Когда платить НДС за нерезидента?
|
|
#1 Вт Окт 25, 2011 11:22:55
|
|
|
23.09.2011 года на оказало услуги нерезидент . НДС 12 % платить до 25 ноября 2011? или в течении определенного периода после приобретения услуг?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#2 Вт Окт 25, 2011 11:28:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Nursulu, ст 241 НК
4. Сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, уплачивается не позднее срока представления декларации по налогу на добавленную стоимость, установленного статьей 270 настоящего Кодекса.
Т.е до 15 ноября
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Вт Окт 25, 2011 11:59:43
|
|
|
ХочуВсёЗнать говорит: |
но если хотите ее взять в зачет в 3ем квартале, то следует и оплатить в 3ем квартале. |
А если я сегодня оплачу 25.10.11, сдам отчет 01.11.11 года и укажу в строчке 300.05.003 сумма ндс уплаченного в бюджет 900 000 тг, то в 3 кв не смогу взять в зачет 900 000? где это прописано?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Вт Окт 25, 2011 12:10:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ХочуВсёЗнать говорит: |
но если хотите ее взять в зачет в 3ем квартале, то следует и оплатить в 3ем квартале. |
Ну что вы советуете? 3 кв. уже прошел.
Nursulu говорит: |
если я сегодня оплачу 25.10.11, сдам отчет 01.11.11 года и укажу в строчке 300.05.003 сумма ндс уплаченного в бюджет 900 000 тг, то в 3 кв не смогу взять в зачет 900 000? |
Нет не сможете, т.к. 3 кв уже прошел, а оплачиваете вы уже в 4 кв, т.е. в октябре. Поэтому взять в зачет вы сможете только в 4 кв.
Nursulu говорит: |
где это прописано? |
Ст 256 НК п 1
4) в случаях, предусмотренных статьей 241 настоящего Кодекса, исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость;
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Вт Окт 25, 2011 12:42:11
|
|
|
Трудоголик2 говорит: |
Ст 256 НК п 1
4) в случаях, предусмотренных статьей 241 настоящего Кодекса, исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость; |
ст 241 п.4
Сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная в соответствии в пунктом 3 настоящей статьи, уплачивается не позднее срока предоставления декларации по НДС, установленного статьей 270 настоящего Кодекса
а сроки предоставления декларации по НДС - 15.11.2011 года за 3 квартал. Получается, если я до срока сдачи декларации оплатила НДС, соответственно могу его взять в зачет. Или все же я не права?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Вт Ноя 08, 2011 09:04:09
|
|
|
Здравствуйте у меня такая же ситуация подскажите пожалуйста а приложение 300.05 заполнять надо в 3 квартале? так как это оборот 3 квартала я заполнила строки 300.05.001(облагаемый оборот) и 300.05.002(Сумма НДС подлежащая уплате), и указала сумму оборота по приобретению без НДС в декларации по строчке 300.00.015, а сумму НДС не указываю правильно ли я сделала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#11 Вт Ноя 08, 2011 09:31:26
|
|
|
Роза говорит: |
Сумо, вы не в той теме пишите, тема называется "Когда платить НДС за нерезидента"
|
Спасибо за замечание хотелось бы конечно ответ на вопрос или хотя бы ссылку
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|