» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

По какой стркое бухгалтерского баланса отразить РБП?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: доми1
Добавлено: #1  Вт Мар 29, 2011 09:47:45
Заголовок сообщения: По какой стркое бухгалтерского баланса отразить РБП?

Добрый день ! Собрала баланс по новому приказу . В активе в строке 016 указала сумму дебиторской задолженности поставщиков и покупателей . В строке 019 т.е прочие активы указала РБП ,авансы выданные ,переплату по налогам ( кроме КПН .КПН в строке 017) . Пришла аудиторша и сказала что РБП я должна указывать встроке 016 "Кратокосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность ". Я с ней не согласна , она ссылается на какой классификатор ,где так и написано что РБП включать в строку 016 , а показать этот класс-т не может . Кто нибудь баланс по новой форме делали ,подскажите как правильно . Спасибо за ранее !


Автор: Elis3
Добавлено: #2  Вт Мар 29, 2011 09:59:21
Заголовок сообщения:

доми1 говорит:
она ссылается на какой классификатор ,где так и написано что РБП включать в строку 016 , а показать этот класс-т не может

Я думаю, что это их внутренний классификатор.
Т.е. разработанный конкретно этой аудиторской фирмой для самих себя и проверок аудируемых предприятий.
Показать вам не могут, т.к. это их "коммерческая тайна" и, естественно, не НПА.

Posted after 56 seconds:

доми1 говорит:
Пришла аудиторша

Аудитор.
Вам же не понравится, если к вам обратятся "бухгалтерша".



Автор: доми1
Добавлено: #3  Вт Мар 29, 2011 10:01:14
Заголовок сообщения:

Elis3 говорит:
Я думаю, что это их внутренний классификатор.
Т.е. разработанный конкретно этой аудиторской фирмой для самих себя и проверок аудируемых предприятий.
Показать вам не могут, т.к. это их "коммерческая тайна" и, естественно, не НПА.

Поэтому я же могу с ними не согласится и указать РБП как прочие краткосрочные активы в строку 019?



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Вт Мар 29, 2011 10:20:54
Заголовок сообщения:

доми1,
доми1 говорит:
РБП я должна указывать встроке 016 "Кратокосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность ". Я с ней не согласна ,
.
Я тоже.(Предлагаю):
1.В стр.016"Краткосрочная торговая и пр.дебиторская задолженность", Бух.баланса, суммируются показатели сч.1210-1280 с учетом сальдо сч.1290.
2.В стр.019"Прочие краткосрочные активы",Бух.баланса,находят отражения суммы показателей сч.1610 и 1620.
С ув.

Posted after 7 minutes 1 second:

Актив классифицируется как краткосрочный,если его предполагается отразить в учете или реализовать в течении 12 месяцев после отчетной даты.
С ув.



Автор: Elis3
Добавлено: #5  Вт Мар 29, 2011 10:31:11
Заголовок сообщения:

Спорный вопрос, можете или не можете.

Как однажды заявил аудитор моим заказчикам - я подписываю не отчет о том, правильно или неправильно вы ведете учет.
Я подписываю отчет о своем мнении.

Думаю, лучше попробовать их убедить изменить свое мнение.
Все-таки 016 строка - это "Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность"
А 019 "Прочие краткосрочные активы".

А расходы будущих периодов - вам уже никто не должен. Поэтому признавать их "задолженностью" вы не можете.
Вы просто не признаете эти приобретенные вами активы расходами данного периода, поэтому пока держите на прочих краткосрочных активах.



Автор: доми1
Добавлено: #6  Вт Мар 29, 2011 10:32:52
Заголовок сообщения:

Спасибо ,попробую .


Автор: e_naurazbaev
Добавлено: #7  Вт Мар 29, 2011 13:01:52
Заголовок сообщения:

Согласен с Elis3. Авансы выданные это не дебиторская задолженность. Посмотрите в журнале "бухучет на практике" (номер "годовая финансовая отчетность в соответствии с приказом МФ РК №422)


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ