» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Зачет НДС, уплаченного по импорту в июне 2012

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ТаТьяна
Добавлено: #1  Ср Июн 20, 2012 09:52:47
Заголовок сообщения: Зачет НДС, уплаченного по импорту в июне 2012

Получили импорт из РФ 15.06. 2012. Сразу, в июне, оплатила НДС, сдаю отчетность. Но с отметкой получу только в июле. НДС в зачет буду брать во 2 квартале или в 3? С одной стороны, обязательство по НДС выполнено во 2 квартале, с другой стороны, сумма НДС, относимая в зачет должна совпадать с суммой, указанной в 328 ф. и подтвержденной отметкой НК. Отметка будет только в 3 квартале.
Знаю, что в 2011 г можно было бы брать в зачет только в 3 квартале. В 2012 что-нибудь поменялось?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Ср Июн 20, 2012 10:05:37
Заголовок сообщения:

ТаТьяна, ст 279-16 НК
Цитата:
1. Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в порядке, установленном главой 34 настоящего Кодекса.
2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств - членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.

Седовательно, в вашем случае, вы имеете полное право взять в зачет НДС во 2-м квартале



Автор: ТаТьяна
Добавлено: #3  Ср Июн 20, 2012 10:10:56
Заголовок сообщения:

Вы на какую-то другую статью ссылаетесь, хотела прочесть первоисточник, но статья 279-16 НК вообще про акцизы.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Ср Июн 20, 2012 10:23:36
Заголовок сообщения:

ТаТьяна, прошк прощения, 276-16


Автор: ТаТьяна
Добавлено: #5  Ср Июн 20, 2012 10:32:23
Заголовок сообщения:

Почитала. А как же быть со ст.256, п2, пп12: Суммой НДС относимого в зачет, является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогами совпадает с суммой налога, отраженной в заявлении о ввозе товара, содержащем отметку налогового органа?
Может быть, дата отметки не критична? Но вообще-то при зачете НДС во 2 квартале, у меня еще не будет отметки.

Добавлено спустя 46 секунд:

Или тут не так важно, когда она проставлена, главное, чтобы была?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Ср Июн 20, 2012 11:04:36
Заголовок сообщения:

ТаТьяна, посмотрите еще вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=43185&highlight=%E7%E0%F7%E5%F2+%CD%C4%D1


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ