» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно оприходовать импортируемое оборудование? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #1  Ср Фев 08, 2012 15:45:44 |
Заголовок сообщения: | Как правильно оприходовать импортируемое оборудование? |
Здравствуйте! Ситуация следующая: Приобрели оборудование в Германии, общая стоимость 9000 евро. Оплату совершили в декабре 2011г. при этом так же оплатили транспортные расходы в сумме 4200 евро третей организации (в декабре 2011г НДС = 0%). Расстамаживали оборудование 13 января 2012г. Плата за таможенные процедуры 16054 тенге, Таможенные ошлины 249309 тенге, НДС в зачет 331014 тенге. следовательно стоимость оборудования = 9000 + 4200 + 16054 + 249309 Вопрос: 1. Согласно МСБУ (1А8) 21 товары, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте путем предоплаты, отражаются в бухгалтерском учете по курсу произведенного авансового платежа, т.е и приходовать мы должны его декабрем 2011г, а как быть с дополнительными платежами? они ведь должны увеличить стоимость ОС? Можно оприходовать оборудование по дате ГТД? 2. Если можно, то как быть с сумой 4200 евро? в пересчете на тенге указать ее в 300 форме в 4 квартале 2011г или как буду приходовать оборудование по документам ГТД уже в 1квартале 2012г? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #2  Ср Фев 08, 2012 15:56:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Можно, но курсу предоплаты. В ГТД указывается курс для расчета таможенных платежей.
Транспортной организации вы оплатитили по инвойсу, а каким числом у вас идет АВР или акт приема передачи? Транспортная организация нерезидент? |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #3  Ср Фев 08, 2012 16:00:31 |
Заголовок сообщения: | |
Да, оплачивали по инвойсу, сама счет-фактура выставдена декабрем 2011года, находится в Германии. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #4  Ср Фев 08, 2012 16:08:34 |
Заголовок сообщения: | |
aigerim0907, у вас возникает КПН за нерезидента согласно ст 192 п 1 пп 16. НДС за нерезидента согласно ст 248 п 10 у вас не возникает. При заполнении 300 формы в 1 кв 2012 г. она у вас сядет в строку прихода по импорту. |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #5  Ср Фев 08, 2012 16:12:51 |
Заголовок сообщения: | |
извините, я сразу не указала, мы по упрощенке работаем. значит я могу смело указывать суммы за оборудование, транспортировку и сумму "к зачету" уже в январе вне зависимости от того когда была произведена основная оплата? |
Автор: | vfhf | ||
Добавлено: | #6  Ср Фев 08, 2012 16:13:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вообще дата отражения такой покупки в балансе не от этого зависит, а от условий Договора - а именно когда к вам перешло право собственности. Может быть - что товар уже ваш, а при этом еще не растаможен. Тогда вы его приходует по условию договора по цене аванса, а потом при получении доп.документов на доп расходы - увеличиваете себестоимость этого товара. |
Автор: | aigerim0907 |
Добавлено: | #7  Ср Фев 08, 2012 16:19:32 |
Заголовок сообщения: | |
значит в любом случае я должна его приходовать по документам ГТД? так как фактически тогда же мы и получили оборудование? |
Автор: | vfhf | ||
Добавлено: | #8  Ср Фев 08, 2012 16:22:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а в любом случае надо смотреть условия договора |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #9  Ср Фев 08, 2012 16:31:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Следовательно на вас рапространяется МСФО № 1.
И от учетной политике. Я в своей учетной политике указала, чтобы не заморачиваться с товарами в пути и прочее, что по дате таможенной очистке |