» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

дополнительная по форме 300, оборот по реализации облагаемый по нулевой ставке

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: laffetto
Добавлено: #1  Пн Июн 06, 2011 11:35:26
Заголовок сообщения: дополнительная по форме 300, оборот по реализации облагаемый по нулевой ставке

В декларации 300 указали оборот по реализации облагаемый по нулевой ставке (300.00.003), а приложение 1, не заполнили. Пришло Уведомление, по которому нужно сдать допку по приложения 1. Меня смущает одна строка в приложении: в строке 300.01.006 указывается сумма налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет по товарам, работам, услугам, использованным для целей оборота по реализации товаров на экспорт. Разве эти расходы относятся в зачем?! хотя в в самой декларации куда переносится итоговые данные с приложения 300.00.033 написано просто - оборотов по нулевой ставке.
Мы ТОО, нам нужно заполнять вторую часть приложения?!



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Пн Июн 06, 2011 12:03:24
Заголовок сообщения:

laffetto говорит:
Разве эти расходы относятся в зачем?

Сумма НДС по этим товарам, работам, услугам подлежит возврату.
laffetto говорит:
хотя в в самой декларации куда переносится итоговые данные с приложения 300.00.033 написано просто - оборотов по нулевой ставке.

В строку 300.00.033 переносится значение именно 300.01.010, т.е. сумма НДС.
laffetto говорит:
Мы ТОО

Без разницы.
laffetto говорит:
нам нужно заполнять вторую часть приложения?

Обязательно.



Автор: laffetto
Добавлено: #3  Пн Июн 06, 2011 12:06:52
Заголовок сообщения:

laffetto говорит:
Разве эти расходы относятся в зачем?

Сумма НДС по этим товарам, работам, услугам подлежит возврату.
да какому возврату, если они и так выставлены без НДС, что нам возвращать?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Пн Июн 06, 2011 12:12:27
Заголовок сообщения:

Раздел как называется? "Сумма НДС, относимого в зачет и использованного для целей оборота облагаемого по нулевой ставке".
Т.е. Вы купили товар по 112 тенге, в т.ч. НДС 12 тенге. Этот НДС подлежит отнесению в зачет (есть СФ от плательщика НДС). А Вы этот товар продали на экспорт, по ставке 0%. Значит НДС 12 тенге подлежит возврату из бюджета. Где тут "Без НДС"?



Автор: laffetto
Добавлено: #5  Пн Июн 06, 2011 12:18:12
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Т.е. Вы купили товар по 112 тенге, в т.ч. НДС 12 тенге. Этот НДС подлежит отнесению в зачет


он и так отнесет в зачем, по приложению 8. А что тут за зачет не понятно!



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Пн Июн 06, 2011 12:20:49
Заголовок сообщения:

laffetto говорит:
он и так отнесет в зачем

Не спорю.
laffetto говорит:
А что тут за зачет не понятно!

Тут нет зачета. Это справочная информация, сколько НДС Вы отнесли в зачет. Вы текст читайте.



Автор: laffetto
Добавлено: #7  Пн Июн 06, 2011 12:22:45
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Это справочная информация


спасибо, будем дальше заполнять



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Пн Июн 06, 2011 12:28:56
Заголовок сообщения:

Кнопка есть.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ