Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Выиграли суд но денег еще не получили...
    1С 7.7 Внесены корректировки во внешн...
    Команд-ый работник предоставил к ав. ...
    Можно на основании товарного чека оприходовать товар?
    можно ли выписывать счет-фактуру на основании чека?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    За проживание выплачены деньги на основании чека и ПКО.Как исправить ошибку?     
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июл 15, 2011 21:59:18   

    Здравствуйте!У меня такая ситуация:В 2008 году расходы на проживание были оплачены на основании чека и ПКО.Эту сумму включили в расходы.Деньги возвращать никто не собирается.Как сейчас правильно исправить?

    Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:

    Извиняюсь!Я не в тему!Перекиньте ,пожалуйста в нужную ветку. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 15, 2011 23:26:10   

    Мне кжетс ситуация не доконца раскрыта. Кому платили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июл 15, 2011 23:31:51   

    Деньги,на основании авансового отчёта ,заплатили сотруднику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Июл 16, 2011 00:42:33   

    А в чем проблема то?спустя столько времени какие моменты выяснились, что хотите убрать авансовый с первичкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Июл 16, 2011 02:39:49 Сообщить модератору   

    barax71 говорит:
    В 2008 году расходы на проживание были оплачены на основании чека и ПКО.

    В 2008 г. на основании чека можно было относить НДС в зачет. Многие на этом же основании относили и на вычеты.
    Для уверенности может попросить поставщиков дать АВР без счета-фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Июл 16, 2011 10:12:43   

    Поставщики отказываются выписывать с/ф и АВР.

    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

    vbnz,
    vbnz говорит:
    А в чем проблема то?спустя столько времени какие моменты выяснились, что хотите убрать авансовый с первичкой?

    А если все оставить при проверке все равно выкинут все из расхода и НДС из зачета.Рита,
    Рита говорит:
    В 2008 г. на основании чека можно было относить НДС в зачет. Многие на этом же основании относили и на вычеты.

    У нас 2009-2010 г. такая же история

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Июл 16, 2011 14:48:31   

    А почему выкинут?ПКО видимо раскрывает, что именно это физ лицо проживало, возможно даже указан период проживания. Надо что? Нужно подтверждение расходов на проживание вашего сотрудника. И расход списывается как проживание в командировке, а не как услуга оказанная вашему предприятию. Не кажется мне критичным не оформление сч. Фактуры, тем более она была бы оформлена скорее всего на физ. Лицо. Вычет это в виде расходов на командировку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Июл 16, 2011 15:27:47   

    Но ведь чек является лишь фактом оплаты.Получается,что по авансовому отчету я могу их пропустить,но не включать в расходы,идущие на вычеты .Правильно я понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Июл 16, 2011 17:04:17   

    Что написано в ПКО? Гостиницы зачастую прикладывают документ, из которого видно за что была оплата и кто платил. Но в крайнем случае если сомнения остаются, включить в доход сотрудника и не выкидывать из вычета, должна же быть компенсация за проживание в командировке. Приложить акт работодателя об этом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Июл 16, 2011 17:13:21   

    В ПКО написано :за проживание сотрудника и период проживания.
    Мара говорит:
    включить в доход сотрудника и не выкидывать из вычета

    т.е начислить на выплаченную сумму все налоги,как по з/плате?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Июл 16, 2011 17:32:34   

    Ну я уже писала, раз ПКО расшифровал за что и кому оплата - почему нельзя считать это все подтверждением расходов на проживание в командировке, никак понять не могу. В Кодексе написано, что расходы на проживание, проезд - как расходы по командировке в случае документального подтверждения этих расходов.- не считается доходом сотрудника. Ну или похоже, (нет Кодекса под рукой). Что в данном случае нарушено? Но если у вас остается сомнение в том что расход документально подтвержден, то включите в доход сотрудника, обложите всеми налогами. Т. О. Оба решения - причина отнести на вычет. Еще раз про вычеты: расход с целью получения дохода. Осталось доказать цель расхода. А это: смотреть с начала мое сообщение. Ну я лично так бы сделала. Вам что непременно надо с учредителями связываться, что бы они одобрили расход на гостиницы в командировке их собственной прибыли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Июл 16, 2011 18:16:04   

    но ведь расходами на проживание считается АВР и С/фактура. Или я ошибаюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Июл 16, 2011 20:32:48   

    а почему поставщики отказываются выдать АВР? раз пробили чек - значит доход отразили . Как вариант предлагаю самим составить акт, попросить их поставить подпись и печать на вашем акте, если откажутся подпишите только со своей стороны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Июл 16, 2011 20:51:33   

    Поставщики отказываются выписывать АВР,аргументируя тем,что АВР нужно выписывать вместе со с/Фактурой.
    Если выпишут АВР только на физ.лицо,а на ТОО не выпишут,т.к. нет в базе данных.

    Добавлено спустя 29 минут 46 секунд:

    Как мы можем составить АВР на их услуги со своей стороны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Июл 16, 2011 21:28:32   

    Это вам и нужно - АВР на физ лицо, услуга оказана физ лицу, а не вашему ТОО. И если бы они выписали на ТОО то тогда счфактура обязательна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Июл 16, 2011 21:43:35   

    Они говорят,что если бы мы обратились в течении 5 дней они бы выписали и с/фактуру и АВР,а сейчас прошло уже много времени и они не могут этого сделать.
    А что нам дало , если бы они выписали на физ.лицо.Мы бы смогли взять проживание на расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Сб Июл 16, 2011 21:59:39   

    barax71 говорит:
    Как мы можем составить АВР на их услуги со своей стороны?

    в Exsele )))
    barax71 говорит:
    Мы бы смогли взять проживание на расходы?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Сб Июл 16, 2011 22:12:51   

    Lapka говорит:
    Мы бы смогли взять проживание на расходы?

    да

    Но ведь АВР будет выписан на физ.лицо,как мы воэмем на расходы юр.лица?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Июл 16, 2011 22:17:35   

    Это расходы в командировке, в командировку ездил сотрудник - физическое лицо. barax71, в течение всего дня Вам отвечают что нарушения нет и переживать не стоит, Вы же упорно тревожитесь. Так если Вы все равно не доверяете мнению отвечающих - зачем спрашивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Сб Июл 16, 2011 22:34:57   

    Моё замешательство вот в чем .Я просмотрела весь баланс.Нашла вопрос,который меня интересует

    Nura говорит:
    Подскажите пожалуйста можно ли отнести на расходы 7210 услуги за проживание в гостинице если предоставлен только фискальный чек.
    и здесь такой ответ:
    Нет, чек является только фактом оплаты.
    Для отнесения на вычет необходимо акт выполненных работ, услуг.

    Поэтому у меня паника.У меня ни один чек на проживание , а40 с лишним штук.Можно понять?Я думаю,чем больше мнений,тем я буду спокойней.Извините,если надоедаю Rose

    Добавлено спустя 30 минут 53 секунды:

    Получается ,что никаких нарушений нет. И мы можем ,на основании ПКО и Чека, взять все на расход,а НДС в зачет? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вс Июл 17, 2011 01:07:59 Сказали Спасибо❤   

    Ндс не стоит.

    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

    Я честно говоря не знаю как у отвечать, тем более документов не вижу, но неужели непонятно общее положение. Это расходы по командировке, а не расход по услуге оказанной вашему предприятию. Этот раздел и читайте в кодексе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Июл 18, 2011 13:57:35   

    Мара, спасибо,извините за дотошность Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz