» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: juliali
Добавлено: #1  Ср Июн 08, 2011 17:52:38
Заголовок сообщения: Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС. Собирается завозить товар из Росии. Какой НДС платится при этом, кому он платится? Как отразить это БУ? И как потом возместить уплаченный НДС? Можно ли отразить его в себестоимости товара?



Автор: Елена Скок
Добавлено: #2  Ср Июн 08, 2011 18:16:05
Заголовок сообщения:

СОГЛАШЕНИЕ от 25 января 2008 года

О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ
ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,
ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

(в ред. Протокола от 11.12.2009)

Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая общепринятые нормы и правила международной торговли,
согласились о нижеследующем:
Статья 2

Принцип взимания косвенных налогов при экспорте товаров

При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта.

Статья 3

Принцип взимания косвенных налогов при импорте товаров

При импорте товаров на территорию одного государства - участника таможенного союза с территории другого государства - участника таможенного союза косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-импортера, если иное не установлено законодательством этого государства в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства - участника таможенного союза товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства не подлежат налогообложению при ввозе на его территорию.
(в ред. Протокола от 11.12.2009)



Автор: Марта
Добавлено: #3  Ср Июн 08, 2011 18:25:08
Заголовок сообщения:

juliali, НДС (косвенный налог) платите в свой Налоговый комитет, 12%. Сдаете все сопутствующие декларации.
У вас НДС включается в себестоимость товара.



Автор: Елена Скок
Добавлено: #4  Ср Июн 08, 2011 18:29:05
Заголовок сообщения: Re: Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС

juliali говорит:
ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС.
они же не стоят на учете по НДС, зачем декларации сдавать?


Автор: Марта
Добавлено: #5  Ср Июн 08, 2011 18:42:49
Заголовок сообщения:

Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет.
Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161



Автор: juliali
Добавлено: #6  Вт Июн 14, 2011 13:12:39
Заголовок сообщения:

спасибо всем большое


Автор: елена аркадия
Добавлено: #7  Пн Июл 18, 2011 16:56:33
Заголовок сообщения:

А возможна ли переброска уплаченного НДС в счет обязательства по другим налогам? (ИП - не плательщик НДС)


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Пн Июл 18, 2011 17:28:39
Заголовок сообщения:

елена аркадия, если речь идет о НДС при импорте, то нет, только в счет следующих платежей. Если про другой НДС, то вопрос не по теме


Автор: елена аркадия
Добавлено: #9  Пн Июл 18, 2011 18:05:40
Заголовок сообщения:

Да-да, НДС при импорте. И очень жаль, что нельзя. Вставать на учет по НДС -не вижу смысла, если в основном работаешь с бюджетом.


Автор: Мара
Добавлено: #10  Пн Июл 18, 2011 22:35:28
Заголовок сообщения:

Ну вы, оплачивая счета резидентов РК, платите НДС продавца, вас это не смущает почему-то.


Автор: Алтын Арай
Добавлено: #11  Чт Июл 28, 2011 09:58:05
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет.
Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161

Уважаемая,Марта! Подскажите,а если товар в моем случае трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320?
Ранее не было операции по импорту и с нал.отчетностью по ним не сталкивалась.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #12  Чт Июл 28, 2011 10:15:55
Заголовок сообщения:

Алтын Арай говорит:
трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320?

Нет не должен. Формы 328 и 320 предназначены для отражения НДС по ТС. При импорте из Китая вы оплачиваете все таможенные платежи при растаможке.



Автор: vortex
Добавлено: #13  Сб Сен 24, 2011 11:46:18
Заголовок сообщения:

ИП на УПР в РК приобретает товар в РФ (при этом компания РФ освобождено от уплаты НДС) документы выставляют без НДС, при этом мы должны все равно оплачивать НДС 12% и сдавать формы 320 и 328, или в этом случае мы освобождаемся от уплаты НДС?


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #14  Сб Сен 24, 2011 15:01:11
Заголовок сообщения:

vortex, освобождение вашего контрагента в России, не освобождает Вас в РК.


Автор: Мара
Добавлено: #15  Сб Сен 24, 2011 17:54:16
Заголовок сообщения:

vortex, А точно без НДС? Или НДС 0%?


Автор: Colnce
Добавлено: #16  Ср Янв 25, 2012 10:01:02
Заголовок сообщения:

Мы ИП, на Упрощённом режиме налогооблажения не плательщики НДС .Подскажите пжл, заключаем договор с поставщиком находящемся в России в Москве, нам выставили счёт на оплату, где ставка 18 %, в процессе переговоров нами было выставленно требование что бы сч-фактура была выписана со ставкой 0% , ссылаясь на Таможенный союз, согласно соглашения 3-х стран....но бухгалтер отказыается и говорит что она выписывает правильно со ставкой 18%....


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #17  Ср Янв 25, 2012 10:39:59
Заголовок сообщения:

Colnce, ваши партнеры не правы. Обратите внимание на ст 276-18 НК. Предлагаю обратиться с офицальным письмом на имя руководителя на основании чего нарушается законодательство ТС и соответственно идет двойное налогообложение..


Автор: nadeena
Добавлено: #18  Ср Янв 25, 2012 10:53:33
Заголовок сообщения:

Colnce, вы подскажите ей соответствующую статью НК РФ, которая гласит:

Статья 164 НК РФ - Налоговые ставки

1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.

И если не было реализации, то они должны выставить вам только счет на оплату с 0 ставкой, а не счет-фактуру.



Автор: Colnce
Добавлено: #19  Ср Янв 25, 2012 11:08:17
Заголовок сообщения:

Ещё вопрос.....Транспортная компания Резидент......находится в Алмате, она осуществляет перевоз грузов ,грузы консолидированы, счёт на оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12%, нам начислять НДС 12 % на фактурную стоимость 200 000?Заранее благодарны.

Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

то есть 12 % будем платить с суммы дог.за товар сог-о выс.счёт-фактуре с 0%НДС со стороны РФ, и транспортным расходам с суммы 200 000- 12% это плюс 24000?



Автор: nadeena
Добавлено: #20  Ср Янв 25, 2012 11:15:47
Заголовок сообщения:

Компания - резидент РК, обязаны выставлять счет с НДС.В вашем случае 200000 в т.ч. НДС 12% означает, что сумма налога уже в общей стоимости товара.


Автор: Colnce
Добавлено: #21  Ср Янв 25, 2012 11:17:13
Заголовок сообщения:

да ......забыла уточнить....груз везут прямо с Москвы до места назначения в Казахстане....не разделяя отдельно строкамидо границы и после....

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

извини за навязчивость ...просто мы с НДС не работали......так ндс будет 21429, а НОД 178571? или мы всё же должны заплатить 24000,



Автор: nadeena
Добавлено: #22  Ср Янв 25, 2012 11:24:37
Заголовок сообщения:

НДС на импорт будете платить исходя из суммы счета-фактуры, согласно условиям поставки по договору.


Автор: елена аркадия
Добавлено: #23  Ср Янв 25, 2012 12:01:21
Заголовок сообщения:

Если на цифрах, то будет так (пример) сумма с/ф российск.пост 180000 руб*курс 5,2=936000тг.+сумма трансп.комп.200000тг.=1136000*12%=136320тг. эта сумма НДС на импорт. В случае, если вы плательщики ндс, и трансп.комп. дает вам с/ф на 200000 в т.ч.ндс, то сумма облагаемая ндс на импорт будет= 936000+178571 (200000-ндс21429(он идет вам в зачет)=1114571*12%= 133748,52.

И еще- в случае если вы плательщик ндс, то сумму ндс на импорт, уплаченную вами в налоговую, нужно будет отнести на с/ст-ть товара.



Автор: Colnce
Добавлено: #24  Ср Янв 25, 2012 12:22:22
Заголовок сообщения:

Елена скажите пжл а при расчёте вы брали курс рубля по талону на дату при пересечении границы? и если кто знает НК примет копию талона, так как груз консалидирован, то талон только в электронном ввиде...


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #25  Ср Янв 25, 2012 12:29:35
Заголовок сообщения:

Colnce говорит:
оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12%

А почему 12%? Согласно ст 244 НК
1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан;
2) транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов;
3) перевозка пассажиров и багажа в международном сообщении.



Автор: елена аркадия
Добавлено: #26  Ср Янв 25, 2012 12:36:09
Заголовок сообщения:

курс берется на дату постановки товара на учет


Автор: Colnce
Добавлено: #27  Ср Янв 25, 2012 13:06:23
Заголовок сообщения:

Так всё таки Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру? С какой ставкой? Дата постановки на учёт тмц будет 20 января когда отгружен товар по сч-ф поставщика РФ или дата пересечения границы по талону?


Автор: елена аркадия
Добавлено: #28  Ср Янв 25, 2012 13:10:26
Заголовок сообщения:

С транспортников требуйте , как написал Трудоголик2, а дату берите по талону пересечения границы


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #29  Ср Янв 25, 2012 14:03:36
Заголовок сообщения:

Colnce говорит:
Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру?

Трудоголик2 говорит:
1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан;



Автор: Айзат
Добавлено: #30  Чт Дек 05, 2013 12:31:19
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, если мы приобретаем товар с России с компании работающей по упрощенной системе и неплатильщиком НДС, мы тоже ИП по упрощенке и неплатильщики НДС,надо ли нам платить НДС?


Автор: Kisanya
Добавлено: #31  Ср Мар 19, 2014 12:39:26
Заголовок сообщения:

Добрый день всем! Подскажите как в 1С 8.2 Ндс, уплаченный в рамках ТС включить в себестоимость, если при создании заявления 328 НДС садится на 1630. Всем заранее спасибо.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ