» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Разноглассие данных по отчетам КПН и НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гулжан |
Добавлено: | #1  Пт Сен 23, 2011 11:55:04 |
Заголовок сообщения: | Разноглассие данных по отчетам КПН и НДС |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=636676#636676 Здравствуйте. Заранее прошу прошения, давно не участвовала в форуме. У нас строительная организация. не могли бы подсказать. Звонили с НУ сказали, что у нас по КПН оборот на 2 149 000, а по НДС-су 2 040 000. ГЛ.бухгалтер разругалась и ушла, а шеф сказал мне решить вопрос. Подскажите как и что нужно сделать? |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #2  Пт Сен 23, 2011 11:58:32 |
Заголовок сообщения: | |
Гулжан, ищите, почему разница, возможно, была реализация ОС, в таком случае по НДС в обороте показываете, а по КПН это указывается в другой строке, а может и ошибка, в любом случае надо найти, по какой причине разница. |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #3  Пт Сен 23, 2011 11:58:59 |
Заголовок сообщения: | |
Уже называем расхождение в отчетах - разногласием. Давно поссорились кпн и ндс? Хотя с чего бы им дружить, разве что отдельными частями тела. Распишите вопрос, а то сплошные разногласия. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #4  Пт Сен 23, 2011 12:01:22 |
Заголовок сообщения: | |
Гулжан, вовсе не обязательно обороты по 100 и 300 форме должны совпадать, т.к. есть доходы, которые могут облагаться НДС не в полном объеме, а в части, как например доходы от выбытия активов и другие. |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #5  Пт Сен 23, 2011 12:02:58 |
Заголовок сообщения: | |
КПН отражается в годовом отчете значит надо проверить всю реализацию отраженную в годовом отчете и сравнить с отчетами по ндс за весь период -4 квартала |
Автор: | Мелена | ||||
Добавлено: | #6  Пт Сен 23, 2011 12:04:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Но для своего спокойствия, все-равно надо точно, из-за чего возниклы разница. Через n-лет придет проверка, а вспомнить по прошествии этих лет будет сложнее. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
знать |
Автор: | Гулжан | ||
Добавлено: | #7  Пт Сен 23, 2011 12:09:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если не сложно не могли бы в кратце перечислить доходы, которые могут облагаться НДС не в полном объеме, а в части, как например доходы от выбытия активов и другие. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #8  Пт Сен 23, 2011 12:40:53 |
Заголовок сообщения: | |
Гулжан, доходы от реализации товаров, работ и услуг однозначно должны совпадать, что 100 форме, что в 300 форме. Чтобы разобраться в вашей ситуации необходимо посмотреть регистры налогового учета к 100 и 300 формам. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #9  Пт Сен 23, 2011 13:01:58 |
Заголовок сообщения: | |
Гулжан, за какой год Вы сравниваете данные? Какую отчетность по КПН сдавали? 100.00? |
Автор: | Гулжан |
Добавлено: | #10  Пт Сен 23, 2011 13:11:00 |
Заголовок сообщения: | |
Честно я недавно только работаю в этой организации. За 2010 год 100.00. Посмотрела по 100 сумма складывается из Доход+прочий доход и реал-я ОС (а/машина). Как я поняла теперь нужно сложить данные по 300.00 форме? Сравнивая вылезет ошибка. Не так ли? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #11  Пт Сен 23, 2011 13:27:31 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот и посмотрите здесь. Возможно это и есть разница, т.к. НДС по легковым а/машинеам не берется в зачет и согласно ст 238 8. При реализации товаров, по которым налог на добавленную стоимость, указанный в счетах-фактурах, выписанных при приобретении этих товаров, не подлежит отнесению в зачет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим на дату их приобретения, размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, определяемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. Добавлено спустя 51 секунду:
Простите "а/машинам" |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #12  Пт Сен 23, 2011 13:52:18 |
Заголовок сообщения: | |
Да еще и доход при реал. ОС тоже не всегда показывается в 100 |
Автор: | Рита | ||
Добавлено: | #13  Пт Сен 23, 2011 18:51:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Примеров можно привести массу: 1. Про реализацию легковых авто вам уже сказали, подробнее можете прочитать в этой ветке http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23989 2. Суммы штрафов, неустоек от поставщиков являются доходом, но не являются оборотом по НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=38614 3. Стоимость безвозмездно полученного имущества является доходом, но это не оборот по НДС. и т.д. |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #14  Пт Сен 23, 2011 19:59:00 |
Заголовок сообщения: | |
4. Положительная курсовая разница является доходом по КПН, но не является облагаемым оборотом по НДС 5. Вознаграждение (проценты) по депозиту, который предприятие разместило в банке - доход по КПН, но НДС не облагаются. ... |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #15  Ср Ноя 27, 2013 21:46:12 |
Заголовок сообщения: | |
6. Пример обратный, но тоже иллюстрирует расхождение между ф.100 и ф.300: если при реализации ФА стоимость реализации меньше стоимостного баланса группы (подгруппы), то дохода от выбытия ФА нет, но вся стоимость реализации является оборотом по НДС. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #16  Ср Ноя 27, 2013 22:02:08 |
Заголовок сообщения: | |
А у меня еще - покупатель долг заплатил, который я брала на вычет как сомнительный, не отразила в 300тке... Вот думаю надо было или нет. Кста, НДС не корректировала при отнесении на вычет, так как долг от необлагаемого оборота. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Опять же расходы на проезды-проживание в командировках. В 100тке как ком.расходы, а не как расходы по реализации. Ну в 300тке в строка для определения НДСа в зачет. А камералка сравнивает покупки по 300 с расходами по реализации в 100. Кароче увед - обалденный пришел. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Не то что поссорились НДС с КПН, а вообще они из разных частей света, и вообще не могут быть даже похожими друг на друга. Вспомнилась тема недавно обсуждаемая. насчет указания в 300 в строке, где НДС в зачет не идет, оборота по НДС. Кто "повелся" на это Правило заполнения - готовсь! Я честно говоря, не стала это делать. :%): |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #17  Ср Ноя 27, 2013 22:08:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну а какая тогда корректировка? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #18  Ср Ноя 27, 2013 22:13:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это-то да, но если это дело отразить в 300, не очень получится. Я решила, что это компенсация по ранее произв. вычетам, а не оборот по реализации. Правильно ли? Добавлено спустя 30 секунд: и через прочие доходы в 100. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #19  Ср Ноя 27, 2013 22:32:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тоже так считаю. |
Автор: | Счастье |
Добавлено: | #20  Пт Мар 01, 2019 12:13:47 |
Заголовок сообщения: | |
Может кто здесь подскажет, я и свою тему завела, какие расходы, идущие на вычеты могут не отражаться в 300.00? |