» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С8,2, при приходе импорта ввожу заявление о ввозе товаров с проводкой 1420/3130, но остаются сальдо

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Алиябаим
Добавлено: #1  Вт Окт 25, 2011 17:26:14
Заголовок сообщения: 1С8,2, при приходе импорта ввожу заявление о ввозе товаров с проводкой 1420/3130, но остаются сальдо

Добрый день! У меня 1С :8,2, при приходе импорта ,на основании основного дока ввожу заявление о ввозе товаров, где формируется проводка 1420/3130 это верно? У меня на сумму проведенных заявлении о ввозе товаров висит остаток. Закрытие месяца делаю раз в квартал, что может быть не так? Спасибо


Автор: NetA
Добавлено: #2  Вт Окт 25, 2011 17:45:12
Заголовок сообщения:

Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420, в закладке "ТМЗ"с столбце НДС 3130 , в столбце "НДС методом зачета "1420.


Автор: Алиябаим
Добавлено: #3  Ср Окт 26, 2011 11:55:08
Заголовок сообщения:

да все так и есть, но счетах остаются остатки


Автор: Татиана
Добавлено: #4  Ср Окт 26, 2011 14:28:42
Заголовок сообщения:

NetA говорит:
Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420

В закладке Счета учета должно стоять 1630.



Автор: Алиябаим
Добавлено: #5  Ср Окт 26, 2011 15:25:59
Заголовок сообщения:

Да, наверное так т.к. проводки "по заявлению о ввозе товаров..", повторяются с проводками , при вводе ГТД по импорту, или если с РФ и РБ ГТД не заполняется ? Кто поможет.


Автор: Татиана
Добавлено: #6  Ср Окт 26, 2011 15:33:57
Заголовок сообщения:

В табличной части:
Счет НДС 3130
НДС методом зачета 1420
Татиана говорит:
В закладке Счета учета должно стоять 1630.

Проводки по заявлению д-т 1630 к-т 3130



Автор: Алиябаим
Добавлено: #7  Ср Окт 26, 2011 15:35:07
Заголовок сообщения:

а как потом закроется сч 1630


Автор: Flora
Добавлено: #8  Ср Окт 26, 2011 15:36:04
Заголовок сообщения:

Алиябаим говорит:
с РФ и РБ ГТД не заполняется

нет не заполняются.

Проводки по Заявлению
ДТ 1630 КТ 3130
Далее Регистрация прочих операции по приобретенным товарам
ДТ 1420 КТ 1630



Автор: Татиана
Добавлено: #9  Ср Окт 26, 2011 15:38:49
Заголовок сообщения:

Алиябаим говорит:
а как потом закроется сч 1630

Ввести на основании - Регистрация прочих операции по приобретенным товарам в целях НДС
д-т 1420 к-т 1630



Автор: Алиябаим
Добавлено: #10  Ср Окт 26, 2011 15:41:21
Заголовок сообщения:

а какой документ выбирается "регистрация оборота"?, а зачем этот документ заполняется?

Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

Всем большое спасибо, жму на кнопочку. :Rose:



Автор: Татиана
Добавлено: #11  Ср Окт 26, 2011 15:46:50
Заголовок сообщения:

Алиябаим говорит:
а какой документ выбирается "регистрация оборота"?

На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС.



Автор: Алиябаим
Добавлено: #12  Ср Окт 26, 2011 15:47:55
Заголовок сообщения:

Да , спасибо, дошло....


Автор: Алиябаим
Добавлено: #13  Ср Окт 26, 2011 17:02:00
Заголовок сообщения:

Еще сложности..., когда ввожу регистрацию прочих операции по приобр товаром, сумму НДС считает не верно, хотя ввожу на основании заявления. Посмотрела, оказывается НДС считает в т.ч., так это поменять ? Т.е. налогооблагаемая база верна, но в т.ч. сидит НДС, и получается, что по данному доку НДС начисляется меньше , чем по завлению. ???


Автор: Flora
Добавлено: #14  Ср Окт 26, 2011 17:22:28
Заголовок сообщения:

Сверху значок "Цена и валюта"
Поставить крыж "Учитывать НДС"
Он сейчас наверно стоит на "Сумма вкл. НДС"

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

\
Flora говорит:
Сверху

Это когда находитесь внутри документа
Flora говорит:
регистрацию прочих операции по приобр товаром



Автор: Алиябаим
Добавлено: #15  Чт Окт 27, 2011 09:21:54
Заголовок сообщения:

флажок стоит на "учитывать НДС"


Автор: Татиана
Добавлено: #16  Чт Окт 27, 2011 09:40:13
Заголовок сообщения:

Алиябаим говорит:
флажок стоит на "учитывать НДС"

Да
Алиябаим говорит:
регистрация прочих операции по приобр товаром

Сумма равна сумме налогооблагаемая база в заявлении



Автор: Flora
Добавлено: #17  Чт Окт 27, 2011 09:42:07
Заголовок сообщения:

У меня все как положено вводит на основании.
Может в заявлении что-то не так, данные же с заявления заполняются.



Автор: Алиябаим
Добавлено: #18  Чт Окт 27, 2011 09:43:33
Заголовок сообщения:

незнаю, вроде все разложено по местам, спасибо Вам, будем искать дальше.


Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #19  Сб Окт 15, 2016 15:30:35
Заголовок сообщения:

Татиана говорит:
На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС.

А почему в поставщиках указывать налоговый орган? Потом в регистре "НДС к возмещению" в контрагентах будет стоять налоговый орган вместо реального поставщика.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ