» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оказание услуг нерезиденту, налоговые обязательства |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | markis |
Добавлено: | #1  Вс Мар 25, 2012 21:56:36 |
Заголовок сообщения: | Оказание услуг нерезиденту, налоговые обязательства |
Здравствуйте! Прошу Вас дать разъяснение по следующим вопросам: 1. Товарищество с ограниченной ответственностью, работающее на общеустановленном режиме (является плательщиком НДС) заключило Договор с российской компанией на оказание услуг (исследование рынка продукции данной компании на территории Республики Казахстан). Согласно Договора, в случае заключения сделки, российская компания выплачивает ТОО комиссионное вознаграждение за выполненные работы. Какие налоговые обязательства возникают у ТОО, и как оформляется в данном случае счет-фактура, указывается ли НДС? 2. Товарищество с ограниченной ответственностью, работающее на общеустановленном режиме (является плательщиком НДС) заключило Договор с немецкой компанией на оказание услуг (исследование рынка продукции данной компании на территории Республики Казахстан). Согласно Договора, в случае заключения сделки, немецкая компания выплачивает ТОО комиссионное вознаграждение за выполненные работы. Какие налоговые обязательства возникают у ТОО, и как оформляется в данном случае счет-фактура, указывается ли НДС? Заранее спасибо! |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #2  Ср Мар 28, 2012 19:00:22 |
Заголовок сообщения: | |
markis, Услуги являются маркетинговыми услугами согласно пп.27 п.1 ст.12НК. В обеих случаях возникает обязательство по НДС, так как местом проведения услуг является РК согласно п.4 ст.236НК |
Автор: | tadia |
Добавлено: | #3  Ср Авг 15, 2012 12:50:21 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, основной вид нашей компания реклама. В мае мы оказывали услуги нерезиденту по доставке груза, распаковки, упаковки, монтажа и демонтажа экспонатов из Алматы в Пермь РФ, т. к у нас на балансе нет машин мы заключили договор с компанией по оказание доставки груза в РФ, компания грузоперевозки выдала с/ф и акт выполненных работ без НДС,мы выписали нашему заказчику тоже с/ф и акт выполненных работ без НДС(хотя являемся плательщиками НДС), как нам указать в ф300.00 эту сумму в строке 300.00.005 или 300.00.006(ф300.02),и какие у нас возникают у нас обязательства по налогам Спасибо! |
Автор: | Sindirella |
Добавлено: | #4  Чт Окт 11, 2012 16:14:41 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Наше ТОО оказывает услуги нерезидентам, мы размещаем рекламу в интернете. В связи с эти меня интересует 2 вопроса: 1) по заполнению формы 300. Какая строка должна заполняться 300 00 005 или 300.00.006. Как определить место реализации в нашем случае? 2) обязательства по начислению и уплате КПН у нас возникают? |