» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Юр лицо нерезидент не дает акт выполненных работ - как быть с НДСом и КПНом? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Llambrie |
Добавлено: | #1  Ср Окт 05, 2011 13:52:58 |
Заголовок сообщения: | Юр лицо нерезидент не дает акт выполненных работ - как быть с НДСом и КПНом? |
Юр лицо нерезидент не дает акт выполненных работ - как быть с НДСом и КПНом? У нас есть только инвойс и все, акта от них нет. НДС за нерезидента начислять? КПН за нерезидента начислять? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Ср Окт 05, 2011 14:23:55 |
Заголовок сообщения: | |
Llambrie, что за услуги и где были оказаны? |
Автор: | Llambrie |
Добавлено: | #3  Ср Окт 05, 2011 14:45:32 |
Заголовок сообщения: | |
были оказаны на терр. Казахстана (форум, наши сотрудники участвовали). Нерезидент - это Евразийский банк реконструкции и развития. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #4  Ср Окт 05, 2011 15:07:07 |
Заголовок сообщения: | |
Llambrie, на сколько я знаю Евразийский банк реконструкции и развития зарегистрирован в РК, следовательно если он имеет регистрацию, то вы ничего не обязаны начислять. |
Автор: | Llambrie |
Добавлено: | #5  Ср Окт 05, 2011 15:17:19 |
Заголовок сообщения: | |
нет, он не зарегистрирован (откуда у вас информация о регистрации? где можно почитать?). Если не зарегистрирован, начислять все налоги? При том, что Акта нет |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #6  Ср Окт 05, 2011 15:25:40 |
Заголовок сообщения: | |
Вы делали валютный перевод? Вообще для не резидентов акт - это ихний инвойс. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #7  Ср Окт 05, 2011 15:28:20 |
Заголовок сообщения: | |
Llambrie, нашла 2 разных банка: 1. Евразийский банк развития, у них головной офис в Алматы, вот сайт http://www.eabr.org/rus/about/branches/ 2. Европейский банк развития и реконструкции, у них есть представительство в Алматы, вот сайт http://www.ebrd.com/russian/pages/country/kazakhstan.shtml |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #8  Ср Окт 05, 2011 15:33:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Выяснить бы кто счет выставил и куда платили, для начала Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
через представительство не оказываются услуги |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #9  Ср Окт 05, 2011 15:42:24 |
Заголовок сообщения: | |
ага,у них инвойс несколько наших документов заменяет. сч.ф,накладную или АВР. Только наши налоговики требуют АВР. сделайте свой экземпляр и попросите их подписать. наши тоже никогда их не делают :ku: |
Автор: | Llambrie |
Добавлено: | #10  Ср Окт 05, 2011 15:53:30 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Мара"]Выяснить бы кто счет выставил и куда платили, для начала мы платили за форум на их счет в Лондоне. [color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Мара, валютный перевод делали |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #11  Ср Окт 05, 2011 16:04:16 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Юр лицо нерезидент не дает акт выполненных работ - как быть с НДСом и КПНом? | ||
отсутствие документов не освобождает вас от уплаты налога. начисляйте налоги только проверьте по НДС ст. место оказания услуг , и по доходам от нерезидента 192 ст. оплату вы же сделали уже им? |
Автор: | Llambrie |
Добавлено: | #12  Ср Окт 05, 2011 16:05:15 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна, оплату сделали Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: *САМ*, Спасибо! Добавлено спустя 22 секунды: Нонна, Спасибо! |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #13  Ср Окт 05, 2011 16:14:01 |
Заголовок сообщения: | |
рисуйте акт на двух языках, подписывайте у них. Обычно на такие мероприятия идет предоплата. Если было так,то по предоплатному курсу(МСФО 21 стандарт) проводите акт выполненных работ и от него считаете налоги . Если я ошибаюсь насчет предоплатного курса,поправьте меня пожалуйста. :Rose: |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #14  Ср Окт 05, 2011 16:19:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если есть представительство, то
А если оно есть, то налоги они оплачивают сами. |
Автор: | Llambrie | ||||||
Добавлено: | #15  Ср Окт 05, 2011 16:50:57 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Мы оплатили за услуги не представительству, а их головному офису в Лондоне. Значит мы должны платить налоги за них? |
Автор: | Asbar | ||
Добавлено: | #16  Ср Окт 05, 2011 16:58:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно, потому что, представительству право заниматься производственно-хозяйственной деятельностью не предоставлено. Оно может лишь от имени компании заключать договоры, принимать поставляемую продукцию, осуществлять денежные расчеты и выполнять иные единичные поручения своей компании. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #17  Ср Окт 05, 2011 16:59:57 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, представительства по форме своей организации не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью . Поэтому и оплата шла в головной офис. им же услуги оказал головной офис,а не представительство. |
Автор: | Asbar | ||
Добавлено: | #18  Ср Окт 05, 2011 17:12:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Представительства не наделены правом осуществления предпринимательской деятельности и поэтому их финансово-хозяйственная деятельность сводится лишь к расходованию средств, выделяемых им копаниями по смете для установленных целей. Не может представительство оплачивать КПН или НДС за головной офис. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #19  Ср Окт 05, 2011 17:13:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда начисляете КПН по ставке 20% ст 194 НК. Сдаете форму 101.04. Имеете право применить конвенцию во избежании двойного налогообложения. Если перечислили сумму без удержания КПН, то КПН идет из ващих средств и не берется на вычеты. Что касется НДС, то согласно ст 230 п 2 и 241 это облагаемый оборот. Согласно ст 241 п 2 если КПН вы оплатили из собственных средств, то включаете его в облагаемый оборот. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #20  Ср Окт 05, 2011 17:45:20 |
Заголовок сообщения: | |
почему? кпн надо включать в облагаемый оборот? КПН не признается доходом нерезидента,если он уплачен за счет собственных средств по ст.192 п.2 |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #21  Ср Окт 05, 2011 17:54:41 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна, Статья 241. Облагаемый оборот при приобретении работ, услуг от нерезидента, не являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан и не осуществляющего деятельность через филиал, представительство 2. Для целей настоящей статьи размер облагаемого оборота у получателя работ, услуг определяется исходя из стоимости приобретенных работ, услуг, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включая налоги, кроме налога на добавленную стоимость. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #22  Ср Окт 05, 2011 18:44:30 |
Заголовок сообщения: | |
ну и получается если нам выставили счет на 1000 евро из нее мы удержали налог и оплатили нерезиденту 800, то НДС будем считать от 1000 евро. но в данном случае оплата будет идти за счет собственных средств т.е облагаться будет сумма 1000, а не 1200 т.к. по ст. 192 п.2 КПн не является доходом нерезидента как-то так я понимаю эти статьи... :sorry: |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #23  Чт Окт 06, 2011 10:19:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласна насчет того, что не является доходом, т.к. нельзя же бесконечно облагать налогами, но это только для КПН. А вот в НОД для исчисления НДС налоги включаются, согласно ст 241 "включая налоги". Следовательно, 1000+200=1200*12% |
Автор: | Нонна | ||||
Добавлено: | #24  Чт Окт 06, 2011 10:53:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
позвонила аудиторам. т.к меня они проверяли за 2010г. мое мнение с их мнением совпадает. еще были письма разъяснительного характера.
и второе письмо,которое отменяет первое
|
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #25  Чт Окт 06, 2011 11:09:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нонна, и так, что мы имеем? Одна письмо противоречит другому. При этом
А если исходить того, что написано в ст 241 п 2, то в НОД для исчисления НДС должны включаться все налоги, по аналогии с импортом там ведь тоже включаются и сбор и таможенная пошлина для расчета НДС и с этим никто не спорит. Добавлено спустя 41 секунду:
Простите "одно" |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #26  Чт Окт 06, 2011 11:28:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот и говорю я, не верьте письмам с Налоговых органов. А то некоторые только и грят напишите в налоговую и вам ответят и буит щасте. Они та открестятся, а кому-то придется очень хорошие бабки выложить.
|
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #27  Чт Окт 06, 2011 11:45:46 |
Заголовок сообщения: | |
ну то что они разъясняют я согласна и то что противоречат друг другу тоже. а как вы подоходный посчитаете? вот к примеру 1000 евро *200 = 200 000 тенге услуга оплатили за услугу через 2 месяца 1000 * 205 * 20% = 41 000 кпн и для расчета НДС какой курс брать по КПН чтобы определиться с базой для налогообложения. 200 000 + 40 000 (кпн по курсу 200 ) * 0,12 200 000 + 41 000 (кпн по курсу 205) * 0,12 |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #28  Чт Окт 06, 2011 11:59:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ведмедь, выскажите свое мнение о нашей полемике. Надо включать КПН для расчета НОД по НДС КПН, аль не надоть? Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Давайте обратимся к НК. СТ 195 1. Подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет: 1) по начисленным и выплаченным суммам дохода, кроме случая, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, - не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором производилась выплата дохода, по рыночному курсу обмена валюты на дату его выплаты; |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #29  Чт Окт 06, 2011 12:19:02 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, надо в НОД включать КПН, в п.2 ст241 написано просто "включая налоги", вот если бы было написано включая налоги, за исключением уплаченных плательщиком НДСа за счет собственных средств, то тогда бы считали с суммы контракта. |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #30  Чт Окт 06, 2011 12:23:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
т.е курс из примера 205. но по сч. 241 курс идет на дату совершения оборота,значит 200... значит при таком раскладе надо пересчитывать налог? или как что-то я запуталась ,но получается что по любому будет идти разрыв с начислением КПН.это хорошо,что курс будет идти 205,а если 190... :crazy: |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #31  Чт Окт 06, 2011 12:41:19 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ведмедь, спасибо! Я как раз это и доказываю.
Не совсем поняла почему будет идти разрыв? Возьмем ваш пример.
Почему вы через 2 м-ца оплачиваете 41000? Вы должны оплачивать 40000, как и начислили КПН при выплате дохода согласно ст 195 п 1 пп 1 НК. Если же у вас была предоплата, то КПН начисляете и оплачиваете по курсу на дату начисления дохода, согласно той же ст пп 3. А вот если доходы были начислены и отнесены на вычеты в текущем году, а оплачены в следующем, то КПН начисляется по курсу на 31 12, согласно пп 2. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #32  Чт Окт 06, 2011 12:42:06 |
Заголовок сообщения: | |
Ведмедь, а вы не знаете как налоговики считают НОД по НДС? какой КПН они берут, тот что начислен по базе на день оплаты или "условную сумму" КПН от даты совершения оборота ? :Rose: |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #33  Чт Окт 06, 2011 12:43:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и оплачиваете Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
См. пост № 31 |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #34  Чт Окт 06, 2011 12:46:05 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, нет я имела ввиду оплату услуг через 2 месяца. т.е. заплатила нерезиденту не предоплатой,а с отсрочкой платежа. КПН при таком раскладе будет 41 000 и начислен он будет через два месяца. тогда же ,когда оплата произошла нерезиденту. поэтому и не понятно как его брать в расчет |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #35  Чт Окт 06, 2011 12:52:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не, я такого не знаю. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #36  Чт Окт 06, 2011 13:03:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда же и будите начислять НДС |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #37  Чт Окт 06, 2011 13:05:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ведмедь, жаль :Rose: Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
извините,я наверное туго соображаю. пример условный АВР например подписан 01.08.11г. 1000 евро * 200 курс = 200 000 согласно ст. 241 НДС считается с этой даты на момент совершения сделки. если посчитать "условно" КПН он будет равен 40000 НОД = ( 200 000+40 000 ) *0,12 оплатила за услугу нерезеденту позже т.е. через 2 месяца 01.10.11 . Согласна ст. 195 начисляю КПН и он 41 000. по курсу 205. Заплатила из собственных средств. возвращаюсь назад и пересчитываю НОД , или начисляю НДС с нерезидента 01.10.11 так как вы написали? не логично получается а если оплатить за услугу через 9 месяцев в январе оказали,в сентябре только заплатили... |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #38  Чт Окт 06, 2011 15:14:12 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна, НДС начисляете на момент начисления дохода нерезиденту и отнесения этого дохода на вычеты. Или я непонятно объясняю или вы меня не понимаете. |