» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 300ф за 3кв2010 - поставили в начисление и в зачет НДС по методу зачета. А в 4кв 2010 есть оплата!? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #1  Ср Май 11, 2011 18:16:29 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: в Декл НДС за 3кв2010 - поставили и в начисление и в зачет НДС по методу зачета. А в 4кв 2010 -оплачивают почему-то этот самый НДС, со ссылкой на обязательство и ГТД за 3кв10 (справочно: декл по НДС за 4кв10-пусто). 1. Надо было платить вообще этот НДС? 2. Если да, то какой срок оплаты и при этом в зачет можно брать? Спасибо заранее. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #2  Ср Май 11, 2011 18:22:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Куаныш К.Т., разъясните, пожалуйста, о каком НДС вообще идет речь: НДМ по импорту, НДС зп нерезидента или вообще что? Добавлено спустя 48 секунд:
Простите НДС |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #3  Ср Май 11, 2011 18:23:12 |
Заголовок сообщения: | |
НДС методом зачета согл ст250 Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Т.е. приобрели оборудование для собственных нужд по спику Правительства (каток). Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: не перепродавали, он и сейчас есть на балансе... |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #4  Ср Май 11, 2011 18:57:03 |
Заголовок сообщения: | |
Куаныш К.Т., а посмотрите дату платежки в 4-ом квартале и дату подачи декларации за 3 квартал. Что было раньше? Может они сначала оплатили, а потом решили отразить, как уплату НДС методом зачета? ИМХО - платить не должны были. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Просьба модераторам - выделите нас с двух веток в одну отдельную. |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #5  Ср Май 11, 2011 19:04:55 |
Заголовок сообщения: | |
платежка от 03.12.10, а сдали до 15.11.10 |