» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Перенос данных из 1С в налоговую прогу для сост-ия отчетов

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Технический
Добавлено: #1  Чт Янв 05, 2006 18:59:16
Заголовок сообщения:

Баян


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Чт Янв 05, 2006 18:55:02
Заголовок сообщения:

это косяк самой 1С...100пудово...у меня ИПшники еще в прошлом году выгружались....
а мне седни клиенты косяк НДСКлиента показали (версия 1.0.2.2379)...может и баян, но я не знал...или не помню...
1. забиваем в 300.05 ЛЮБУЮ строку, например 300.05.001 - 100, 15, 15...а можно и в 300.06.001 - 100, 15, 15 - цифры условные
2. жмем Файл\Пересчитать документ - если авторасчет не стоит...если авторасчет стоит, результат не меняется
3. вуаля - в декларации форма 300.00, страница 2, строка 300.00.011 сумма "100" переносится, а сумма "15" - НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ...нужно ручками...



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #3  Чт Янв 05, 2006 15:08:11
Заголовок сообщения:

Еще один косяк. В 1с в допформу 201 не выгружаются ИП! Позвонила в 1С, сказали ошибка , приедут исправлять


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Чт Янв 05, 2006 13:24:02
Заголовок сообщения:

у меня аналогично...тока я все забивал в саму ЭФНО, без 1С, для чистоты эксперимента...правда руками исправить можно только при "Пересчитать документ" все возвращается...
Валки пазорные ! Опять накосячили ! да и как сделали - как обычно всторону увеличения налогов и других обязательных платежей в бюджет...



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #5  Чт Янв 05, 2006 09:41:23
Заголовок сообщения:

Бухучет для Казахстана релиз 208, отчетность за 4 кв 2005.
ЭФНО 2307



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Ср Янв 04, 2006 19:59:01
Заголовок сообщения:

а вот с этого места поподробнее, пожалуйста....версия ЭФНО - ? версия 1С - ? релиз конфигурации - ?


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #7  Ср Янв 04, 2006 18:13:50
Заголовок сообщения:

700.00 форму за 2005 1СБухгалтерия отлично сама заполнила, я посмотрела, все правильно. А когда открыла и пересчитала отчет в ЭФНО,строка 700.03.018 считается с ошибкой. Сумму налога берет не 1%, а 100%. Пришлось исправлять


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #8  Ср Янв 04, 2006 17:01:04
Заголовок сообщения:

Вот, я с вами, Starican, согласилась. А в ББ №47 2005 год, г-жа Митюгина на стр.7 тоже рекомендует из строки 600.01.001 исключать те ОПВ, которые отражаются в строке 600.01.017
Я это, так, к сведению, не для спора. :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Сб Дек 31, 2005 11:25:12
Заголовок сообщения:

Взаимно ! С Новым Годом !


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #10  Сб Дек 31, 2005 09:24:10
Заголовок сообщения:

Ладно, убедили, оставлю все как есть, с пенсионкой. Тем более, что эту циферь всегда можно исправить без налоговых последствий.
С наступающим Новым Годом, дорогой Starican !!!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Сб Дек 31, 2005 02:43:12
Заголовок сообщения:

Далее. Смотрим название приложения 600.01 - "Перечень ВЫПЛАТ физлицам, облагаемых и необлагаемых СН"...при чем тут ВЫПЛАТЫ ? Соцналог исчисляется и перечисляется от НАЧИСЛЕНИЙ....явный косяк...если следовать вашей логике буквального следования правилам, в строках 600.01 нужно указывать фактические ВЫПЛАТЫ - по кассе, банку...то есть применять правила для ИПН...

Далее...все бы еще ничего, ваша логика еще держится...но вот беда - приложение 600.01 составляется ЗА ГОД...а форма 600.00 - за КВАРТАЛ...чего мы хотим в годовой 600.01 увидеть и с чем ее сопоставить ? сервер, получающий ваши ф.600, не складывает квартальные цыфры с целью контроля - делать ему больше неча...

Далее. Цыфры из 600.01 НИКУДА не переносятся...сама 600.00 составляется по оборотам счета 635 БЕЗ разрезов по видам начислений и/или сотрам...

Далее...некоторым аудиторам и авторам статей, судя по всему, явно делать нечего...не буду приводить мысль В.С.Черномырдина по этому поводу...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #12  Пт Дек 30, 2005 21:13:41
Заголовок сообщения:

идем далее...предположим, что у нас есть только один сотр, оклад 18 000, ОПВ = 1 800, облагаемая база СН = 16 200. По моему методу в строке 600.01.001 должно быть 18 000, по вашему = 16 200...тогда почему написано ОКЛАД ? это не оклад, а более точно - облагаемая база СН, сложившаяся от оклада..

хорошо, снова принимаем вашу точку зрения...а если у нас несколько сотров ? некоторые из них пенсионеры, с которых ОПВ не удерживаются ? для них это будет ОКЛАДОМ, а для остальных - облагаемой базой СН...а еще бывают случаи, когда в течение отчетного периода сотр стал пенсионером...как делить его оклад ? плодить новую строку - оклад работников необлагающийся ОПВ ? это противоречие вызвано неточностью формулировок...то есть оклад окладу РОЗНЬ...да еще и для разных сотров...

хорошо, снова принимаем вашу точку зрения...а зачем вообще нужна форма 600.01 ? а затем, что когда то давным давно, когда вершиной эволюции были Пентиумы-3, соцналог считался ПО ДРУГОМУ...бралась облагаемая база СН всего предприятия, без разделения на сотров, умножалась на 21 % - вуаля...именно тогда форма 600.01 имела контрольные функции...теперь, с введением персонифицированного регрессивного расчет СН форма 600.01 потеряла всякий смысл...приложение 600.01 НИ-ЧЕ-ГО не дает ни для контроля, ни в разноску...контроль был бы, если бы к ней прикладывалось что то вроде допформы 201.00 в разрезе сотров с кучей граф...

и это еще не все проблемы, которые вызовет этот метод...

кстати и сама допформа 201.00, о которую сломано столько копий, также ПОЛНОСТЬЮ утеряла всякие контрольные функции...потому что к ней присобачили снизу ИПшников...

таким образом, я ставлю в строку 600.01.001 полный оклад = 18 000 и не имею никаких головняков, а ваш метод напарывается на кучу подводных камней, о которых г-да аффтары скромно умолчали...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Пт Дек 30, 2005 20:43:30
Заголовок сообщения:

ну хорошо...попробую опровергнуть ваше мнение...а заодно и бред, напечатанный в ББ...

Утверждение. Правила составления налоговой отчетности - истина в последней инстанции.

Опровержение. Не всегда. Например, и по сей день в правилах заполнения 201.00 для строки 201.00.001 написано черным по белому - здесь должен быть оклад ПЛЮС ГФСС...но мы же так не делаем..понимаем, что это - бред...

Таким образом, считаем доказанным, что Правила МОГУТ содержать ошибки.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #14  Пт Дек 30, 2005 20:29:16
Заголовок сообщения:

Уважаемый Starican я спросила "как сделать", если нельзя,так просто и скажите, я пойму. :shock:
Цитата:
неумная и пустая трата времени, ресурсов компа и неоправданное усложнение программы...
а вот это все мне непонятно и неинтересно.Меня,как пользователя, интересует конечный результат.
Цитата:
не всегда можно, даже приняв вашу точку зрения, реально и точно РАЗДЕЛИТЬ - вот это кусочек денег облагался ОПВ, этот - нет...хотите, я это вам докажу
будет интересно услышать ваше мнение. Но я не одинока. Вот сейчас открыла ББ №2 2005 год стр.16, там тоже мнение практика сходное с моим.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Пт Дек 30, 2005 19:57:01
Заголовок сообщения:

1. мало ли чего там написано в правилах....персонифицированный учет ОПВ - то есть ЗА КАКОЕ НАЧИСЛЕНИЕ упала на сотра ДАННАЯ часть ОПВ, да еще и только ради того чтобы заполнить ОДНО-ЕДИНСТВЕННОЕ приложение 600.01, цифры из которого даже не идут в разноску - неумная и пустая трата времени, ресурсов компа и неоправданное усложнение программы...
2. кстати, то что вы говорите, ПРЯМО в правилах не написано...
3. не всегда можно, даже приняв вашу точку зрения, реально и точно РАЗДЕЛИТЬ - вот это кусочек денег облагался ОПВ, этот - нет...хотите, я это вам докажу ?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #16  Пт Дек 30, 2005 19:45:49
Заголовок сообщения:

Почему,где это написано? В правилах написано
3. Составление формы 600.01 - Перечень выплат физическим лицам, облагаемых и не облагаемых социальным налогом
17. В разделе "Виды выплат":
1) в строках с 600.01.001 по 600.01.016 указываются суммы по видам выплат физическим лицам, облагаемые социальным налогом с начала года;
2) в строках с 600.01.017 по 600.01.041 указываются суммы по видам выплат физическим лицам, не облагаемые социальным налогом с начала года;
3) в строках 600.01.017 и 600.01.018 указываются суммы обязательных и добровольных профессиональных пенсионных взносов, исчисленных в соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан;

Может я не туда смотрю. :(



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Пт Дек 30, 2005 16:13:49
Заголовок сообщения:

Зина, данное мнение (о том, что строки 600.01 должны быть ЗА МИНУСОМ ОПВ) - НЕ-ВЕР-НО.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #18  Пт Дек 30, 2005 14:17:13
Заголовок сообщения:

Бухучет для Казахстана релиз 208, обновила отчетность за 4 кв 2005.
Выгружаю 600 форму в ЭФНО(2307).Как сделать, чтобы в приложение №1 в строку 600.01.001 выгружалась зарплата за минусом пенсионных взносов.Поскольку пенсионные взносы проходят по строке 600.01.017, итоговая сумма приложения "рвет" на пенсионные взносы. :o
d.Fedor не предлагайте мне обновить релиз, предложите другой способ :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Пн Авг 01, 2005 12:17:48
Заголовок сообщения:

1. Типовая конфа боле-мене правильно заполняет деклы в единственном случае - если вы ведете учет так, как она рекомендует.
2. Налоговики взяли в моду менять отчеты (форматы) ПРОШЛОГО года задним числом. Так что не удивляйтесь, если повторно сформировав отчеты допустим за 2004 год СЕЙЧАС, вы не сможете открыть их в NDSClient...
3. не знаю за типовую, но многие программы не поддерживают формирование отчетов задним числом (т оесть за прошлый год). попробуйте сформировать СЕЙЧАС отчетность за 2004 год по форматам 1С стоящим у вас...



Автор: Ева
Добавлено: #20  Вт Июл 26, 2005 17:00:05
Заголовок сообщения:

[quote="Виктория"]
Обратитесь к фирме, которая продала вам конфу. Обновление может стоить 3000 тенге. И проблем-то...!

Фирма нам ставит типовую конфу /так они говорят/, обнова именно столько и стоит /3000/, а если меня что-то не устраивает, то они могут(!) за дополнительное вознаграждение сделать так ,как мне будет удобно

Все, чего я хочу от вас добится, так это: типовая конфа должна правильно заполнять деклы или это возможность дополнительного заработка фирмы, которая обслуживает 1-с????



Автор: Racurs
Добавлено: #21  Вт Июл 26, 2005 16:30:41
Заголовок сообщения:

Ну можно посоветовать пригласить стороннего специальста, в качестве альтернативной оценки ситуации.
Цитата:
А что новый релиз правильно заполняет 300 ф???

А что обслуживающая фирма на вопросы не отвечает?



Автор: d.Fedor
Добавлено: #22  Вт Июл 26, 2005 16:10:53
Заголовок сообщения:

В разных фирмах по разному :) Но... в своей обслуживающей фирме возмите описания изменений внесенных в релиз (только возмите все,для вас начиная с 206) и покажите своему руководству в купе с распоряжениями налогой и т.д. Как правило существенное изменение законодательства влечет за собой выпуск релиза.


Автор: Виктория
Добавлено: #23  Вт Июл 26, 2005 15:16:16
Заголовок сообщения:

Ева, дорогой ты наш форумлянин... форумчанин...? Форумчанка!

Обратитесь к фирме, которая продала вам конфу. Обновление может стоить 3000 тенге. И проблем-то...! Главное убедить шефа в целесообразности этого вложения. Бывает шефы парятся с этим делом. Тогда объясните ему про занавесочки.



Автор: d.Fedor
Добавлено: #24  Вт Июл 26, 2005 14:55:29
Заголовок сообщения:

Ева говорит:
Фирма, которая обслуживает 1-с, говорит, что это новый релиз отчетности за 2 кв :oops:
А что новый релиз правильно заполняет 300 ф???

Ева, как вы думаете, если на окошко повесить новые занавески, из щелки в нем дуть перестанет?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Вт Июл 26, 2005 14:13:16
Заголовок сообщения:

ага...уже дошли до того, что новую отчетность пихают папочкой...дойдем и до пихания МД поверху...образованность повышается...


Автор: Ева
Добавлено: #26  Вт Июл 26, 2005 13:42:56
Заголовок сообщения:

Фирма, которая обслуживает 1-с, говорит, что это новый релиз отчетности за 2 кв :oops:
А что новый релиз правильно заполняет 300 ф???



Автор: Racurs
Добавлено: #27  Вт Июл 26, 2005 11:42:58
Заголовок сообщения:

Для Евы:
претензии надо предъявлять тому, у кого купили...



Автор: Технический
Добавлено: #28  Вт Июл 26, 2005 11:38:49
Заголовок сообщения:

Новые отчеты воткнули с старый релиз. Кто виноват?


Автор: Технический
Добавлено: #29  Вт Июл 26, 2005 11:37:48
Заголовок сообщения:

АААа унас на носу 210. Обновляйтесь


Автор: Ева
Добавлено: #30  Вт Июл 26, 2005 11:26:05
Заголовок сообщения:

В бухгалтерии группируется и формируется все правильно, а вот выгружается как попало :?
конфа 7.70.205



Автор: Технический
Добавлено: #31  Вт Июл 26, 2005 11:20:53
Заголовок сообщения:

К самому себе. Смотрите внимательно по каким счетам группируется. И потом конфа чья?


Автор: Ева
Добавлено: #32  Вт Июл 26, 2005 10:56:03
Заголовок сообщения:

Здрасте!
Скажите мне пжлста уважаемые программеры, к кому предъявить претензии о том, что в регламентированных отчетах в 1-с при заполнении формы 300 неправильно составляется 5, 6 приложение, а также есть еще несколько косячков



Автор: Виктория
Добавлено: #33  Чт Июл 21, 2005 09:21:38
Заголовок сообщения:

Пасиба! Попробую


Автор: Witch`ka
Добавлено: #34  Ср Июл 20, 2005 21:42:43
Заголовок сообщения:

В форме 201.00 в Типовой конфигурации для сбора данных о доходах, вычетах(ст. 152 НК) и льготах по ИПН (п.12 ст 144)используются данные забалансовых счетов группы ПН.
Доход - счет ПНС, вычет - счет ПНВ, льгота счет ПНЛ. Проверьте данные этих счетов, можно с помощью обычной оборотно-сальдовой ведомости по счету.
Еще могу посоветовать прочитатаь "Инструкцию по формированию формы 201.00 в конфигурации". Она находится там же, где и форма 201 -> отчеты\Регламентированные\Налоговая отчетность.



Автор: d.Fedor
Добавлено: #35  Ср Июл 20, 2005 16:48:14
Заголовок сообщения:

Для начала установите обновление 210 релиз и налоговая отчетность для конфигурации за 2 квартал 2005 года.


Автор: Виктория
Добавлено: #36  Ср Июл 20, 2005 16:21:41
Заголовок сообщения:

1С предприятие 7.7
конфи: Бухучет для КЗ 7.70.209

Регламентированные отчеты нашла, попробовала составить по ИПН отчет. Криво. Собирает не все - только сами налоги, а доход... нет? Почему?... Видимо не те счета использую?



Автор: Racurs
Добавлено: #37  Ср Июл 20, 2005 14:17:05
Заголовок сообщения:

Данные о конфигурации в студию.
Найти не сложно: Помощь -> О программе...
Где-то рядом со словом "Конфигурация:"



Автор: d.Fedor
Добавлено: #38  Вт Июл 19, 2005 18:33:19
Заголовок сообщения:

Подозреваю Виктория что у вас не типовая для казахстана от 1С, а самописная конфигурация. Типовая кофигурация бухгалтерии для Казахстана обеспечивает сбор и выгрузку данных в XML формате следующих форм: 100, 201, 300,307, 400, 600, 700, 701.01, 701.02, 701.03
При своевременном обновление выгрузки актуальны для последних версий налоговых программ.
Найти несложно, <Отчеты>---><Регламентные>.



Автор: Виктория
Добавлено: #39  Вт Июл 19, 2005 18:19:05
Заголовок сообщения: Перенос данных из 1С в налоговую прогу для сост-ия отчетов

Не стала флудить тему Срочно!!! хотя она выбилась из контекста сабжекта.. :)

Ладно к Телу :) : у меня вопрос. Вот у нас установлена 1С Предприятие Бухгалетрия для Казахстана. Все как бы хорошо, но я вот слышала (простите, может я совсем зеленая), что данные из 1С можно собирать автоматом в инис для сотавления отчетов? Как это делать, подскажите люди добрые!?

Мне стыдно мучить вас такими нелепостями :oops: , но... надо.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ