» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно выписать счет-фактуру заказчику-нерезиденту (компания из Киргизстана)? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Айнука | ||||
Добавлено: | #1  Ср Июн 27, 2012 14:22:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
тогда и услуги и товар без НДС реализовывать будете
Не будет. Это когда нерезидент вам будет оказывать услуги - КПН у источника. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #2  Ср Июн 27, 2012 14:02:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
tolganai, если вы оказываете услуги, то обязательства по КПН за нерезидента увас не возникает. Добавлено спустя 53 секунды:
Это с чего вдруг? |
Автор: | tolganai |
Добавлено: | #3  Ср Июн 27, 2012 12:53:49 |
Заголовок сообщения: | |
Мы неплательщики НДС, нерезидентам оказываем услуги мы, (изготовление и монтаж модульных зданий), возможно обязательства по КПН могут возникуть у нерезидента? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #4  Ср Июн 27, 2012 12:40:40 |
Заголовок сообщения: | |
У вас реализация товара нерезиденту или же оказание услуг нерезиденту? Если вы реализуете товар на территории РК (не важно кому - резиденту или нерезиденту), и вы плательщик НДС, то счет-фактуру выписываете с 12% НДС. По услугам нерезиденту, кроме НДС, возникает еще и обязательство по КПН у источника (глава 15 НК). |
Автор: | tolganai |
Добавлено: | #5  Пн Июн 25, 2012 17:20:26 |
Заголовок сообщения: | Как правильно выписать счет-фактуру заказчику-нерезиденту (компания из Киргизстана)? |
Разъясните, пожалуйста, вопрос налогообложения по НДС. ТОО планирует встать на учет по НДС и будет являться плательщиком НДС. Наша компания заключает договор строительного подряда с компанией-нерезидентом из Киргизстана на строительство мобильных зданий на территории Казахстана. Имеем ли мы право выписать нашему заказчику-нерезиденту (компании из Киргизстана) счет-фактуру с нулевой ставкой НДС, либо счет-фактура должна включать НДС 12%, принимая во внимание тот факт, что товар не пересекает границу Казахстана? |