» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оказание услуг нерезиденту, налоговые обязательства

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: markis
Добавлено: #1  Вс Мар 25, 2012 21:56:36
Заголовок сообщения: Оказание услуг нерезиденту, налоговые обязательства

Здравствуйте!

Прошу Вас дать разъяснение по следующим вопросам:
1. Товарищество с ограниченной ответственностью, работающее на
общеустановленном режиме (является плательщиком НДС) заключило Договор с российской компанией на оказание услуг (исследование рынка продукции данной компании на территории Республики Казахстан). Согласно Договора, в случае заключения сделки, российская компания выплачивает ТОО комиссионное вознаграждение за выполненные работы.
Какие налоговые обязательства возникают у ТОО, и как оформляется в данном случае счет-фактура, указывается ли НДС?
2. Товарищество с ограниченной ответственностью, работающее на
общеустановленном режиме (является плательщиком НДС) заключило Договор с немецкой компанией на оказание услуг (исследование рынка продукции данной компании на территории Республики Казахстан). Согласно Договора, в случае заключения сделки, немецкая компания выплачивает ТОО комиссионное вознаграждение за выполненные работы.
Какие налоговые обязательства возникают у ТОО, и как оформляется в данном случае счет-фактура, указывается ли НДС?

Заранее спасибо!



Автор: Нурас
Добавлено: #2  Ср Мар 28, 2012 19:00:22
Заголовок сообщения:

markis,
Услуги являются маркетинговыми услугами согласно пп.27 п.1 ст.12НК.
В обеих случаях возникает обязательство по НДС, так как местом проведения услуг является РК согласно п.4 ст.236НК



Автор: tadia
Добавлено: #3  Ср Авг 15, 2012 12:50:21
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, основной вид нашей компания реклама. В мае мы оказывали услуги нерезиденту по доставке груза, распаковки, упаковки, монтажа и демонтажа экспонатов из Алматы в Пермь РФ, т. к у нас на балансе нет машин мы заключили договор с компанией по оказание доставки груза в РФ, компания грузоперевозки выдала с/ф и акт выполненных работ без НДС,мы выписали нашему заказчику тоже с/ф и акт выполненных работ без НДС(хотя являемся плательщиками НДС), как нам указать в ф300.00 эту сумму в строке 300.00.005 или 300.00.006(ф300.02),и какие у нас возникают у нас обязательства по налогам Спасибо!


Автор: Sindirella
Добавлено: #4  Чт Окт 11, 2012 16:14:41
Заголовок сообщения:

Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Наше ТОО оказывает услуги нерезидентам, мы размещаем рекламу в интернете.
В связи с эти меня интересует 2 вопроса:
1) по заполнению формы 300. Какая строка должна заполняться 300 00 005 или 300.00.006. Как определить место реализации в нашем случае?
2) обязательства по начислению и уплате КПН у нас возникают?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ