» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС в 300 форме за 2012 год? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #1  Вс Фев 12, 2012 14:46:44 |
Заголовок сообщения: | Куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС в 300 форме за 2012 год? |
Здравствуйте! Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС, почитала уже и правила и всю форму пересмотрела не нашла такой строки, отзовитесь кто в курсе? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пн Фев 13, 2012 07:47:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Стр.300.00.001 III А,В. С ув. |
Автор: | Юльчик06 | ||||
Добавлено: | #3  Пн Фев 13, 2012 09:12:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Но в правилах сказано что 1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения с учетом особенностей, установленных статьей 233 Налогового кодекса; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты;
? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Пн Фев 13, 2012 09:28:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Юльчик06, это третья строка |
Автор: | Юльчик06 | ||
Добавлено: | #5  Пн Фев 13, 2012 09:54:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Простите, но 3-я строка в форме 300.00 называется 300.00.003, а не
Если заполнять строку 300.00.003 в форме 300.00, то согласно правилам 4) в строке 300.00.003 А указывается сумма корректировки размера облагаемого оборота. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009А; 5) в строке 300.00.003 В указываются сумма корректировки налога на добавленную стоимость. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009 В; мне нужно заполнить приложение 300.06, но в этом приложении нет такой строки, в которую можно включить остатки по товарам при снятии с учета по НДС или я что то не правильно понимаю :%): |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Пн Фев 13, 2012 10:46:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Юльчик06, простите ответ дан по форме за 2011 г. В новой форме за 2012 г. такой строки нет, поэтому, думаю, что нежно включать по стрю 300.00.001 Добавлено спустя 39 секунд:
нужно |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #7  Пн Фев 13, 2012 10:52:19 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, наконец то нашли истину! :) |
Автор: | Арахна |
Добавлено: | #8  Сб Дек 15, 2012 14:44:00 |
Заголовок сообщения: | В какой строке ф.300.00 показать остатки ТМЗ при снятии с учета по НДС? |
ИП на упрощенке, снимаемся с учета по НДС. в какую строку в ликвидационной ф 300.00 отразить сумму по остаткам товаров, по которым ранее был отнесен НДС в зачет. |
Автор: | Арахна |
Добавлено: | #9  Пн Дек 17, 2012 11:40:49 |
Заголовок сообщения: | |
ну откликнитесь хоть кто-то. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #10  Пн Дек 17, 2012 12:20:41 |
Заголовок сообщения: | |
Арахна, проще всего набрать в поиске: 300 AND остатк* AND сняти* и увидите кучу подходящих тем, например, эту: http://balans.kz/viewtopic.php?t=41676 |
Автор: | Арахна |
Добавлено: | #11  Пн Дек 17, 2012 12:27:03 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо. искала просто слова, не нашла. спасибо за подсказку. но все равно не понятно - куда и нужно ли включать((( |
Автор: | Арахна |
Добавлено: | #12  Пн Дек 17, 2012 13:06:15 |
Заголовок сообщения: | |
получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого? а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть? |
Автор: | Омарова Д.М. | ||||||
Добавлено: | #13  Пн Дек 17, 2012 14:18:17 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
не делается по остаткам расшировка.
Во-первых, если вдруг после добровольного снятия с учета по НДС, у вас будет превышение оборотов свыше допустимого минимума (30000 МРП), то Вы обязаны пойти в НК и подать налоговое заявление о постановке на регистрационный учет по НДС с отметкой, что данная постановка является для Вас обязательной. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Во-вторых, это конечно же может сделать и сам НК, но поверьте для Вас это будет не самым приятным моментом, т.к. в данном случае Вас могут привлечь к адм.ответственности за несвоевременную постановку на учет по НДС
Почему, все в жизни бывает. |
Автор: | Арахна |
Добавлено: | #14  Пн Дек 17, 2012 14:48:10 |
Заголовок сообщения: | |
30тыщ МРП это за год.... у нас такого нет, поэтому и снимаемся. я говорю про постановку на общеустановленный. странно что не показываются отдельно остатки, как раньше. но в принципе обороты будут смотреть по 910й, так же? а там мы остатки не показываем, только реализацию... |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #15  Пн Дек 17, 2012 16:15:52 |
Заголовок сообщения: | |
Ну конечно для определения, выполняются ли условия для СНР, учитывается доход по ф.910, обороты по НДС тут вообще не причем. А все расшифровки сделайте в налоговом регистре к ф.300. |