» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В Приложение 300.08 заполнять все счет фактуры или только счет фактуры с НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Nursulu
Добавлено: #1  Пт Окт 21, 2011 14:28:02
Заголовок сообщения: В Приложение 300.08 заполнять все счет фактуры или только счет фактуры с НДС

В Приложение 300.08 необходимо заполнять все счет фактуры с НДС и без НДС или же только счет фактуры, где выделен НДС 12%


Автор: Tais
Добавлено: #2  Пт Окт 21, 2011 14:43:34
Заголовок сообщения:

в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке.


Автор: Nursulu
Добавлено: #3  Пт Окт 21, 2011 14:46:34
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке.

Получается счета фактуры выписанные без НДС, неплательщтками допустим нотариусами не включать в 300.08?



Автор: Tais
Добавлено: #4  Пт Окт 21, 2011 14:47:37
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке.


Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

не включать



Автор: Ланана
Добавлено: #5  Пт Окт 21, 2011 15:50:42
Заголовок сообщения:

очень странно, я включаю все счет фактуры как с НДС так и без него, и ни каких проблем с камеральным контролем


Автор: Nursulu
Добавлено: #6  Пт Окт 21, 2011 15:53:08
Заголовок сообщения:

Интересно, а как правильно?


Автор: Просто Прелесть
Добавлено: #7  Пт Окт 21, 2011 15:53:45
Заголовок сообщения:

Добрый день, друзья!
До недавнего времени я никогда не отражала в реестре с/ф с НДС 0% и Без НДС в реестрах 300 ФНО. Но потом вышла статья то ли в ББ то ли где, где один бухгалтер излагал свою логику о прямо противоположном. В кодексе этот момент четко не прописан. Я написала письмо в городской налоговый департамент с просьбой о разъяснении, чтобы, так скажем, подстраховаться.
Ответ такой (цитирую):
Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам приобретенным Без НДС.
а вот про 0% они забыли мне ответить. Все хочу и про 0% письмецо закинуть, да все некогда!



Автор: Ланана
Добавлено: #8  Пт Окт 21, 2011 15:56:02
Заголовок сообщения:

но оказывается я делала не верно :o 16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
1) в строке 300.00.014 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан. Сумма в данной строке включает в себя сумму из строк 300.00.014 I А и 300.00.014 II А;

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Nursulu, Правила составления налоговой отчетности (декларации)
по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) говорят что
Tais говорит:
не включать

правильно



Автор: Taiga
Добавлено: #9  Пт Окт 21, 2011 16:12:11
Заголовок сообщения:

Ланана, но ведь не написано что эта сумма должна быть равна сумме 8 реестра.


Автор: *САМ*
Добавлено: #10  Пт Окт 21, 2011 17:01:02
Заголовок сообщения:

Я отражаю с-ф без НДС в 300.08, пока уведомлений не получала.
Вот ответ Председателя НК РК на этот вопрос http://primeminister.government.kz/blogs/ergozhin_d/questions/41958



Автор: Мелена
Добавлено: #11  Пт Окт 21, 2011 17:09:05
Заголовок сообщения:

Я тоже включаю все сч-ф в 300.08, пока камералки на это не было (кажется это уже обсуждалось и очень бурно).
Tais говорит:
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС

где это прописано?
Ланана,
так речь не о 300.00.014, а о реестре 300.08



Автор: Nursulu
Добавлено: #12  Пт Окт 21, 2011 17:10:10
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
Я отражаю с-ф без НДС в 300.08, пока уведомлений не получала.

запуталась совсем :crazy: включать, не включать????



Автор: Мелена
Добавлено: #13  Пт Окт 21, 2011 17:16:30
Заголовок сообщения:

Ну во всяком случае, камералка за 1 кв 2011г. прошла вроде, если я не ошибаюсь - у меня все нормально, уведов не было.


Автор: YelenaS
Добавлено: #14  Пт Окт 21, 2011 17:31:05
Заголовок сообщения:

Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет.


Автор: Nursulu
Добавлено: #15  Пт Окт 21, 2011 17:37:49
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет.


Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно?



Автор: YelenaS
Добавлено: #16  Пт Окт 21, 2011 17:42:28
Заголовок сообщения:

Nursulu говорит:
Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно?

Правильно.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ