» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #1  Пн Мар 05, 2012 17:49:34 |
Заголовок сообщения: | |
А в колонке Вид поступления выбираю Товары, приобретенные по импорту в РФ в рамках Таможенного союза? Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: Татиана, VFrol, спасибо! |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #2  Пн Мар 05, 2012 17:32:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
S76, Не все нормально , это я Вам не до конца все рассказал: В этом доке , операцию можно поменять на "Прочая корректировка оборота" или оба счета (в Вашем случае) на 1630. Контрагент тут не участвует, счет фактура не нужна , главное в данном доке колонка "Вид поступления" Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Операция должна быть "Регистрация оборота". |
Автор: | Татиана | ||
Добавлено: | #3  Пн Мар 05, 2012 17:29:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно, тогда и формируется проводка Д-т 1420 К-т 1630 |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #4  Пн Мар 05, 2012 17:25:33 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, я что-то туплю... |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #5  Пн Мар 05, 2012 17:15:23 |
Заголовок сообщения: | |
S76, Я говорю про документ "Регистрация прочих операций по приобретенным....",а в этом документе нет таких реквизитов. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #6  Пн Мар 05, 2012 17:05:38 |
Заголовок сообщения: | |
т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #7  Пн Мар 05, 2012 17:00:09 |
Заголовок сообщения: | |
В документе есть закладка "Счета учета" |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #8  Пн Мар 05, 2012 16:41:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим документом. Если я его заполняю на основании Заявления, то он дает проводки Д-т 1420 К-т 3310 Налоговый комитет... Как заполнить, чтобы был К-т 1630? |
Автор: | Nataly008 |
Добавлено: | #9  Вт Ноя 15, 2011 10:31:28 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем, наконец то разобралась. |
Автор: | Татиана | ||
Добавлено: | #10  Вт Ноя 15, 2011 09:56:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1.Приходуете товар. д-т 1330 к-т 3310 2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов д-т 1630 к-т 3130 3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630 В банк оплата НДС д-т 3130 к-т 1030 |
Автор: | Nataly008 |
Добавлено: | #11  Вт Ноя 15, 2011 08:58:58 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, простите, я не совсем поняла. Когда я приходую товар, мне его нужно будет оприходовать в "Регистрации прочих операций по НДС", а не в "Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт"? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #12  Пн Ноя 14, 2011 17:31:23 |
Заголовок сообщения: | |
Nataly008, когда заполняете 328 ф в 1-С сделайте "Покупка"- " Регистрация прочих операций по НДС" |
Автор: | Nataly008 |
Добавлено: | #13  Пн Ноя 14, 2011 17:20:56 |
Заголовок сообщения: | |
8.1 |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #14  Пн Ноя 14, 2011 17:13:20 |
Заголовок сообщения: | |
Nataly008, 1-С 7,7 или 8? |
Автор: | Татиана | ||||
Добавлено: | #15  Пн Ноя 14, 2011 17:07:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Nataly008 |
Добавлено: | #16  Пн Ноя 14, 2011 17:02:31 |
Заголовок сообщения: | |
Первая проводка Трудоголик2, у меня сама не делается, хоть и сделан приход ТМЗ Импорт. Я же не могу сама в этот документ вбить суммы НДС? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #17  Пн Ноя 14, 2011 16:53:26 |
Заголовок сообщения: | |
Nataly008, первая проводка делается сама когда вы заполняете приход ТМЗ импорт, а третья в разноске по банку есть взять НДС в зачет. |
Автор: | Nataly008 |
Добавлено: | #18  Пн Ноя 14, 2011 16:38:01 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, получается, что первую и третью проводку я должна буду сделать в операциях (бухгалтерский и налоговый учет)? Я так поняла? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #19  Пн Ноя 14, 2011 16:19:07 |
Заголовок сообщения: | |
Nataly008, предлагаю Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328. Дт 3130 Кт 1030 оплачен НДС Дт 1420 Кт 1630 взят в зачет после оплаты |
Автор: | Nataly008 |
Добавлено: | #20  Пн Ноя 14, 2011 16:08:51 |
Заголовок сообщения: | Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза? |
Добрый день всем! Подскажите пжл, какие проводки нужно сделать в программе по НДС на товары ввозимые с России? Мы купили товар, заплатили НДС, Дт 3130-Кт 1030. И теперь у меня не закрывается сч.3130 |