» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как произвести инвентаризацию по ОС учтенные на счете 2930, т.к. не были приняты к учету.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Гулжан
Добавлено: #1  Пн Янв 23, 2012 11:19:28
Заголовок сообщения: Как произвести инвентаризацию по ОС учтенные на счете 2930, т.к. не были приняты к учету.

Здравствуйте, ситуация такова. Приобрели ОС-ва в декабре 2011 года, но не устанавливали (не было помещения). Соответственно я оприходовала ОС на счет 2933 и не начислялась аморт-я. В январе 2012 года (нашлось помещение) я по программе 1С 8.2 сделала принятие к учету ОС на счет 2410. Мы не являлись плательщиками НДС-са, но с 01 января встали на учет по НДС. Как произвести инвентаризацию по ОС учтенные на счете 2930 в 2011году (т.к. согл НК я беру в зачет по бал.ст-ти тов. и ОС на основании инвентаризации).
С нетерпением жду ваших сообщений.

Добавлено спустя 39 минут 12 секунд:

И еще у меня получается за 2011 год висит сумма по Д-ту сч. 2933, а в 2012 сдела ч-з док-т принятие к учету повисла еще по Д-ту сч. 2410, что делать?



Автор: VFrol
Добавлено: #2  Пн Янв 23, 2012 12:44:35
Заголовок сообщения:

Гулжан говорит:
И еще у меня получается за 2011 год висит сумма по Д-ту сч. 2933, а в 2012 сдела ч-з док-т принятие к учету повисла еще по Д-ту сч. 2410, что делать?

Документ "Принятие к учету" имеет несколько "видов операций". Посмотрите какой "вид операции" в Вашем документе.



Автор: vfhf
Добавлено: #3  Пн Янв 23, 2012 12:51:03
Заголовок сообщения:

Гулжан говорит:
но с 01 января встали на учет по НДС

Так понимаю, что у вас не получится особенно какой-то разницы, раз в декабре купили и даже если бы сразу на 2410 поставили, амортизации бы не было, или у вас амортизация счета 2410 в месяц приобретения?



Автор: Гулжан
Добавлено: #4  Пн Янв 23, 2012 12:51:24
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Документ "Принятие к учету" имеет несколько "видов операций". Посмотрите какой "вид операции" в Вашем документе.


Поставила вид "Приобретенные основные средства"



Автор: VFrol
Добавлено: #5  Пн Янв 23, 2012 12:52:50
Заголовок сообщения:

Гулжан, А надо бы "Объекты строительства", тогда с 2933 суммы распределятся на 2410.
Пробуйте.



Автор: Гулжан
Добавлено: #6  Пн Янв 23, 2012 12:52:53
Заголовок сообщения:

Но может быть поступление сделать на счет 2410, а к учету принять только в январе. Так можно, потому что со счета 2932 не формируется.


Автор: VFrol
Добавлено: #7  Пн Янв 23, 2012 12:54:20
Заголовок сообщения:

Гулжан говорит:
Но может быть поступление сделать на счет 2410

Можно и так , только аудиторам не нравится , когда Основные есть (на 2410) , а амортизации нет.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ