» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | На учете по НДС с марта, как правильно отразить обороты за разные месяцы в ф.300 за 1 квартал 2012 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | vfhf |
Добавлено: | #1  Пн Май 14, 2012 11:04:07 |
Заголовок сообщения: | |
caspian, http://balans.kz/viewtopic.php?t=43654&tape |
Автор: | caspian |
Добавлено: | #2  Пн Май 14, 2012 11:02:02 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро, Форумчане! В какой строке указывать НДС за авиабилеты в 300 ф? В старой форме была отдельная строкаю Спасибо. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||
Добавлено: | #3  Пн Май 14, 2012 09:47:24 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Нужно. Но в графе J приложения № 8 вы должны за январь и февраль проставить 0. По ТМЦ вы должны составить ведомость остатков на 01.03.12, и только по ним отразить зачетный НДС
Не нужно.
Согласно правилам заполнения
Седовательно РНН головы, а БИН филиала. |
Автор: | Dinara258 |
Добавлено: | #4  Вс Май 13, 2012 16:07:33 |
Заголовок сообщения: | |
большое спс! |
Автор: | С. Ромазанов | ||||||
Добавлено: | #5  Вс Май 13, 2012 15:48:04 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нужно с 01.03.12. По ТМЗ, приобретенным с НДС не все просто, надо считать по остаткам.
Не нужно.
РНН и БИН головной. |
Автор: | Dinara258 |
Добавлено: | #6  Вс Май 13, 2012 15:05:52 |
Заголовок сообщения: | На учете по НДС с марта, как правильно отразить обороты за разные месяцы в ф.300 за 1 квартал 2012 |
Здравствуйте всем! Я начинающий бухгалтер, сейчас заполняю свою первую 300 форму за 1 квартал 2012 года. Прошу помощи опытных коллег! Заранее всех благодарю! ТОО наше образовалось в конце января 2012 года. Свидетельство по НДС получили 13.02.12, но в свидетельстве написано, что постановка на учет по НДС с 01.03.2012. В феврале у нас была одна реализация, т.к. в св-ве по НДС написано, что мы с 01.03.2012 являемся плательщиками НДС, то первую счет-фактуру выписали без НДС. Общая сумма получилась 120 000 тенге без НДС. Что касается по поступлению, то поступление ТМЗ и услуг с НДС (счета-фактуры полученные) началось с конца января. Возникли следующие вопросы: 1) можно ли заносить в отчет 300 за 1 квартал 2012 счета-фактуры выданные и полученные за весь квартал или нужно только с того месяца, с которого являемся плательщиками НДС, т.е. в нашем случае, с 01.03.2012? 2) оборот по реализации без НДС, который у нас был в феврале, на общую сумму 120 000 тенге без НДС - нужно ли его вообще показывать и в какой строке? 300.00.001? 3) по аренде офиса приходят счета-фактуры от самого ТОО, у которого арендуем, а счета-фактуры по коммунальным услугам приходят от филиала этого ТОО. При чем филиал этого ТОО в счетах-фактурах по коммунальным услугам номер РНН указывает РНН головной компании, а номер БИН - свой, т.е. БИН филиала, номер и серию свидетельства по НДС указывает головной компании. Как мне это отражать в приложении 8: РНН головной, БИН филиала или РНН и БИН головной? буду благодарна всем кто откликнется! |