За 4 квартал 2010 НДС получился минусовой, как и где нам отразить теперь эту сумму?
|
|
#1 Вт Янв 31, 2012 15:01:55
|
|
|
Добрый день! У нашей фирмы за 4 квартал 2010 года НДС получился с минусом, нужно ли эту цифру отображать в 300 форме в 2011 году? и что нам делать с этой суммой теперь, она пойдет на вычеты по КПН?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Янв 31, 2012 15:54:29
|
|
|
С минусом - это , я так понимаю, у вас НДС в зачёте больше чем при реализации? Вы так же как и при вашем "+" НДС до этого квартала заполняете 300 форму за 4 квартал, а сумма превышения НДС в зачёт над суммой НДС по реализации переходит на следующий - 1 кв. 2012 г.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Извиняюсь, не поняла, что вы спрашиваете за 4 кв. 2010 года, а не 2011. Вам нужно сдать дополнительную 300 за 4 кв. 2010 года и если эти изменение по НДС затронули обороты в годовом отчёте за 2010 год ,то и 100 форму соответственно нужно сдавать дополнительную с изменениями.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Янв 31, 2012 16:23:43
|
|
|
Может я не верно изложила суть, в 4 квартале 2010 года НДС к уплате получился с минусом, нам с этой суммой как быть, мы просто ее в конце 2011 года возьмем на вычеты при расчете КПН так? в формах 300 за 2011 год при расчете НДС эту сумму нигде учитывать не нужно правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Янв 31, 2012 16:33:18
|
|
|
Нет, эта сумма не идёт на вычеты по КПН. Когда вы сдали 300 форму за 4 квартал 2010 года у вас , как я уже писала, НДС в зачёт превысил НДС по реализации и это превышение переходит на 1 кв. 2011 года. В НК эта сумма будет учитываться на вашем лицевом счёте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Янв 31, 2012 17:26:24
|
|
|
Lisa говорит: |
Нет, эта сумма не идёт на вычеты по КПН. Когда вы сдали 300 форму за 4 квартал 2010 года у вас , как я уже писала, НДС в зачёт превысил НДС по реализации и это превышение переходит на 1 кв. 2011 года. В НК эта сумма будет учитываться на вашем лицевом счёте. |
а если мы ее в зачет в 1 квартале 2011 года не взяли эту сумму, теперь нужно сдавать дополнительную за 1 квартал?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Янв 31, 2012 17:37:17
|
|
|
Как вы могли не взять эту сумму в зачёт? В программе 1С у вас когда вы закрыли период и год 2010, по вашим данным образовалось сальдо Дт по счёту 1420 , а по счёту 3130 ноль ( если брать в расчёт что НДС у вас за 4 квартал и скажем результат за год- превышение НДС в зачёт) и соответственно после сдачи вашей 300 формы за 4 кв. сумма превышения НДС в зачёт учитывается на лицевом счёте в НК "автоматически".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Фев 01, 2012 09:34:15
|
|
|
а если эта сумма как бы "висит" у нас на лицевом счете в НК можно ли взять ее в зачет в другом налоговом периоде не именно в 1 квартале 2011 года, или же
neznayka говорит: |
если мы ее в зачет в 1 квартале 2011 года не взяли эту сумму, теперь нужно сдавать дополнительную за 1 квартал? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Фев 01, 2012 09:57:48
|
|
|
Эта сумма не "как бы висит", а на вашем лицевом есть точная сумма переплаты по НДС (согласно вашего отчёта) и она является сальдом к 1 кварталу 2011 года и только. Это как любая оборотка : сальдо на начало +,- обороты за период = сальдо на конец и т.д.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Фев 01, 2012 10:09:52
|
|
|
Какой допик? Зачем? neznayka, посто не может понять, что всё идёт последовательно и всё по лицевому учитывается. Она же не написала, что у неё после сдачи отчёта за 4 кв. 2010 года, произошли изменения в оборотах по НДС и соответственно изменился результат тогда понятно, что надо доп. сдавать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Фев 01, 2012 10:13:48
|
|
|
а в какой тогда строке нужно эту сумму указать в 300 за 1 квартал?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
с 1 квартала 2011 года просто сдавали 300 как обычно по факту за квартал 2011 года, а эту сумму с минусом не трогали вообще.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Фев 01, 2012 10:20:32
|
|
|
neznayka, когда вы в 300 форме за 4 кв. 2010 года в строке 300.00.030 указали сумму превышения НДС, относимого в зачёт- " можете спать спокойно"-она учлась в лицевом в НК и больше её не надо показывать в отчёте за 1 кв. 2011 года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Фев 01, 2012 10:56:45
|
|
|
что-то я совершенно запуталась, уж простите за дотошность, нужна нам эта сумма "минусовая" и где ее учитывать
Еще раз попробую расписать ситуацию, мы сдали форму 300 за 4 квартал 2010 года, сумма НДС к уплате получилась - 20000, мы ее отразили в строке 300.00.030. 300 форму сдали но соответственно не уплачивали ничего, получается эта сумма учлась на лицевом в НК. А с 1 квартала 2011 года мы сдавали 300 по факту оборотов за квартал, и оплачивали соответственно просчитанный НДС к уплате который получился по факту за квартал 2011 года своевременно как положено. Теперь получается у нас переплата по НДС так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Фев 01, 2012 10:58:37
|
|
|
Совершенно верно.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Посмотрите свой лицевой в Кабинете Налогоплательщика, если всё так как вы говорите, там у вас по НДС переплата.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Фев 01, 2012 11:19:03
|
|
|
Lisa говорит: |
Посмотрите свой лицевой в Кабинете Налогоплательщика, если всё так как вы говорите, там у вас по НДС переплата. |
Значит по заполнению 300 форм все верно никакие допики не нужны так получается? Нам просто не нужно было уплачивать НДС в 2011 году до полной "выработки "суммы на лицевом счете, или все таки нужно было где то указывать в 300 в 2011 что у нас была "переплата"? Ведь так получается мы просчитали НДС к уплате, но не заплатили его своевременно, или у НК все автоматически отображается, чтобы потом никаких штрафов не было у нас?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Фев 01, 2012 11:28:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Да, на лицевой все оплаты и переплаты "садятся" по срокам. Нигде не надо больше указывать переплату. А результат по НДС за каждый отчётный период с нарастающим итогом вы ,в первую очередь видите у себя в 1С, вот его и сверяйте с лицевым в КН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Фев 01, 2012 13:54:45
|
|
|
Значит если у нас переплата составила 20000, а НДС к уплате за квартал 15000, нам вобще ничего платить не надо ? и если можно дайте пож-та ссылку на статью НК где можно почитать информацию связанную с переплатой по НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Фев 01, 2012 14:08:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka говорит: |
Значит если у нас переплата составила 20000, а НДС к уплате за квартал 15000, нам вобще ничего платить не надо ? |
Да не надо платить и в зачёт ещё остаётся 5000.
neznayka говорит: |
и если можно дайте пож-та ссылку на статью НК где можно почитать информацию связанную с переплатой по НДС. |
Почитайте весь 8 раздел в НК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|