» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #1  Пн Май 30, 2011 16:36:11 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=386612#386612 и http://balans.kz/viewtopic.php?t=22298 |
Автор: | betmen |
Добавлено: | #2  Пн Май 30, 2011 16:09:48 |
Заголовок сообщения: | |
если у Вас С1v8 то проработайте вариант единой бухгалтерии с удаленным доступов филиал к вам на сервер. (в перспективе) они могут у себя проводить и реализацию и приход и складывать все по итогу месяца, квартала на счете 3320 а вы у себя на счете 1240 |
Автор: | Земфира |
Добавлено: | #3  Пн Май 30, 2011 16:03:24 |
Заголовок сообщения: | |
а каким образом я должна перекинуть, напишите проводки |
Автор: | Ержан |
Добавлено: | #4  Пн Май 30, 2011 15:52:50 |
Заголовок сообщения: | |
Почему они не могут приходовать ТРУ у себя в филиале, и списывать на расходы так же, а вы в конце квартала ручной операцией перекинете остатки по счетам НДС, Адм. расходы, и т.д. |
Автор: | Земфира |
Добавлено: | #5  Пн Май 30, 2011 14:14:41 |
Заголовок сообщения: | как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками |
Добрый день, У меня такая ситуация. У нашей организации есть филиал в другом городе. У филиала есть РНН, расчетный счет, но не плательщик НДС, КПН, но плательщик ОПВ, ИПН, СН, СО. Сдает одну только форму 200-приложение 3. Так вот, они мне передают, счета-фактуры как реализации так и полученные. Я их в головной организации провожу, получается в доход ставлю и материалы приходую, а услуги кот. нам оказали сразу списываю на расходы, ОС тоже приходую. Так вот, получается их поставщики и покупатели у меня зависают и материалы тоже у меня. Как мне быть? Какими проводками связать учет филиала и головной организации. |