» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Что идет на вычеты: начисленные налоги или уплаченные платежи?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: IKO
Добавлено: #51  Вт Мар 06, 2007 18:10:31
Заголовок сообщения: Что идет на вычеты: начисленные налоги или уплаченные платежи?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=41211#41211
Здравствуйте!!!
Милые женщины поздравляю Вас с Наступающим Женским Днем!!! Желаю всем женщинам женского счастья,любви, радости,здоровья!!!

1.Подскажите пожалуйста в строке декларации КПН 100.00.032 какие налоги учитываюся?
2. Начисленные налоги или уплаченные платежи, включая 4 квартал 2005 года?

Заранее благодарю!!!

Всем женщинам прекрасных и незабываемых выходных!!!!!!!!!!!!!!!



Автор: бух1
Добавлено: #52  Вт Мар 06, 2007 18:24:02
Заголовок сообщения:

В строке декларации КПН 100.00.032 -указывается сумма уплаченных налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового Кодекса

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

Статья 103. Вычет налогов
1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:

1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;

2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;

3) налога на сверхприбыль.

2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.


--------------------------------------------------------------------------------

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

Статья 104. Расходы, не подлежащие вычету
Вычету не подлежат:

1) расходы, не связанные с получением совокупного годового дохода;

2) расходы на строительство и приобретение основных средств, нематериальных активов и другие расходы капитального характера налогоплательщика, не связанные с получением совокупного годового дохода;

3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет;

4) расходы, связанные с получением совокупного годового дохода, превышающие установленные настоящим Кодексом нормы отнесения на вычеты;

5) сумма других обязательных платежей в бюджет, подлежащая уплате (уплаченная) сверх норм, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) расходы по строительству, эксплуатации и содержанию объектов, не используемых в предпринимательской деятельности;

7) стоимость переданного имущества, выполненных работ, оказанных услуг налогоплательщиком на безвозмездной основе;

8) сумма уплаченного дополнительного платежа недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.



Автор: IKO
Добавлено: #53  Ср Мар 07, 2007 11:38:50
Заголовок сообщения:

Благодарю что ответили, но я новичек, и пока бухгалтерских терминов не понимаю. Тысячу раз читала и не догоняю!!!!!
Если можно ответьте пожалуйста чтобы я поняла!!!



Автор: Galin
Добавлено: #54  Ср Мар 07, 2007 12:03:51
Заголовок сообщения:

налог на имущество и социальный налог. Налоги, которые вы заплатили в 2006 году за 4 кв.2005 года в пределах начисленных, относятся на вычет в 2006 году и отражается по 32 строке. Что значит в пределах начисленных. Если в 2005 году, за 4 кв соц. налог составил, к примеру, 35000 тенге, а Вы перечислили 60 000 тенге, то на вычет можно взять только 35000 тенге.


Автор: бух1
Добавлено: #55  Ср Мар 07, 2007 12:05:40
Заголовок сообщения:

тогда пишите подробнее
1. организаци-ТОО или ИП
2. чем занимается предприятие
3. какие налоги и платежи вы платите
4.есть ли имущество на балансе
5,есть ли обьекты наружной рекламы
6. имеется ли транспорт



Автор: IKO
Добавлено: #56  Вс Мар 11, 2007 10:38:51
Заголовок сообщения:

Спасибо всем кто ответил мне!!!
ТОО занимется реализацией нефтепродуктов.Имеется имущество и земля, я так думаю что земля тоже идет на вычет.Я правильно думаю?



Автор: Cleaner
Добавлено: #57  Вс Мар 11, 2007 11:03:38
Заголовок сообщения:

IKO говорит:
Имеется имущество и земля, я так думаю что земля тоже идет на вычет.Я правильно думаю?


В смысле земельный налог идет на вычет? Обязательно, начисленный, в пределах уплаченного.



Автор: IKO
Добавлено: #58  Вс Мар 11, 2007 11:18:29
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста какая сумма идет на вычет соц.налога?
начисленные:
4 квартал 2005 года - 8325 тенге
1 квартал 2006 года - 4860 тенге
2 квартал 2006 года - 7097 тенге
3 квартал 2006 года - 9720 тенге
4 квартал 2006 года - 9720 тенге


Оплата 2006 года:
4 кв.2005 года - 8400 тенге
1 кв.2006 года - 4860 тенге
2 кв.2006 года - 7097 тенге
июль 2006 года - 3240 тенге
август 2006 года - 3240 тенге
сентябрь 2006 года - 3240 тенге
октябрь 2006 года - 3240 тенге
ноябрь 2006 года - 3600 тенге

Всего олачено в 2006 году - 36917 тенге



Подскажите пожалуйста какую сумму мне отнести на вычет социального налога? :oops:



Автор: Cleaner
Добавлено: #59  Вс Мар 11, 2007 11:21:01
Заголовок сообщения:

36917 тенге


Автор: Zhana
Добавлено: #60  Вс Мар 11, 2007 11:50:47
Заголовок сообщения:

да, земельный идет на вычет в пределах уплаченного


Автор: IKO
Добавлено: #61  Пн Мар 12, 2007 11:05:23
Заголовок сообщения:

Спасибо огромное!!!!

Добавлено спустя 7 дней 6 часов 6 минут 36 секунд:

подскажите пожалуйста в декларации КПН в форме № 100.12.003 Т Прочие расходы,
1.могу ли я внести например канц.товары по чеку, но без счет фактуры,
2. как мне занести в 1 С в авансовый отчет сумму по чеку и какой счет указать если 671 то сумма так там и висит без счет фактуры и не списывается.
Спасибо.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #62  Пн Мар 19, 2007 17:43:07
Заголовок сообщения:

IKO говорит:
1.могу ли я внести например канц.товары по чеку, но без счет фактуры,

если есть накладная-можете
IKO говорит:
2. как мне занести в 1 С в авансовый отчет сумму по чеку и какой счет указать если 671 то сумма так там и висит без счет фактуры и не списывается.

спишите на расходы не идущие на вычеты.
671-333
821,2-671 по старому плану счетов

Добавлено спустя 33 секунды:

хотя по идее должно через материалы проходить.



Автор: NikitA
Добавлено: #63  Ср Мар 21, 2007 11:38:56
Заголовок сообщения:

в строку 100.12.010 я так понимаю, вносить все, что в течении года списывали на 821.2, а штрафы и пени в бюджет нужно ли показывать в 12 форме? если да, то в расшифровке РНН указывать НК?.... глупость какаято....
или они покажутся только в форме 100.40, как разница между расходами по декларации и финотчетности?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #64  Ср Мар 21, 2007 12:30:28
Заголовок сообщения:

NikitA говорит:
в строку 100.12.010

стоимость тмз, работ, услуг. о штрафах ни слова
имхо: только в сверке



Автор: NikitA
Добавлено: #65  Ср Мар 21, 2007 12:40:47
Заголовок сообщения:

спасибо
мне тоже так кажется



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #66  Ср Мар 21, 2007 12:48:37
Заголовок сообщения:

NikitA говорит:
спасибо

пажалуста, вот вам :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #67  Вт Ноя 20, 2007 10:53:13
Заголовок сообщения:

Здравствуйте уважаемые профессионалы
Подскажите какие суммы по налогу на имущество включаются в строку 100.00.032 декларации? За год?
16.03 - 212
Пени 1тг
16.05 - 3386
21.08 - 8661
19.11 - 4138

сумма 16398 тг

Спасибо заранее за ответ.



Автор: Den
Добавлено: #68  Вт Ноя 20, 2007 11:10:02
Заголовок сообщения:

Уплаченные в пределах начисленных...


Автор: Cleaner
Добавлено: #69  Вт Ноя 20, 2007 11:20:55
Заголовок сообщения:

Вычету подлежит сумма налога, уплаченная в отчетном году в пределах начисленной в отчетном году (ст. 103 Кодекса)
Т.е. если
Цитата:
16.03 - 212
16.05 - 3386
21.08 - 8661
19.11 - 4138

это не только уплата налога, но и начисление, то имеете право отнести на вычеты 16397 тенге
Вычету не подлежат штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет (ст. 104 Кодекса)
1 тенге пени не подлежит отнесению на вычеты...
Ессно, налоговым периодом по КПН является календарный год (ст. 136 Кодекса)



Автор: Asya
Добавлено: #70  Вт Ноя 20, 2007 11:55:30
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Вычету не подлежат штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет (ст. 104 Кодекса)

а если в ГЦВП пеня?



Автор: Cleaner
Добавлено: #71  Вт Ноя 20, 2007 12:02:31
Заголовок сообщения:

Я "государственный бюджет" писал?.. Тут про штрафы, пени, уплачиваемые на счет Вашего НК... А ГЦВП сюда никаким боком (разве Г в названии). Пени по хоз. договорам и внебюджетные фонды идут на вычеты.


Автор: Asya
Добавлено: #72  Вт Ноя 20, 2007 14:21:28
Заголовок сообщения:

А налоги обычно как списываются на 7211 (821): в конце года или по мере оплаты? И как это правильнее сделать в 1С-ке 7.7..через операции введенные вручную?


Автор: Мара
Добавлено: #73  Вт Ноя 20, 2007 14:29:26
Заголовок сообщения:

Asya
По мере начисления....



Автор: seer
Добавлено: #74  Вт Ноя 20, 2007 15:26:20
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
И как это правильнее сделать в 1С-ке 7.7..через операции введенные вручную?

1. Операции сделанные вручную, либо
2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов



Автор: Tary
Добавлено: #75  Вт Ноя 20, 2007 15:30:46
Заголовок сообщения:

seer говорит:
2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов

Таким образом можно начислять тока иммущественный, земельный и на транспорт. Можно конечно стереть все и внести свой налог, но програмист мне сказал что так делать некорректно( вернее он что- то мудреное сказал но я не помню :oops: потому передаю смысл услышанного)

Добавлено спустя 46 секунд:

Хотя, хотелось бы услышать мнение специалистов



Автор: KrEAtive
Добавлено: #76  Вт Ноя 20, 2007 15:46:56
Заголовок сообщения:

Tary говорит:
Таким образом можно начислять тока иммущественный, земельный и на транспорт. Можно конечно стереть все и внести свой налог, но програмист мне сказал что так делать некорректно( вернее он что- то мудреное сказал но я не помню потому передаю смысл услышанного)

Ничо не корректного тут нет. Просто автоматический расчет других налогов не предусмотрен, вбиваете сумму сами. Удобнее потом искать в докуметах Расчет налогов, чем в Операцих (их, как правило, намного больше)



Автор: Tary
Добавлено: #77  Вт Ноя 20, 2007 15:54:36
Заголовок сообщения:

KrEAtive говорит:
Ничо не корректного тут нет. Просто автоматический расчет других налогов не предусмотрен, вбиваете сумму сами. Удобнее потом искать в докуметах Расчет налогов, чем в Операцих (их, как правило, намного больше)

А почему меня переделывать програмер заставил :x , я почти весь год вручную перепроводила :( , правда давно ето было :roll:



Автор: Cleaner
Добавлено: #78  Вт Ноя 20, 2007 19:43:58
Заголовок сообщения:

Tary, ну дайте ему по башке... В 7.7 как раз через расчет налогов и удобнее начислять, полностью согласен с KrEAtive...


Автор: Asya
Добавлено: #79  Ср Ноя 21, 2007 09:58:43
Заголовок сообщения:

seer говорит:
2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов

Это я как должна, в конце года или 2005, 20.08. и т.д.?

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Мара говорит:
Asya
По мере начисления....

все полняла..всем спасибо



Автор: Miki
Добавлено: #80  Ср Ноя 21, 2007 17:29:54
Заголовок сообщения:

вычету пеня ГЦВП не подлежит, см. статья 104 пункт 3 Налогового кодекса РК


Автор: Galin
Добавлено: #81  Ср Ноя 21, 2007 19:11:11
Заголовок сообщения:

Miki говорит:
вычету пеня ГЦВП не подлежит, см. статья 104 пункт 3 Налогового кодекса РК


а куда вы ее отнесете?)) ГЦВП считается внебюджетным фондом.))



Автор: elenafa
Добавлено: #82  Вт Янв 08, 2008 22:44:34
Заголовок сообщения: Вычеты

Очень хотелось бы отнести на вычеты расходы связанные вот с чем:
охранная фирма охраняла объект, неуберегла охраняемые ценности. Теперь фирма, которую охраняли оплачивает по выставленным счетам-фактурам половину суммы, вторая половина идет в счет погашения украденных ценностей. Так вот, можно ли отнести сумму, которая идет на погашение, на вычеты. Какие проводки будут иметь место в этой ситуации?



Автор: Кайрат.ddd
Добавлено: #83  Пт Фев 01, 2008 16:35:36
Заголовок сообщения:

IKO говорит:
Подскажите пожалуйста какая сумма идет на вычет соц.налога?
начисленные:
4 квартал 2005 года - 8325 тенге
1 квартал 2006 года - 4860 тенге
2 квартал 2006 года - 7097 тенге
3 квартал 2006 года - 9720 тенге
4 квартал 2006 года - 9720 тенге
Оплата 2006 года:
4 кв.2005 года - 8400 тенге
1 кв.2006 года - 4860 тенге
2 кв.2006 года - 7097 тенге
июль 2006 года - 3240 тенге
август 2006 года - 3240 тенге
сентябрь 2006 года - 3240 тенге
октябрь 2006 года - 3240 тенге
ноябрь 2006 года - 3600 тенге

Всего олачено в 2006 году - 36917 тенге

Согласно вашему расчету за 2006 начислен налог на сумму 31397 а оплата 36917тг, на вычет брать 31397 , начисленый налог за 2005 г. не брать



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #84  Чт Мар 06, 2008 13:02:55
Заголовок сообщения:

ТОО в 2006 году купило легковой а/транспорт. По налоговому учету начислялась двойная ставка амортизации,как вновь приобретенная с целью дальнейшего использования.Однако в 2007 году 01.08.2007 году автомашину продали.Теперь возникает вопрос:необходимо ли делать корректировку в СГДС за 2007 год?Например амортизация по НУ а/машины за 2007 год:
январь-20000+20000(имеется в виду двойная норма амортизации)
февраль-40000
март-40000
апрель-40000
май-40000
июнь-40000
июль-40000
Итого:280000 тенге
Корректировка 140000 тенге(280000/2)
Правильно ли это? Подскажите,кто сталкивался с такой ситуацией.
И еще то что 2006 году была двойная норма амортизации это влияет на 2007 год?Ведь мы думали использовать а/м в дальнейшем,но решено было продать и продали в 2007 году.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #85  Чт Мар 06, 2008 13:35:46
Заголовок сообщения: Re: Вычеты

elenafa говорит:
Очень хотелось бы отнести на вычеты расходы связанные вот с чем:
охранная фирма охраняла объект, неуберегла охраняемые ценности. Теперь фирма, которую охраняли оплачивает по выставленным счетам-фактурам половину суммы, вторая половина идет в счет погашения украденных ценностей. Так вот, можно ли отнести сумму, которая идет на погашение, на вычеты. Какие проводки будут иметь место в этой ситуации?


Долго писать некогда.. Думайте сами.. Тока направление подскажу..
Разделите моменты..
1 момент - Отражение самого ущерба
2 момент - Отнесение его на виновного

А полностью ли охранная фирма согласилась возмещать ущерб?
Если полностью, тогда у вас вычетов (расхода, убытка) не будет..
Посудите сами вам нанесли ущерб и теперь его возмещают - какой такой вычет?

Насчет взимных расчетов.. Охран.фирма должна продолжать выставлять вам СФ как и раньше.. Вы оплачиваете 50%, а остальные 50% выставляете им встречный счет на возмещение ущерба..
Это будет ваш ДОХОД.. Да, да.. Доход от неосновной деятельности..



Автор: gulka2001
Добавлено: #86  Пт Дек 19, 2008 18:41:33
Заголовок сообщения:

Работаю в охранной фирме с 01.10.2008г. встали на общеустановленный порядок и конечно возниклы вопросы по вычетам по КПН. Мы охраняем участок который находится за городом. Все услуги по уборке и прачечному обслуживуанию а так же питанию мы оплачиваем другим фирмам которые работают по договорам. Интересует такой вопрос. Можно ли отнести на вычек по КПН питание сотрудников. При запросе в налоговый комитет нам ответил что не может идти на вычет. Я думаю закрыть питание суточными расходами. Только вот загвостка как быть с питанием если мы его оплачиваем по счету.
Объясняю пдробно. у меня 30 охранников на 15 дней.Размер суточных определен в сумме 2МРП (2336 тенге). Таким образом размер командировочных расходов равняется 2336*30*15=1 051 200 тенге. Суточные расходы работникам не выдаются на руки. Расходы на питание согласно выставленным счет фактурам 500 000 тенге.
Скажите как поступить



Автор: TVH
Добавлено: #87  Пн Янв 19, 2009 11:02:00
Заголовок сообщения:

Сдравствуйте уважаемые!
У меня такой вопрос:
1)Было сделанно Асфальто-бетонное покрытие въезда за счет предприятия, но не собственность предприятия, как взять его на вычет?
Помоготи кто-нибудь!

Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:

:cry:



Автор: МаринаВладимировна
Добавлено: #88  Чт Янв 21, 2010 18:08:54
Заголовок сообщения:

Прошу ответить по поводу вычета социального налога. То, что оносим на вычет начисленную сумму налога в пределах оплаченной- это понятно. Мне в налоговой заявили, что у них начисление за декабрь, а иногда и за весь 4 квартал отчетного периода ложится в январе следующего года, т.е. нужно брать на вычет то, что по их акту сверки отразилось. Но ведь по бухгалтерии мы начисляем регулярно аккурат в конце каждого месяца и за декабрь мы начисляем и оплачиваем до конца декабря (применимо к своему ТОО говорю). Может есть какое разъяснение, письмо?


Автор: jklmn
Добавлено: #89  Чт Янв 21, 2010 18:52:25
Заголовок сообщения:

Чушь вам в налоговой сказали. И не ищите никакого письма. У нас есть Кодекс, и это закон для нас. А в Кодексе нет ничего по поводу отражения на лицевом в НК. Более того, см.ст.100, п.3 "3. Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих
расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода.
Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены, за исключением расходов будущих периодов, определяемых в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. "
И есть статья 114:
"Статья 114. Вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет
1. Вычету подлежат налоги, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных, кроме:
1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы юридических лиц,
уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
3) налогов, уплаченных в странах с льготным налогообложением;
4) налога на сверхприбыль.
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, начисленные, исчисленные за предыдущие налоговые периоды и уплаченные в текущем налоговом периоде, подлежат вычету в текущем налоговом периоде."
А если следоватьлогике того, кто вам сказал, то если вы заплатили декабрьский соцналог в декабре, а начисления у них садятся в январе, что ж, эту сумму не брать на вычеты?



Автор: Елена Т
Добавлено: #90  Чт Янв 21, 2010 19:45:24
Заголовок сообщения:

МаринаВладимировна говорит:
что у них начисление за декабрь, а иногда и за весь 4 квартал отчетного периода ложится в январе следующего года, т.е. нужно брать на вычет то, что по их акту сверки отразилось.

Было такое.
jklmn говорит:
Чушь

Вот именно. Заставила их открыть кодекс и найти эту их чушь. В итоге не зная как отвертеться сказали что проконсультируются у нач.отдела и пришлют уведомление по ИНИС. Так и не дождалась.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #91  Чт Янв 21, 2010 19:46:42
Заголовок сообщения:

МаринаВладимировна начисления по налогам разносятся на лицевой именно тем периодом, который мы указали в своем отчете, т.е. 4 кв 2009г, значит все начисления по месяцам пойдут именно этим кварталом. Поэтому мне не понятен ответ вашей НК
jklmn говорит:
Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены
совершенно правильно и которые вы указали в своих ФНО


Автор: МаринаВладимировна
Добавлено: #92  Чт Янв 21, 2010 20:03:13
Заголовок сообщения:

В кодексе и написано "начисленные", только налоговики ссылаются, что начисленные у них, по акту сверки. Таким образом, обсуждать можно сколь угодно. Может, письмо какое есть? Скоро опять 100.00 ф. сдавать


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #93  Чт Янв 21, 2010 20:07:48
Заголовок сообщения:

МаринаВладимировна говорит:
Может, письмо какое есть

скажу вам больше, не письмо а закон, Налоговый Кодекс.



Автор: Агадилова
Добавлено: #94  Сб Фев 20, 2010 17:03:57
Заголовок сообщения: какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053

Подскажите пожалуйста какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053, кроме соц налога? также хотелось бы уточнить вносить уплаченную сумму налога или начисленную?


Автор: Cleaner
Добавлено: #95  Сб Фев 20, 2010 17:46:20
Заголовок сообщения:

Агадилова, перенес, читайте.


Автор: jklmn
Добавлено: #96  Ср Фев 24, 2010 10:14:36
Заголовок сообщения:

Агадилова говорит:
Подскажите пожалуйста какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053, кроме соц налога? также хотелось бы уточнить вносить уплаченную сумму налога или начисленную?

Налог на имущество, землю, транспорт, а также все платы в бюджет( эмиссия в окружающую среду и т.д., за исключением пени и штрафов), уплаченные суммы в пределах начисленных. Хоть и были споры, что надо отражать только налоги, а платы и сборы в бюджет - в строку прочие, но при проверке налоговики очень отрицательно относятся к тому, что не все, что оплачено в бюджет, отражено по этой строке. Поэтому после проверки 2004г все ставлю в эту строку, уведомлений пока не было.



Автор: СветланаЛ
Добавлено: #97  Ср Фев 24, 2010 10:47:43
Заголовок сообщения:

В 2009 г имзенение в кодексе и там написано "налоги и другие платежи в бюджет"


Автор: Tatianka
Добавлено: #98  Ср Фев 24, 2010 11:01:09
Заголовок сообщения:

Подскажите как быть с НДС, который мы ежеквартально начисляли и оплачивали в бюджет, он будет входить в строку 100.00.053?


Автор: esiphi
Добавлено: #99  Ср Фев 24, 2010 11:19:49
Заголовок сообщения:

Tatianka
Tatianka говорит:
Подскажите как быть с НДС, который мы ежеквартально начисляли и оплачивали в бюджет, он будет входить в строку 100.00.053?

В данной строке указываются налоги и др.обязательные платежи в бюджет ,в соответсвиии ст.114 НК РК"...
кроме налогов,исключаемых до определения совокупного годового дохода"(акциз,НДС).
С ув.



Автор: Мелена
Добавлено: #100  Чт Фев 25, 2010 11:48:07
Заголовок сообщения:

Таможенные пошлины и сборы отражать тоже в строке 100.00.053? это вроде платежи в бюджет (логически), правда в НК о них, по-моему, ничего не сказано.


Автор: jklmn
Добавлено: #101  Чт Фев 25, 2010 11:55:08
Заголовок сообщения:

Таможенные пошлины и сборы включаются в стоимость приобретенных товаров, ТМЦ или ОС. И, соответственно, либо идут на вычеты по реализованным товарам, либо остаются на складе в стоимости ТМЦ, либо идут на вычеты ч/з амортизацию ОС. Посмотрите стандарты, что включается в первоначалбную стоимость активов.


Автор: Мелена
Добавлено: #102  Чт Фев 25, 2010 12:21:25
Заголовок сообщения:

О да, я же все это знаю, просто наверно весенний тупизм, вернее авитаминоз, просто стала гос.пошлины считать, ну и заклинило...


Автор: jklmn
Добавлено: #103  Чт Фев 25, 2010 13:04:38
Заголовок сообщения:

Все возможно в этом лучшем из миров.


Автор: Zyxra
Добавлено: #104  Вт Июн 07, 2011 11:19:26
Заголовок сообщения:

Добрый день у меня к вам вопрос.У нас была пеня по соц/налогу.Она идет на вычет.Пример.за Окт.Ноя.Дек.была начислено соц/налога-23 110+19500 штраф за 2007г. уплачено 42 550. :cry:


Автор: esiphi
Добавлено: #105  Вт Июн 07, 2011 11:23:41
Заголовок сообщения:

Zyxra,
Zyxra говорит:
У нас была пеня по соц/налогу.Она идет на вычет

Обратите внимание на ст.115 п.5 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ