» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | juliali |
Добавлено: | #1  Ср Июн 08, 2011 17:52:38 |
Заголовок сообщения: | Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ИП на упрощенке, не стоит на учете по НДС. Собирается завозить товар из Росии. Какой НДС платится при этом, кому он платится? Как отразить это БУ? И как потом возместить уплаченный НДС? Можно ли отразить его в себестоимости товара? |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #2  Ср Июн 08, 2011 18:16:05 |
Заголовок сообщения: | |
СОГЛАШЕНИЕ от 25 января 2008 года О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ (в ред. Протокола от 11.12.2009) Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами, признавая общепринятые нормы и правила международной торговли, согласились о нижеследующем: Статья 2 Принцип взимания косвенных налогов при экспорте товаров При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта. Статья 3 Принцип взимания косвенных налогов при импорте товаров При импорте товаров на территорию одного государства - участника таможенного союза с территории другого государства - участника таможенного союза косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-импортера, если иное не установлено законодательством этого государства в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства - участника таможенного союза товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства не подлежат налогообложению при ввозе на его территорию. (в ред. Протокола от 11.12.2009) |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #3  Ср Июн 08, 2011 18:25:08 |
Заголовок сообщения: | |
juliali, НДС (косвенный налог) платите в свой Налоговый комитет, 12%. Сдаете все сопутствующие декларации. У вас НДС включается в себестоимость товара. |
Автор: | Елена Скок | ||
Добавлено: | #4  Ср Июн 08, 2011 18:29:05 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Учет НДС при импорте, если ИП не является плательщиком НДС | ||
|
Автор: | Марта |
Добавлено: | #5  Ср Июн 08, 2011 18:42:49 |
Заголовок сообщения: | |
Налоговая отчетность по косвенным налогам - заполнение и расчет налогов возлагаются на импортера товара. Независимо от того является импортер плательщиком НДС или нет. Статью почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161 |
Автор: | juliali |
Добавлено: | #6  Вт Июн 14, 2011 13:12:39 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо всем большое |
Автор: | елена аркадия |
Добавлено: | #7  Пн Июл 18, 2011 16:56:33 |
Заголовок сообщения: | |
А возможна ли переброска уплаченного НДС в счет обязательства по другим налогам? (ИП - не плательщик НДС) |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #8  Пн Июл 18, 2011 17:28:39 |
Заголовок сообщения: | |
елена аркадия, если речь идет о НДС при импорте, то нет, только в счет следующих платежей. Если про другой НДС, то вопрос не по теме |
Автор: | елена аркадия |
Добавлено: | #9  Пн Июл 18, 2011 18:05:40 |
Заголовок сообщения: | |
Да-да, НДС при импорте. И очень жаль, что нельзя. Вставать на учет по НДС -не вижу смысла, если в основном работаешь с бюджетом. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #10  Пн Июл 18, 2011 22:35:28 |
Заголовок сообщения: | |
Ну вы, оплачивая счета резидентов РК, платите НДС продавца, вас это не смущает почему-то. |
Автор: | Алтын Арай | ||
Добавлено: | #11  Чт Июл 28, 2011 09:58:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уважаемая,Марта! Подскажите,а если товар в моем случае трактора ввозятся из Китая Индив.Ппредпринимателем на упрощ. режиме,не плательщик НДС, тоже должен сдавать ф.328 и ф.320? Ранее не было операции по импорту и с нал.отчетностью по ним не сталкивалась. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #12  Чт Июл 28, 2011 10:15:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет не должен. Формы 328 и 320 предназначены для отражения НДС по ТС. При импорте из Китая вы оплачиваете все таможенные платежи при растаможке. |
Автор: | vortex |
Добавлено: | #13  Сб Сен 24, 2011 11:46:18 |
Заголовок сообщения: | |
ИП на УПР в РК приобретает товар в РФ (при этом компания РФ освобождено от уплаты НДС) документы выставляют без НДС, при этом мы должны все равно оплачивать НДС 12% и сдавать формы 320 и 328, или в этом случае мы освобождаемся от уплаты НДС? |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #14  Сб Сен 24, 2011 15:01:11 |
Заголовок сообщения: | |
vortex, освобождение вашего контрагента в России, не освобождает Вас в РК. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #15  Сб Сен 24, 2011 17:54:16 |
Заголовок сообщения: | |
vortex, А точно без НДС? Или НДС 0%? |
Автор: | Colnce |
Добавлено: | #16  Ср Янв 25, 2012 10:01:02 |
Заголовок сообщения: | |
Мы ИП, на Упрощённом режиме налогооблажения не плательщики НДС .Подскажите пжл, заключаем договор с поставщиком находящемся в России в Москве, нам выставили счёт на оплату, где ставка 18 %, в процессе переговоров нами было выставленно требование что бы сч-фактура была выписана со ставкой 0% , ссылаясь на Таможенный союз, согласно соглашения 3-х стран....но бухгалтер отказыается и говорит что она выписывает правильно со ставкой 18%.... |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #17  Ср Янв 25, 2012 10:39:59 |
Заголовок сообщения: | |
Colnce, ваши партнеры не правы. Обратите внимание на ст 276-18 НК. Предлагаю обратиться с офицальным письмом на имя руководителя на основании чего нарушается законодательство ТС и соответственно идет двойное налогообложение.. |
Автор: | nadeena |
Добавлено: | #18  Ср Янв 25, 2012 10:53:33 |
Заголовок сообщения: | |
Colnce, вы подскажите ей соответствующую статью НК РФ, которая гласит: Статья 164 НК РФ - Налоговые ставки 1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации: 1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса. И если не было реализации, то они должны выставить вам только счет на оплату с 0 ставкой, а не счет-фактуру. |
Автор: | Colnce |
Добавлено: | #19  Ср Янв 25, 2012 11:08:17 |
Заголовок сообщения: | |
Ещё вопрос.....Транспортная компания Резидент......находится в Алмате, она осуществляет перевоз грузов ,грузы консолидированы, счёт на оплату выставили 200 000 тенге в т.ч НДС 12 %, соответственно и сч-фактуру выставят то же с ндс 12%, нам начислять НДС 12 % на фактурную стоимость 200 000?Заранее благодарны. Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: то есть 12 % будем платить с суммы дог.за товар сог-о выс.счёт-фактуре с 0%НДС со стороны РФ, и транспортным расходам с суммы 200 000- 12% это плюс 24000? |
Автор: | nadeena |
Добавлено: | #20  Ср Янв 25, 2012 11:15:47 |
Заголовок сообщения: | |
Компания - резидент РК, обязаны выставлять счет с НДС.В вашем случае 200000 в т.ч. НДС 12% означает, что сумма налога уже в общей стоимости товара. |
Автор: | Colnce |
Добавлено: | #21  Ср Янв 25, 2012 11:17:13 |
Заголовок сообщения: | |
да ......забыла уточнить....груз везут прямо с Москвы до места назначения в Казахстане....не разделяя отдельно строкамидо границы и после.... Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: извини за навязчивость ...просто мы с НДС не работали......так ндс будет 21429, а НОД 178571? или мы всё же должны заплатить 24000, |
Автор: | nadeena |
Добавлено: | #22  Ср Янв 25, 2012 11:24:37 |
Заголовок сообщения: | |
НДС на импорт будете платить исходя из суммы счета-фактуры, согласно условиям поставки по договору. |
Автор: | елена аркадия |
Добавлено: | #23  Ср Янв 25, 2012 12:01:21 |
Заголовок сообщения: | |
Если на цифрах, то будет так (пример) сумма с/ф российск.пост 180000 руб*курс 5,2=936000тг.+сумма трансп.комп.200000тг.=1136000*12%=136320тг. эта сумма НДС на импорт. В случае, если вы плательщики ндс, и трансп.комп. дает вам с/ф на 200000 в т.ч.ндс, то сумма облагаемая ндс на импорт будет= 936000+178571 (200000-ндс21429(он идет вам в зачет)=1114571*12%= 133748,52. И еще- в случае если вы плательщик ндс, то сумму ндс на импорт, уплаченную вами в налоговую, нужно будет отнести на с/ст-ть товара. |
Автор: | Colnce |
Добавлено: | #24  Ср Янв 25, 2012 12:22:22 |
Заголовок сообщения: | |
Елена скажите пжл а при расчёте вы брали курс рубля по талону на дату при пересечении границы? и если кто знает НК примет копию талона, так как груз консалидирован, то талон только в электронном ввиде... |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #25  Ср Янв 25, 2012 12:29:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему 12%? Согласно ст 244 НК 1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке: 1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан; 2) транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов; 3) перевозка пассажиров и багажа в международном сообщении. |
Автор: | елена аркадия |
Добавлено: | #26  Ср Янв 25, 2012 12:36:09 |
Заголовок сообщения: | |
курс берется на дату постановки товара на учет |
Автор: | Colnce |
Добавлено: | #27  Ср Янв 25, 2012 13:06:23 |
Заголовок сообщения: | |
Так всё таки Транспортная компания Резидент находися в лматы как правильно дожна выставить с-фактуру? С какой ставкой? Дата постановки на учёт тмц будет 20 января когда отгружен товар по сч-ф поставщика РФ или дата пересечения границы по талону? |
Автор: | елена аркадия |
Добавлено: | #28  Ср Янв 25, 2012 13:10:26 |
Заголовок сообщения: | |
С транспортников требуйте , как написал Трудоголик2, а дату берите по талону пересечения границы |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #29  Ср Янв 25, 2012 14:03:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Айзат |
Добавлено: | #30  Чт Дек 05, 2013 12:31:19 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, если мы приобретаем товар с России с компании работающей по упрощенной системе и неплатильщиком НДС, мы тоже ИП по упрощенке и неплатильщики НДС,надо ли нам платить НДС? |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #31  Ср Мар 19, 2014 12:39:26 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! Подскажите как в 1С 8.2 Ндс, уплаченный в рамках ТС включить в себестоимость, если при создании заявления 328 НДС садится на 1630. Всем заранее спасибо. |