» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС в 300 форме за 2012 год?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Юльчик06
Добавлено: #1  Вс Фев 12, 2012 14:46:44
Заголовок сообщения: Куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС в 300 форме за 2012 год?

Здравствуйте! Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС, почитала уже и правила и всю форму пересмотрела не нашла такой строки, отзовитесь кто в курсе?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пн Фев 13, 2012 07:47:31
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС,

Предлагаю:
1.Стр.300.00.001 III А,В.
С ув.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #3  Пн Фев 13, 2012 09:12:25
Заголовок сообщения:

Но в правилах сказано что 1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения с учетом особенностей, установленных статьей 233 Налогового кодекса; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты;
esiphi говорит:
Стр.300.00.001 III А,В.
если я правильно поняла Вы мне на эту строку указываете? что такое
esiphi говорит:
III

?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Пн Фев 13, 2012 09:28:58
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
esiphi говорит:III
?


Юльчик06, это третья строка



Автор: Юльчик06
Добавлено: #5  Пн Фев 13, 2012 09:54:18
Заголовок сообщения:

Простите, но 3-я строка в форме 300.00 называется 300.00.003, а не
Юльчик06 говорит:
Стр.300.00.001

Если заполнять строку 300.00.003 в форме 300.00, то согласно правилам 4) в строке 300.00.003 А указывается сумма корректировки размера облагаемого оборота. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009А;
5) в строке 300.00.003 В указываются сумма корректировки налога на добавленную стоимость. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009 В; мне нужно заполнить приложение 300.06, но в этом приложении нет такой строки, в которую можно включить остатки по товарам при снятии с учета по НДС или я что то не правильно понимаю :%):



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Пн Фев 13, 2012 10:46:46
Заголовок сообщения:

Юльчик06, простите ответ дан по форме за 2011 г. В новой форме за 2012 г. такой строки нет, поэтому, думаю, что нежно включать по стрю 300.00.001

Добавлено спустя 39 секунд:

Трудоголик2 говорит:
нежно

нужно



Автор: Юльчик06
Добавлено: #7  Пн Фев 13, 2012 10:52:19
Заголовок сообщения:

Спасибо, наконец то нашли истину! :)


Автор: Арахна
Добавлено: #8  Сб Дек 15, 2012 14:44:00
Заголовок сообщения: В какой строке ф.300.00 показать остатки ТМЗ при снятии с учета по НДС?

ИП на упрощенке, снимаемся с учета по НДС. в какую строку в ликвидационной ф 300.00 отразить сумму по остаткам товаров, по которым ранее был отнесен НДС в зачет.


Автор: Арахна
Добавлено: #9  Пн Дек 17, 2012 11:40:49
Заголовок сообщения:

ну откликнитесь хоть кто-то.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #10  Пн Дек 17, 2012 12:20:41
Заголовок сообщения:

Арахна, проще всего набрать в поиске:

300 AND остатк* AND сняти*

и увидите кучу подходящих тем, например, эту: http://balans.kz/viewtopic.php?t=41676



Автор: Арахна
Добавлено: #11  Пн Дек 17, 2012 12:27:03
Заголовок сообщения:

спасибо. искала просто слова, не нашла. спасибо за подсказку. но все равно не понятно - куда и нужно ли включать(((


Автор: Арахна
Добавлено: #12  Пн Дек 17, 2012 13:06:15
Заголовок сообщения:

получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого?
а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть?



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #13  Пн Дек 17, 2012 14:18:17
Заголовок сообщения:

Арахна говорит:
получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого?

не делается по остаткам расшировка.
Арахна говорит:
а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть?

Во-первых, если вдруг после добровольного снятия с учета по НДС, у вас будет превышение оборотов свыше допустимого минимума (30000 МРП), то Вы обязаны пойти в НК и подать налоговое заявление о постановке на регистрационный учет по НДС с отметкой, что данная постановка является для Вас обязательной.

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Во-вторых, это конечно же может сделать и сам НК, но поверьте для Вас это будет не самым приятным моментом, т.к. в данном случае Вас могут привлечь к адм.ответственности за несвоевременную постановку на учет по НДС
Арахна говорит:
не может такого быть?

Почему, все в жизни бывает.



Автор: Арахна
Добавлено: #14  Пн Дек 17, 2012 14:48:10
Заголовок сообщения:

30тыщ МРП это за год.... у нас такого нет, поэтому и снимаемся. я говорю про постановку на общеустановленный. странно что не показываются отдельно остатки, как раньше. но в принципе обороты будут смотреть по 910й, так же? а там мы остатки не показываем, только реализацию...


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #15  Пн Дек 17, 2012 16:15:52
Заголовок сообщения:

Ну конечно для определения, выполняются ли условия для СНР, учитывается доход по ф.910, обороты по НДС тут вообще не причем.
А все расшифровки сделайте в налоговом регистре к ф.300.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ