» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Nataly008
Добавлено: #1  Пн Ноя 14, 2011 16:08:51
Заголовок сообщения: Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза?

Добрый день всем! Подскажите пжл, какие проводки нужно сделать в программе по НДС на товары ввозимые с России? Мы купили товар, заплатили НДС, Дт 3130-Кт 1030. И теперь у меня не закрывается сч.3130


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Пн Ноя 14, 2011 16:19:07
Заголовок сообщения:

Nataly008, предлагаю
Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328.
Дт 3130 Кт 1030 оплачен НДС
Дт 1420 Кт 1630 взят в зачет после оплаты



Автор: Nataly008
Добавлено: #3  Пн Ноя 14, 2011 16:38:01
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, получается, что первую и третью проводку я должна буду сделать в операциях (бухгалтерский и налоговый учет)? Я так поняла?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Пн Ноя 14, 2011 16:53:26
Заголовок сообщения:

Nataly008, первая проводка делается сама когда вы заполняете приход ТМЗ импорт, а третья в разноске по банку есть взять НДС в зачет.


Автор: Nataly008
Добавлено: #5  Пн Ноя 14, 2011 17:02:31
Заголовок сообщения:

Первая проводка Трудоголик2, у меня сама не делается, хоть и сделан приход ТМЗ Импорт. Я же не могу сама в этот документ вбить суммы НДС?


Автор: Татиана
Добавлено: #6  Пн Ноя 14, 2011 17:07:17
Заголовок сообщения:

Nataly008 говорит:
Я же не могу сама в этот документ вбить суммы НДС?
нет, не можете
Трудоголик2 говорит:
Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Пн Ноя 14, 2011 17:13:20
Заголовок сообщения:

Nataly008, 1-С 7,7 или 8?


Автор: Nataly008
Добавлено: #8  Пн Ноя 14, 2011 17:20:56
Заголовок сообщения:

8.1


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Пн Ноя 14, 2011 17:31:23
Заголовок сообщения:

Nataly008, когда заполняете 328 ф в 1-С сделайте "Покупка"- " Регистрация прочих операций по НДС"


Автор: Nataly008
Добавлено: #10  Вт Ноя 15, 2011 08:58:58
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, простите, я не совсем поняла. Когда я приходую товар, мне его нужно будет оприходовать в "Регистрации прочих операций по НДС", а не в "Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт"?


Автор: Татиана
Добавлено: #11  Вт Ноя 15, 2011 09:56:41
Заголовок сообщения:

Nataly008 говорит:
Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт
Да
1.Приходуете товар. д-т 1330 к-т 3310
2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов д-т 1630 к-т 3130
3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630
В банк оплата НДС д-т 3130 к-т 1030



Автор: Nataly008
Добавлено: #12  Вт Ноя 15, 2011 10:31:28
Заголовок сообщения:

Спасибо всем, наконец то разобралась.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #13  Пн Мар 05, 2012 16:41:08
Заголовок сообщения:

Татиана говорит:
3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630

Помогите, пожалуйста, разобраться с этим документом.
Если я его заполняю на основании Заявления, то он дает проводки Д-т 1420 К-т 3310 Налоговый комитет...
Как заполнить, чтобы был К-т 1630?



Автор: VFrol
Добавлено: #14  Пн Мар 05, 2012 17:00:09
Заголовок сообщения:

В документе есть закладка "Счета учета"


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #15  Пн Мар 05, 2012 17:05:38
Заголовок сообщения:

т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам?


Автор: VFrol
Добавлено: #16  Пн Мар 05, 2012 17:15:23
Заголовок сообщения:

S76, Я говорю про документ "Регистрация прочих операций по приобретенным....",а в этом документе нет таких реквизитов.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #17  Пн Мар 05, 2012 17:25:33
Заголовок сообщения:

Извините, я что-то туплю...


Автор: Татиана
Добавлено: #18  Пн Мар 05, 2012 17:29:24
Заголовок сообщения:

S76 говорит:
т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам?

Верно, тогда и формируется проводка Д-т 1420 К-т 1630



Автор: VFrol
Добавлено: #19  Пн Мар 05, 2012 17:32:57
Заголовок сообщения:

S76, Не все нормально , это я Вам не до конца все рассказал:
В этом доке , операцию можно поменять на "Прочая корректировка оборота" или оба счета (в Вашем случае) на 1630. Контрагент тут не участвует, счет фактура не нужна , главное в данном доке колонка "Вид поступления"

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

VFrol говорит:
на "Прочая корректировка оборота"
Опять туплю :
Операция должна быть "Регистрация оборота".



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #20  Пн Мар 05, 2012 17:49:34
Заголовок сообщения:

А в колонке Вид поступления выбираю Товары, приобретенные по импорту в РФ в рамках Таможенного союза?

Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:

Татиана, VFrol, спасибо!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ