» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как отразить в 1с 8 -2 услуги и товары приобретенные с НДС, который не может идти в зачет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #1  Пн Фев 20, 2012 14:42:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Любопытно, кому? |
Автор: | Varvara |
Добавлено: | #2  Пн Фев 20, 2012 12:24:29 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо (нажала)! |
Автор: | BalabassII |
Добавлено: | #3  Пн Фев 20, 2012 12:11:05 |
Заголовок сообщения: | |
Смотрю уже всё благополучно разрешилось )) |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #4  Пн Фев 20, 2012 12:03:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ищущий да обрящет. http://balans.kz/viewtopic.php?p=469346#469346 |
Автор: | Varvara |
Добавлено: | #5  Пн Фев 20, 2012 11:46:30 |
Заголовок сообщения: | |
Исправляюсь. Регистрационный номер 801012202. Версия 1 с Бухгалтерия 8 для Казахстана. Конфигурация типовая. |
Автор: | BalabassII |
Добавлено: | #6  Пн Фев 20, 2012 11:19:16 |
Заголовок сообщения: | |
Чтобы Вам помогли, нужно.... цитирую из правил, которые здесь: http://balans.kz/rules.php "Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7,5, 7,7 или 8,0) и ОБЯЗАТЕЛЬНО конфигурацию" |
Автор: | Varvara |
Добавлено: | #7  Пн Фев 20, 2012 10:35:15 |
Заголовок сообщения: | |
В том то и дело, что и правила читала и поиском пользовалась, и ничего не нашла... :cry: |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #8  Пт Фев 17, 2012 23:03:19 |
Заголовок сообщения: | |
Varvara, взрослый человек, а поиском не пользуемся, правила не читаем. Нехорошо. |
Автор: | Varvara |
Добавлено: | #9  Пт Фев 17, 2012 18:09:14 |
Заголовок сообщения: | как отразить в 1с 8 -2 услуги и товары приобретенные с НДС, который не может идти в зачет? |
Здравствуйте, При занесении поступления ТМЗ и услуг иногда попадаются услуги и товары, которые пришли к нам с НДС , выделенном в счете фактуре, а в зачет я их не имею право брать, так услуги (или товары)как не связаны с производственной деятельностью, но при этом я должна отразить их в реестре поступивших счетов фактур. У меня не получается почему-то : либо я должна показать НДС в зачет и занести в реестр приходящих счетов-фактур, либо я не должна показывать НДС в зачет, но и в реестр данный счет попадать не будет.. Пожалуйста, помогите. |