиторов, которые придут к вам на проверку.

Posted after 3 minutes 8 seconds:

Sovetovna говорит:
идти разница в прибылях по бух учету 10 846 а по декларации 17 457? Именно на разницу по пеням не идущих на вычет 6611?

Примерно догадываюсь, что хотели спросить. Да, у вас разница между НУ и БУ на 6611 из-за пени, не идущей на вычеты. В остальном у вас разниц нет, просто удивительное дело, даже по амортизации.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #104  Вт Мар 29, 2011 11:51:03
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, Вы правы! Мое не знание и не внимательность! Прошу прощения! Годовой сдаю в первые.

Posted after 13 minutes 55 seconds:

Помогите пож-ста разобраться уважаемые специалисты? Я в смятении до годового осталось всего ничего. :cry: :cry:



Автор: Стася_п
Добавлено: #105  Вт Мар 29, 2011 12:08:47
Заголовок сообщения:

Sovetovna,
Можно пока сдать пустографку, но не забудьте про то что Вам вместе с формой в налоговую надо отнести ФОтчёт с уведо об отправке пустышки, во избежание нарушений...а потом потихоньку сдадите и сам годовой с цифрами..



Автор: Sovetovna
Добавлено: #106  Вт Мар 29, 2011 12:11:22
Заголовок сообщения:

Мне надо успеть кровь из носу.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #107  Вт Мар 29, 2011 12:24:26
Заголовок сообщения:

Sovetovna говорит:
Помогите пож-ста разобраться уважаемые специалисты?

Я же вам готовое 100.17 выложила, на все вопросы ответила, что еще по теме ветки? С чем разобраться?



Автор: Sovetovna
Добавлено: #108  Вт Мар 29, 2011 12:28:09
Заголовок сообщения:

Почему у меня сумма такая одинакова, хочу понять?


Автор: *САМ*
Добавлено: #109  Вт Мар 29, 2011 12:45:22
Заголовок сообщения:

Sovetovna говорит:
Почему у меня сумма такая одинакова, хочу понять?

Потому что Вы поставили сумму амортизации по БУ, а нужно высчитать по НУ



Автор: Sovetovna
Добавлено: #110  Вт Мар 29, 2011 12:49:11
Заголовок сообщения:

*САМ*, я поменяла строку 100.17.050 по НУ но такая большая разница, это нормально?

Posted after 2 minutes 15 seconds:

я не ту выложила извините , вот эта



Автор: Galiya
Добавлено: #111  Вт Мар 29, 2011 12:56:34
Заголовок сообщения:

Оборотно-сальдовую выложите. Посмотрим, что Вы тут химичите, даже интересно.


Автор: Sovetovna
Добавлено: #112  Вт Мар 29, 2011 12:57:56
Заголовок сообщения:

Пожалуйста

Posted after 1 minute 45 seconds:

я опять не ту сверку выложила, вот это будет верная



Автор: Galiya
Добавлено: #113  Вт Мар 29, 2011 13:19:00
Заголовок сообщения:

5 765 744 разница почему выходит? Надо проанализировать! Вы к нему регистр таблицу делали? Если правильно, то Вам только надо поменять сумму чистой прибыли по финансовой отчетности на 15210.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #114  Вт Мар 29, 2011 13:24:00
Заголовок сообщения:

Galiya говорит:
поменять сумму чистой прибыли по финансовой отчетности на 15210.

не надо менять. Она в БУв оборотке еще КПН не начислила, не путайте. Вы же видите, нет расходов по 7710.

Posted after 2 minutes 31 seconds:

Зачем в 100.17.001 поставили налоговый учет? Там ставится прибыль по БУ- КПН.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #115  Вт Мар 29, 2011 13:26:52
Заголовок сообщения:

А ессли сделать закрытие по отложенным активам и обязательствам?


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #116  Вт Мар 29, 2011 13:31:30
Заголовок сообщения:

Умываю руки, пусть кто-нибудь другой. Могу разговаривать с теми, кто хотя бы понимает, что есть разница между НУ и БУ, особенно, если работает главным бухгалтером на предприятии с полумилиардным оборотом.
ЗЫ Разница между НУ и БУ по амортизации вполне может быть, у вас основных на 26 млн.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #117  Вт Мар 29, 2011 13:36:10
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, Я Вам признательна. Я обращаюсь к другим специалистам помочь мне разобраться. Есть конечно не понятные мне вещи , но бухгалтерия такая непредсказуемая штука,что век учись век живи


Автор: *САМ*
Добавлено: #118  Вт Мар 29, 2011 13:43:39
Заголовок сообщения:

Sovetovna, в строку 100.17.001 В поставьте чистую прибыль по БУ это доходы по БУ - расходы по БУ


Автор: Sovetovna
Добавлено: #119  Вт Мар 29, 2011 13:53:52
Заголовок сообщения:

поставила

Posted after 11 minutes 37 seconds:

*САМ*, может Вы проверите , я поменяла строки по декларации 100.17.049А и 100.17.050А



Автор: Чикабух
Добавлено: #120  Вт Мар 29, 2011 19:12:57
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, подскажите , в сверке в строке 100.17.002 кпн ставится из начисленного кпн по 100 форме? а отсроченный кпн где указывается?


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #121  Вт Мар 29, 2011 19:33:14
Заголовок сообщения:

Чикабух говорит:
а отсроченный кпн где указывается?

Мы в прошлые годы ставили в налоги по БУ.



Автор: Nora
Добавлено: #122  Вт Мар 29, 2011 19:42:20
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Будьте так добры посмотреть мою сверку еще раз.... Геннадьевна в первый раз очень помогла, спасибо огромное! :Rose:
На этот раз у меня на 29642 тенге не идет. хотела 100.00.65 на эту сумму уменьшить и сдать ведь сроки уже поджимают. Но, с сегодняшнего аудит сидит и декларацию проверить хотят. теперь боюсь. Не откажите пожалуйста....



Автор: Технический
Добавлено: #123  Вт Мар 29, 2011 19:42:24
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, что это за тема?

Posted after 2 minutes 23 seconds:

Nora, правильно выложила, только 17 приложение. Тем, кто хочет выкладывать файл 100 ексель из платного раздела, следует оставлять только проверяемые приложения.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #124  Вт Мар 29, 2011 20:03:26
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Геннадьевна, что это за тема?

Извините.



Автор: Технический
Добавлено: #125  Вт Мар 29, 2011 20:08:33
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, мне не извинения нужны, объясните мне эта тема должна жить или нет? Если здесь реально помогают именно по 17, то пусть живет.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #126  Вт Мар 29, 2011 20:11:05
Заголовок сообщения:

Здесь работаем только по приложению 100.17, ищем ошибки.


Автор: Технический
Добавлено: #127  Вт Мар 29, 2011 20:11:37
Заголовок сообщения:

Ну тогда работайте дальше.


Автор: Sovetovna
Добавлено: #128  Вт Мар 29, 2011 20:13:39
Заголовок сообщения:

Compas, извините за вторжение, я тоже выложила только приложение 100.17 ничего больше. Но вопрос так и не смогла решить.


Автор: Технический
Добавлено: #129  Вт Мар 29, 2011 20:14:56
Заголовок сообщения:

Sovetovna, а ну тогда повторите, если только 17.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #130  Вт Мар 29, 2011 20:18:21
Заголовок сообщения:

Nora говорит:
На этот раз у меня на 29642 тенге не идет. хотела 100.00.65 на эту сумму уменьшить

Может, упустили в 100.00.030, какие-либо невычеты? Если время поджимает, тогда можно эту сумму ( у вас обороты большие) поставить в 100.00.030 VIII на невычеты. Тогда у вас по строке 100.17.030 у вас пойдет уменьшение на эту сумму и в А и в В., правда на эту сумму соответственно изменится налогооблагаемый доход.
Аудитор тогда ничего вам не сделает, т.к. занижения НОД не будет в любом случае.



Автор: Sovetovna
Добавлено: #131  Вт Мар 29, 2011 20:24:14
Заголовок сообщения:

Извините у меня интернет зависает


Автор: Nora
Добавлено: #132  Вт Мар 29, 2011 20:28:35
Заголовок сообщения:

Я ошиблась в строке, имела ввиду 100.17.61 а не 100.00.65 :oops:
Геннадьевна говорит:
Может, упустили в 100.00.030, какие-либо невычеты? Если время поджимает, тогда можно эту сумму ( у вас обороты большие) поставить в 100.00.030 VIII на невычеты.

тогда смысл тот же самый получается если не ошибаюсь....

Posted after 48 minutes 50 seconds:

У меня еще один вопрос по поводу отражения страховых премий в форме:
по БУ на расходы 97443, в форме 100 в строке 100.00.030 V отражаю 62461 так как в прошлом году в 100.00.030. IX я эту сумму указала. теперь в строке 100.00.048 я указываю разницу- 34982 и в 100.17.053 тоже 34982. правильно ли? подскажите пожалуйста. ведь если в 100.00.048 - 97443 указать, 62461 дважды на расходы сядет....



Автор: Алёха
Добавлено: #133  Ср Мар 30, 2011 09:24:52
Заголовок сообщения:

Доброе утро! Если есть время просмотрите пожалуйста мою сверку.


Автор: Ры)/(аЯ
Добавлено: #134  Ср Мар 30, 2011 10:53:07
Заголовок сообщения:

Алёха, это мой второй годовой. Многое не знаю, но стараюсь разобраться. У меня вопросы по вашему приложению.У вас убытки вышли? Раз не указываете ни КПН, ни НОД?
и почему такая разница в налогах? чем объясняется?
Только не бейте больно. хочу понять хочу знать. :oops:



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #135  Ср Мар 30, 2011 10:58:30
Заголовок сообщения:

Алёха, строка 100.17.038 - соцотчисления не должна быть разница. И в бух. и в налоговом учете - на вычет сумма начисленных.


Автор: Алёха
Добавлено: #136  Ср Мар 30, 2011 10:59:31
Заголовок сообщения:

Ры)/(аЯ, да, вышли убытки. Не правильно посчитала уплаченные суммы, лишний месяц добавила. СО 208884, СН 252676 должно быть

Posted after 58 seconds:

Юнона, да, спасибо с этим разобралась.

Posted after 6 minutes 12 seconds:

Понимаю что не правильно у меня выходит по БУ прибыль, а по НУ убыток



Автор: Ры)/(аЯ
Добавлено: #137  Ср Мар 30, 2011 11:44:16
Заголовок сообщения:

У моей подруги тоже так получается. Пытаемся сверку сделать. Рабираемся. Господа специалисты так может быть? По НУ-убыток, а по БУ-прибыль?


Автор: Elis3
Добавлено: #138  Ср Мар 30, 2011 12:01:38
Заголовок сообщения:

Ры)/(аЯ, Может быть. Но очень-очень редко.
Только если вы купили много дорогостоящего оборудования. И амортизация ОС по бухучету ниже, чем вычеты ФА по налоговому.

Ры)/(аЯ, вчера только эту тему разбирали.
Нашли ошибку бухгалтера.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=416398#416398



Автор: Sovetovna
Добавлено: #139  Ср Мар 30, 2011 12:03:24
Заголовок сообщения:

У меня тоже точно такая ситуация купили много дорогостоящего оборудования. И амортизация ОС по бухучету ниже, чем вычеты ФА по налоговому.
По НУ-убыток, а по БУ-прибыль



Автор: Рита
Добавлено: #140  Ср Мар 30, 2011 14:29:25
Заголовок сообщения:

Такая ситуация может быть еще, например, в таком случае (вчера тоже этот вопрос обсуждали): государство выкупило у юр.лица землю для гос.нужд. В бухучете сумма компенсации за земельный участок идет в доход, но КПН этот доход не облагается.


Автор: Ры)/(аЯ
Добавлено: #141  Ср Мар 30, 2011 14:57:48
Заголовок сообщения:

Алёха, извините. Но у вас точно расходы по БУ и НУ идут?
А ещё вопос к специалистам. Я правильно поняла что сумма счетов 7010, 7210 и 7300 (себестоимость товаров+ административные расходы+прочие расходы) должна отразиться в строчке 100.17.062 или просто у меня так вышло? БУ простой у меня. Счета используются только эти. :oops:



Автор: Технический
Добавлено: #142  Чт Мар 31, 2011 12:40:16
Заголовок сообщения:

Геннадьевна, повторяю вопрос, что за тема? Тема для выкладывания файлов на проверку итоговых цифр 17 приложения, так?


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #143  Чт Мар 31, 2011 12:55:29
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Тема для выкладывания файлов на проверку итоговых цифр 17 приложения, так?

Да, у некоторых бухгалтеров не сходились цифры, они их выкладывают в эту ветку, для того, чтобы другие форумчане могли их проверить. По мере возможности помогала и я. Остальные вопросы-засорение темы.

Posted after 2 minutes 47 seconds:

Только Nora, так и не смогла найти свою ошибку, поэтому в продолжение темы пишет дальше.

Posted after 2 minutes 14 seconds:

А, вообще, сложно эту тему четко отделить от других, ошибки в заполнении и формы 100 и финотчетности потом вылезают при сверке. Поэтому тема все время в сторону пытается уйти.



Автор: Технический
Добавлено: #144  Чт Мар 31, 2011 13:30:20
Заголовок сообщения:

Тогда закрыта. Заводите новые темы по сверкам и кладите файлы.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ