» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно "забрать" Чистую прибыль с предприятия? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мадам |
Добавлено: | #1  Сб Мар 26, 2011 09:55:35 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та , как вышеуказанная ситуация отражается в ФНО 100 ? Учитываются ли выплаченные дивиденды в строке 100.00.028(I) ? |
Автор: | Будур |
Добавлено: | #2  Сб Мар 19, 2011 17:48:49 |
Заголовок сообщения: | |
Elis - спасибо!!! |
Автор: | Elis3 | ||
Добавлено: | #3  Сб Мар 19, 2011 16:10:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну вот В подотчет деньги можно давать в любой момент. Не обязательно при этом привязываться к дивидендам. Но тут есть фишка, чтобы налоговые органы не признали сумму, столь долго находящуюся в подотчете, доходом работника. Т.е. руководителя, в данном случае. Со всеми вытекающими отсюда ИПН, ОПВ, СН, СО... Я бы тогда еще две проводочки дала бы. На конец финансового года вернула бы сумму в кассу, а в начале следующего - снова выдала бы в подотчет. В декабре Дт 1010 Кт 1251 (возврат подотчетных сумм) 2 000 000 тенге В январе Дт 1251 Кт 1010 (снова выдали деньги в под отчет на хоз нужды по РКО) 2 000 000 тенге В апреле 2011 года Дт 1010 Кт 1251 2 000 000 (возврат подотчетных сумм) И в тот же день Дт 5520 Кт 3390 3 000 000 Дт 3390 Кт 1010 3 000 000 (Выплачиваем) |
Автор: | Будур |
Добавлено: | #4  Сб Мар 19, 2011 14:22:30 |
Заголовок сообщения: | |
Меня еще интересует один вопрос: Если известно, допустим, в сентябре, что больше контрактов не будет, и на тот момент, ясно, что год текущий будет прибыльным, и единственный учредитель (он же директор) сможет получить дивиденды, допустим 2 000 000 тенге. Можно ли ему эти деньги отдать в сентябре в под отчет, а уже по закрытию фин года, бух справкой закрыть дивидендами?! Моего руководителя очень мучает этот вопрос? Насколько все правомерно? В сентябре 2010 года Дт 1251 Кт 1010 (отдали деньги в под отчет на хоз нужды по РКО) 2 000 000 тенге В апреле 2011 года Дт 5520 Кт 3390 3 000 000 Дт 3390 Кт 1010 1 000 000 (Выплачиваем) Дт 3390 Кт 1251 2 000 000 (Закрываем бух справкой) |
Автор: | Будур |
Добавлено: | #5  Пт Мар 18, 2011 23:15:29 |
Заголовок сообщения: | |
Теперь я поняла. Спасибо всем... |
Автор: | Elis3 | ||||
Добавлено: | #6  Пт Мар 18, 2011 00:02:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А это что? Не проводки? Начислили. Выплатили. Posted after 4 minutes 56 seconds:
Если с удержанием ИПН, то тогда еще одна проводка добавляется Дт 3030 Кт 3120 ИПН 10% Т.е. учредителю выплатите на 10% меньше. Ему ничего не надо будет декларировать, т.к. это индивидуальный подоходный налог у источника выплаты. Т.е. платит в бюджет и отчитывается по нему именно источник выплаты, т.е. ваше ТОО. Отражаете в Ф200.00 Posted after 31 minutes 9 seconds: Будур, я промазала. 5% ИПН с дивидендов. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #7  Чт Мар 17, 2011 23:32:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
причем тут это?
уменьшит накопившуюся нераспределённую прибыль на начисленние дивиденты, а вы что ещё хотите? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #8  Чт Мар 17, 2011 23:30:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Будур, стисняюсь спросить, ааа зачем дальше, да и вроде как и некуда уже дальше. |
Автор: | Будур |
Добавлено: | #9  Чт Мар 17, 2011 23:26:06 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое. У нас учредителем является меньше 3-х лет, получается удерживаем ИПН. Возникает новый вопрос- Нужно ли будет учредителю, как физ лицу, декларировать этот ИПН? Вопрос по проводкам: сначала начислить Дт 5520 Кт 3030, потом оплатить Дт 3030 Кт 1010, 1030, а как дальше? Снимаем Чистую прибыль с расчетно счета и выдаем директору и все, а проводки? Резервный капитал он создавать не хочет. Директор предлагагет оплатить ИПН, потом снять остаток, поставить его себе в под отчет, а по окончанию фин года, сделать соответствующие (выше перечисленные проводки) и бух справкой деньги с "Подотчета" закрыть на "Выплату чистой прибыли после уплаты всех налогов по окончанию фин года". Как правильно среагировать? За ранее СПАСИБо ВСЕМ!!! |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #10  Чт Мар 17, 2011 22:16:51 |
Заголовок сообщения: | |
Ведмедь, угу... :yes: |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #11  Чт Мар 17, 2011 22:05:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ksana, я канешна не уважаемая Elis, но рискну дать вам ссылочку.
|
Автор: | ksana |
Добавлено: | #12  Чт Мар 17, 2011 21:43:04 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемая Elis, подскажите где прописано, что если "...ваш учредитель ... является учредителем этого ТОО.... больше 3-х, то ИПН с дивидендов не удерживается" . Буду очень признательна! |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #13  Чт Мар 17, 2011 19:29:14 |
Заголовок сообщения: | |
Балин... И где были мои глаза? :D Спасибо, DreamDi. |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #14  Чт Мар 17, 2011 18:12:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
счет 3030 |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #15  Чт Мар 17, 2011 18:06:39 |
Заголовок сообщения: | |
а) Только как дивиденды. б) ваш учредитель сколько лет является учредителем этого ТОО? Если больше 3-х, то ИПН с дивидендов не удерживается в) дивиденды начисляются только по итогам финансового года. г) сначала начислить Дт 5520 Кт 3390, потом оплатить Дт 3390 Кт 1010, 1030 (Вроде был же у нас счет для начисления дивидендов отдельный, чего-то не нашла сейчас, написала 3390. или я чего-то не вижу?) |
Автор: | Будур |
Добавлено: | #16  Чт Мар 17, 2011 17:38:01 |
Заголовок сообщения: | Как правильно "забрать" Чистую прибыль с предприятия? |
Добрый день. Фирма заключила в начале года крупный контракт на 38 000 000 тенге, по окончанию работ (в середине года), выставила счет-фактуру на 20 000 000 тенге, оплатила НДС, КПН, все налиги по зар плате, с поставщиками расчиталась. Осталась чистая прибыль в августе 8 000 000 тенге. Иммет ли право единственный учредитель в августе снять эту суммы и "положить" себе в карман, мотивируя тем, что это его Чистая прибыль после уплаты всех налогов? Или нужно провести эту сумму, как дивиденды, обложив ИПН? Как правильно оформить в бух учете? И можно ли это делать в середине финансового года? Спасибо. |