» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В Приложение 300.08 заполнять все счет фактуры или только счет фактуры с НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Nursulu |
Добавлено: | #1  Пт Окт 21, 2011 14:28:02 |
Заголовок сообщения: | В Приложение 300.08 заполнять все счет фактуры или только счет фактуры с НДС |
В Приложение 300.08 необходимо заполнять все счет фактуры с НДС и без НДС или же только счет фактуры, где выделен НДС 12% |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #2  Пт Окт 21, 2011 14:43:34 |
Заголовок сообщения: | |
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке. |
Автор: | Nursulu | ||
Добавлено: | #3  Пт Окт 21, 2011 14:46:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Получается счета фактуры выписанные без НДС, неплательщтками допустим нотариусами не включать в 300.08? |
Автор: | Tais | ||
Добавлено: | #4  Пт Окт 21, 2011 14:47:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: не включать |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #5  Пт Окт 21, 2011 15:50:42 |
Заголовок сообщения: | |
очень странно, я включаю все счет фактуры как с НДС так и без него, и ни каких проблем с камеральным контролем |
Автор: | Nursulu |
Добавлено: | #6  Пт Окт 21, 2011 15:53:08 |
Заголовок сообщения: | |
Интересно, а как правильно? |
Автор: | Просто Прелесть |
Добавлено: | #7  Пт Окт 21, 2011 15:53:45 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, друзья! До недавнего времени я никогда не отражала в реестре с/ф с НДС 0% и Без НДС в реестрах 300 ФНО. Но потом вышла статья то ли в ББ то ли где, где один бухгалтер излагал свою логику о прямо противоположном. В кодексе этот момент четко не прописан. Я написала письмо в городской налоговый департамент с просьбой о разъяснении, чтобы, так скажем, подстраховаться. Ответ такой (цитирую): Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам приобретенным Без НДС. а вот про 0% они забыли мне ответить. Все хочу и про 0% письмецо закинуть, да все некогда! |
Автор: | Ланана | ||
Добавлено: | #8  Пт Окт 21, 2011 15:56:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
но оказывается я делала не верно :o 16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»: 1) в строке 300.00.014 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан. Сумма в данной строке включает в себя сумму из строк 300.00.014 I А и 300.00.014 II А; Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Nursulu, Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) говорят что
правильно |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #9  Пт Окт 21, 2011 16:12:11 |
Заголовок сообщения: | |
Ланана, но ведь не написано что эта сумма должна быть равна сумме 8 реестра. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #10  Пт Окт 21, 2011 17:01:02 |
Заголовок сообщения: | |
Я отражаю с-ф без НДС в 300.08, пока уведомлений не получала. Вот ответ Председателя НК РК на этот вопрос http://primeminister.government.kz/blogs/ergozhin_d/questions/41958 |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #11  Пт Окт 21, 2011 17:09:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я тоже включаю все сч-ф в 300.08, пока камералки на это не было (кажется это уже обсуждалось и очень бурно).
где это прописано? Ланана, так речь не о 300.00.014, а о реестре 300.08 |
Автор: | Nursulu | ||
Добавлено: | #12  Пт Окт 21, 2011 17:10:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
запуталась совсем :crazy: включать, не включать???? |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #13  Пт Окт 21, 2011 17:16:30 |
Заголовок сообщения: | |
Ну во всяком случае, камералка за 1 кв 2011г. прошла вроде, если я не ошибаюсь - у меня все нормально, уведов не было. |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #14  Пт Окт 21, 2011 17:31:05 |
Заголовок сообщения: | |
Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет. |
Автор: | Nursulu | ||
Добавлено: | #15  Пт Окт 21, 2011 17:37:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16? Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно? |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #16  Пт Окт 21, 2011 17:42:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно. |