Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какими проводками правильно до начисл...
    доначисление налогов по акту проверки
    Доначисление суммы НДС по акту комплексной проверки
    как отразить в 300 ф. доначисление НДС по акту таможеной проверки
    По акту проверки доначислен НДС, какие проводки
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно провести начисленный по Акту проверки НДС и штраф?     
    Igel
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 11, 2011 13:31:19   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно провести начисленный по Акту проверки НДС (за прошлые периоды) и административный штраф по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Окт 11, 2011 13:39:39   

    Igel, предлагаю
    Дт 7210 (не идушие на вычеты) Кт 3130 доначислен НДС
    Дт 7210 (не идушие на вычеты) Кт 3130(3397) начислен штраф в НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Окт 11, 2011 13:50:41   

    Igel,
    Igel говорит:
    как правильно провести начисленный по Акту проверки НДС (за прошлые периоды) и административный штраф по НДС?

    Предлагаю: (На дату уведомление о начислении).
    1.Дт 7210-Кт 3130-НДС
    2.Дт 7210-Кт 3397-Штраф.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Igel
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Окт 11, 2011 13:56:59   

    Спасибо Smile А разве Кт 3130 не должен биться с оборотом по реализации? При проверке инспектор обычно смотрит сумму оборотов и сумму начисления... а в объяснения не очень вникает Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Окт 11, 2011 14:01:24 Сказали Спасибо❤   

    Igel говорит:
    А разве Кт 3130 не должен биться с оборотом по реализации

    Сч 3130 аналитический и там видно за что начислено. Но можно и так
    esiphi говорит:
    .Дт 7210-Кт 3397-Штраф.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Окт 11, 2011 14:09:39 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    2.Дт 7210-Кт 3397-Штраф

    я бы не стал этот счет пользовать, зачем обязательства в бюджет держать на прочей кракосрочке.
    у 3130 есть аналитика

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 11, 2011 14:10:41 Сказали Спасибо❤   

    Igel,
    Igel говорит:
    А разве Кт 3130 не должен биться с оборотом по реализации?

    В данной ситуации не должен,т.к.доначисление произведено на основании акта проверки по Уведомлению.
    Igel говорит:
    При проверке инспектор обычно смотрит сумму оборотов и сумму начисления... а в объяснения не очень вникает
    .
    Покажите ему документы на основании которых , Вы произвели начисление.Проблем не будет.
    С ув.

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

    Ведмедь,
    Я имел ввиду
    Igel говорит:
    административный штраф

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Igel
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 11, 2011 14:16:12   

    Большое спасибо всем за участие Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Окт 11, 2011 14:23:43 Сообщить модератору   

    esiphi, там штрафы та разные. Есть на коды платежей, а есть на код административного штрафа. И в отношении данных штрафов разные законодательства действуют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz