» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Лайм
Добавлено: #1  Пт Май 06, 2011 14:32:57
Заголовок сообщения: Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо?

Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо? Наша компания использует автомобиль директора, принадлежащее ему на основании доверенности. По договору за аренду фирма не оплачивает, а только покрывает расходы по ГСМ и трансп. налог, в НК авто зарегистрировано на владельца. ТОО оплатило налог по РНН владельца, теперь сдалали выплату из кассы, компенсируя оплату налога. А какие дальше должны быть проводки и правильно ли это все делается?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Май 06, 2011 14:58:01
Заголовок сообщения:

Лайм,
Лайм говорит:
Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо? Наша компания использует автомобиль директора, принадлежащее ему на основании доверенности. По договору за аренду фирма не оплачивает, а только покрывает расходы по ГСМ и трансп. налог, в НК авто зарегистрировано на владельца. ТОО оплатило налог по РНН владельца, теперь сдалали выплату из кассы, компенсируя оплату налога. А какие дальше должны быть проводки

Предлагаю,как вариант:
1.Дт 1251-Кт 1010-(В п/отчет директору).
2.Дт 7210-Кт 3350-(Мат.помощь директору=налог на транспорт+20%( ИПН,ОПВ).
3.Дт 3350-Кт 3220,3120.
4.Дт 7210-Кт 3150,3210.
5.Дт 3350-Кт 1251.
С ув.



Автор: Лайм
Добавлено: #3  Пт Май 06, 2011 15:09:40
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
-(Мат.помощь директору=налог на транспорт+20%( ИПН,ОПВ).

а обязательно ИПН и ОПВ оплачивать, это ведь не материальная помощь, вместо оплаты за аренду авто, ТОО компенсирует расход по ГСМ и оплату налога



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Пт Май 06, 2011 16:10:16
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
esiphi говорит:
-(Мат.помощь директору=налог на транспорт+20%( ИПН,ОПВ).

а обязательно ИПН и ОПВ оплачивать, это ведь не материальная помощь, вместо оплаты за аренду авто, ТОО компенсирует расход по ГСМ и оплату налога

Можно и обойтись без ОПВ. Ведь у вас на аренду договор ГПХ, а следовательно вы должны удержать только ИПН



Автор: Лайм
Добавлено: #5  Пт Май 06, 2011 16:17:41
Заголовок сообщения:

Но у нас не договор аренды, а договор на использование личного авто, мы ведь за аренду не платим.


Автор: Ведмедь
Добавлено: #6  Пт Май 06, 2011 16:18:55
Заголовок сообщения:

Стисняюсь спросить, а как это так получается. Если ТОО даже платит напрямую на РНН владельца то причем тут директор то? Доход то у хозяина машины появляется.


Автор: Лайм
Добавлено: #7  Пт Май 06, 2011 16:46:23
Заголовок сообщения:

ТОО не платит на прямую, просто выдается сумма из кассы в подотчет, потом в банке от физ. лица оплачивается налог, ТОО не оплачивает со своего расч. счета. И откуда у владельца должен появляться налог.

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

Лайм говорит:
И откуда у владельца должен появляться налог.

он же не получает эти день себе в карман, а бюджет пополняется, получается оплата одного налога ИПН с налога на транспорт (налог с налога что ли)

Добавлено спустя 38 секунд:

Лайм говорит:
день

деньги



Автор: Ведмедь
Добавлено: #8  Пт Май 06, 2011 16:53:00
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
он же не получает эти день себе в карман

правильно, он их просто не тратит на налог, и как это по вашему называется если это не его доход?



Автор: Лайм
Добавлено: #9  Пт Май 06, 2011 16:55:05
Заголовок сообщения:

а бензин, за него тоже платить ИПН надо?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Пт Май 06, 2011 17:50:57
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
По договору за аренду фирма не оплачивает, а только покрывает расходы по ГСМ и трансп. налог,

отсуда я сделала вывод, что у вас договор аренды, а сумма составляет налог и расходы на ГСМ. Если вы используете авто работника, да еще и берете себе на расходы, то это явно доход работника и он должен быть обложен всеми налогами
Трудоголик2 говорит:
Можно и обойтись без ОПВ. Ведь у вас на аренду договор ГПХ, а следовательно вы должны удержать только ИПН

А если так составить договор, т.е. договр ГПХ, то здесь удерживать только ИПН



Автор: Лайм
Добавлено: #11  Ср Май 18, 2011 14:29:14
Заголовок сообщения:

у меня квитанция из банка, где отправитель "хозяин авто",
3310 - 1010 сумма налога, а далее какие проводки будут (отнесение на расход сумму налога, начисление ИПН на хозяина авто)?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #12  Ср Май 18, 2011 15:21:34
Заголовок сообщения:

Лайм, ДТ 7211 КТ 3360 начислена арендная плата
ДТ 3360 КТ 3120 удержан ИПН
Дт 3360 Кт 1010 оплачена арендная плата



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ