» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #1  Пт Май 06, 2011 14:32:57 |
Заголовок сообщения: | Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо? |
Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо? Наша компания использует автомобиль директора, принадлежащее ему на основании доверенности. По договору за аренду фирма не оплачивает, а только покрывает расходы по ГСМ и трансп. налог, в НК авто зарегистрировано на владельца. ТОО оплатило налог по РНН владельца, теперь сдалали выплату из кассы, компенсируя оплату налога. А какие дальше должны быть проводки и правильно ли это все делается? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Май 06, 2011 14:58:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лайм,
Предлагаю,как вариант: 1.Дт 1251-Кт 1010-(В п/отчет директору). 2.Дт 7210-Кт 3350-(Мат.помощь директору=налог на транспорт+20%( ИПН,ОПВ). 3.Дт 3350-Кт 3220,3120. 4.Дт 7210-Кт 3150,3210. 5.Дт 3350-Кт 1251. С ув. |
Автор: | Лайм | ||
Добавлено: | #3  Пт Май 06, 2011 15:09:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а обязательно ИПН и ОПВ оплачивать, это ведь не материальная помощь, вместо оплаты за аренду авто, ТОО компенсирует расход по ГСМ и оплату налога |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Пт Май 06, 2011 16:10:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Можно и обойтись без ОПВ. Ведь у вас на аренду договор ГПХ, а следовательно вы должны удержать только ИПН |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #5  Пт Май 06, 2011 16:17:41 |
Заголовок сообщения: | |
Но у нас не договор аренды, а договор на использование личного авто, мы ведь за аренду не платим. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #6  Пт Май 06, 2011 16:18:55 |
Заголовок сообщения: | |
Стисняюсь спросить, а как это так получается. Если ТОО даже платит напрямую на РНН владельца то причем тут директор то? Доход то у хозяина машины появляется. |
Автор: | Лайм | ||||
Добавлено: | #7  Пт Май 06, 2011 16:46:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ТОО не платит на прямую, просто выдается сумма из кассы в подотчет, потом в банке от физ. лица оплачивается налог, ТОО не оплачивает со своего расч. счета. И откуда у владельца должен появляться налог. Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
он же не получает эти день себе в карман, а бюджет пополняется, получается оплата одного налога ИПН с налога на транспорт (налог с налога что ли) Добавлено спустя 38 секунд:
деньги |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #8  Пт Май 06, 2011 16:53:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
правильно, он их просто не тратит на налог, и как это по вашему называется если это не его доход? |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #9  Пт Май 06, 2011 16:55:05 |
Заголовок сообщения: | |
а бензин, за него тоже платить ИПН надо? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #10  Пт Май 06, 2011 17:50:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
отсуда я сделала вывод, что у вас договор аренды, а сумма составляет налог и расходы на ГСМ. Если вы используете авто работника, да еще и берете себе на расходы, то это явно доход работника и он должен быть обложен всеми налогами
А если так составить договор, т.е. договр ГПХ, то здесь удерживать только ИПН |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #11  Ср Май 18, 2011 14:29:14 |
Заголовок сообщения: | |
у меня квитанция из банка, где отправитель "хозяин авто", 3310 - 1010 сумма налога, а далее какие проводки будут (отнесение на расход сумму налога, начисление ИПН на хозяина авто)? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #12  Ср Май 18, 2011 15:21:34 |
Заголовок сообщения: | |
Лайм, ДТ 7211 КТ 3360 начислена арендная плата ДТ 3360 КТ 3120 удержан ИПН Дт 3360 Кт 1010 оплачена арендная плата |