» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Движение стоимости ФА по налоговому учету

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: arina
Добавлено: #1  Пн Фев 19, 2007 17:30:00
Заголовок сообщения: Движение стоимости ФА по налоговому учету

как решается проблема автоматического заполнения документа за год. Если вначале ФА приходуются документом поступления ФА
потом в конце месяца корректируются на разрешенную сумму НДС к зачету.
получается, что документ берет за основу стоимость поставщика, а не ту, которая складывается реально....



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Пн Фев 19, 2007 18:27:48
Заголовок сообщения:

Налоговый учет ФА - Движение стоимости - Вид движения (указать) - Выбрать из БУ (указать период). Заполняется из проводок.


Автор: arina
Добавлено: #3  Пн Фев 19, 2007 18:38:46
Заголовок сообщения:

так вот так и делала...а он берет стоимость без корректировки....
вот и думаю, неужели за год ручками вбивать..... :(
может я что неправильно делаю...
вроде все перебрала .. это я про 1с 7.7



Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Пн Фев 19, 2007 18:41:57
Заголовок сообщения:

arina говорит:
так вот так и делала...а он берет стоимость без корректировки....

Вид движения - Прирост стоимости.



Автор: arina
Добавлено: #5  Пн Фев 19, 2007 18:44:53
Заголовок сообщения:

пробовала... пустоооооо
не заполняет



Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Пн Фев 19, 2007 18:51:53
Заголовок сообщения:

Какие проводки по корректировке и каким доком оформляется?


Автор: Galin
Добавлено: #7  Пн Фев 19, 2007 18:52:58
Заголовок сообщения:

что такое реальная стоимость? Что Вы имеете ввиду?


Автор: Cleaner
Добавлено: #8  Пн Фев 19, 2007 18:59:11
Заголовок сообщения:

Судя по всему - на которую на счете 2410 сумма сидит...


Автор: Евдокия
Добавлено: #9  Пн Фев 19, 2007 23:08:36
Заголовок сообщения:

У меня к стоимости от поставщика надо было приплюсовать расходы по разрешению на приобретение. Вбивала ручками. Но у меня немного ФА.
Но чем мучиться с разными вариантами иногда бывает быстрее ручками вбить.
(Мне так кажется)



Автор: arina
Добавлено: #10  Вт Фев 20, 2007 09:49:26
Заголовок сообщения:

ясненько.. значит ручками-таки... :(


Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Вт Фев 20, 2007 12:03:25
Заголовок сообщения:

Ручками - это операцией вручную или бух справкой?


Автор: Galin
Добавлено: #12  Вт Фев 20, 2007 12:31:01
Заголовок сообщения:

Евдокия говорит:
У меня к стоимости от поставщика надо было приплюсовать расходы по разрешению на приобретение. Вбивала ручками. Но у меня немного ФА.
Но чем мучиться с разными вариантами иногда бывает быстрее ручками вбить.
(Мне так кажется)



Интересует именно налоговый учет, верно? Если мы увеличиваем стоимость ФА, то думаю, надо пользовать документ " Движение стоимости ФА" найти коэффициент увеличения стоимости, и провести.Я его не использовала, но может кто-нибудь подскажет?



Автор: Cleaner
Добавлено: #13  Вт Фев 20, 2007 12:42:16
Заголовок сообщения:

Движение стоимости заполняется для прироста стоимости, если в БУ было увеличение первоначальной стоимости в проводках. Коэффициент увеличения стоимости используется при переоценке ФА.


Автор: Galin
Добавлено: #14  Вт Фев 20, 2007 12:51:38
Заголовок сообщения:

Cереж, значит, если я к примеру по БУ увеличила стоимость ФА, значит, я могу использовать и этот док в НУ, потому как и аморитзационные отчисления будут изменены, верно?


Автор: Cleaner
Добавлено: #15  Вт Фев 20, 2007 12:54:36
Заголовок сообщения:

Верно.


Автор: arina
Добавлено: #16  Вт Фев 20, 2007 14:40:37
Заголовок сообщения:

Увеличение стоимости (или уменьшение) ФА
в зависимости от разрешенного зачета по НДС вводила бухсправкой
мне кажется документ переоценки тут ни при чем. Видимо такие нюансы не предусмотрены программой. Это ведь скорее исключение, чем правило



Автор: Cleaner
Добавлено: #17  Вт Фев 20, 2007 16:50:14
Заголовок сообщения:

arina говорит:
Увеличение стоимости (или уменьшение) ФА
в зависимости от разрешенного зачета по НДС вводила бухсправкой
мне кажется документ переоценки тут ни при чем. Видимо такие нюансы не предусмотрены программой. Это ведь скорее исключение, чем правило


Бухсправка какие проводки содержит? В движение стоимости корректировка должна попадать.



Автор: arina
Добавлено: #18  Вт Фев 20, 2007 17:04:35
Заголовок сообщения:

вот такая справка


Автор: Cleaner
Добавлено: #19  Вт Фев 20, 2007 17:14:20
Заголовок сообщения:

Попробуйте вместо
125 - 331 - 2369,55
Сделать
331 - 671 - (2369,55)
125 - 671 - 2369,55

Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

И сделать Движение стоимости - Прирост стоимости...



Автор: arina
Добавлено: #20  Вт Фев 20, 2007 17:38:29
Заголовок сообщения:

спасибо. попробую..
правда не очень удобно поставщика трогать...



Автор: Cleaner
Добавлено: #21  Вт Фев 20, 2007 17:44:26
Заголовок сообщения:

Думаю он не обидится... :wink:


Автор: NikitA
Добавлено: #22  Ср Фев 21, 2007 11:45:31
Заголовок сообщения:

tehvest говорит:
Евдокия говорит:
У меня к стоимости от поставщика надо было приплюсовать расходы по разрешению на приобретение.

Интересует именно налоговый учет, верно? Если мы увеличиваем стоимость ФА, то думаю, надо пользовать документ " Движение стоимости ФА" найти коэффициент увеличения стоимости, и провести.Я его не использовала, но может кто-нибудь подскажет?

насколько я понимаю, это накладные расходы, идущие на увеличение стоимости?
У вас типовушка? может тогда попробовать вбить их прямо в Накладную подчиненным документом "Услуги сторонних организаций"?



Автор: Cleaner
Добавлено: #23  Ср Фев 21, 2007 11:48:26
Заголовок сообщения:

Нет, тут неразрешенный НДС.


Автор: NikitA
Добавлено: #24  Ср Фев 21, 2007 12:09:52
Заголовок сообщения:

Цитата:
Нет, тут неразрешенный НДС.

а я не про НДС, я про Евдокию ;)

а на счет НДС
У себя в программе я сделала бы проще - ручками вбила бы в саму накладную тот НДС который нужен. И тогда все проводки улягутся так как нужно.
Но во-первых, тогда нельзя перещелкивать строки, чтоб не пересчитался НДС, что у меня замечательно решается наличием только одного пользователя с доступом к редактированию документов, а во вторых, у меня в 307 графа "Сумма НДС" расчетная, тогда как в графу "Сумма НДС, подлежащую отнесению в зачет" попадает реальная сумма из документа. Я не знаю как это реализовано в типовушках.



Автор: arina
Добавлено: #25  Ср Фев 21, 2007 12:43:43
Заголовок сообщения:

спасибо огромное за отклики! :Yahoo!:
про НДС корректируемый от поставщиков не совсем корректно, мне кажется... да и делать это придется задним числом, как проведешь реализацию... если док случайно заденешь. .поплыть может.. да и для проверящих должно быть прозрачно...
в общем, забила вручную суммы из данных по БУ.
потому как возиться с проводками с поставщиками, тож песня долгая.. это удобно перебивать только в 8-ке. там достаточно копирования... и вставки. а вот 7-ка такого не имеет..

p.s. попутный вопрос. что касается имущества, используемого не в целях предпринимательской деятельности. оно ведь не попадает в этот список (НУ).
а в БУ налог на имущество на него считается наравне с остальными?



Автор: Cleaner
Добавлено: #26  Ср Фев 21, 2007 14:23:37
Заголовок сообщения:

В БУ налог на имущество считается со всего. Кстати, формулировка "имущества, используемого не в целях предпринимательской деятельности. оно ведь не попадает в этот список (НУ)" не совсем... Скорее "Признается ФА в целях НУ".


Автор: Евдокия
Добавлено: #27  Ср Фев 21, 2007 14:40:47
Заголовок сообщения:

NikitA говорит:
Евдокия говорит:
У меня к стоимости от поставщика надо было приплюсовать расходы по разрешению на приобретение.


У вас типовушка? может тогда попробовать вбить их прямо в Накладную подчиненным документом "Услуги сторонних организаций"?


Что-то я до этого не додумалась. Спасибо. Буду знать.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ