» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Возврат НДС при экспорте с РК в РФ

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kisanya
Добавлено: #1  Ср Окт 12, 2011 13:34:34
Заголовок сообщения: Возврат НДС при экспорте с РК в РФ

Всем добрый день, рассажите процесс возврата НДС при условии, что мы отпустили товар по 0 ставке в РФ, те перед нами отчитались в полном объеме в установленные сроки, каким образом будут возвращены деьги в размере НДС?


Автор: Поликсени
Добавлено: #2  Ср Окт 12, 2011 14:01:26
Заголовок сообщения:

Kisanya, вот ответ блога

Цитата:
08.09.2011 № 1315
Саберлинова Ултуган Ботановна
Здравствуйте. Объясните пожалуйста, какой процес возврата НДС при экспорте в РФ: 1)я выписываю счет фактуру без НДС ; 2) в какой графе в Ф.300 указываю эту реализацию. Если, можно опишите, пожалуйста поподробнее. Спасибо.

Здравствуйте, Ултуган Ботановна! Согласно ст.276-10 Налогового кодекса при экспорте товаров с территории Республики Казахстан на территорию другого государства - члена таможенного союза применяется нулевая ставка НДС. Также в соответствии со ст.276-21 Налогового кодекса налогоплательщик вправе представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в налоговый орган в течение ста восьмидесяти календарных дней с даты, совершения оборота по реализации товаров при экспорте товаров;
Вместе с тем, в соответствии с п.1 ст.272 Налогового кодекса налогоплательщику возврату из бюджета подлежит: превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода.
При этом согласно п.3 ст. 272 Налогового кодекса, если одновременно выполняются следующие условия:
1) плательщиком НДС осуществляется постоянная реализация товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке;
2) оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый период, в котором совершены обороты, облагаемые по нулевой ставке, и по которому в декларации указано требование о возврате превышения НДС, составлял не менее 70 процентов в общем облагаемом обороте по реализации.
Кроме того, возврат превышения НДС осуществляется налогоплательщику согласно пп.2 ст.273 Налогового кодекса на основании его требования о возврате, указанного в декларации по НДС за налоговый период.
1) Согласно п.2 ст.263 Налогового кодекса плательщик НДС обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг выписать получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру. Плательщик НДС указывает в счете-фактуре:
1) по оборотам, облагаемым налогом на добавленную стоимость, - сумму НДС;
2) по оборотам, освобожденным от НДС, - отметку «Без НДС».
В вашем случае, в соответствии с п.2 ст.268 Налогового кодекса обороты по реализации, облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.
2) При составлении декларации по НДС форма 300.00 в строке 300.00.003, указывается «оборот по реализации за отчетный налоговый период, облагаемый НДС по нулевой ставке» (в данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.01.005 приложения 300.01).

У вас экспорт должен превышать 70% от общей реализации, чтобы можно было МЕЧТАТЬ о возврате.



Автор: Kisanya
Добавлено: #3  Ср Окт 12, 2011 14:31:20
Заголовок сообщения:

Меня просто шеф спрашивает..когда нам Россия отчиталась , т.е. выслала заявление о ввозе товара в рамках таможенного союза и мы тут в свою очередь в теч. 180 дней предоставили налоговикам все документы, НК возвращает нам сумму НДС?


Автор: Поликсени
Добавлено: #4  Ср Окт 12, 2011 14:34:44
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
НК возвращает нам сумму НДС

в случае превышения зачета, но после проверки.



Автор: Kisanya
Добавлено: #5  Ср Окт 12, 2011 14:49:31
Заголовок сообщения:

Интересно ..а мы консультировались в России, и нас аудиторская фирма заверила, что если они там внутри РФ купили товар с НДС и отправили нам его по 0 ставке, то в случае своевременной отчетности и предоставления ими в их стране всех документов..им с бюджета возвращается сумма НДС, кот. они затратили во время закупа товара внутри страны..Чего я к сожалению никак понять и не могу!!!


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Ср Окт 12, 2011 15:36:34
Заголовок сообщения:

У нас тоже возвращают. Но с условиями.
1) постоянная реализация товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке - более одного раза за период.
2) оборот по реализации на экспорт составлял не менее 70% в общем облагаемом обороте по реализации.
3) возврат в пределах сальдо переплаты/превышения.
4) тематическая проверка по НДС.
5) если доля оборота по реализации на экспорт менее 100%, то приложение 300.01 должно быть заполнено предельно внимательно.
Kisanya говорит:
а мы консультировались в России

То, что творится в холодильнике у соседа должно интересовать вас только с целью зависти.



Автор: Поликсени
Добавлено: #7  Ср Окт 12, 2011 16:08:22
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
То, что творится в холодильнике у соседа должно интересовать вас только с целью зависти.

:D :D :D



Автор: Kisanya
Добавлено: #8  Ср Окт 12, 2011 16:15:09
Заголовок сообщения:

А смысл в чужом холодильнике, если все что связоно ТС в трех странах одинаково по налоговму законодательству..и этот вопрос руководство настиг именно в момент их командировки в РФ. Вот и проконсультировались попутно там...


Автор: Ведмедь
Добавлено: #9  Ср Окт 12, 2011 17:05:55
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
А смысл в чужом холодильнике

А ТС что-то типа коммуналки, кухня одна, а холодильник у каждого свой.



Автор: LALA
Добавлено: #10  Пт Мар 30, 2012 14:32:54
Заголовок сообщения:

Имеет ли фирма подать на возврат, если товар реализуется в Россию физическому лицу, и фирма не имеет и не имела никаких оборотов по 0 ставке, кроме этого экпорта (сумма небольшая, даже половины от оборота нет)?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #11  Пт Мар 30, 2012 15:03:04
Заголовок сообщения:

LALA, почитайте пост С. Ромазанов, выше.


Автор: jrinat
Добавлено: #12  Чт Окт 25, 2012 00:49:21
Заголовок сообщения:

Добрый вечер.
В 2011 году был ввезен товар с РФ. Оплачен НДС, формы 320 и 328 сданы. Первоначально в контракте было сказано, оплата в течении 90 дней. Затем подписали дополнительное соглашение, условие поставки - под реализацию. Т.к. нет спроса на продукцию, было принято решение между поставщиком и заказчиком о возврате товара обратно в РФ. Вопрос, можно вернуть оплаченный ранее НДС? Можно экспортировать товар (НДС 0 ставка), но не возвращать НДС?
Спасибо.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ