» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Земфира
Добавлено: #1  Пн Май 30, 2011 14:14:41
Заголовок сообщения: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками

Добрый день, У меня такая ситуация. У нашей организации есть филиал в другом городе. У филиала есть РНН, расчетный счет, но не плательщик НДС, КПН, но плательщик ОПВ, ИПН, СН, СО. Сдает одну только форму 200-приложение 3. Так вот, они мне передают, счета-фактуры как реализации так и полученные. Я их в головной организации провожу, получается в доход ставлю и материалы приходую, а услуги кот. нам оказали сразу списываю на расходы, ОС тоже приходую. Так вот, получается их поставщики и покупатели у меня зависают и материалы тоже у меня. Как мне быть? Какими проводками связать учет филиала и головной организации.


Автор: Ержан
Добавлено: #2  Пн Май 30, 2011 15:52:50
Заголовок сообщения:

Почему они не могут приходовать ТРУ у себя в филиале, и списывать на расходы так же, а вы в конце квартала ручной операцией перекинете остатки по счетам НДС, Адм. расходы, и т.д.


Автор: Земфира
Добавлено: #3  Пн Май 30, 2011 16:03:24
Заголовок сообщения:

а каким образом я должна перекинуть, напишите проводки


Автор: betmen
Добавлено: #4  Пн Май 30, 2011 16:09:48
Заголовок сообщения:

если у Вас С1v8 то проработайте вариант единой бухгалтерии с удаленным доступов филиал к вам на сервер. (в перспективе)
они могут у себя проводить и реализацию и приход и складывать все по итогу месяца, квартала на счете 3320 а вы у себя на счете 1240



Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Пн Май 30, 2011 16:36:11
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?p=386612#386612
и
http://balans.kz/viewtopic.php?t=22298



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ