» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С8,2, при приходе импорта ввожу заявление о ввозе товаров с проводкой 1420/3130, но остаются сальдо |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #1  Вт Окт 25, 2011 17:26:14 |
Заголовок сообщения: | 1С8,2, при приходе импорта ввожу заявление о ввозе товаров с проводкой 1420/3130, но остаются сальдо |
Добрый день! У меня 1С :8,2, при приходе импорта ,на основании основного дока ввожу заявление о ввозе товаров, где формируется проводка 1420/3130 это верно? У меня на сумму проведенных заявлении о ввозе товаров висит остаток. Закрытие месяца делаю раз в квартал, что может быть не так? Спасибо |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #2  Вт Окт 25, 2011 17:45:12 |
Заголовок сообщения: | |
Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420, в закладке "ТМЗ"с столбце НДС 3130 , в столбце "НДС методом зачета "1420. |
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #3  Ср Окт 26, 2011 11:55:08 |
Заголовок сообщения: | |
да все так и есть, но счетах остаются остатки |
Автор: | Татиана | ||
Добавлено: | #4  Ср Окт 26, 2011 14:28:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В закладке Счета учета должно стоять 1630. |
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #5  Ср Окт 26, 2011 15:25:59 |
Заголовок сообщения: | |
Да, наверное так т.к. проводки "по заявлению о ввозе товаров..", повторяются с проводками , при вводе ГТД по импорту, или если с РФ и РБ ГТД не заполняется ? Кто поможет. |
Автор: | Татиана | ||
Добавлено: | #6  Ср Окт 26, 2011 15:33:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В табличной части: Счет НДС 3130 НДС методом зачета 1420
Проводки по заявлению д-т 1630 к-т 3130 |
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #7  Ср Окт 26, 2011 15:35:07 |
Заголовок сообщения: | |
а как потом закроется сч 1630 |
Автор: | Flora | ||
Добавлено: | #8  Ср Окт 26, 2011 15:36:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет не заполняются. Проводки по Заявлению ДТ 1630 КТ 3130 Далее Регистрация прочих операции по приобретенным товарам ДТ 1420 КТ 1630 |
Автор: | Татиана | ||
Добавлено: | #9  Ср Окт 26, 2011 15:38:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ввести на основании - Регистрация прочих операции по приобретенным товарам в целях НДС д-т 1420 к-т 1630 |
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #10  Ср Окт 26, 2011 15:41:21 |
Заголовок сообщения: | |
а какой документ выбирается "регистрация оборота"?, а зачем этот документ заполняется? Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Всем большое спасибо, жму на кнопочку. :Rose: |
Автор: | Татиана | ||
Добавлено: | #11  Ср Окт 26, 2011 15:46:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС. |
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #12  Ср Окт 26, 2011 15:47:55 |
Заголовок сообщения: | |
Да , спасибо, дошло.... |
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #13  Ср Окт 26, 2011 17:02:00 |
Заголовок сообщения: | |
Еще сложности..., когда ввожу регистрацию прочих операции по приобр товаром, сумму НДС считает не верно, хотя ввожу на основании заявления. Посмотрела, оказывается НДС считает в т.ч., так это поменять ? Т.е. налогооблагаемая база верна, но в т.ч. сидит НДС, и получается, что по данному доку НДС начисляется меньше , чем по завлению. ??? |
Автор: | Flora | ||||
Добавлено: | #14  Ср Окт 26, 2011 17:22:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Сверху значок "Цена и валюта" Поставить крыж "Учитывать НДС" Он сейчас наверно стоит на "Сумма вкл. НДС" Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: \
Это когда находитесь внутри документа
|
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #15  Чт Окт 27, 2011 09:21:54 |
Заголовок сообщения: | |
флажок стоит на "учитывать НДС" |
Автор: | Татиана | ||||
Добавлено: | #16  Чт Окт 27, 2011 09:40:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да
Сумма равна сумме налогооблагаемая база в заявлении |
Автор: | Flora |
Добавлено: | #17  Чт Окт 27, 2011 09:42:07 |
Заголовок сообщения: | |
У меня все как положено вводит на основании. Может в заявлении что-то не так, данные же с заявления заполняются. |
Автор: | Алиябаим |
Добавлено: | #18  Чт Окт 27, 2011 09:43:33 |
Заголовок сообщения: | |
незнаю, вроде все разложено по местам, спасибо Вам, будем искать дальше. |
Автор: | Alieva Larisa | ||
Добавлено: | #19  Сб Окт 15, 2016 15:30:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему в поставщиках указывать налоговый орган? Потом в регистре "НДС к возмещению" в контрагентах будет стоять налоговый орган вместо реального поставщика. |