» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перенос данных из 1С в налоговую прогу для сост-ия отчетов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Виктория |
Добавлено: | #1  Вт Июл 19, 2005 18:19:05 |
Заголовок сообщения: | Перенос данных из 1С в налоговую прогу для сост-ия отчетов |
Не стала флудить тему Срочно!!! хотя она выбилась из контекста сабжекта.. :) Ладно к Телу :) : у меня вопрос. Вот у нас установлена 1С Предприятие Бухгалетрия для Казахстана. Все как бы хорошо, но я вот слышала (простите, может я совсем зеленая), что данные из 1С можно собирать автоматом в инис для сотавления отчетов? Как это делать, подскажите люди добрые!? Мне стыдно мучить вас такими нелепостями :oops: , но... надо. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #2  Вт Июл 19, 2005 18:33:19 |
Заголовок сообщения: | |
Подозреваю Виктория что у вас не типовая для казахстана от 1С, а самописная конфигурация. Типовая кофигурация бухгалтерии для Казахстана обеспечивает сбор и выгрузку данных в XML формате следующих форм: 100, 201, 300,307, 400, 600, 700, 701.01, 701.02, 701.03 При своевременном обновление выгрузки актуальны для последних версий налоговых программ. Найти несложно, <Отчеты>---><Регламентные>. |
Автор: | Racurs |
Добавлено: | #3  Ср Июл 20, 2005 14:17:05 |
Заголовок сообщения: | |
Данные о конфигурации в студию. Найти не сложно: Помощь -> О программе... Где-то рядом со словом "Конфигурация:" |
Автор: | Виктория |
Добавлено: | #4  Ср Июл 20, 2005 16:21:41 |
Заголовок сообщения: | |
1С предприятие 7.7 конфи: Бухучет для КЗ 7.70.209 Регламентированные отчеты нашла, попробовала составить по ИПН отчет. Криво. Собирает не все - только сами налоги, а доход... нет? Почему?... Видимо не те счета использую? |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #5  Ср Июл 20, 2005 16:48:14 |
Заголовок сообщения: | |
Для начала установите обновление 210 релиз и налоговая отчетность для конфигурации за 2 квартал 2005 года. |
Автор: | Witch`ka |
Добавлено: | #6  Ср Июл 20, 2005 21:42:43 |
Заголовок сообщения: | |
В форме 201.00 в Типовой конфигурации для сбора данных о доходах, вычетах(ст. 152 НК) и льготах по ИПН (п.12 ст 144)используются данные забалансовых счетов группы ПН. Доход - счет ПНС, вычет - счет ПНВ, льгота счет ПНЛ. Проверьте данные этих счетов, можно с помощью обычной оборотно-сальдовой ведомости по счету. Еще могу посоветовать прочитатаь "Инструкцию по формированию формы 201.00 в конфигурации". Она находится там же, где и форма 201 -> отчеты\Регламентированные\Налоговая отчетность. |
Автор: | Виктория |
Добавлено: | #7  Чт Июл 21, 2005 09:21:38 |
Заголовок сообщения: | |
Пасиба! Попробую |
Автор: | Ева |
Добавлено: | #8  Вт Июл 26, 2005 10:56:03 |
Заголовок сообщения: | |
Здрасте! Скажите мне пжлста уважаемые программеры, к кому предъявить претензии о том, что в регламентированных отчетах в 1-с при заполнении формы 300 неправильно составляется 5, 6 приложение, а также есть еще несколько косячков |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #9  Вт Июл 26, 2005 11:20:53 |
Заголовок сообщения: | |
К самому себе. Смотрите внимательно по каким счетам группируется. И потом конфа чья? |
Автор: | Ева |
Добавлено: | #10  Вт Июл 26, 2005 11:26:05 |
Заголовок сообщения: | |
В бухгалтерии группируется и формируется все правильно, а вот выгружается как попало :? конфа 7.70.205 |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #11  Вт Июл 26, 2005 11:37:48 |
Заголовок сообщения: | |
АААа унас на носу 210. Обновляйтесь |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #12  Вт Июл 26, 2005 11:38:49 |
Заголовок сообщения: | |
Новые отчеты воткнули с старый релиз. Кто виноват? |
Автор: | Racurs |
Добавлено: | #13  Вт Июл 26, 2005 11:42:58 |
Заголовок сообщения: | |
Для Евы: претензии надо предъявлять тому, у кого купили... |
Автор: | Ева |
Добавлено: | #14  Вт Июл 26, 2005 13:42:56 |
Заголовок сообщения: | |
Фирма, которая обслуживает 1-с, говорит, что это новый релиз отчетности за 2 кв :oops: А что новый релиз правильно заполняет 300 ф??? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Вт Июл 26, 2005 14:13:16 |
Заголовок сообщения: | |
ага...уже дошли до того, что новую отчетность пихают папочкой...дойдем и до пихания МД поверху...образованность повышается... |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #16  Вт Июл 26, 2005 14:55:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ева, как вы думаете, если на окошко повесить новые занавески, из щелки в нем дуть перестанет? |
Автор: | Виктория |
Добавлено: | #17  Вт Июл 26, 2005 15:16:16 |
Заголовок сообщения: | |
Ева, дорогой ты наш форумлянин... форумчанин...? Форумчанка! Обратитесь к фирме, которая продала вам конфу. Обновление может стоить 3000 тенге. И проблем-то...! Главное убедить шефа в целесообразности этого вложения. Бывает шефы парятся с этим делом. Тогда объясните ему про занавесочки. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #18  Вт Июл 26, 2005 16:10:53 |
Заголовок сообщения: | |
В разных фирмах по разному :) Но... в своей обслуживающей фирме возмите описания изменений внесенных в релиз (только возмите все,для вас начиная с 206) и покажите своему руководству в купе с распоряжениями налогой и т.д. Как правило существенное изменение законодательства влечет за собой выпуск релиза. |
Автор: | Racurs | ||
Добавлено: | #19  Вт Июл 26, 2005 16:30:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну можно посоветовать пригласить стороннего специальста, в качестве альтернативной оценки ситуации.
А что обслуживающая фирма на вопросы не отвечает? |
Автор: | Ева |
Добавлено: | #20  Вт Июл 26, 2005 17:00:05 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Виктория"] Обратитесь к фирме, которая продала вам конфу. Обновление может стоить 3000 тенге. И проблем-то...! Фирма нам ставит типовую конфу /так они говорят/, обнова именно столько и стоит /3000/, а если меня что-то не устраивает, то они могут(!) за дополнительное вознаграждение сделать так ,как мне будет удобно Все, чего я хочу от вас добится, так это: типовая конфа должна правильно заполнять деклы или это возможность дополнительного заработка фирмы, которая обслуживает 1-с???? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #21  Пн Авг 01, 2005 12:17:48 |
Заголовок сообщения: | |
1. Типовая конфа боле-мене правильно заполняет деклы в единственном случае - если вы ведете учет так, как она рекомендует. 2. Налоговики взяли в моду менять отчеты (форматы) ПРОШЛОГО года задним числом. Так что не удивляйтесь, если повторно сформировав отчеты допустим за 2004 год СЕЙЧАС, вы не сможете открыть их в NDSClient... 3. не знаю за типовую, но многие программы не поддерживают формирование отчетов задним числом (т оесть за прошлый год). попробуйте сформировать СЕЙЧАС отчетность за 2004 год по форматам 1С стоящим у вас... |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #22  Пт Дек 30, 2005 14:17:13 |
Заголовок сообщения: | |
Бухучет для Казахстана релиз 208, обновила отчетность за 4 кв 2005. Выгружаю 600 форму в ЭФНО(2307).Как сделать, чтобы в приложение №1 в строку 600.01.001 выгружалась зарплата за минусом пенсионных взносов.Поскольку пенсионные взносы проходят по строке 600.01.017, итоговая сумма приложения "рвет" на пенсионные взносы. :o d.Fedor не предлагайте мне обновить релиз, предложите другой способ :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #23  Пт Дек 30, 2005 16:13:49 |
Заголовок сообщения: | |
Зина, данное мнение (о том, что строки 600.01 должны быть ЗА МИНУСОМ ОПВ) - НЕ-ВЕР-НО. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #24  Пт Дек 30, 2005 19:45:49 |
Заголовок сообщения: | |
Почему,где это написано? В правилах написано 3. Составление формы 600.01 - Перечень выплат физическим лицам, облагаемых и не облагаемых социальным налогом 17. В разделе "Виды выплат": 1) в строках с 600.01.001 по 600.01.016 указываются суммы по видам выплат физическим лицам, облагаемые социальным налогом с начала года; 2) в строках с 600.01.017 по 600.01.041 указываются суммы по видам выплат физическим лицам, не облагаемые социальным налогом с начала года; 3) в строках 600.01.017 и 600.01.018 указываются суммы обязательных и добровольных профессиональных пенсионных взносов, исчисленных в соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан; Может я не туда смотрю. :( |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #25  Пт Дек 30, 2005 19:57:01 |
Заголовок сообщения: | |
1. мало ли чего там написано в правилах....персонифицированный учет ОПВ - то есть ЗА КАКОЕ НАЧИСЛЕНИЕ упала на сотра ДАННАЯ часть ОПВ, да еще и только ради того чтобы заполнить ОДНО-ЕДИНСТВЕННОЕ приложение 600.01, цифры из которого даже не идут в разноску - неумная и пустая трата времени, ресурсов компа и неоправданное усложнение программы... 2. кстати, то что вы говорите, ПРЯМО в правилах не написано... 3. не всегда можно, даже приняв вашу точку зрения, реально и точно РАЗДЕЛИТЬ - вот это кусочек денег облагался ОПВ, этот - нет...хотите, я это вам докажу ? |
Автор: | Геннадьевна | ||||
Добавлено: | #26  Пт Дек 30, 2005 20:29:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Уважаемый Starican я спросила "как сделать", если нельзя,так просто и скажите, я пойму. :shock:
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #27  Пт Дек 30, 2005 20:43:30 |
Заголовок сообщения: | |
ну хорошо...попробую опровергнуть ваше мнение...а заодно и бред, напечатанный в ББ... Утверждение. Правила составления налоговой отчетности - истина в последней инстанции. Опровержение. Не всегда. Например, и по сей день в правилах заполнения 201.00 для строки 201.00.001 написано черным по белому - здесь должен быть оклад ПЛЮС ГФСС...но мы же так не делаем..понимаем, что это - бред... Таким образом, считаем доказанным, что Правила МОГУТ содержать ошибки. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #28  Пт Дек 30, 2005 21:13:41 |
Заголовок сообщения: | |
идем далее...предположим, что у нас есть только один сотр, оклад 18 000, ОПВ = 1 800, облагаемая база СН = 16 200. По моему методу в строке 600.01.001 должно быть 18 000, по вашему = 16 200...тогда почему написано ОКЛАД ? это не оклад, а более точно - облагаемая база СН, сложившаяся от оклада.. хорошо, снова принимаем вашу точку зрения...а если у нас несколько сотров ? некоторые из них пенсионеры, с которых ОПВ не удерживаются ? для них это будет ОКЛАДОМ, а для остальных - облагаемой базой СН...а еще бывают случаи, когда в течение отчетного периода сотр стал пенсионером...как делить его оклад ? плодить новую строку - оклад работников необлагающийся ОПВ ? это противоречие вызвано неточностью формулировок...то есть оклад окладу РОЗНЬ...да еще и для разных сотров... хорошо, снова принимаем вашу точку зрения...а зачем вообще нужна форма 600.01 ? а затем, что когда то давным давно, когда вершиной эволюции были Пентиумы-3, соцналог считался ПО ДРУГОМУ...бралась облагаемая база СН всего предприятия, без разделения на сотров, умножалась на 21 % - вуаля...именно тогда форма 600.01 имела контрольные функции...теперь, с введением персонифицированного регрессивного расчет СН форма 600.01 потеряла всякий смысл...приложение 600.01 НИ-ЧЕ-ГО не дает ни для контроля, ни в разноску...контроль был бы, если бы к ней прикладывалось что то вроде допформы 201.00 в разрезе сотров с кучей граф... и это еще не все проблемы, которые вызовет этот метод... кстати и сама допформа 201.00, о которую сломано столько копий, также ПОЛНОСТЬЮ утеряла всякие контрольные функции...потому что к ней присобачили снизу ИПшников... таким образом, я ставлю в строку 600.01.001 полный оклад = 18 000 и не имею никаких головняков, а ваш метод напарывается на кучу подводных камней, о которых г-да аффтары скромно умолчали... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #29  Сб Дек 31, 2005 02:43:12 |
Заголовок сообщения: | |
Далее. Смотрим название приложения 600.01 - "Перечень ВЫПЛАТ физлицам, облагаемых и необлагаемых СН"...при чем тут ВЫПЛАТЫ ? Соцналог исчисляется и перечисляется от НАЧИСЛЕНИЙ....явный косяк...если следовать вашей логике буквального следования правилам, в строках 600.01 нужно указывать фактические ВЫПЛАТЫ - по кассе, банку...то есть применять правила для ИПН... Далее...все бы еще ничего, ваша логика еще держится...но вот беда - приложение 600.01 составляется ЗА ГОД...а форма 600.00 - за КВАРТАЛ...чего мы хотим в годовой 600.01 увидеть и с чем ее сопоставить ? сервер, получающий ваши ф.600, не складывает квартальные цыфры с целью контроля - делать ему больше неча... Далее. Цыфры из 600.01 НИКУДА не переносятся...сама 600.00 составляется по оборотам счета 635 БЕЗ разрезов по видам начислений и/или сотрам... Далее...некоторым аудиторам и авторам статей, судя по всему, явно делать нечего...не буду приводить мысль В.С.Черномырдина по этому поводу... |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #30  Сб Дек 31, 2005 09:24:10 |
Заголовок сообщения: | |
Ладно, убедили, оставлю все как есть, с пенсионкой. Тем более, что эту циферь всегда можно исправить без налоговых последствий. С наступающим Новым Годом, дорогой Starican !!! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #31  Сб Дек 31, 2005 11:25:12 |
Заголовок сообщения: | |
Взаимно ! С Новым Годом ! |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #32  Ср Янв 04, 2006 17:01:04 |
Заголовок сообщения: | |
Вот, я с вами, Starican, согласилась. А в ББ №47 2005 год, г-жа Митюгина на стр.7 тоже рекомендует из строки 600.01.001 исключать те ОПВ, которые отражаются в строке 600.01.017 Я это, так, к сведению, не для спора. :) |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #33  Ср Янв 04, 2006 18:13:50 |
Заголовок сообщения: | |
700.00 форму за 2005 1СБухгалтерия отлично сама заполнила, я посмотрела, все правильно. А когда открыла и пересчитала отчет в ЭФНО,строка 700.03.018 считается с ошибкой. Сумму налога берет не 1%, а 100%. Пришлось исправлять |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #34  Ср Янв 04, 2006 19:59:01 |
Заголовок сообщения: | |
а вот с этого места поподробнее, пожалуйста....версия ЭФНО - ? версия 1С - ? релиз конфигурации - ? |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #35  Чт Янв 05, 2006 09:41:23 |
Заголовок сообщения: | |
Бухучет для Казахстана релиз 208, отчетность за 4 кв 2005. ЭФНО 2307 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #36  Чт Янв 05, 2006 13:24:02 |
Заголовок сообщения: | |
у меня аналогично...тока я все забивал в саму ЭФНО, без 1С, для чистоты эксперимента...правда руками исправить можно только при "Пересчитать документ" все возвращается... Валки пазорные ! Опять накосячили ! да и как сделали - как обычно всторону увеличения налогов и других обязательных платежей в бюджет... |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #37  Чт Янв 05, 2006 15:08:11 |
Заголовок сообщения: | |
Еще один косяк. В 1с в допформу 201 не выгружаются ИП! Позвонила в 1С, сказали ошибка , приедут исправлять |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #38  Чт Янв 05, 2006 18:55:02 |
Заголовок сообщения: | |
это косяк самой 1С...100пудово...у меня ИПшники еще в прошлом году выгружались.... а мне седни клиенты косяк НДСКлиента показали (версия 1.0.2.2379)...может и баян, но я не знал...или не помню... 1. забиваем в 300.05 ЛЮБУЮ строку, например 300.05.001 - 100, 15, 15...а можно и в 300.06.001 - 100, 15, 15 - цифры условные 2. жмем Файл\Пересчитать документ - если авторасчет не стоит...если авторасчет стоит, результат не меняется 3. вуаля - в декларации форма 300.00, страница 2, строка 300.00.011 сумма "100" переносится, а сумма "15" - НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ...нужно ручками... |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #39  Чт Янв 05, 2006 18:59:16 |
Заголовок сообщения: | |
Баян |