» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как поставить на баланс ОС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | melissa |
Добавлено: | #1  Чт Авг 04, 2011 11:21:37 |
Заголовок сообщения: | Как поставить на баланс ОС? |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какова процедура постановки на баланс основных средств |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #2  Чт Авг 04, 2011 11:59:21 |
Заголовок сообщения: | |
melissa, В какой программе работаете? |
Автор: | melissa |
Добавлено: | #3  Сб Авг 06, 2011 09:16:56 |
Заголовок сообщения: | |
adiana, программы пока нет, работаю бухгалтером недавно. веду вручную. приобрели театральные кресла, встал вопрос как правильно поставить на учет, присвоить инвентарные номера. буду благодарна за ответ. |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #4  Сб Авг 06, 2011 17:27:27 |
Заголовок сообщения: | |
melissa, заводите на каждое основное средство инвентарную карточку. Форма ОС-6 "Инвентарная карточка учета основных средств" (утвержденная). Инвентарные номера присваиваете самостоятельно, либо просто по порядку, либо по удобному вам алгоритму, когда каждая цифра инвентарного номера у вас будет что-то обозначать. Потом оформляете акт ввода в эксплуатацию. Форма ОС-1 "Акт приемки-передачи основных средств" (утвержденная) Определяете срок полезной службы, исходя из него устанавливаете норму ежегодной и ежемесячной амортизации. Учет всех основных средств ведете в ведомости Форма ОС-8 "Инвентарный список основных средств (по месту их нахождения, эксплуатации)" Скачать Типовые формы первичных документов можно здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=57830#57830 Проводки следующие Дт 2410 Кт 3310 |
Автор: | Elena_Mir |
Добавлено: | #5  Чт Апр 05, 2012 17:20:19 |
Заголовок сообщения: | |
здраствуйте, подскажите, пожалуйста, у нас две компании, из отной компании мы реализуем ОС, существует договор купли-продажи от 05.01.2012 года, в договоре указано, что ОС должно быть передано Покупателю 05.01.2012г, ОС передается покупателю по указанной дате, покупатель применяет уже в своей работе данное ОС с 05.01.2012г. , НО денежные средства еще по данной операции не выплачены. Вопрос. Когда снять с учета ОС у компании, которая реализовала ОС и когда поставить на учет ОС покупателю, когда будут выплатчены полностью денежные средства или на дату 05.01.2012г? Я сняла с учета компании продавца 05.01.2012 г и поставила на учет той же датой у компании покупателя, правильно ли я сделала? или нужно брать во внимание дату поступления денежных средств? |
Автор: | MARKO | ||||
Добавлено: | #6  Чт Апр 05, 2012 17:29:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
правильно
не нужно, действует принцип начисления. В этом аспекте факт поступления денежных средств не имеет значения, имеет значение только факт и дата документа "акт приема - передачи ОС" |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #7  Чт Апр 05, 2012 17:29:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. |
Автор: | leylan |
Добавлено: | #8  Пт Апр 06, 2012 09:04:27 |
Заголовок сообщения: | |
Нужен ли приказ на оприходывание осн. средств? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #9  Пт Апр 06, 2012 09:41:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет не нужно. На основании накладной от постащика делаете накладную на приход и ОС-1 (акт приема-передачи) |