» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Порядок начисления резерв отпусков |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Tati |
Добавлено: | #51  Пт Фев 23, 2007 18:01:42 |
Заголовок сообщения: | Порядок начисления резерв отпусков |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=41218#41218 Будет ли большой ошибкой отсутствие начисления резерва отпусков за 2006 год для целей бухгалтерского и налогового учета ? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #52  Пт Фев 23, 2007 18:23:10 |
Заголовок сообщения: | |
Это суммы, зарезервированные на 685 счете (по КСБУ)? Сколько с предприятиями сталкивалась - ни у одного там резерва не лежало. Использовали этот счет только для того, чтобы отпуск будущих периодов складывать. Июнь Дт 685 Кт 681 Июль Дт 821 Кт 685 Хотя вроде не логично - 685 в дебете... В МСФО уже совершенно логично используют счет 1620. Если я вас не правильно поняла - уточните пожалуйста. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #53  Сб Фев 24, 2007 11:08:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
поправлю счет 3430=резерв(неиспользованных отпусков за прошедший период)+соцначисления |
Автор: | Crazy |
Добавлено: | #54  Сб Фев 24, 2007 13:56:51 |
Заголовок сообщения: | |
Tati, нет, не будет ошибкой. Резерв создается в соответствии с учетной политикой фирмы. Если он Вам не нужен, то и не заморачивайтесь. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #55  Сб Фев 24, 2007 14:15:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
спорно. стандарт 37. и закон о труде плиз ознакомьтесь. если на мсфо перешли обязательно создавать резерв по отпускам и отложенному кпн. |
Автор: | NataV | ||||
Добавлено: | #56  Сб Фев 24, 2007 18:18:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На тему резерва по отпускам просмотрела много информации, но из нее сделала выводы, что в конце отчетного периода сальдо по резерву корретируется (если не хватило резерва, то доп.начисление; а если излишки, то сторнируем). У нас предприятие в 2006 году было создано и в 2006 году в отпуск никто не ходил, т.е. если бы я создала резерв отпусков в 2006 году, то к 31.12.06 я его не использовала бы... и потом на весь резерв провела сторно... Поэтому решила не делать резерва в 2006 году... Это не слишком грубая ошибка? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #57  Вс Фев 25, 2007 10:41:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Закон о труде гласит о гарантированном отпуске в теч 2 лет. Метод начисления закона о бухучете подразумевает начисление резерва в 2006 году как неиспользованная часть отпускных дней 2006 года. Отсюда вывод: начисление обязательно. |
Автор: | NataV | ||||
Добавлено: | #58  Вс Фев 25, 2007 15:59:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ок, но если на 31 декабря его сторнируем... 01 января его восстанавливать? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #59  Вс Фев 25, 2007 16:56:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не надо его сторнировать. у него переходящий остаток. |
Автор: | NataV | ||||
Добавлено: | #60  Вс Фев 25, 2007 17:10:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А зачем тогда предусмотрены проводки по восстановлению излишне начисленного резерва на оплатку отпусков в конце отчетного периода? (в корреспонденции счетов по МСФО, у Радостовца, в метод.рекомендациях к типовому плану счетов) |
Автор: | Искандер |
Добавлено: | #61  Вс Фев 25, 2007 17:29:11 |
Заголовок сообщения: | |
Информация по резерву отпусков нужна финансовому менеджменту предприятия (и аудиторам тоже). Для чего? Т.к. эти суммы - гарантированные расходы (в будущем) предприятия, которые нужно учитывать при формировании годовых бюджетов и финансовых планов на предприятии. Другой вопрос - 1) нужно ли это отражаться в бухгалтерском учете (балансовыми проводками) или 2) не отражать в бухгалтерском учете, а учет этих сумм (резерв отпусков) разово считать бухгалтерами и отдавать экономистам для планирования? лично мое мнение: вариант 2) Rem: я не бухгалтер, программист. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #62  Пн Фев 26, 2007 10:09:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
правильный ответ. Финансовую отчетность вы формируете для внешних пользователей! те ваших потенциальных инвесторов.а они должны видеть реальную картину.
управленцам как раз таки и не нужны эти резервы |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #63  Пн Фев 26, 2007 16:35:45 |
Заголовок сообщения: | |
Май, а зачем тогда предусмотрены проводки по восстановлению излишне начисленного резерва на оплатку отпусков в конце отчетного периода? (в корреспонденции счетов по МСФО, у Радостовца, в метод.рекомендациях к типовому плану счетов). |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #64  Пн Фев 26, 2007 16:54:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
что вы подразумеваете под этой фразой? в конце 2006 года вы восстанавливаете неиспользованый резерв за 2006 год, в конце 2007 года неисп резерв за 2007 и тд. если в конце 2006 года вы исчислили резерв за 2006год =100. и независимо от вашего текущего остатка (дебетовый он или кредитовый) вы восстанавливаете его до 100 в 2006 году. в практике я делаю это так: обнуляю (доначисляю или сторнирую) 31,12,2006 года остаток резерва за 2005 и начисляю 31,12,2006 резерв за 2006год. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #65  Пн Фев 26, 2007 17:20:27 |
Заголовок сообщения: | |
В МСФО нет понятия "сторно", есть корректирующие проводки. Внешние пользователи - это иностранные ивесторы. Таковых фирм у нас в Казахстане не много. Так какому пользователю будет показываться фин.отчётность на средненькой ТООшке? Очень сомневаюсь что резерв по зар.плате будет интересен потребителям этой самой ТООшки. На МСФО перешли, но КСБУ ещё никто не отменил. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #66  Пн Фев 26, 2007 18:38:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
например???занятно. сторно это корректирующая проводка? или вы имеете виду обратные проводки типа: 685-821 :) :) тоже не запрещается. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #67  Пн Фев 26, 2007 19:26:46 |
Заголовок сообщения: | |
Типа этого :wink: |
Автор: | NataV | ||
Добавлено: | #68  Пн Фев 26, 2007 21:12:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Получается что в фин.отчетности за 2006 год у вас отражается резерв? А если в 2006 году кто-то использовал часть своего отпуска за 2006 год... и все-таки, в обоснование начисления резерва по отпускам ставится - "равномерное распределение издержек в течение года для определения с/с"... а если начислять его 31.12, то где же здесь равномерное распределение? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #69  Вт Фев 27, 2007 09:18:10 |
Заголовок сообщения: | |
31,12,2006 г вы начисляете резерв неиспользованых отпусков 2006 года. и списываете его в течении 2007 года. |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #70  Вт Фев 27, 2007 13:01:16 |
Заголовок сообщения: | |
Я поняла, просто я спрашивала насчет равномерное распределение издержек в течение года для определения с/с. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #71  Вт Фев 27, 2007 13:18:55 |
Заголовок сообщения: | |
а как вы себе это представляете???? в принципе можете сделать так: в начале 2007 года начислить резерв по отпускам за 2007 год(8..-685). и равномерно его списывать на себестоимость продукции в 2007 году (685-681). только с этого момента начинается управленческий учет. а для буха метод начисления и баста. |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #72  Вт Фев 27, 2007 21:35:30 |
Заголовок сообщения: | |
Ежемесячно делать начисления по созданию резерва (в соответствии с плановыми расчетами). По крайней мере я себе это так представляла и видела такое у нескольких крупных пром.предприятий Петропавловска и Уральска. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #73  Ср Фев 28, 2007 09:55:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в каком году за какой год? |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #74  Ср Фев 28, 2007 21:58:57 |
Заголовок сообщения: | |
Например, в 2006 году за 2006. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #75  Чт Мар 01, 2007 09:46:16 |
Заголовок сообщения: | |
и что это за резерв? |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #76  Чт Мар 01, 2007 23:33:00 |
Заголовок сообщения: | |
1 вариант: начисление резерва ежемесячно. Экономистом делается расчет по определению резерва отпусков на 2006 год. На основании резерва ежемесячно начисляется 1/12 часть расходов. При этом с/с не скачет в пределах года из-за того, что в июле половина персонала ушло в отпуск, а в ноябре - никто. 2 вариант: начисление резерва 31.12.2006. В течение года сотрудники ходят в отпуск (за прошлый год, за этот год) и начисление производится за счет средств резерва. На с/с в течение всего года это никак не влияет, кроме как декабря - в декабре на с/с весь резерв попадает разом. И при этом, все помнят о возможности корректировки ав.платежей по КПН до 20 декабря!!!!! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #77  Пт Мар 02, 2007 10:41:49 |
Заголовок сообщения: | |
а где тут извините за назойливость метод начисления? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #78  Пн Мар 12, 2007 10:46:00 |
Заголовок сообщения: | |
Читал, читал, ничего не понял... как всё - таки делать резерв... может кто-нибудь ещё попонятней напишет или кинте ссылку где про это хорошо написано пожалста. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #79  Пн Мар 12, 2007 11:22:45 |
Заголовок сообщения: | |
давай занова если терпения хватит. 1)сначала осознай что такое метод начисления 2)и что такое резерв и с чем его кушают 3)перечитай эту ветку еще два раза потом можно будет поговорить и о создании резерва |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #80  Пн Мар 12, 2007 15:28:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Э... подскажите пожалста номер "стандарта 37" чтоб найти и почитать сей нормативный док. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #81  Пн Мар 12, 2007 15:34:05 |
Заголовок сообщения: | |
вот |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #82  Пн Мар 12, 2007 15:40:56 |
Заголовок сообщения: | |
О, пасиба! А я не допер что это МСФО ((. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #83  Пн Мар 12, 2007 15:46:12 |
Заголовок сообщения: | |
Сложненький однако документик.... |
Автор: | Кроуфорд |
Добавлено: | #84  Пт Янв 11, 2008 11:32:44 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Май"]вот[/quote] Можно попросить дать ссылку, где можно скачать этот 37 стандарт? Как раз проверяем начисление резерва, хотелось бы прояснить некоторые вопросы. Спасибо заранее)) |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #85  Пт Янв 11, 2008 12:02:43 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/download/docs.htm рядом здесь справа |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #86  Пт Янв 11, 2008 12:24:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Без флейма. Жмем кнопку спасибо. |
Автор: | rcie@mail.ru |
Добавлено: | #87  Пт Май 30, 2008 17:14:33 |
Заголовок сообщения: | |
Какие проводки нужно делать в 1 С, для создания резервов по отпускам. |
Автор: | Star |
Добавлено: | #88  Чт Сен 11, 2008 13:15:24 |
Заголовок сообщения: | |
В январе начисляем резерв за 2008 год: 1621 - 3398 на сумму резерва отпусков в течение года, ежемесячно списывает резерв на затраты: 7110 (7211) - 1621 на сумму равную 1/12 от начисленного резерва. когда человечек идет в отпуск или уволняется: 3398 - 3350 - на сумму отпускных (компенсации) 3398 - 3150 - соц налог 3398 - 3210 - соц. отчисления а в конце года смотрим что получилось в резерве на 3398 и закрываем его на ноль: либо доначисляем либо сторнируем. |
Автор: | стажер |
Добавлено: | #89  Пн Янв 26, 2009 10:14:59 |
Заголовок сообщения: | |
Star Можно ли подробнее рассмотреть вопрос о создании резерва по отпускам,схемы начисления,если можно напримере.Мне не понятен сам расчет.Буду признательна. |
Автор: | стажер | ||
Добавлено: | #90  Пн Янв 26, 2009 11:26:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ПОЖАЛУЙСТА! Кто-нибудь обратите внимание !! |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #91  Пн Янв 26, 2009 12:24:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
стажер
В методических рекомендациях по применению МСФО и НСФО, имеется стандарты, в соответствии с которыми рассчитывается резерв на отпуска,но нет методики расчета.Поэтому считаю,что каждый из нас вправе самостоятельно рассчитывать резерв на отпуска,исходя из опыта своей работы и анализа работы конкретного предприятия, в части предоставления отпусков , начисления отпускных за предыдущие периоды. С ув. |
Автор: | стажер |
Добавлено: | #92  Пн Янв 26, 2009 12:41:31 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi У меня к,сожалению,нет пока опыта.Вот и прошу поделится метров своим оптом! |
Автор: | стажер |
Добавлено: | #93  Пн Янв 26, 2009 12:42:28 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi У меня к,сожалению,нет пока опыта.Вот и прошу поделится метров своим оптом! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #94  Пн Янв 26, 2009 13:29:59 |
Заголовок сообщения: | |
Почитайте похожие темы (сверху список), вот что здесь скачала по этому поводу: |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #95  Вт Мар 16, 2010 15:55:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Можно проводки? именно излишек или если резерва не хватает? По некоторым сотрудникам резерв не начислен(31.12.08),но в 2009г. отпуск получен.за период 01.10.08-01.09.09),есть ли необходимость начислять резерв 31.12.09 и затем закрывать его? это же лишняя работа? |
Автор: | betmen |
Добавлено: | #96  Пн Фев 11, 2013 16:07:17 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Просмотрел весь интернет, так и не определился с проводками по созданию резерва. В одних источниках включая россиян используют следующие проводки: Дт-7440-Кт 3430-(начислен резерв на отпуска с учетом СН и СО). Дт 3430-Кт 3350-(начислены отпускные, компенсации). Дт 3430-Кт 3150-(начислен СН). Дт 3430-Кт 3210-(начислены СО). Дт 7440-Кт 3430-(+,-) доначисление или уменьшение резерва в конце года. В других источниках включая российские используют следующие проводки: Дт-7440-Кт 3430-(начислен резерв на отпуска с учетом СН и СО). Дт-7210 -Кт 3350-(начислены отпускные, компенсации). Дт-7210-Кт 3150-(начислен СН). Дт-7210-Кт 3210-(начислены СО). Дт-7440-Кт 3430-(+,-) доначисление или уменьшение резерва в конце года. В одном случае отпускные и компенсация учитывается за счет резерва, а во втором резерв только корректируется в конце года. Какой из вариантов правильный или они оба имеют права быть и Предприятию следует в учетной политики выбирать? |
Автор: | leylan |
Добавлено: | #97  Пн Фев 11, 2013 17:04:04 |
Заголовок сообщения: | |
Я начисляю резерв ежемесячно: ДТ 7440 - КТ 3430 (начислен резерв на отпуска) ДТ 3430 - КТ 3350 (начислены отпускные) ДТ 7211 - КТ 7440 (перенос расходов в связи с исполнением обязательств по отпускам, в момент начисления отпускных) В конце года сальдо по сч 7440 равняется или 0 (если не было движения сотрудников или изменения ЗП) или какой-то сумме, которая не идет на вычеты и является постоянной разницей при расчете отложенного КПН) |
Автор: | betmen |
Добавлено: | #98  Ср Фев 13, 2013 13:10:32 |
Заголовок сообщения: | |
Еще мнения есть? |
Автор: | НацБух |
Добавлено: | #99  Сб Фев 16, 2013 20:44:39 |
Заголовок сообщения: | |
Создание резерва на отпуск это расчетный метод. Некоторые компании резерв учитывают в РБП после признают расход. этот вариант я считаю не очень правильно. |
Автор: | Ремарк | ||||||
Добавлено: | #100  Пт Ноя 29, 2013 10:23:22 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Хочу навести порядок в начисления резервов. Предыдущий бухгалтер начислял резерв на 7210 на Расходы по зарплате,где в итоге аккумулировалась общая сумма зп и резервов. И при составлении внутренних фин отчетов ,когда требовалось отделить фактичсекие затраты по зп и резервы,приходилось делать дополнительные распечатки и подсчеты. Хочу отделить резервы от фактических начислений. Думаю либо на 7210 завести статью затрат "Резервы по отпускам(ЗП,СН,СО)" или вообще использовать счет 7440. Подходит ли для этих целей 7440 или по нему отражаются только резервы по сомнительным требованиям контрагентов? Также думаю как лучше отражать начисление отпускных в составе затрат.Ведь при начислении отпускных получается что сумма списывается со сч. 3430 и на 7210 в полном объеме не попадает,ак тольок в части корретировок и доначислений по резервам. Приведенные выше проводки вроде как мне нравятся и позволяют отражать расходы так как мне нужно. Смущает только фраза ,что
7440 ведь закрываем каждый месяц при закрытии месяца? И к тому же получается что в месяце когда у меня проходит начисление отпускных и соответсченно будет производится перенос расходов с 7440 на 7210,то на 7440 будет заниженная сумма начисленных резервов именно за месяц,за счет этого переноса суммы которая копилась несколько месяцев и . Или в этом нет ничего особенного? Другими словами правомерно ли пользоваться такими проводками:
Или здесь есть какие-то нюансы? |
Автор: | leylan |
Добавлено: | #101  Пт Ноя 29, 2013 12:19:10 |
Заголовок сообщения: | |
Прежде чем придумать такой способ отражения резервов, я также долго сомневалась. Один год отражала все расходы на счете 7210, второй только на счете 7440 (у нас план счетов немного подкорректирован под нашу деятельность (МКО)) без переноса. Но было очень трудно распределять расходы, где резерв, где факт. расходы по отпускам... Потом возник 3-й вариант, про который я уже писала. Я им пользуюсь уже лет 5. Аудиторам нравиться, основной кредитор (пользователь нашей фин. отч.) тоже не возражает, мне удобно. Все довольны и счастливы. В разрезе месяцев, а также нарастающим итогом на счете 7440 бывают отрицательные суммы, но их видно только в расшифровках расходов, в ОПиУ счет 7440 мы отражаем в админ. расходах. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #102  Пт Ноя 29, 2013 12:58:58 |
Заголовок сообщения: | |
Ремарк, а работаете по НСФО или МСФО для МСБ? |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #103  Пт Ноя 29, 2013 14:39:06 |
Заголовок сообщения: | |
Ох опять эти стандарты. :) Предыдущий бух на вопрос по какому стандарту у нас учет сказала,что она просто работает в 1С 8.2 все. В учетнойполитике нашел что прописано МСФО. А что есть разница по проводкам по разным стандартам? Ну раз у нас МСФО то какие тогда проводки по МСФО? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #104  Пт Ноя 29, 2013 14:46:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ремарк, Разницы по проводкам нет, а вот если работаете по НСФО, то там не предусмотрено начисление резерва от отпускам.
Правомерно |
Автор: | Ремарк | ||
Добавлено: | #105  Пт Ноя 29, 2013 14:52:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А ну ,резервы сказали начислять обязательно,хотя конечно я считаю для предприятий с малой численностью это пустая трата времени и заморачивание мозгов и фин.отчетсноти. Хорошо попробую переделать по этому способу,посмотрим как отреагируют пользователи ФО. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А вы не сворачиваете счета расходов ежемесячно на итоговый результат. Почему у вас на 7440 бывают остатки? |
Автор: | leylan |
Добавлено: | #106  Пт Ноя 29, 2013 14:59:44 |
Заголовок сообщения: | |
Остатков не бывает. Сумму расходов отражаем в ОПиУ и прочих расшифр. (у нас это "исполнение бюджета", регистры налог. учета расходов (заполняем в разрезе месяцев) |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #107  Вт Дек 03, 2013 11:32:22 |
Заголовок сообщения: | |
Сделал пробный вариант по описанному порядку. Правда вместо сч.7440 завел новые статьи расходов на 7210 Резервы по отпускам (ЗП,СН,СО). После начисления отпускных делаю доначисления в резерв (у меня получилось так) на 7210 "Резерв по отпускам" и тут же делаю перенос с 7210 Резервы на 7210 "Зарплата" сумму фактически начисленных отпускных.С 3430 все списывается нормально.Смущает другое. Вот сижу и задумался,а вообще правильно уменьшать резерв на 7210 за счет начисленных отпускных? Ведь если предположить,что в один год все ушли в отпуск и сумма фактических отпускных перенесена на 7210 Зарплата с 7210 Резервы,то к концу года на 7210 Резервы,с учетом переносов будет вообще -ноль. А все расходы будут отражены на 7210 Зарплата. В принципе для учета это не сильно важно,а вот по методологии проводки Дт7210 Кт7210 допустимы? :unknown: По проводкам так: Дт7210 Резерв(ЗП,СН,СО) Кт3430 Начислен резерв Дт3430 Кт3350 Начислены отпускные за счет резерва Дт7210Резерв(ЗП,СН,СО) Кт3430 Корректировка резерва по фактическому начислению Дт7210 Зарплата Дт7210Резерв(ЗП,СН,СО) перенос расходов с резервов на расходы по зп Вот так нормально? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #108  Вт Дек 03, 2013 11:37:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А зачем изобретать велосипед? Если существует в утвержденном плане счетов сч 7440 для резервов? |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #109  Вт Дек 03, 2013 12:20:10 |
Заголовок сообщения: | |
Ну не принципиально. Дт7210 Зарплата Дт7440 Резерв(ЗП,СН,СО) перенос расходов с резервов на расходы по зп Она правомерна? Ведь сумма общего оборот на 7210 не будет отражать расходы падающие на 7210 и переносимые на тоговый доход,а тольок за минусом сч.7440 ЗЫ.Кстати 7440 разве для создания резервов по отпускам.Он помоему больше подходит для создания резервов по дебеторке контрагентов. :unknown: Добавлено спустя 18 минут 44 секунды: Ведь теоретически начисленный резерв после списания фактических расходов может быть и с минусом???? Правильно ли это? Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: Продолжаю общаться сам со собой. :D Может тогда все-таки отпускные начислять не за счет резерва,а сразу на расходы Дт7210 "Расходы по зарплате"-Кт3350 -Начислены отпускные А потом просто корректировать начисленный резерв Дт7210(7440) Резерв по отпускам- Кт 3430 -Корректировка ранее начисленного резерва ??? :) Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: Просто мои финансисты требуют четкого разделения,что в составе расходов за месяц составляет фактически начисленнаЯ зарплата за месяц и сколько составляет начисленный резерв. Получается что в части указания резерва,сумма будет начисленный резерв минус корректировка фактически начисленных за счет резерва расходов по зп. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #110  Вт Дек 03, 2013 14:05:00 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Этот счет и для того и для другого
Нет
Можно и так |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #111  Вт Дек 03, 2013 15:38:00 |
Заголовок сообщения: | |
Другими словами например начислен резерв по всем сотрудникам на Дт7210 "Резерв по отпускам"-100000 тнг В том же месяце начислены отпускные(компенсация) сотруднику- 30000 тнг. Переносим расходы в связи с исполнением обязательства: Дт7210"Зарплата"-Кт7210"Резерв" 30000 тнг Получается что для ФО на расходы в части 7210"Резервов по отпускам" относятся только 70000. Это корректно? Начисления же были больше,они просто скорректированны на сумму фактических отпусных? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #112  Вт Дек 03, 2013 15:39:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Да |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #113  Вт Дек 03, 2013 15:40:33 |
Заголовок сообщения: | |
Вот это я и хотел понять... :) Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: Да и что-то на счет сч7440 терзают смутные сомнения. Все таки это резервы грубо говоря по общеаминистративным расходам и переносятся они на статьи общеадминистративных расходов,а не по прочим расходам по которым списние будет через прочие расходы в части сомнительных требований. :oops: |