» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС при импорте сырья, которое в дальнейшем будет использоваться для производства по ТС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Natali_vu |
Добавлено: | #1  Пт Авг 05, 2011 09:50:05 |
Заголовок сообщения: | НДС при импорте сырья, которое в дальнейшем будет использоваться для производства по ТС. |
При импорте сырья для производства продукции и дальнейшей реализации конечного продукта с участием этого сырья. Будет ли возмещен НДС, уплаченный при импорте? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Авг 05, 2011 10:01:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Natali_vu,
В данной ситуации,возмещения НДС нет.Обратите внимание на гл.37 НК РК. С ув. |
Автор: | Natali_vu |
Добавлено: | #3  Пт Авг 05, 2011 10:05:44 |
Заголовок сообщения: | |
Читала эту статью, получается, что мы оплатим НДС два раза? Один раз, при ввозе на территории РК, а второй раз, когда будем реализовывать? Звонила в Налоговый комитет, специалист по ТС сказала что будет возмещен, спросила у нее как, и в каком порядке? Она сказала, смотрите Кодекс, на просьбу указать статью, ничего не ответила. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Авг 05, 2011 10:15:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Natali_vu,
Обратите внимание на то,что при оплате НДС при импорте сырья,сумма НДС относится в зачет.(ст.256 п.2 пп.5 НК РК). С ув. |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #5  Пт Авг 05, 2011 10:39:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
очень хотелось бы, глубоко мной уважаемый esiphi, чтобы вы подробнее остановились на этом ответе, потому что я уже неделю разбираюсь, но ума дать не могу, т.е. подробно и прозрачно ответить не могли бы вы. Не понимаю, почему не возмещается. Пожалуйста-подробнее если можно. |
Автор: | Natali_vu | ||
Добавлено: | #6  Пт Авг 05, 2011 10:42:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Прочитала статью, посмотрела 300.00 ф, получается так: Мы платим при импорте НДС, указываем его в форме 320.00, а потом в форме 300.00 за отчетный период в строке 300.00.017 ставим уплаченный НДС в зачет. И в итоге уплаченный НДС возвращается к нам в виде зачета.? Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
я Тоже голову ломаю, сроки поджимают. Нужно решить, увеличиться ли себестоимость конечного продукта из-за уплаты НДС при импорте, или проще взять у казахстанских производителей. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #7  Пт Авг 05, 2011 10:56:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поликсени,
В моей практике таких случаев не встречалось.Считаю,что если оплаченная сумма НДС при импорте ТМЦ относится в зачет,то возмещения из бюджета не будет.Возможно что то я не домысливаю.Надеюсь на Ваши изыскания. С ув. |
Автор: | Поликсени |
Добавлено: | #8  Пт Авг 05, 2011 11:04:17 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, у меня возникла проблема с поставщиком из РФ. Они тоже говорят, что им бюджет за сырье ( из которого для нас делают продукцию) не возмещает НДС, поэтому они при экспорте в сч.ф. будут ставить НДС =0, но в цене товара для нас будет сидеть их НДС 18%. Я говорю, что в прайсе у вас цена стоит с НДС и так как для вас это экспорт то прошу убрать НДС из цены в прайсе, а они не хотят, говорят, что в связи с тем, что вам отправляем продукцию, нам НДС не будет возмещен, поэтому не будем уменьшать цену на 18%. Теперь получается, что и у нас те же заморочки, так как же все это правильно растолковать, понять и принять к работе? Кто знает, прошу к нашему шалашу. :) |
Автор: | Natali_vu | ||
Добавлено: | #9  Пт Авг 05, 2011 11:24:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы, как покупатель, заполняете 328 форму, два экземпляра потом со штампом вашего НК отправляете экспортеру, по идее это для них и будет основанием возмещения НДС, так как они участники ТС |
Автор: | Поликсени | ||||
Добавлено: | #10  Пт Авг 05, 2011 12:20:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
это мы так думаем, что у них так, на самом деле, им ничего не возмещается. И еще они мне сказали, что по тому сырью, из которого они произвели для нас продукцию, именно для нас (т.е. НДС по 0 ставке при экспорте) по законодательству, они должны вести раздельный учет и у них это ст 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Просто рассуждаю.... Если при закупе сырья, мы берем в зачет НДС по получен.сч.ф. или оплачиваем НДС при импорте в бюджет 105109, то произведя продукцию ( из этого сырья) при ее реализации мы платим НДС с разницы между оплоченным НДС и реализации. Тут,естественно, чего нам бюджет будет возмещать, ничего, но мы платим разницу по НДС. У кого еще есть соображения по этому вопросу, может быть я не то говорю?. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #11  Пт Авг 05, 2011 12:40:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ни один из наших поставщиков не жаловался, что им не возмещают НДС |
Автор: | Алиса | ||||
Добавлено: | #12  Пт Авг 05, 2011 12:50:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А почему в теме используется термин "возмещение" применительно к НДС? Полистала Налоговый Кодекс. В разделе НДС я этого термина не нашла
Natali_vu, Вы имеете ввиду возврат НДС?
Мы работали с несколькими поставщиками в России. У поставщика-производителя не возникало проблем с нулевой ставкой при отгрузке нам. А вот посредники тоже не хотели снижать цену, хотя и ставили ставку НДС 0. И они тоже в разговоре употребляли термин : не будет возмещен. Я спрашиваю: В смысле вам его не вернут из бюджета? Отвечают: нет, нам его не возместят. Видимо, они даже в зачет не имеют права брать этот НДС. В связи с этим спрашиваю, о каком возмещении мы рассуждаем? |
Автор: | Поликсени | ||||
Добавлено: | #13  Пт Авг 05, 2011 12:54:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
здесь скорее не корректно задан вопрос, действительно, о каком возмещении может идти речь, если вы НДС уплаченный при импорте возмете в зачет. |
Автор: | Natali_vu | ||
Добавлено: | #14  Пт Авг 05, 2011 13:14:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Действительно, я не так выразилась, но благодаря этому посту, мне теперь более понятна глава 37. Спасибо за ответы. |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #15  Сб Авг 06, 2011 17:36:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вы совершенно правы. Вчера целый час беседовала с партнером из РФ по этому поводу. У них так: если ты приобрел товар или сырье с НДС, но продавать его будешь без НДС (к примеру - экспорт), то НДС по приобретению ты не имеешь права брать в зачет, поэтому то они нам и не хотели снижать цену по прайсу. Они приобретенный НДС включают в цену по экспортному товару и таким образом его себе возмещают. |