» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно оприходовать импортируемое оборудование?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: aigerim0907
Добавлено: #1  Ср Фев 08, 2012 15:45:44
Заголовок сообщения: Как правильно оприходовать импортируемое оборудование?

Здравствуйте! Ситуация следующая:
Приобрели оборудование в Германии, общая стоимость 9000 евро. Оплату совершили в декабре 2011г. при этом так же оплатили транспортные расходы в сумме 4200 евро третей организации (в декабре 2011г НДС = 0%). Расстамаживали оборудование 13 января 2012г. Плата за таможенные процедуры 16054 тенге, Таможенные ошлины 249309 тенге, НДС в зачет 331014 тенге. следовательно стоимость оборудования = 9000 + 4200 + 16054 + 249309
Вопрос:
1. Согласно МСБУ (1А8) 21 товары, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте путем предоплаты, отражаются в бухгалтерском учете по курсу произведенного авансового платежа, т.е и приходовать мы должны его декабрем 2011г, а как быть с дополнительными платежами? они ведь должны увеличить стоимость ОС? Можно оприходовать оборудование по дате ГТД?
2. Если можно, то как быть с сумой 4200 евро? в пересчете на тенге указать ее в 300 форме в 4 квартале 2011г или как буду приходовать оборудование по документам ГТД уже в 1квартале 2012г?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Ср Фев 08, 2012 15:56:07
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
Можно оприходовать оборудование по дате ГТД?

Можно, но курсу предоплаты. В ГТД указывается курс для расчета таможенных платежей.
aigerim0907 говорит:
быть с сумой 4200 евро?

Транспортной организации вы оплатитили по инвойсу, а каким числом у вас идет АВР или акт приема передачи?
Транспортная организация нерезидент?



Автор: aigerim0907
Добавлено: #3  Ср Фев 08, 2012 16:00:31
Заголовок сообщения:

Да, оплачивали по инвойсу, сама счет-фактура выставдена декабрем 2011года, находится в Германии.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Ср Фев 08, 2012 16:08:34
Заголовок сообщения:

aigerim0907, у вас возникает КПН за нерезидента согласно ст 192 п 1 пп 16. НДС за нерезидента согласно
ст 248 п 10 у вас не возникает.
При заполнении 300 формы в 1 кв 2012 г. она у вас сядет в строку прихода по импорту.



Автор: aigerim0907
Добавлено: #5  Ср Фев 08, 2012 16:12:51
Заголовок сообщения:

извините, я сразу не указала, мы по упрощенке работаем.
значит я могу смело указывать суммы за оборудование, транспортировку и сумму "к зачету" уже в январе вне зависимости от того когда была произведена основная оплата?



Автор: vfhf
Добавлено: #6  Ср Фев 08, 2012 16:13:57
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
1. Согласно МСБУ (1А8) 21 товары, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте путем предоплаты, отражаются в бухгалтерском учете по курсу произведенного авансового платежа, т.е и приходовать мы должны его декабрем 2011г

Вообще дата отражения такой покупки в балансе не от этого зависит, а от условий Договора - а именно когда к вам перешло право собственности. Может быть - что товар уже ваш, а при этом еще не растаможен. Тогда вы его приходует по условию договора по цене аванса, а потом при получении доп.документов на доп расходы - увеличиваете себестоимость этого товара.



Автор: aigerim0907
Добавлено: #7  Ср Фев 08, 2012 16:19:32
Заголовок сообщения:

значит в любом случае я должна его приходовать по документам ГТД? так как фактически тогда же мы и получили оборудование?


Автор: vfhf
Добавлено: #8  Ср Фев 08, 2012 16:22:58
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
в любом случае я должна

а в любом случае надо смотреть условия договора



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Ср Фев 08, 2012 16:31:32
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
мы по упрощенке работаем.

Следовательно на вас рапространяется МСФО № 1.
vfhf говорит:
Вообще дата отражения такой покупки в балансе зависит от условий Договора

И от учетной политике. Я в своей учетной политике указала, чтобы не заморачиваться с товарами в пути и прочее, что по дате таможенной очистке



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ