» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если импорт был в июне, а отчитались мы за него в июле, то за какой квартал мы берем сумму уплаченно |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Aem_buh |
Добавлено: | #1  Ср Июл 25, 2012 09:47:34 |
Заголовок сообщения: | Если импорт был в июне, а отчитались мы за него в июле, то за какой квартал мы берем сумму уплаченно |
Если импорт был в июне, а отчитались мы за него в июле, то за какой квартал мы берем сумму уплаченного налога в зачет? |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #2  Ср Июл 25, 2012 09:51:14 |
Заголовок сообщения: | |
Обратите внимание на ст.256 п.3 |
Автор: | Jolly |
Добавлено: | #3  Ср Июл 25, 2012 16:45:29 |
Заголовок сообщения: | |
Если товар поступил в июне, а отчитываетесь по нему в июле, то и в зачет будете брать сумму в 3 квартале. |
Автор: | Aem_buh |
Добавлено: | #4  Ср Июл 25, 2012 16:53:37 |
Заголовок сообщения: | |
Jolly, да спасибо, я уже просчитала в кодексе |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #5  Ср Июл 25, 2012 16:59:22 |
Заголовок сообщения: | |
Пункт 3 Статьи 256 НК РК - "В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии состатьями 241 и276-20 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость". Получается что в 3 квартале можно брать в зачет НДС, уплаченный по импорту. |
Автор: | Aem_buh |
Добавлено: | #6  Ср Июл 25, 2012 17:01:04 |
Заголовок сообщения: | |
mitsu, а как отразить счет фактуру в 300.08, если она идет от 2-го квартала? |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #7  Ср Июл 25, 2012 17:20:08 |
Заголовок сообщения: | |
в реестре ф.300.08 с/фактуры по импорту не отражают. Импорт отражается общей суммой в приложении 300.05 |