» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли не отражать в учете с/ф по сотовой связи? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Жульган |
Добавлено: | #1  Пн Авг 08, 2011 14:02:01 |
Заголовок сообщения: | Можно ли не отражать в учете с/ф по сотовой связи? |
Компания оформила 5 сотовых номеров на себя. Пополнение баланса идет за счет сотрудников (собственными средствами сотрудников). А с/ф приходят на компанию. Можно ли, не отражать получение счет фактур? Будет ли это нарушением? |
Автор: | LarisaM |
Добавлено: | #2  Пн Авг 08, 2011 14:48:06 |
Заголовок сообщения: | |
У нас такая же ситуация,очень бы хотелось услышать мнение спецов баланса,пожалуйста. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #3  Пн Авг 08, 2011 16:30:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нельзя.
Будет. Нарушение правил ведения бухгалтерского учета без клея держится. |
Автор: | e_naurazbaev |
Добавлено: | #4  Пн Авг 08, 2011 16:42:48 |
Заголовок сообщения: | |
Если связь не корпоративная - пусть сотрудники перерегистрируют номера на себя. Если связь корпоративная - как вариант предлагаю: обязать сотрудников предоставлять чек об оплате (в противном случае исключите из корпоративной связи), а в бухгалтерии прогонять через подотчет. По факту получится так: сначала они оплатили, а потом взяли в подотчет. |
Автор: | LarisaM |
Добавлено: | #5  Пн Авг 08, 2011 18:19:15 |
Заголовок сообщения: | |
Все дело в том,что сотрудники сами оплачивают эту связь,прдприятие им не компенсирует и,соответственно,не несет никаких затрат?!Но связь корпоративная и счета выписываются на предприятие!Как можно решить эту проблему?! |
Автор: | e_naurazbaev | ||
Добавлено: | #6  Пн Авг 08, 2011 19:13:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вопрос не из легких, но как вариант можно и так: 1. Соберите заявления с сотрудников, о том что за сотовую связь будете ежемесячно удерживать с зарплаты. 2. Приказом оформите, что оплата по номерам будет производится согласно заявки от самих сотрудников (делайте 2-3 заявки в месяц). 3. Производите предоплату согласно заявок, проводите счет-фактуру и удерживайте с заработной платы. |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #7  Пн Авг 08, 2011 21:12:28 |
Заголовок сообщения: | |
А если эту сч фактуру не проводить, т.к сумма указанная в сч ф не используется в предпринимательской цели, но в 300 ф отразить в приложении 8,- только в строке где указывается НДС по сч фактуре. у нас просто похожая ситуация, мы оплачиваем часть суммы, а остальную превышающую сумму лимита работники сами оплачивают и я только в 300.08 показываю по сч фактуре всю сумму НДС а где строка в зачет, сумму которую мы берем в зачет. |
Автор: | Багира |
Добавлено: | #8  Чт Фев 23, 2012 10:51:35 |
Заголовок сообщения: | |
У меня возникла такая же ситуация. Один раз немного заплатили(копейки), а потом сотрудники сами оплачивают. Оформили именно так (на организацию), потому что дешевле намного, а на физ.лиц. корпоративную связь не оформляют. А если документы проводить, но на вычеты не брать и НДС соответственно в зачет не брать? Как думаете? Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд: :) Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: Хотелось бы услышать мнение специалистов. |
Автор: | Багира |
Добавлено: | #9  Сб Мар 03, 2012 16:59:56 |
Заголовок сообщения: | |
Может кто поговорит со мной о сотовой связи. У меня целая папка счетов-фактур, чеков очень мало об оплате, не могу определиться что со всем этим делать. |
Автор: | Багира |
Добавлено: | #10  Вс Мар 04, 2012 11:18:43 |
Заголовок сообщения: | |
:) Добавлено спустя 44 секунды: :) |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #11  Вс Мар 04, 2012 11:47:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Но и проводить в бухучете как? У вас будет накапливаться несуществующая задолженность по сотовому оператору (работники же оплачивают за связь). Это раз. Проводя данные счета в своем учете, вы завышаете свои расходы на сотовую связь (предприятие же не получает услуг сотовой связи). Это два. А если не указывать в 300.08, то ждем камерального контроля. Это т-т-три. Спрашивается, кому вы сделали лучше? |
Автор: | Багира | ||||
Добавлено: | #12  Вс Мар 04, 2012 11:58:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так вот и не пойму как сделать, если проводить, то
если не проводить, то
так и что делать? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #13  Вс Мар 04, 2012 12:03:56 |
Заголовок сообщения: | |
Значит надо проводить так, чтобы и расходов не было и задолженность не появлялась. 3397-3397. Не совсем правильно, но и ситуация вообще неправильная. |
Автор: | Багира | ||
Добавлено: | #14  Вс Мар 04, 2012 19:52:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а это как? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #15  Пн Мар 05, 2012 11:16:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А это Дт 3397 Контрагент/Договор - Кт 3397 Контрагент/Договор |
Автор: | Багира |
Добавлено: | #16  Пн Мар 05, 2012 22:03:05 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, спасибо, буду думать. |