» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по программам 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #1  Пт Ноя 12, 2004 14:33:19 |
Заголовок сообщения: | Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по программам 1С |
Программа выдает ошибку "Бухгалтерские итоги не расчитаны" В компоненте "1С:Бухгалтерия" итоги расчитываються поквартально. Поэтому в начале каждого квартала следует выполнить слкдующие действия: Зайти в программу (в случае сетевой версии следует зайти "Монопольно"). в меню "Операции" запустить "Управление бухгалтерскими итогами". В окошке "расчет итогов установлен по:" Должен быть указан приведущий квартал. В кошке напротив кнопочки "расчет" должен стоять текущий квартал. Жмем мышкой кнопочку "Расчет". В результате в верхнем окне появиться текущий квартал. Жмем "Выход" и наслаждаемся работой. Как избежать потери данных? Только РЕГУЛЯРНЫМ сохранением базы данных. Насколько часто, каждый решает сам за себя. За какой период хочется востанавливать данные вручную, так и сохраняйте. Лучше это делать каждый день. Причем на отдельный носитель,хранить который рекомендуем в отдельном месте. Дискеты -самый ненадежный хранитель. качество дискет на сегодня оставляет желать лучшего, к тому размер дискет (емкость) небольшой, что составляет неудобства. ZIP накопитель - более надежное чем обычные дискеты, но дастаточно непопулярное. CD-RW - очень надежное, но требующее определенных действий от пользоватея для записи. USB FLASH DRIVE - Надежная, удобна в использование Небольшие физические размеры. Не требует навыков в использование. к тому невысокая цена. Выбор за вами. Для сохранения данных нужно зайти в базу в режиме "Конфигуратор". В меню "Администрирование" можно воспользоваться "Сохранить данные" либо "Выгрузить данные". Я предпочитаю второе. Поясню почему: Если имеються ошибки в базе данных, пункт "выгрузить данные" выгрузит вместе с ошибками. Если сделать "Выгрузить данные" то программа при выгрузке и загрузке не только востановит данные и конфигурацию но и проверит, пересчитает бухитоги. И помните, компьютер всего лиш куча железа, ему свойственно ломаться. Абсолютно надежных нет!!! так-же работа программы зависит практически от всего что на компьютер устанавливаеться. Из-за казалось бы безобидной игрушки, может перестать запускаться 1С. Поэтому не допускайте к компьютеру некомпетентных лиц. Случайных знакомых. Проследите что-бы в обязательном порядке стояло антивирусное программное обеспечение. Причем с регулярно обновляемыми базами. Особенно если компьютер имеет выход в интернет. Общие рекомендации при появление ошибок в 1С К сожалению возникает необходимость этого пункта. В 70% звонков в службу поддержки пользователи не могут сформулировать что-же у них за ошибка. Программа ВСЕГДАпишет ошибку, пусть для Вас не всегда понятную. Если например не проводиться документ, появляеться внизу поле. ДОЧИТАЙТЕ до конца что там написано. Как правило именно в конце будет предложение понятное ВАМ. Если непонятно, оставте это на экране, позвоните в службу поддержки (как правило по месту приобретения программы или службу поддержки 1С-Казахстан) не отходя от компьютера, прочтите его менеджеру. Постарайтесь что-бы телефон был рядом с компьютером. Вам будет очень тяжело запомнить рекомендации, как правило их дается несколько. Поэтому лучше все диктуемые действия производить сразу на компьютере. Этот же совет будет справедлив практически для любого программного обеспечения, только помните о том, что только лицензионное программное обеспечение обеспечиваеться поддержкой производителя. Пусть даже для этого Вам придеться звонить в Москву, но по крайней мере у вас есть возможность получить квалифицированую консультацию, что никогда не обеспечит пиратский софт. Как правильно купить программу 1С В первую очередь будьте готовы к тому что с автоматизацией учета придется поменять учетную политику предприятия. Автоматизация влечет за собой изменение норм, способов ведения учета. Второе, вы никогда не найдете программу ИДЕАЛЬНО подходящую для ВАС. Даже если вы у кого то видели одним глазком хорошую программу вроде подходящую для Вас, при покупке и подробном ее изучении выявиться очень много того что Вам не подойдет. Поэтому ищите близко подходящую. Расчитывайте что это будет не дешево. Просто позвонив и узнав цену на СТАНДАРТНЫЙ продукт, не принимайте ее за максимальную сумму. Подгонка программы не БЕСПЛАТНА. Бывает даже что сумма переделки превышает сумму покупки в 2-3 раза!!! Все зависит от ваших запросов. При выборе фирмы-продавца узнайте побольше о фирме. Например являеться ли фирма партнером фирмы 1С. Посмотреть это можно на сайте фирмы 1С www.1C.ru Там перечислены все фирмы-партнеры выполняющие условия договора с 1С. Имеються ли сертифицированные специалисты (узнать можно так-же на том же сайте). Все так-же можно просмотреть и в офисе выбранной фирмы, сертификаты как правило развешаны по стенам, при запросе Вам покажут договор с фирмой 1С (в договоре "Дарумсан"). Не пытайтесь купить слишком дешево, дешевое хорошим не бывает :D Например можно взять бухгалтерию, лицензионную программу за 10000-12000 тенге. Но это цена базовой версии!!! Она необслуживаемая. В ней невозможно сделать доработки под Вас. Все что возможно, это закачать стандартные обновления выпущенные специально для этой версии. Есть еще продукт "1С:Бухгалтерия" Стандартная версия. Достаточно дешевая (20000-23000 тенге), в данном случае нужно подробно расказать менеджеру о своей фирме и учете. Потому что данная версия не поддерживает более 3 аналитик на счету, не поддерживает многофирменный учет. Не поддерживает второй план счетов. Не рекомендую покупать, даже лицензионную программу, у програмистов одиночек. Как правило это долгое ожидание в случае проблем, у него ведь клиентов много, но сам он один!!! И если завтра по каким то причинам он откажеться Вас обслуживать или просто исчезнет, найти кого то для обслуживания будет достаточно тяжело. Особенно если конфигурация не типовая, а написанная самим программистом. Практически все фирмы и программисты 1С с большой неохотой беруться обслуживать чужие разработки. Да и как правило это дороже. История значений Помните о том что машина всегда, на многие реквизиты запоминает дату ввода. Например: Сотрудник принят на работу 01.10.2004. Документы на него к вам попали скажем 30.10.2004. В этот день вы его вводите в базу и соответственно заполняете карточку сотрудника. Большинство реквизитов машина независимо от Вас запомнит именно на 30.10.2004. И если вы попытаетесь начислить зарплату, начисление будет неправильным. Не отнимуться МРП за иждевенцев, не начислиться 10% пенсионных и т.д. Почему? Если мы зайдем в справочник "Сотрудники" станем на сотруднике и нажмем "F5" или щелкнем мышью по пиктограмме "История" (три листочка бумаги) То увидим что значения приходяться на дату 30.10.2004. То есть для машины на момент начисления от этого сотрудника была только фамилия :D Для того что-бы машина считала правильно, поменяйте даты прямо в истории значений. Это актуально для большинства справочников. То-же самое будет верно и для "Торговли и Склад". Но есть и небольшое отличее по документам, если в бухгалтерии есть просто время документа, то в торговле появляеться понятие "Точка актуальности" ведь это оперативный учет, где даже секунды играют большую роль:D. Продолжение следует |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Пт Ноя 12, 2004 15:45:08 |
Заголовок сообщения: | |
Конструктивное решение, Господа кодеры Присоединяйтесь! |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #3  Пт Ноя 19, 2004 14:59:22 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера. Вы можете здесь задать свои вопросы. Отвечу в пределах Типовых конфигураций для Казахстана рекомендованных фирмой 1С. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Сб Ноя 20, 2004 16:35:42 |
Заголовок сообщения: | |
да уж рекламировать то не мешки с цементом ворочать. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #5  Пн Ноя 22, 2004 16:41:05 |
Заголовок сообщения: | |
Простите, а где здесь реклама? Не ошибусь если скажу что как мимнимум 60% партнеров 1С распространяют типовые. Соответственно на рынке в 60 случаев из 100 будет установлена типовая конфигурация. Смысл в рекламе? Тем более что постом выше я всего лиш обозначил круг своих ответов, не более.... Согласитесь ни я, ни кто либо другой не может знать сотни написаных конфигураций. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Ср Ноя 24, 2004 17:04:16 |
Заголовок сообщения: | |
Совершенно с Вами согласен d.Fedor! Даже по этому форуму видно, что самая распространенная пользовательская программа в Казахстане - это 1С. Иначе, как объяснить, что разработчики других бухгалтерских программ даже не пытаются заявить о таковых? Правельно делаете, и рекламу свою размещайте! За такую работу, которую Вы проделываете - это просто необходимо... Даже среди франчей! Убежден, модераторы будут не против. |
Автор: | Witch'ka |
Добавлено: | #7  Вт Дек 07, 2004 19:22:33 |
Заголовок сообщения: | |
Поддерживаю Федора. Спрашивайте - чем сможем - поможем. |
Автор: | Алёна |
Добавлено: | #8  Ср Дек 22, 2004 18:41:02 |
Заголовок сообщения: | |
Fedor.Помогите пожайлуста если сможете .У на такая ситуация. Открыраем оборотно-сальдовую ведомость по счету 333, ставим период с 01.12.2004 года по 31.12.2004 года. А программа нам выдает данные за весь год, хотя пишет что за декабрь 2004 года. А в сальдо на конец периода(Кредит) стоят суммы как буд то мы должны выплатить деньги сотрудникам, хотя эти суммы выплаченны еще в октябре месяце и были закрыты до вчерашнего дня. Заранее спасибо С уважением Алёна. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Чт Дек 23, 2004 08:28:01 |
Заголовок сообщения: | |
конфигурация, релиз, компоненты? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Чт Дек 23, 2004 08:32:40 |
Заголовок сообщения: | |
тута Гостей банят? Хде остальные посты. Политика? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Пн Дек 27, 2004 19:48:11 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения за поздний ответ, был в командировке, поэтому отвечаю только сейчас. Для Алёны, Немного нехватает первоначальных данных, Гость верно заметил, релиз, конфигурация.... Но из Вашей информации можно сделать вывод такой, налицо нетипичное поведение программы, точнее выдача данных выходящих за рамки указанного временного интервала. Можно предположить о нарушении индексов базы(как наиболее вероятная ошибка). Попробуйте сделать выгрузку - загрузку базы данных. Заходите в базу в режиме Конфигуратора, меню "Администрирование" -->"выгрузить данные". После выгрузки тут-же сделать "Загрузить данные". Программа востановит индексы, пересчитает все бухитоги. Думаю ваши проблемы решаться. Подобные ошибки часто возникаю при различного рода сбоях компьютера, броски напряжения в сети. Программа исправно выдает запрос на переиндексирование, но зачастую пользователи отвечают "нет" ввиду спешки, потом возникают подобные проблемы. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пт Дек 31, 2004 18:40:59 |
Заголовок сообщения: | |
Для Fedora от Алёны. Спасибо Fedor. Мы нашу проблемму решили :lol: |
Автор: | Жанна | ||
Добавлено: | #13  Чт Янв 06, 2005 10:07:28 | ||
Заголовок сообщения: | Списание ТМЦ | ||
|
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #14  Пт Янв 07, 2005 14:51:55 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера! Я же не телепат!!! Что у Вас установлено? Бухгалтерия, Торговля? Поверте это абсолютно разные вещи. Если предположить что бухгалтерия, проверте документ "Реализация товаров", сделаны ли проводки? Сделать это можно как из самого документа, так и в журнале щелкнув мышью по кнопочке ДК. Если проводки есть, проверте дату создания оборотно-сальдовой ведомости (в 50% случаев подобных вопросов, забывают выбрать правильный период отчета). Если нет, попробуйте перепровести документ, он обязательно выдаст ошибку, по какой причине не проводиться документ. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #15  Пт Янв 07, 2005 16:45:39 |
Заголовок сообщения: | |
Хм, недописал. Документ "Списание товаров" делать не нужно!!! Вот выдержка из помощи по конфигурации: "Документ предназначен для списания товаров на производственные, административные и прочие затраты, а также при списании реализованных товаров, в документах реализации (документ "Реализация товаров"), для которых был установлен признак "Не формировать проводки по списанию себестоимости". Для формирования операции по списанию товаров в документе необходимо указать склад, с которого они будут списываться." |
Автор: | Racurs |
Добавлено: | #16  Вт Июл 05, 2005 11:55:09 |
Заголовок сообщения: | |
Программерам: http://pavlodar.pisem.net/col77.htm |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #17  Вт Июл 05, 2005 15:54:28 |
Заголовок сообщения: | |
Очень похоже на саморекламу начинающего программиста. Большинство описаний решения проблем для програмистов есть на дисках ИТС. К тому же описаны "неправильные" решения. К примеру вторая ошибка, да проблема решаеться удалением syslog, но.... лог пропадает тоже. Если бы автор задумался о причинах возникновения данной ошибки, то быстро бы понял что решить ее можно всего лишь запустив стандартный "skandisk". Решаеться и проблема и все данные в том числе и логи остаються в целостности и сохранности. К тому же, такая же ошибка появляеться не только в случае внезапного обрыва связи программы и базы данных. Так что всегда следует выяснить обстоятельства перед появлением ошибки. Так что не понимаю почему данная страничка адресована "программистам". |
Автор: | Witch`ka |
Добавлено: | #18  Чт Июл 07, 2005 14:20:27 |
Заголовок сообщения: | |
Сообщение "Не определены параметры базы данных" - насколько я знаю, причина в отсутствии файла словаря данных. Лечится в конфигураторе загрузкой MD-файла "самого в себя" :) |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #19  Чт Июл 07, 2005 18:20:40 |
Заголовок сообщения: | |
В точку Witch'ka, хотя по всем ошибкам можно указать 2-3 причины и 2-3 способа лечения, причем это будет не полный список. :D Только стоит ли это делать здесь? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #20  Пн Авг 22, 2005 11:31:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В штате нет программиста, работаем с одним из региональный представителей 1С. Знаний в прогаммировании недостаточно, но интуиция подсказывает, что если прикрепленный к нам программист говорит "нельзя", это не совсем так. Насколько ограничены возможности конфигурации 1С:Торговли при создании новых отчетов. |
Автор: | Witch`ka |
Добавлено: | #21  Пн Авг 22, 2005 14:00:36 |
Заголовок сообщения: | |
Ограничены только наличием необходимых для отчета данных в вашей учетной системы + есть ограничение на стиль реализации связанное с возможностями платформы. В принципе наверное более конкретно можно было бы ответить, если бы Вы сформулировали конкретную задачу, привели пример отчета, который Вы хотите получить. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #22  Пн Авг 22, 2005 14:51:27 |
Заголовок сообщения: | |
Юлии - неплохо бы уточнить, что за программа, версии конфы, местонахождение ваше в галактике, вид занятий фирмы, что продаете, торговая схема работы, число пользователей в базе, наличие удаленных складов/филиалов...и т.д...а ушш потом хаять программиста... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #23  Вт Авг 23, 2005 12:11:45 |
Заголовок сообщения: | |
Хорошо, скажите, действительно нет возможности «перелить» справочники и остатки из старой ломаной базы, в новую еще пустую (1С:Торговля) без повреждения кодировки, чтобы программа «не посылала матом» при вводе нового наименования? Еще вопрос! Если первоначально конфигурация была настроена (1С:Торговля) на партионный учет овара , отказ от этой настройки влечет глубокие дорогостоящие переделки? Старикану! Я же говорю, что знаний в программировании мало (но пытаюсь вникнуть, чтобы не надурили), поэтому и интересуюсь, может быть и некорректно ставя вопрос, но не ХАЮ!!! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #24  Вт Авг 23, 2005 13:22:53 |
Заголовок сообщения: | |
К сожалению, с возрастом утрачиваю телепатические навыки...:) 1.СТАРАЯ ЛОМАНАЯ БАЗА - это что ? версия, конфа ? 2. Партионный учет не мой профиль...я такое не курю...но скорее всего, гимору немерено будет... ну и как всегда...вид деятельности фирмы, торговая схема работы - ну СОВЕРШЕННО не имеют никакого значения !!! да разве и может быть иначе ? учет - он везде учет... наше дело кнопки нажимать, а тут ходют всякие, дерут немерено... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #25  Вт Авг 23, 2005 13:58:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Можно, но делать это должен специалист
Если у Вас типовая российская ТиС 9.ХХ, то можно без проблем и на ходу. Т.к. казахстанская ТиС слизана с вышеупомянутой ТиС 9.ХХ, то думаю, что в ней тоже можно, хотя и не уверен. Если же у Вас что-то самопальное, то хрен его знает. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #26  Сб Авг 27, 2005 11:16:22 |
Заголовок сообщения: | |
Не слизана ТПП, а локализовано, о чем официально сообщалось. А это разные вещи... В вашем варианте звучит как своровано, а это не так. Для Julija, в случае типовой казахстанской, да, отказаться от партионного учета можно, причем без вмешательства программиста, это все в пользовательских настройках. Перенос из старой базы возможен, но не всегда корректен. Зачастую дешевле забить остатки и начать работу с часа Х. Если у вас так ругаеться, значить не были учтены некоторые нюансы.При этом можно использовать старую базу в качестве архива. То есть установив лицензионную платформу и используя старую конфигурацию под ней, вы не нарушаете права фирмы 1С. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #27  Сб Авг 27, 2005 14:14:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дядя Федь, не надо искать скрытый смысл там, где его нет. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #28  Сб Авг 27, 2005 16:53:51 |
Заголовок сообщения: | |
Я не ищу, а предпочитаю правильные формулировки. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #29  Ср Ноя 09, 2005 18:06:02 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые специалисты по 1с,подмогните советом. Бух.учет для Казахстана 2.0,релиз 7.70.208,лицензионная. Некоторые первичные документы старого образца(доверенность,РКО) Существует ли возможность самостоятельно добавить внешнюю печатную форму в Базу 1С, предварительно скопировав файл с расширением .ert из другой программы1с . Или сразу меня нужно по рукам бить. Я не отнимаю ваш хлеб, это же не доработка конфигурации. |
Автор: | d.Fedor | ||||
Добавлено: | #30  Ср Ноя 09, 2005 18:57:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Зина, просто обновите до 010 релиза. Вот изменения внесенные в конфигурацию:
|
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #31  Ср Ноя 09, 2005 19:03:30 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо.Так и сделаю |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #32  Чт Ноя 10, 2005 14:08:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Насколько я понял, у Зины БУ 208 релиза, и что ты ей тут насоветовал ??? Причем Зина побежала обновлять. Интересно, что у нее получится ? |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #33  Чт Ноя 10, 2005 18:07:24 |
Заголовок сообщения: | |
Еще не добежала, только позвонила и узнала скоко будет стоить. |
Автор: | d.Fedor | ||||
Добавлено: | #34  Пт Ноя 11, 2005 09:20:06 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Действительно, почему то решил что торговля. Тем не менее совет все равно однозначный, особенно для бухгалтерии, то биш поднять до 210 релиза
|
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #35  Пт Ноя 11, 2005 13:02:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно,d.Fedor,решили, торговля у меня тоже есть (торговля+ склад для Казахстана, релиз7.70.008), поэтому и первый совет мне пригодился и второй тоже нужен :) ТПП- спасибо за внимание и внимательность |
Автор: | Технический | ||||
Добавлено: | #36  Сб Ноя 12, 2005 01:55:31 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #37  Сб Ноя 12, 2005 09:41:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я приму это как комплимент:) А вообще лишний бесплатный правильный совет еще никому не помешал |
Автор: | d.Fedor | ||||||
Добавлено: | #38  Пн Ноя 14, 2005 10:43:24 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
С таким бухгалтером интереснее работать, чем с пасивным, нифига не знающем и самое страшное, не желающем знать... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #39  Вт Дек 13, 2005 11:26:02 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день ! Когда я провожу авасовый отчет с назначением к примеру "коммандировка" я провожу 2 аванс. отчета и счет-фактура полученные: 1. Билеты с НДС 2. Суточные по норме и провожу счет-фактура полученные сам НДС с билета. и сам вопрос у всех так, или мне нужно доработать конфигурацию или настройки? 1С Предприятие 7.7 (7.70.025) Конфигурация Бухгалтерский учет для Казахстана (7.70.209) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #40  Вт Дек 13, 2005 12:31:28 |
Заголовок сообщения: | |
я отвечать не буду, потому что сочтут рекламой. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #41  Вт Дек 13, 2005 13:59:43 |
Заголовок сообщения: | |
Почти ничего не понял. Что хочет автор ? |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #42  Вт Дек 13, 2005 14:12:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #43  Вт Дек 13, 2005 14:13:50 |
Заголовок сообщения: | |
я тоже не понял... :) а протелепатировал так. Аффтар хочет, чтобы при заполнении АО СРАЗУ заполнялись СФ полученные. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #44  Вт Дек 13, 2005 14:23:46 |
Заголовок сообщения: | |
:D Так понимаю извечный вопрос, как нам одним документиком (Авансовым отчетом) все оприходовать... Без изменений не получиться, ибо, счет-фактура это счет-фактура, а авансовый отчет... есть авансовый отчет. Это неправильно ни логически, ни по стандартам... Кесарю кесарево.. Можно конечно сделать изменения и прямо из авансового отчета формировать все остальные документы, и приходные накладные и счета фактуры полученные... Только сначала ответьте себе на вопрос, готовы ли вы ради экономии 3 минут (а для виписки всех документов по отдельности перечисленных в авансовом отчете примерно столько времени и понадобиться), в последующем платить дороже за очередные обновления конфигурации? Так как после этих изменений стандартные обновления автоматически не сядут, а значит программист будет сажать их руками, за что естественно будет брать деньги.... Ваш выбор... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #45  Вт Дек 13, 2005 14:33:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
немного не так. обычно делают в АО - 2хх - 333 331 - 333 плюс формируют СФ полученные (способ формирования опускаем) для ф. 307. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #46  Вт Дек 13, 2005 14:42:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
значит все так и паряться ? Честно сказть это так не продуманно, особенно про СФ полученные, а про с НДС и без НДС это вообще головняк ... значит придеться долбиться в том же духе ... ВСЕМ СПАСИБО ! |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #47  Вт Дек 13, 2005 14:53:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
здесь должна быть рекламная пауза. вырезано самоцензурой. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #48  Вт Дек 13, 2005 15:05:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Насчет "париться и долбиться" Вам d.Fedor очень хорошо все объяснил. Насчет "непродуманно" - придумайте лучше. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #49  Вт Дек 13, 2005 15:17:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Насчет придумайте лучше - d.Fedor очень хорошо все объяснил. d.Fedor благодарен ! |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #50  Вт Дек 13, 2005 15:24:42 |
Заголовок сообщения: | |
Будем "париться и долбиться" но денег не дадим :D Все продумано и сделано в соответствие с законами РК. Если в законе сказано что нужно приходовать "Приходной накладной" значит так и в программе будет, ибо "авансовый отчет" законом придуман для отчета сотрудника. Но ежели вам лень заполнять отдельные документы, и хотите что-бы машина заполнила за вас, то простите за свою лень надо заплатить... По счетам-фактурам полученным, решение практически у всех, практически одинаково.. А это независимые разработчики... Лучше к сожалению придумать никому не удалось... Да и пришлось в свое время придумывать из-за 307 формы.... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #51  Вт Дек 13, 2005 15:40:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И сколько будет стоить ? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #52  Вт Дек 13, 2005 15:55:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в целом согласен, однако желал бы узнать, в каком конкретно законе это написано - "НУЖНО приходовать приходной накладной"... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #53  Вт Дек 13, 2005 16:21:31 |
Заголовок сообщения: | |
Конечно, нигде такого нет. Конечно, можно было бы добавить в типовую бухию возможность создавать приходные СФ прямо из АО. (или что-нибудь аналогичное). Т.е. облегчить работу бухгалтеров, добавить им удобства. Да только сдается мне, что не до этого сейчас разработчикам. Приходится им воплощать в жизнь очередной мар..., т.е., простите, очередную идею под названием "переход на МСФО". |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #54  Вт Дек 13, 2005 16:27:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
1. не стОит.
2. а вот это попробуйте. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #55  Вт Дек 13, 2005 17:21:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что попробовать ? |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #56  Вт Дек 13, 2005 17:30:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Абсолютно согласен!!! starican делают..... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #57  Вт Дек 13, 2005 17:30:18 |
Заголовок сообщения: | |
это - "очередную идею под названием "переход на МСФО" |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #58  Ср Дек 14, 2005 12:16:26 |
Заголовок сообщения: | |
Я когда перешла на 1С, попросила дописать конфигурацию по себя. Все красиво, все довольны. А теперь решила обновить релиз и узнаю, что это будет стоить времени и денег, поскольку конфигурация у нас переделана и все не так просто. Получается,если фирма небольшая, типовую конфигурацию лучше не трогать, чтобы потом иметь возможность за недорого обновлять релизы. Я бы рекомендовала господам 1С-никам на небольших фирмочкам объяснять бухам в самом начале, что не всегда овчинка стоит выделки. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #59  Ср Дек 14, 2005 12:43:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это вы находитесь в позишен намбе ту - "После. Созерцая полученный счет на квартальное обновление". позишен намбе уан - "ХАЧУ и все тут !" |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #60  Ср Дек 14, 2005 18:16:57 |
Заголовок сообщения: | |
Я и не сомневалась,что Starican меня поддержит мой дух в ответ на мои жалобы по поводу 1С :D |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #61  Ср Дек 14, 2005 18:46:58 |
Заголовок сообщения: | |
с жалобами по поводу 1С - сюда http://www.provodki.ru/book/odin_c.html |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #62  Ср Дек 14, 2005 20:57:10 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Читала,долго смеялась. Например жалоба № 133 :lol: Нет, я там жаловаться не буду. Я лучше здесь иногда буду жалобиться на родную 1С :D |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #63  Ср Дек 14, 2005 22:06:55 |
Заголовок сообщения: | |
вот еще почитайте - ваще отпад http://semensemenych.narod.ru/fl14.html |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #64  Чт Дек 15, 2005 10:15:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я не могу отвечать за всех партнеров фирмы 1С, скажу по крайней мере очень многие сразу, еще до покупки объясняют данную ситуацию... Ну и если вы читаете мои сообщения, я всегда оговариваюсь, подумайте, а так ли это жизненно необходимо, что потом платить гораздо большие деньги за обновление. |
Автор: | Talik | ||
Добавлено: | #65  Чт Дек 15, 2005 11:33:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #66  Чт Дек 15, 2005 13:21:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
абсолютно согласен...просто на практике происходит процесс - 1."натягивания" предприятия на конфу. 2. на все дальнейшие пожелания что либо переделать (даже за деньги, даже при условии что клиент знает от трудностях с последующими обновлениями...даже за БОЛЬШИЕ деньги...) - ответ один - "ЭТО сделать невозможно"....когда я учился на ФУ-2 в Цесне, я стока таких случаев наслышался от бухов...мне было стыдно за моих коллег=программистов...могу привести подробный перечень того, что сделать невозможно... |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #67  Сб Дек 17, 2005 10:33:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не хочу грешить на работников из 1С, они отличные ребята, думаю просто забыли предупредить. :) К тому же нужно было исправить ошибки, которые были в типовой, да и времени теперь экономлю достаточно. В общем я еще раз подумала и решила, что зря жалуюсь. Конкретно в моем случае лвчинка выделки стоит. :) И конечно я читаю ваши сообщения, только вы их редко оставляете . |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #68  Сб Дек 17, 2005 10:37:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Жила-была бухгалтер, которая всегда считала профессию медиков самой циничной, а профессиональных КВНщиков самыми веселыми. Но однажды она зашла на форум, где общаются 1Сники... :D |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #69  Сб Дек 17, 2005 11:46:56 |
Заголовок сообщения: | |
ух ты....так вы таких баянов не знаете...лана, тогда еще - http://zhurnal.lib.ru/s/shlenskij_a_s/parallel-processes.shtml |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #70  Вт Дек 20, 2005 09:29:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Есть еще одна проблемка в нашей стране, ввиду относительно недавнего появления типовых конфигураций, люди не привыкли еще к нормальной тех. поддержке. Сначало ошибки в типовой были, но... Они исправлялись в последующих релизах. Поэтому у Вас был выбор, исправить немедленно или ... сообщить о ошибке на линию консультаций (желательно на официальную, линии консультаций партнеров не всегда передают подобную информацию разработчикам, точнее не все :( ) И получить исправление в последующем релизе, фактически бесплатно... Конечно если это действительно ошибка. Starican в слове "большие" ударение на букву "о", синоним "побольше".[/quote] |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #71  Вт Дек 20, 2005 13:20:43 |
Заголовок сообщения: | |
да....помню времечко...перед первым выходом типовой...время напряженных ожиданий - что там будет ? как ? потеряем ли мы рынок ? клиентов ? и вот типовая вышла. и работы у нас стало еще больше...и все прибавляется, и прибавляется... счас ждем-с 8-ку бухию... |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #72  Чт Дек 22, 2005 18:30:08 |
Заголовок сообщения: | |
Мне не нравится 1С. Мне нужна программа. что бы я могла настроить учет досконально. Под себя. Попросила своего прога сделать в документе проводки Дебет 10.1 Болты 100 руб. 1кг Кредит 10.1 Винты 100 руб. 1кг. Он сказал, что программа такое не позволяет. Начал мне что то рассказывать про какую то двойную запись. Я так и знала, что 1с ведет двойной учет! И разве это программа которую можно настраиать? :lol: Немагуваляюсь.....Этож нада так,бедная Лариса. :D Зина,мы с тобой такие...такие...вопщем с двойным учетом... :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #73  Чт Дек 22, 2005 22:58:06 |
Заголовок сообщения: | |
телепатирую - 1. буху нужна проводка, отражающая факт пересортицы 2. программист не знает таких "словей" 3. результат - в инете |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #74  Пт Дек 23, 2005 11:02:24 |
Заголовок сообщения: | |
Ну-у-у :Bravo: просто молодец! Сема продвинулся в освоении телепатирования!!! Все,теперь можно угадывать любые мысли на любом расстоянии при содействии Staricana!!!! Сема,а если серьезно:действительно можно такое сделать?(или это из области фантазий буха) |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #75  Пт Дек 23, 2005 11:11:09 |
Заголовок сообщения: | |
Хоть бы "Ё" что ли ставили, что такое "сема", "семя" что ли? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #76  Пт Дек 23, 2005 12:56:01 |
Заголовок сообщения: | |
г-же Галине - "ну я же делаю..." (с) Ералаш г-ну Лоссу - вы правы, это однокоренные слова... |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #77  Пт Дек 23, 2005 13:21:29 |
Заголовок сообщения: | |
Хорошо,ув.Starican,я рада что вы делаете!!!! :Yahoo!: P.S. А я не знаю,как "е" с точками на верху делать :oops: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #78  Пт Дек 23, 2005 13:25:41 |
Заголовок сообщения: | |
обычно эта клавиша находится прямо под ESC... тест - Ёёёёё....ёёёёёё... а вот здесь можно прочитать про эту букву - http://voffka.com/archives/2005/12/13/022994.html |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #79  Пт Дек 23, 2005 13:39:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
8) Спасибо.У меня просто в этой букве не было нужды.ёёёёёё |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #80  Сб Дек 24, 2005 10:14:52 |
Заголовок сообщения: | |
Может достаточно ёёёёкать? |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #81  Пн Дек 26, 2005 10:22:56 |
Заголовок сообщения: | |
:Rose: Мое почтение.Больше не ё-каю. А я обновила отчетность.Спасибо устькаменогорцам. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #82  Пн Дек 26, 2005 13:12:13 |
Заголовок сообщения: | |
а проверили ? сначала цыфры.. потом выгрузили ? открыли в ИСИДАх ? |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #83  Чт Дек 29, 2005 18:58:39 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже обновила отчетность 4 кв 2005. Еще не проверяла, а разве она не одинаковая для всех. Если одинаковая, то подскажите, кто знает,где можно наткнуться на ошибки, помоготите время съэкономить. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #84  Чт Дек 29, 2005 19:20:45 |
Заголовок сообщения: | |
для начала откройте выгруженные отчеты в соответствующих им налоговых программах... |
Автор: | pharaON | ||
Добавлено: | #85  Пт Июн 02, 2006 09:51:45 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по программам 1С | ||
А какие манипуляции с 1С нужно сделать, что бы сохранилось как можно больше информации с 1С, с помощью выгрузки данных ? |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #86  Пт Июн 02, 2006 12:01:29 |
Заголовок сообщения: | |
Манипуляций никаких не надо. Если речь идет о выгрузке данных из конфигуратора 1С-предприятия 7.7, то: Выгружается полностью ВСЯ база данных, и как-то повлиять на это вы не можете. Все, что что вам можно сделать - это поставить или убрать галку "Выгружать сведения о пользователях". Назначение ее, думаю, понятно. |
Автор: | pharaON |
Добавлено: | #87  Пт Июн 02, 2006 12:06:57 |
Заголовок сообщения: | |
просто вся база весит ~139мб, а архив 2,6мб :) также при нажатии сохранение данных, можно добавлять файлы с любым расширением ... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #88  Пт Июн 02, 2006 12:14:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1. зато выгрузка компактнее. 2. выгрузка-загрузка исправляет данные, а сохранение-восстановление - нет. |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #89  Пт Июн 02, 2006 13:16:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну, предположим. Что нужно-то ? Какие проблемы одолевают, что мешает двигаться вперед ??? |
Автор: | pharaON |
Добавлено: | #90  Пт Июн 02, 2006 15:06:09 |
Заголовок сообщения: | |
2 Starican На первой странице я прочитал, и мне понравился как раз ваш предлагаемый вариант :) 2 NoName нужны все данные, для полного восстановления 1С но, как узнать что сохраняются все данные которые нужны для восстановления, при потери например харда ? |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #91  Пт Июн 02, 2006 16:00:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Есть такая штука - "контрольные восстановления данных из архива". Рекомендуется делать периодически как раз для того, чтобы видеть, что вы действительно имеете работоспособный архив. Только не вздумайте восстановить в рабочую базу. А вообще, сохранение и восстановление данных - отдельная наука. Архивирование должно быть автоматическим, архивы должны располагаться на сменных носителях, носителей должно быть больше одного, часть из них рекомендуется хранить вне офиса. Ну и вышеупомянутые контрольные восстановления периодически делать. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #92  Пт Июн 02, 2006 16:59:15 |
Заголовок сообщения: | |
если нужны ВСЕ данные полностью для восстановления базы 1С на случай смерти харда - делайте копию папки базы, заливайте ее на ДВД-Р (если большая база), или на СД-Р (если влезает)...диски складывайте в шкапчик... Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: и делайте так постоянно...регулярно...как только вам это надоест и вы перетсанете делать копии, база грохнется по закону подлости... |
Автор: | pharaON |
Добавлено: | #93  Пн Июн 05, 2006 12:01:16 |
Заголовок сообщения: | |
значит можно просто скопировать :) так и буду делать ... всех благодарю :) |
Автор: | Иван |
Добавлено: | #94  Вт Июн 06, 2006 12:17:19 |
Заголовок сообщения: | |
Забыли о Хранителях |
Автор: | pharaON |
Добавлено: | #95  Вт Июн 06, 2006 15:23:29 |
Заголовок сообщения: | |
шо за Хранители ? |
Автор: | Иван |
Добавлено: | #96  Вт Июн 06, 2006 16:23:16 |
Заголовок сообщения: | |
Проги которые, при каждом включении ПК, автоматически делают архивные копии по желанию клиента. Д. Федор лучше объяснит. Я тоже выгружаю стандартно. У этого способа очень много положительных моментов в плане восстановления системы о которых, многие даже не догадываются, так как предпочитают не восстанавливать. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #97  Вт Июн 06, 2006 17:22:20 |
Заголовок сообщения: | |
Вот здесь описание продукта http://www.1c.ru/rus/ishop/descr.jsp?kod=GDA009S Полная информация на сайте разработчика http://www.gendalf.ru/ По вопросам приобретения обращайтесь к любому партнеру или диллеру 1С. Список партнеров можно найти на сайте www.1c.ru |
Автор: | Любовь |
Добавлено: | #98  Вт Июн 06, 2006 18:17:12 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу помощи. Установлена 1 с станд (базовая)(предприятие) ред 2,5 (70.70.205) Как практически в ней решать вопрос бухучета в торговле, в частности передача товара на консигнацию и прием товара на консигнацию? И т.д.? Если проводить накладные, то это же не наш товар (или не их) пока не продан. Как лучше всего поступить? |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #99  Ср Июн 07, 2006 08:48:45 |
Заголовок сообщения: | |
Полноценный учет консигнации возможен только в конфигурации "Торговля + склад". Все, что можно сделать в вашем случае - это создать новый склад, назвать его "Товары на консигнации" и при передаче товара делать "Перемещение товара", а при реализации - проводить документ "Реализация товара". Можно будеть видеть остатки отданного товара и реализацию именно с этого склада. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #100  Ср Июн 07, 2006 09:02:00 |
Заголовок сообщения: | |
Согласен, только возникает вопрос о "случайном" проведение товара еще не проданого и соответственно не купленного. Я все таки бы рекомендовал пригласить специалиста и доработать программу для приема товаров на консигнацию. А лучше всего использовать коплекс с Торговлей и Склад, Торговля у менеджеров, выгрузка в бухгалтерию реальных движений товаров. |
Автор: | Иван |
Добавлено: | #101  Ср Июн 07, 2006 09:20:01 |
Заголовок сообщения: | |
Если будете приглашать специалиста убедитесь что он компетентен в этом вопросе. Так как предыдущие ответы ничего общего с консигнационной продажей не имеют Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Программу нужно и можно перенастроить. Не обязательно покупать для этого Торговлю и склад |
Автор: | pharaON |
Добавлено: | #102  Ср Июн 07, 2006 09:46:40 |
Заголовок сообщения: | |
а что означает 2-ое субконто в счете затрат ? |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #103  Ср Июн 07, 2006 09:50:16 |
Заголовок сообщения: | |
Иван прежде чем рубать с плеча насчет советов, дайте свой и обоснуйте. Я знаю о чем говорю, ибо такие доработки делал. Так-же знаю как должен автоматизироваться УЧЕТ в торговле. Даже с доработками бухгалтерии надолго не хватит это раз, в торговле особенно важен оперативный учет это два. И в третьих, здесь можно давать только общий совет, конкретный можно дать только после беседы с заказчиков в зависимости от его потребностей. Именно поэтому было предложено пригласить специалиста. |
Автор: | Иван |
Добавлено: | #104  Ср Июн 07, 2006 10:09:34 |
Заголовок сообщения: | |
Пардон, но задача была поставлена конкретная Учет товаров на консигнации. Далее все регламентировано теорией бухучета. И оперативный учет не путайте с буxгалтерским, а человек интересовался последним. В бухгалтериях в том числе и типовых мне встречалась консигнационная торговля с полным циклом. Я не говорю о себе так как, торговля оптовая, розничная, консигнационная - это то с чего я начинал (давно это было) и не меньше вашего могу утверждать правоту своих слов. Пусть выскажут мнение посторонние - МОЖНО ИЛИ НЕТ настроить в типовой бухгалтерии данный раздел? |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #105  Ср Июн 07, 2006 10:28:05 |
Заголовок сообщения: | |
По умолчанию нет, доработкой пожалуйста. Без доработок, NoName подсказал путь выхода. Внимательно перечитайте вопрос, у пользователя ИМЕЕТЬСЯ типовая бухгалтерия, соответственно даны советы по наилучшему отражению учета консигнационного товара. Не решайте за потребителя что ему лучше, просто предложите варианты и расскажите чем они лучше или хуже. Он сам выберет операясь на свои потребности и финансовые возможности. P.S. Сколько я слышал от заказчиков удивленные возгласы "Оказываеться так можно?!... А нам говорили....." А все потому либо говоривший кроме бухгалтерии ничего и не ставил никогда, либо просто решил что может самостоятельно оценивать потребности и финансовое положение заказчика.... |
Автор: | Иван |
Добавлено: | #106  Ср Июн 07, 2006 10:40:33 |
Заголовок сообщения: | |
Для консигнации не знаю знаете вы или нет нельзя обойтись складом. Товар учитывается особым образом, и доходы с налогами от реализации конс.товара также учитываются особо. Так что не советуйте заведомо неверные вещи. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Насчет потребностей заказчик сам скажет. А технично переобуть его на вам лучше это вам лучше приобрести это - без этого у вас не обойдется. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #107  Ср Июн 07, 2006 13:19:37 |
Заголовок сообщения: | |
Иван переобуть то всегда можно, вопрос а надо ли? Я работаю не от себя, а от фирмы. Мне интересно не сколько продать, сколько работать долгосрочно с покупателем. Ибо это зачастую пусть невысокий, но стабильный доход. Покупатель получает именно желаемый результат, а не лишний геморой. Меня волнует репутация моей фирмы и моих специалистов, именно поэтому мы не рубим с плеча советами не разобравшись с запросами покупателя. И подбираем наиболее оптимальный вариант с учетом на будущее. В некоторых случаях ознакомившись с планами покупателя сразу предупреждаем что покупка того или иного продукта оборачиваеться потерей денег через полгода согласно их планам развития... И клиент просчитывает эти варианты и выбирает из предложенного. Вот это я называю проффесиональной работой. Потому как сделать можно все, практически на чем угодно, но будет ли это показателем проффесионализма? Можно бухгалтерию на делфи написать, торговлю на аксесе, а надо ли? И в данном конкретном случае.... я не уверен нужно ли это делать в бухгалтерии... Должен ли бухгалтер отслеживать такой товар? Это больше работа менеджера, а вот продажа и соответственно приход товара для бухгалтерии свершившийся факт, то биш поступивший товар не являеться товаром до факта продажи. До этого он фактически просто лежит на хранение. Он не куплен, он не требует затрат... При продаже товара он и приходит на склад со своей себестоимостью и продаеться по продажной цене. Почему и рекомендовано вести учет в Торговле и Склад, где есть все для учета такого товара, а вот продажа образует все движения для бухгалтерии. Но это прекрасное решение в случае достаточно высоких оборотов и пропускной способности магазина. То биш для такой схемы надо еще опираться и на характеристики торговли данного предприятия. Если это небольшой магазинчик с небольшим оборотом проще доработать бухгалтерию... Хотя и здесь возникает вопрос, будет ли стоимость доработок оправдывать данную потребность? Словом, получить ответ на общественном форуме идеально подходящий под предприятие невозможно, проще вызвать или прийти к специалисту и просмотреть все варианты. Согласен что специалист должен быть компетентен, а то мальчик по газете нараскажет.... |
Автор: | NoName | ||||
Добавлено: | #108  Ср Июн 07, 2006 13:41:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я знаю, как учитывается товар на консигнации. Я посоветовал, что можно сделать в этой ситуации бухгалтеру, НЕ ИСПРАВЛЯЯ КОНФИГУРАЦИИ И НЕ ПРИГЛАШАЯ СПЕЦИАЛИСТА. Ты можешь предложить лучше ? Предлагай. Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Если речь о типовой конфигурации бух.учета, то это "Виды деятельности", например Торговля, Оказание услуг, Услуги аренды и т.д. Назначение - аналитика затрат по этим видам деятельности. |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #109  Ср Июн 07, 2006 14:05:46 |
Заголовок сообщения: | |
Мальчики не ссортесь(с)Starican. Можно бухгалтеру на ваш стол восемь копеек бросить? Консигнационный товар с точки зрения бухгалтера, переданный покупателю, но еще не оплаченный товар. Каким образом составлен договор консигнации, так и будет продавец платить налоги с переданного(но, не оплаченного!) товара. С моей точки зрения вариант, предложенный NoName, очень прост в обращении в данном конкретном случае.Был задан вопрос, был дан совет. Иван, мне кажется, усложнил ситуацию, А Федор очень профессионально все разложил по полочкам. :) А вот вопросик pharaONа повис в воздухе... :oops: |
Автор: | Иван |
Добавлено: | #110  Ср Июн 07, 2006 15:13:23 |
Заголовок сообщения: | |
Оставьте ваши полочки для клиентов. Будете как в музее им показывать и умными словами добиваться все той же цели. Консигнационный товар хоть принятый хоть переданный учитывается в Бухгалтерском учете на забалансовых счетах. Где в Торговле забалансовые счета или теорию учета нужно пересмотреть в связи с тем, что существует Торговля и Склад непонятно. Выкручиваться можно как угодно, но есть принципы учета которые закреплены законодательно и которые перевесят сто торговлей. И если программист спокойно настроит все это в бухгалтерии, клиент не станет ходить по вашему музею. Это дважды два. И ни каких проблем не будет. А то на что вы намекаете - то есть оперативный учет как раз он бухгалтеру и не нужен - это удел менеджмента. Торговля это инструмент менеджера со всеми своими наваротами и анализами. |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #111  Ср Июн 07, 2006 15:28:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно, оставьте их(полочки) для меня-я клиентка. Ванечка, что с вами? Вы что такой агрессивный? Спокойнее надо вести разговор... А теперь по Вашему посту. У меня вопрос ко всем, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к торговле. У кого товар консигнационный на забалансовых счетах? И к Ивану. Каким принципом, законодательно закрепленным, надо руководствоваться, что бы товар, купленный для реализации я должна перевести на забалансовый счет, что бы затем отдать его на консигнацию? как отразится товар, учтенный на забалансовом счете в налоговой декларации? |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #112  Ср Июн 07, 2006 15:50:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну почему же. Читайте сообщение № 108, его окончание. |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #113  Ср Июн 07, 2006 15:56:12 |
Заголовок сообщения: | |
Да вот же..Пока писала, Вы ответили.. :) |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
Добавлено: | #114  Ср Июн 07, 2006 16:02:02 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
я конечно не имею отношения к торговле, но все таки хочц выразить свое мнение. помню точно по теории что действительно товар на консигнации должен быть на забалансовых счетах! это совершенно точно. надо литературу и лекции поднять посмотреть как что и куда и как показывать в на логовой отчетности. но! Иван прав!
по моему сначала надо отдать на консигнацию а потом уже на забалансовый. в какой налоговой декларации:? :cry: Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
|
Автор: | Galin |
Добавлено: | #115  Ср Июн 07, 2006 16:14:16 |
Заголовок сообщения: | |
К примеру, консигнационный товар на конец года еще имеется, в товарных остатках по 12 приложению. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: В том то и дело. что по теории, а на практике? Я никогда не имела дела с конс.товаром, поэтому мне это интересно. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #116  Ср Июн 07, 2006 16:18:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
БЮЛЛЕТЕНЬ БУХГАЛТЕРА № 15, апрель 2003 г. Т. Витулева. Особенности учета при комиссионной форме реализации товаров. Стр. 7
ИМХО: 1) делаете акт сверки. 2)это ВАШ товар и его нужно отразить как ВАШИ запасы. |
Автор: | Иван |
Добавлено: | #117  Ср Июн 07, 2006 16:27:09 |
Заголовок сообщения: | |
Насчет переданного, все просто на забалансе учитывают дальнейшее движение этого товара (по точкам, ларькам и т.д.) вариантов много. Но любая овчинка должна стоить выделки. Кто-то гордится тем, что потратил на ПО тыс. долларов, а кто-то что столько же сэкономил. Есть ли разница судить вам. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #118  Ср Июн 07, 2006 16:30:31 |
Заголовок сообщения: | |
Иван повторяю, перестаньте заявлять категорично!!! Это всего лиш Ваши варианты решения! Вы как "программист" должны предложить, а бухгалтер решать руководствоясь учетной политикой и целесообразностью. И как видите Вам уже здесь бухгалтер и задал этот вопрос. Это как раз то о чем я говорил, что существует очень много способов отражения и решения проблемы, а найти нужно оптимальный для конкретного случая и конкретного бухгалтера. А не так как Вы... делай на забалансах и точка. Это и ежу понятно при доделке бухгалтерии придеться вести учет этого товара на забалансах. Только по вашему посту становиться ясно что кроме бухгалтерии больше никуда и не заглядывали, не говоря уже о полной автоматизации предприятия. А все туда же... восьмерка плохая. Упомянутые Олегом ЕРП системы для вас пустой звук или будете утверждать что ее можно построить на бухгалтерии? Словом не вижу смысла продолжать полемику...... |
Автор: | Иван |
Добавлено: | #119  Ср Июн 07, 2006 16:37:35 |
Заголовок сообщения: | |
НЕ нужна организации численностью до 25-50 человек ваша ЕРП система. Оставьте глобальные идеи и спуститесь на землю. Будьте проще и клиентам ничего не нужно будет "преподносить" они сами к вам потянутся. Смысла нет действительно как в той басне. Всем спасибо. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: д.Федор назовите если это возможно организацию с внедренной 8.0, где я смогу поинтересоваться у клиента свалившимися на его голову преимуществами. Заранее спасибо. |
Автор: | pharaON | ||||
Добавлено: | #120  Ср Июн 07, 2006 16:42:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А как ее применять ? Пример: Провожу документ с оказанием нам услуг по тех. обслуживанию ксерокса Дебет 821 1-ое субконто - Основное подразделение 2-ое субконто - (не знаю что ставить?) 3-е субконто - тех. обслуживание в 2-ом субконте нужно ставить аналитику затрат по нашей деятельности (строительство) или этой организации (?) ? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #121  Ср Июн 07, 2006 16:49:54 |
Заголовок сообщения: | |
Линия консультаций 1С г.Астана 34-47-64 |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #122  Ср Июн 07, 2006 17:27:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:) Ошибаетесь, не говорю что все, не скажу что большинству. Но иногда ERP система необходима компании с численостью сотрудников 15 человек!!! Просто потому как характер бизнеса их компании требует полного контроля и анализа по всем процессам деятельности и в десятках разрезов. Скажем полное построение деятельности компании и прозрачность на программном продукте. Насчет имен, в данный момент ведеться внедрение в 7 компаниях, имена назвать не могу так как не имею на то разрешение. Поверьте я его спрашиваю потому как публикую информацию о внедрениях на сайте 1С. В данный момент ни одна из компаний разрещений на публикацию не давала. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #123  Чт Июн 08, 2006 09:42:15 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите профессионалы путь к решению проблемы. Сетевая торговля, из торгового оборудования подключен сканер. Все идеально работает. Клиент переводит систему на сервер, а клиентская часть организуется через терминальный доступ. Сканер на клиентской машине. При запуске терминала в 1С он показывает, что подключен, но не работает. Что делать? Решается ли это в общих чертах? Если да то какие дополнительные сведения нужны? |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #124  Чт Июн 08, 2006 10:28:59 |
Заголовок сообщения: | |
Какая ОС на сервере ? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #125  Чт Июн 08, 2006 10:43:30 |
Заголовок сообщения: | |
(123) Какая библиотека сканера стоит? Есть для терминала пропачтенные |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #126  Чт Июн 08, 2006 11:51:48 |
Заголовок сообщения: | |
SCANOPOS.DLL стандартная. А где взять пропатченную? |
Автор: | pharaON | ||
Добавлено: | #127  Чт Июн 08, 2006 12:20:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вопрос [url=#120]http://balans.kz/viewtopic.php?t=42&postdays=0&postorder=asc&start=100#[/url] остается открытым :oops: Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Вопрос № 120 а че "изменить сообщение" нету ? |
Автор: | Witch`ka |
Добавлено: | #128  Чт Июн 08, 2006 13:38:52 |
Заголовок сообщения: | |
Второе субконто счета 821 это Вид деятельности ВАШЕЙ организации. Используется в формах стат. отчетности, в формах налоговой отчетности и в блоке производственного учета типовой конфигурации. Как минимум, это вид деятельности, к которому относится данная операция по классификатору ОКЕД. Кроме того можно детализировать его более глубоко, по видам услуг например, если данная информация необходма Вам для каких-либо нужд (управленческого учета, фин. анализа и т.д.) |
Автор: | pharaON |
Добавлено: | #129  Чт Июн 08, 2006 14:21:31 |
Заголовок сообщения: | |
получается я его менять не должен ? ЗЫ стат. отчетность заполняется вручную. |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #130  Чт Июн 08, 2006 14:50:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:) Отказаться от терминала. Сергей, дело в том что при терминальном доступе получаеться что сканер подключен через сеть, это получаеться скорее проблема железа, точнее его драйверов. Можно конечно попытаться поискать драйвера, но быстрее отказаться от терминала или заменить его Цитриксом, он хорошо ладит с локальной периферией. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #131  Чт Июн 08, 2006 17:05:04 |
Заголовок сообщения: | |
Федор проблемы надо решать. Тебе не интересно? Терминальный доступ решает очень много других проблем. Мне нравится. Москвичи сослались на ИТС раздел подключение оборудования. Посмотрите если не трудно может там есть чего? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #132  Чт Июн 08, 2006 19:58:49 |
Заголовок сообщения: | |
Взять у меня. стучитесь или пишите на мыло Добавлено спустя 13 часов 54 минуты 40 секунд: (132)-> (126) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #133  Пт Июн 09, 2006 11:48:09 |
Заголовок сообщения: | |
Скинь сюда psm_astana@mail.ru |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #134  Пт Июн 09, 2006 13:23:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А мне терминал не нравиться вообще, в первую очередь неудобством использования даже визуально. Не говоря уже про то что пользователю приходиться долго и упорно объяснять что фактически он работает на сервере, а не своей машине. На мой взгляд проблем больше намного. Как минимум требуеться достаточно хороший сервер. По стоимости иногда это превышает сумму потраченую на приведение в порядок сети и локальных машин. Терминал на мой взгляд незаменимая вещ при удаленном доступе, в локальном варианте неудобства. ИТС посмотрю чуть позже. |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #135  Пт Июн 09, 2006 14:13:00 |
Заголовок сообщения: | |
(133) ушло |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #136  Пт Июн 09, 2006 15:45:29 |
Заголовок сообщения: | |
Удаленный доступ Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Спасибо за DLL |
Автор: | Препод |
Добавлено: | #137  Чт Авг 16, 2007 15:58:25 |
Заголовок сообщения: | |
вопрос - как выгрузить данные из "зарплаты и кадры" и загрузить их в бухгалтерию ? |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #138  Пт Авг 17, 2007 18:21:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если речь идет о типовых конфигурациях, смотрите в меню "Сервис" |
Автор: | Владимир Pro |
Добавлено: | #139  Пн Авг 20, 2007 17:39:19 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго времени суток! Вопрос у меня по типовой конфигурации 1С 7.7 Предприятие Бухгалтерский учет для Казахстана ред 2,5. Формирую свифт файл 1С ни каких ошибок не выдает но при загрузке в банковскую программу сфифта идет ругань на контрольную сумму файла. Как решить эту проблему??? Я думаю что формат свифта не верный если это так то как загрузить правильный формат??? Кто может дать совет????? ХЕЛП нужно срочно!!!!!!! Буду признателен. |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #140  Пн Авг 20, 2007 18:00:48 |
Заголовок сообщения: | |
CRC - это контрольная сумма файла. Если коротко, то происходит примерно следующее - по специальному алгоритму вычисляется число, уникальное для каждого файла (это и есть контрольная сумма). Если размер файла меняется, то число, сгенерированое по тому же алгоритму будет другими, т.е. для каждого файла контрольная сумма уникальна. Таким образом проверяется целостность файла, т.е. контрольная сумма. Странно что в вашем это случае происходит, может пытаетесь подгрузить к документу, где уже существует подгруженный файл? То есть дважды к одному и тому же документу в банк клиенте. |
Автор: | Владимир Pro |
Добавлено: | #141  Пн Авг 20, 2007 18:08:42 |
Заголовок сообщения: | |
Нет документа в банк клиенте нет еще этого. Вообще через банк клиент только что начали работать.. две недели как. Формирую свифт загружаю его в банк клиент и нате вам ........ все же грешу на формат СВИФТ файла. |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #142  Пн Авг 20, 2007 18:27:36 |
Заголовок сообщения: | |
Погоди родимай, а какой банк клиент стоит? и свифт подгружаешь не к документу? Если FTC client, то там так сделано, что свифт подгружается к существующему документу пенсионные отчисления, к другим никак. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Формат свифт возможно, открой в блокноте и сравни с этим |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #143  Пн Авг 20, 2007 19:16:04 |
Заголовок сообщения: | |
Хотела прицепить формат swift-файла, но возник вопрос. Владимир Pro, вам swift по пенсионным нужен или по соцотчислениям? а может по перечислению заплаты? какой выкладывать? Добавлено спустя 4 часа 11 минут 34 секунды: Да, и какого Банка стоит банк-клиент? И каков у вас механизм прикрепления? Обычно swift'ы прикрепляются отдельной утилиткой, и там есть выбор, какой именно платеж: ОПВ, соцотчисления или з/п. Может быть вы там где-то напутали? Ответьте, мы тогда формат swift'а выложим, который именно вам нужен. Хотя... Подозреваю, что если вы из 1С выгружаете, да еще, небось, из типовой, то формат должен быть правильный. |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #144  Вт Авг 21, 2007 11:03:06 |
Заголовок сообщения: | |
А мы платежки по пенсионке в самом банк-клиенте формируем, гораздо проще :) |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #145  Вт Авг 21, 2007 11:18:35 |
Заголовок сообщения: | |
Проще? Как это проще, вам же список работников нужно там составлять, следить, кто добавился, кто ушел, суммы у всех разные. из из буховской программы переписывать и вбивать в Банк-Клиент. А вдруг у кого фамилия поменялась. В буховской проге это уже зарегистрировано, а тут вам вспоминать об этом нужно. Это вы называете проще? А по мне проще так: добавить в буховской программе платежку на пенсионку. Выпали все сотры, которым начислялись ОВП, сразу с суммами. Проверить итоговую сумму, сохранить. Сформировать swift-файл по текущему п/п, сохранить на диске. Запустить банк-клиент, прицепить swift. Все. |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #146  Вт Авг 21, 2007 11:28:13 |
Заголовок сообщения: | |
Зато в банке контролируется сразу соответствие РНН, СИК и Фамилии, очень часто фамилия в СИКе и в удостоверении не совпадают , кроме того с банковской программой у банка проблем не бывает, а вообще, кто как привык |
Автор: | т.Сема | ||
Добавлено: | #147  Вт Авг 21, 2007 11:46:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в некоторых (не моей) программах 1С 7.7 это было реализовано еще в прошлом веке... |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #148  Вт Авг 21, 2007 11:52:33 |
Заголовок сообщения: | |
Tary, этот контроль банковская программа все-равно делает в момент прицепления swift-файла в банк-клиент. Так что опасаться, что уйдет платежка с неверными реквизитами, не нужно. Она просто не попадет в Банк-клиент. Сформируется log-файл, где все фамилии с ошибками будут как на ладони. По поводу "кто как привык", тут я с вами согласна. Просто порой бухгалтера работают по привычке, не зная, что есть более оптимальный вариант. А когда узнают - "а почему вы раньше не сказали?" :) Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: В Луке у меня этого тоже нет, через Банк-Клиент проверяют, а в новой К2 уже есть встроенный механизм. |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #149  Вт Авг 21, 2007 12:12:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Неверное представление о бухгалтерских программах. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #150  Вт Авг 21, 2007 12:26:49 |
Заголовок сообщения: | |
скорее пешерная убогость и замшелость типовых конфигураций. Даже в БП 8.0 нет проверки на СИК. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #151  Вт Авг 21, 2007 12:33:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вот с этим согласна, неужели так трудно вставить проверку в 1Ску, вообще что касается фондов в 1Ске не очень продумано :( |
Автор: | т.Сема | ||
Добавлено: | #152  Вт Авг 21, 2007 13:01:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
подробнее...где там наш омский ссыльнопоселенец ? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #153  Вт Авг 21, 2007 13:08:43 |
Заголовок сообщения: | |
Так, начинается... Эта ветка не предназначена для подобных дебатов, что сейчас назревают. Будет продолжение - почикаю все на фиг! :twisted: |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #154  Вт Авг 21, 2007 13:31:28 |
Заголовок сообщения: | |
Ну вот Elis уже ругается, но чтобы не быть голословной описываю. Отправили пенс. отчисления. На следующий день банк возвращает, но не весь платеж, а по одному человеку, разношу банковскую выписку, куда отправить 687.7 либо 686, посовещалась, выяснила чьи деньги вернулись, решила на 686 с привязкой к человеку. Пока выясняла почему платеж не прошол, пришла пора начислять ЗП, при начислении получила полный кавардак, вызвала програмиста, програмист объяснил, что так делать нельзя, и куча слов не особо понятных бухгалтеру :) |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #155  Вт Авг 21, 2007 13:42:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Стоп! Так у вас же Банк-Клиент! К тому же если масса способов проверить правильность СИКа, и в Банка-Клиента, и в проге ГЦВП, и в маленькой програмке SPC_Check.exe. Согласитесь, это нужно сделать ТОЛЬКО ОДИН РАЗ по новому сотру, потом уже будете уверены, что у него все правильно. И если бухгалтер не сделал этого только потому, что этого нельзя делать в его бухгалетерской проге, и получил вышеописанные головные боли, ну согласитесь - это виноват бух, а не прога. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И какая связь между начислением зарплаты и возвратом пенсионного платежа? Одно от другого ну совершенно не зависит. |
Автор: | Tary | ||||
Добавлено: | #156  Вт Авг 21, 2007 13:46:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Elis Вы не поняли, проблема была не в опечатках и не в бухгалтере, а в договоре с фондом, я не стала об этом писать, так как меня более интересует,
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Вот и меня этот вопрос интересует |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #157  Вт Авг 21, 2007 14:00:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот и неправильно. В типовой конфигурации есть документ "Возврат отчислений из фондов". Используйте его, а он (документ) хорошо знает, на какие счета и с какой аналитикой отнести возврат. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #158  Вт Авг 21, 2007 14:03:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
То есть надо было сначала сформировать документ, а потом формировать выписку банка? Даже не подумала как-то, Спасибо, буду знать. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #159  Вт Авг 21, 2007 14:04:50 |
Заголовок сообщения: | |
NoName, вот как раз и ответьте, какая связь существует между этим документом (или каким-то другим документов, через который можно вернуть ОПВ) и начислением заработной платы за следующий месяц. Нет, наверное, такой связи. Может быть это не в программе дело, а в том программисте, что их сопровождает. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #160  Вт Авг 21, 2007 14:42:46 |
Заголовок сообщения: | |
неа, Лен, у меня тоже так...сначала нужно сдеалть документ "Возврат ОПВ/ГФСС", потом "Выписку"...это связано с особенностями субсчетов и аналитики для персонализированного учета ОПВ в 7.7... можно, кста, сделать и только в выписке, но опасно...они ж ошибутся и наплодят лишних проводок/строк в выписке...к тому же документ "Возврат ОПВ" отражает сам факт возврата ОПВ в расчетном листке/справке по ЗП сотра...а иначе туда пришлось бы выписку банка писать - не очень кошерно, учитывая что многие люди вообще не знают, что это такое.... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #161  Ср Авг 22, 2007 01:02:18 |
Заголовок сообщения: | |
Я при возврате, обрабатывая выписку, отправляю на 687.7. Следом заполняю "возврат ОПВ" . И все садится как надо. Окси. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #162  Вс Май 04, 2008 16:12:47 |
Заголовок сообщения: | |
По курсовой разнице. В 1с бух после занесения оплаты заказчиком в долларах возникает строка Убыток от курсовой разницы, хотя курс разн мы начисляем вручную. Что это может быть? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #163  Вс Май 04, 2008 17:02:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это может быть, что у Вас в "Справочнике"- "Наша организация"- "Учётная политика" стоит галочка в графе "Расчитывать курсовую разницу по операциям погашения ДТ/КТ задолженности" |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #164  Вс Май 04, 2008 20:52:08 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое тому, кто откликнулся на вопрос. Посмотрела Справочник-Наша организация-а дальше нет Учетной политики, направо - организации, подразделения....., а вниз - контрагенты..... и т.д. Суть в том, что январь я начислила курсовую разницу в день оплаты заказчиком, повелось нормально, февраль - тоже, а в марте появилось "доход\убыток от курс разницы" и сумма, рассчитанная самой программой. Непонятно, откуда взялась. Сколько дней уже ломаю себе голову. Помогите, пожалуйста, кто может. Если что непонятно, я могу все расписать. Заранее благодарна, Мариша |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #165  Вс Май 04, 2008 21:21:46 |
Заголовок сообщения: | |
Вы, наверное, не зашли в справочник, а находитесь в меню. Вы зайдите в Организации (которые "направо"). Если их несколько - найдите свою и зайдите в элемент справочника, чтобы просмотреть и изменить его. "Учетная политика" - это закладка в карточке Организации (в форме элемента справочника) и в ней есть галочка, о которой пишет Meli. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #166  Пн Май 05, 2008 10:26:33 |
Заголовок сообщения: | |
Организации- закладки История Подразделения Ден.ср-ва И все. Никакой учетной политики. Мариша |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #167  Пн Май 05, 2008 10:37:28 |
Заголовок сообщения: | |
Кхмммм...... Мариша, щёлкните два раза мышкой по организации, и да будет Вам счастье, Вы зайдёте в неё (в смысле в "организацию") Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ..... и дальше увидете всё то, о чём говорилось ранее |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #168  Пн Май 05, 2008 10:42:25 |
Заголовок сообщения: | |
В типовой, когда Вы находитесь в списке организаций внизу есть кнопочки "История", Подразделения, Денс. средства. Но это значит, что Вы не зашли в карточку организации, а находитесь в списке. Встаньте на свою организацию и нажмите Enter, должна открыться карточка с закладками - там мы ищем учетную политику. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #169  Пн Май 05, 2008 12:11:47 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю, где я видела эту учетную политику? Да, точно. От этой работы все что знала забудешь. Спасибо. Нашла. Убрала галочку. Поставила дату 01.01.08г и убрала галочку на Рассч курс разн на д/к задолж. Открыла оборотку все также стоит. Скорей всего надо наверное перепровести банк? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #170  Пн Май 05, 2008 12:15:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
...и поступления по импорту тоже нужно перепровести |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #171  Пн Май 05, 2008 12:21:43 |
Заголовок сообщения: | |
Я перепровела банк. НЕ уходит. 12.03.08 Наглядно выглядит : "Выписка с расчетного счета 0000000074 (Убыток от курс.разницы: USD)" "Выписка с расчетного счета Офис 7430 1210 53 264,08 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #172  Пн Май 05, 2008 12:28:56 |
Заголовок сообщения: | |
Вы пользуетесь документом "переоценка валюты"? |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #173  Пн Май 05, 2008 14:01:54 |
Заголовок сообщения: | |
Похоже, вам придётся обучать её работе с историей значений. Судя по предыдущим сообщениям, это будет нелегко... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #174  Пн Май 05, 2008 14:41:11 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Вопрос по начислению компенсации - У работника в мае нет рабочих дней, только компенсация (17 дн), при расчете программа сделала вычет МЗП, подоходный налог не удержала, зато удержала ОПВ. Подскажите где что нужно исправить, что бы МЗП не вычиталась , ОПВ не удерживались, а подоходный нал. удержался? |
Автор: | NoName | ||||
Добавлено: | #175  Пн Май 05, 2008 15:12:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
"Справочники - Прочие - Виды начислений". Открыть запись для компенсации и привести в порядок галочки.
Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕРЕНЫ, что МЗП в этой ситуации не должен вычитаться ? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #176  Пн Май 05, 2008 15:21:09 |
Заголовок сообщения: | |
Перепровела банк и все инвойсы. Все то же самое. Есть ли еще какие-нибудь варианты? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #177  Пн Май 05, 2008 15:22:45 |
Заголовок сообщения: | |
Нет переоценкой валюты не пользуюсь |
Автор: | svet |
Добавлено: | #178  Пн Май 05, 2008 19:52:29 |
Заголовок сообщения: | |
Гость, я поняла, что работаете Вы в 8-ке?. Убыток от покупки валюты формируется АВТОМАТИЧЕСКИ, т.к. покупаете Вы валюту по коммерческому курсу банка, а в программе ведется учет по учетному курсу Нацбанка. Это так называмая суммовая разница. И она будет у вас формироваться, потому что заплатили банку Вы за валюту 120,3, а в учет внесли по 120,2 (к примеру). Вот и получаем 120,3-120,2=убыток от покупки. :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #179  Вт Май 06, 2008 13:17:28 |
Заголовок сообщения: | |
("NoName"]"Справочники - Прочие - Виды начислений". Открыть запись для компенсации и привести в порядок галочки. Спасибо, галочки привела в порядок. ОПВ теперь не ужерживаются. НО вычет МЗП всеравно удержался. Что сделать?? ["NoName"]Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕРЕНЫ, что МЗП в этой ситуации не должен вычитаться ? НК ст.152,п.1-1 "При определении дохода,облагаемого у источника выплаты, работника, проработвшего менее половины месяца, вычет в соот.с пп.1) п.1 настоящей статьи не производится." Компенсация - это же не рабочии дни, или я не права? |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #180  Ср Май 07, 2008 09:13:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нашли чем козырять - ст.152 Можете поискать по форуму обсуждения на эту тему. Авторы этой статьи не соизволили пояснить, что они понимают под термином "проработвшего менее половины месяца". Поэтому в типовой конфигурации проверяется только ситуация,когда работник принят или уволен в текущем месяце. Хочется проверять остальные ситуации (отпуск без содержания, прогул и пр.) - потребуется небольшая доработка. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #181  Ср Май 07, 2008 09:42:11 |
Заголовок сообщения: | |
["NoName"]Нашли чем козырять - ст.152 Можете поискать по форуму обсуждения на эту тему. Авторы этой статьи не соизволили пояснить, что они понимают под термином "проработвшего менее половины месяца". Официльный ответ МИН.труда и соц.защиты населения РК. Нач.отдела методологии оплаты труда: "Датой прекращения трудового договора является последний день работы. Неиспользовнные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска отсчитываются с рабочего дня, следующего за датой прекращения трудового договора.Рабочие дни, приходящиеся на этот период, используются при начислении работнику компенсации за отпуск." |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #182  Ср Май 07, 2008 11:00:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Красиво, но мимо темы. Вопрос был - предоставлять вычет, или нет. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #183  Ср Май 07, 2008 12:35:49 |
Заголовок сообщения: | |
["NoName"]Вопрос был - предоставлять вычет, или нет. Человек увольняется с 1.04. последний раб. день 31.03. он же является датой прекращения трудового договора. Компенсация начисляется с 1.04 ( допустим 15 р.д. основн.отпуска и 2 р.д. экологич.от.=17 рб.дн., получется больше половины месяца) на каком основании предоставить вычет? Работник то уже уволен. Он не работал эти 17 дн. |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #184  Ср Май 07, 2008 13:59:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну наконец-то. Так бы сразу и сказали, что он УВОЛЕН. Способ №1 ---------------------------------------------------------------------------- В карточке сотрудника ставите дату увольнения 01.04 (именно так а не 31.03, иначе ЗП не начислится). При начислении компенсации не указываете дни (ставите дни=0, никому они там не нужны). ---------------------------------------------------------------------------- Способ №2 ---------------------------------------------------------------------------- У сотрудника аккуратно через историю значений исправляете реквизит "Предоставлять вычет по ИПН": с 01.04 ставите 0. В карточке сотрудника ставите дату увольнения 01.04 (именно так а не 31.03, иначе ЗП не начислится). При начислении компенсации указываете дни=17 ---------------------------------------------------------------------------- |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #185  Вт Май 13, 2008 15:19:44 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! При переходе с 1С 2.0 на 1С 2.5 релиз 257, перенесли документы за 2 года, при этом кое где повылазили разные косяки, например: В Акте на списание материлов за 2006г. по 3 наименованиям изменилась себестоимость продукции, сумма списания по акту увеличилась что можно сделать, что бы исправить себестоимость. Пробовала через историю, не получилось. Помогите придать акту первоначальный вид. |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #186  Вт Май 13, 2008 15:46:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Та себестоимость, которая получилась сейчас - правильная. (можете в копии (В КОПИИ!!!) старой БД перепровести документы списания - увидите, что получится то же, что и в новой БД). Сейчас всё, что можно сделать - подкорректировать сумму ручными проводками, либо в конфигураторе временно разрешить корректировку сумм проводок и тоже подкорректировать суммы. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #187  Вт Май 13, 2008 17:31:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Весьма смелое заявление. |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #188  Вт Май 13, 2008 17:37:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не слишком понятное заявление. Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Скорее всего, в старой БД была нарушена последовательность документов, а в ново Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Скорее всего, в старой БД была нарушена последовательность документов, а в новой их провели правильно. Поэтому с точки зрения метота расчета себестоимости, принятого в типовой конфигурации - новая себестоимость правильная. Но если начать споры о методах расчета себестоимости вообще, то можно в такие дебри залезть... |
Автор: | Сергей(П-П) |
Добавлено: | #189  Вт Май 13, 2008 18:19:04 |
Заголовок сообщения: | |
Просто на такие случаи нужно писать обработки так, чтобы не перепроводить документы, а переносить Документы, их операции и проводить их (именно операции), тогда никаких сбоев не будет вообще. Такое происходит из-за того, что зачастую к клиентам подходят не гибко, индивидуально к каждому, а по шаблону. Это и является причиной различного рода сбоев. Я бы написал обработку так как указано выше, но при переносе с анализом расхождений и предложил их бухгалтеру для принятия решения о самостоятельном устранении (так как это может повлечь корректировку отчетности). |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #190  Вт Май 13, 2008 20:08:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
здравая мысль |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #191  Чт Май 15, 2008 12:10:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо! А можно по подробнее, как чайнику? Я с конфигуратором не очень дружу. |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #192  Чт Май 15, 2008 13:51:56 |
Заголовок сообщения: | |
В конфигураторе: 1. Открыть объект "Операция", внизу будет реквизит "Редактировать операции документов" - ставите "Разрешить". 2. Перейти на закладку "Права" (закладки искать внизу), открыть набор прав "Администратор", открыть объект "Документы", в списке поставить галочку на "Редактирование операции документа". Только потом обязательно назад верните. Во избежание. А то умники всякие бывают... |
Автор: | Елена dор |
Добавлено: | #193  Пн Дек 15, 2008 21:54:07 |
Заголовок сообщения: | |
d.Fedor Пожалуйста, помогите. 1С 7 выдаёт:порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного! |
Автор: | Янка |
Добавлено: | #194  Пн Дек 15, 2008 23:52:00 |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет! нужна консультация.. ТОО начинает заниматься оказанием услуг, что лучше сейчас поставить- 1С 7 или 8. Ходят слухи об исчезновени в ближайшее время 7.7, всех обязуют перейти на 1С 8, реально это или бред? Посоветуйте хороших разработчиков... в Астане. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #195  Вт Дек 16, 2008 08:04:45 |
Заголовок сообщения: | |
Елена dор Помочь не проблема, но telepat.dll у меня старой версии... Поэтому укажите: 1. 1С базовая, профф или сетевая 2. Если сетевая то только на одном компьютере или на всех данная ошибка 3. Какая операционная система на компьютере (Windows XP, Windows Vista) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #196  Вт Янв 13, 2009 16:58:41 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пжлст, усановлена 1С:Бухгалтерия 7.7.70.257. Считает соц. налога с минусом за октябрь. Почему, подскажите? |
Автор: | zarina |
Добавлено: | #197  Ср Янв 21, 2009 16:55:15 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день,подскажите пж как открыть новую базу в 1С чистую? |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #198  Чт Янв 22, 2009 08:48:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
zarina Вы правила читали??? Прежде чем задать вопрос, воспользуйся поиском!!! А в Вашем случае даже искать не надо, тема буквально рядом http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10420&start=0 Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вопрос полностью аналогичен такому вопросу: Если вас по голове монтировкой стукнуть, какой шнурок развяжеться? Все цифры для расчета программе даете именно ВЫ, так проверяйте что за цифры вы ей подсунули и почему появился минус... |
Автор: | Ольга111 |
Добавлено: | #199  Чт Янв 22, 2009 14:46:20 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,что изменить ,чтоб в 1С 7.7 считался правильно соц.налог за январь 2009 год? Обновление программист ставил уже. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #200  Чт Янв 22, 2009 15:03:16 |
Заголовок сообщения: | |
Ольга111 Начнем с того, а почему вы решили что 1С считает его неправильно? Словом, берете предоставляете сюда расчет машины и свой расчет, для сравнения. Тогда скорее всего вам ответят. А пока на заданый вопрос можно ответить тока так: 1С считает правильно, неправильно считаете вы! |
Автор: | Ольга111 |
Добавлено: | #201  Чт Янв 22, 2009 15:08:24 |
Заголовок сообщения: | |
(50000-5000)*4%=1800 - это соц. отчисления (50000-5000)*11%-1800=3150 - это соц.налог. А в программе получается 3532. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #202  Чт Янв 22, 2009 15:29:51 |
Заголовок сообщения: | |
Пдскажите в расч.плат.ведомости почему у некоторых сотрудников не считает вычет по КПН,хотя галочки стоят. |
Автор: | Пума |
Добавлено: | #203  Чт Янв 29, 2009 10:08:10 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите почему у меня в 1С, конфигурация 7.70.260, при начислении зарплаты считает всё верно.А из соц налога сумму соц отчислений вычитает дважды? |
Автор: | Den |
Добавлено: | #204  Пт Янв 30, 2009 00:54:16 |
Заголовок сообщения: | |
Видимо у вас не типовая, 260 считает верно. В моей конфигурации был такой косяк, я вам солучайно не устанавливал ? :D |
Автор: | Пума |
Добавлено: | #205  Пт Янв 30, 2009 12:59:35 |
Заголовок сообщения: | |
Den нет,вы не устанавливали.Я уже чего то натыкала,теперь правильно считает.Только сама не пойму что я сделала. :) |
Автор: | shurik.kz | ||
Добавлено: | #206  Пт Янв 30, 2009 14:21:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1. Галочки проверить по истории 2. Количество отработанных дней меньше половины месяца. |
Автор: | Ваня | ||
Добавлено: | #207  Пт Янв 30, 2009 15:18:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А если человек поставит кодовую страницу "русский, белорусский" не поможет? Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: А что народ расшумелся? Ставка соц. налога в справочнике, кому не нравится, меняете под свою ответственность. управление итогами, актуальность в меню Операции проверяется. Соц. отчисления, да прописаны программно, пишите записку своему программисту, с подписью что он не виноват и он редактирует программу, просто меняет цифирки. Если ДатаРасчета >= Дата(2010, 01, 01) Тогда Ставка = 5 ; // 5% с 01.01.2010 ИначеЕсли ДатаРасчета >= Дата(2009, 01, 01) Тогда Ставка = 4 ; // 4% с 01.01.2009 ИначеЕсли ДатаРасчета >= Дата(2007, 01, 01) Тогда Ставка = 3 ; // 3% с 01.01.2007 ИначеЕсли ДатаРасчета>= Дата(2006, 01, 01) Тогда Ставка = 2; // 2% с 01.01.2006 ИначеЕсли ДатаРасчета>= Дата(2005, 01, 01) Тогда Ставка = 1.5; // 1,5% с 01.01.2005 Нужны кому нибудь, другие, не знаю какие, ставки? |
Автор: | Den | ||
Добавлено: | #208  Сб Янв 31, 2009 19:27:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ваня, ну не бегите вперед паровоза! Прежде чем дать совет, подумайте дважды! Люди разные, могут последовать вашему совету! Проблема на самом деле не в коде... в другом! |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #209  Пн Фев 02, 2009 09:14:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ваня, вот если ты немного подумаеш, то поймеш почему были заданы эти 3 вопроса. Да и по ставкам, Ден прав... Подумай прежде чем вот давать советы |
Автор: | Бота Казангаповна |
Добавлено: | #210  Вт Фев 03, 2009 14:59:04 |
Заголовок сообщения: | |
как закачать обновления2009? на взяла сохранила на рабочем столе, открыла 1С,файл, открыть, она не видит обнавление 2009? |
Автор: | shurik.kz |
Добавлено: | #211  Вт Фев 03, 2009 23:05:04 |
Заголовок сообщения: | |
Бота Казангаповна Немного не понял, а в чем вопрос - то? |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #212  Чт Фев 05, 2009 08:33:45 |
Заголовок сообщения: | |
Бота Казангаповна Обновления обычно запакованы в архив... Распаковывали? |