Работаем без НДС. Четыре года выписывала сч-ф , где НДС ставила НДС 0%.Является ли это ошибкой
|
|
#1 Пт Июл 27, 2012 06:25:31
|
|
|
Здравствуйте подскажите пожалуйста , Мы ТОО работающее на упрощенке.Работаем без НДС. Четыре года выписывала сч-ф , где НДС ставила НДС 0%.Является ли это ошибкой .Надо ли было писать Без НДС.Каковы последствия и как исправить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Июл 27, 2012 07:29:31
|
|
|
Ася говорит: |
Работаем без НДС |
вы не зарегистрированы как плательщик НДС? Или ваши товары услуги не облагаются?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Июл 27, 2012 09:21:06
|
|
|
Ошибка.
Странно что за четыре года ни один ваш покупатель не указал на вашу ошибку. Неплательщик НДС счет-фактуру выписывает "без НДС".
Хотя ваша счет-фактура для плательщиков НДС - так для заметки. Она больше нужна при камералке ваших доходов (при сверке вашей ф.910 и ф.300 ваших покупателей).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Июл 27, 2012 10:40:56
|
|
|
Мы не зарегистрированы как плательщики НДС. Чем нас может наказать налоговая и нужно ли что-то исправлять. Причем мы сч-ф выписывали и на крупные заводы. Наказуемо ли это ведь обратно сч-ф не запросишь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пт Июл 27, 2012 11:55:36
|
Сообщить модератору
|
|
Ася говорит: |
Чем нас может наказать налоговая |
КРК об АП говорит: |
Статья 208. Отсутствие учетной документации и нарушение ведения налогового учета
1. Отсутствие у налогоплательщика учетной документации и (или) несоблюдение требований по составлению и хранению учетной документации, установленных законодательством Республики Казахстан —
влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, — в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — в размере семидесяти пяти месячных расчетных показателей.
|
Нарушена вот эта норма.
ст.263 НК РК говорит: |
4. Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 статьи 256 настоящего Кодекса, выписывается с отметкой «Без НДС». |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Июл 27, 2012 11:58:49
|
|
|
Ася, если вы не плательщики НДС и сч.ф. не надо было выдавать, а если и выдавали (что не возброняется) то должны были писать в ней БЕЗ НДС, а не 0 ставка. Думаю, что за это нет наказания, выдавали лишний документ, который для получателя не должен был являтся основанием для чего -то.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Июл 27, 2012 12:08:19
|
|
|
Поликсени,Ведмедь какой выход с ситуации и чем можно объяснить в случае если спросят налоговики. Вы не слышали кого -нибудь за это наказывали?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пт Июл 27, 2012 12:20:55
|
Сообщить модератору
|
|
Ася, отзывать все счета фактуры или ехать и заменять. Слышал и знаю. Доп статья пополнения бюджета, причем налогоплательщики сами себя сдают. Как грится чем меньше действий тем меньше шанс допустить ошибку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Июл 27, 2012 15:20:39
|
|
|
Что будет если я поменяю сч-ф только у себя? Я на упрощенки и без НДС будет ли это сильно заметно при сверки если суммы те же
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Пт Июл 27, 2012 16:28:30
|
Сообщить модератору
|
|
Ася, У себя однозначно менять, так же могут к контрам вашим придти и в ходе проверки наблюдать с/ф с нулевой ставкой, если будет желание у инспектора, то может написать докладную по вашему поводу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|