» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Корреспонденция счетов при передачи ТМЦ в переработку, не имея своего производства

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ириночка
Добавлено: #1  Ср Июн 27, 2012 17:30:26
Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов при передачи ТМЦ в переработку, не имея своего производства

Ситуация такова: отдаем проволоку со своего склада, на основании накладной, для изготовления сетки-рябицы.
Как оформить в программе 1С -8.2 проводки?

У меня 2 варианта:

1) 7470-1330 списана проволока, по накладной, со склада
1330-6280 оприходована сетка по накладной

2) 1330-1330 перекидываем с проволоки на сетку

Подскажите пожалуйста, как сделать правильно...



Автор: VFrol
Добавлено: #2  Ср Июн 27, 2012 17:39:38
Заголовок сообщения:

В типовой конфигурации 1С "Бух.учет для Казахстана" версии 8.2 реализован механизм передачи сырья в переработку и получение готовой продукции от переработчика.
Для этого существуют документы : "Передача сырья в переработку" и "Поступление из переработки".
Работа этих документов описана в "Помощнике"
Основной бух.счет , который используется при передаче сырья это сч.1351.



Автор: Айнука
Добавлено: #3  Ср Июн 27, 2012 17:42:24
Заголовок сообщения:

Документами в переработку.


Автор: Ириночка
Добавлено: #4  Ср Июн 27, 2012 17:50:05
Заголовок сообщения:

а то что у нас нет своего производства ничего страшного? мы можем использовать данные документы?

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

и еще вопрос параллельно, если образуются потери при изготовлении, их каким образом списать?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #5  Ср Июн 27, 2012 17:58:10
Заголовок сообщения:

Ириночка говорит:
отдаем проволоку со своего склада, на основании накладной, для изготовления сетки-рябицы.

Кому отдаете?



Автор: VFrol
Добавлено: #6  Ср Июн 27, 2012 17:59:11
Заголовок сообщения:

Ириночка говорит:
а то что у нас нет своего производства ничего страшного? мы можем использовать данные документы?

А почему бы нет , у Вас есть давальческое сырье. Это значит вы практически должны контролировать производство Вашей (она же по закону Ваша) продукции.
Если Вы правильно будете использовать вышеуказанные документы , Ваши проводки должны выглядеть так:
Дт 1351 Кт 1310 - Передача сырья
При этом все переданное сырье на Вашем балансе осталось.
Дт 1320 Кт 8110 Получение готовой продукции от переработчика.
Дт 8110 Кт 1351 Списание сырья в стоимость ГП.
Ну и еще услуги по переработке
Дт 8110(8410) Кт 3310

Далее закрытие периода с расчетом производства.



Автор: Ириночка
Добавлено: #7  Ср Июн 27, 2012 18:00:50
Заголовок сообщения:

попробую сделать, отпишусь позже что получилось))


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ