|
НК МФ при проверке посчитал несданной декларацию со статусом "Ошибка разноски"
|
|
#1 Пт Июл 27, 2012 15:57:45
|
|
|
Прошу помощи. В конце 2011 года восстанавливала учет в юридической фирме (упрощёнка), а также участвовала по доверенности в проверке. Возник такой вопрос.
За 2 квартал 2009 года нами была сдана очередная декларация (форма 910.00), которая имеет место находиться на сервере НК МФ РК со статусом "Ошибка разноски", у нас имеется уведомление с отметкой о приёме. Соответственно, разноска на лицевой счет налогоплательщика не произвелась. Позднее была сдана корректировочная декларация за тот же период.
Налоговая проверка приняла во внимание корректировку, но сумму начисленного КПН по очередной декларации за этот период не учла: как будто очередная декларация не была сдана, либо была сдана с "0". Обжаловали в НК МФ, получили ответ, в котором об этой декларации вообще ничего не говорится.
Следующая инстанция - только суд.
Подскажите, сеть ли смысл снова писать в НК МФ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И главное: правы ли мы, считая, что ошибка разноски произошла НЕ по вине налогоплательщика? В то время в компании не было бухгалтера, никто выяснением в 2009 году не занимался.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Июл 28, 2012 11:04:49
|
|
|
Ведмедь,
при отправке отчета произошла какая-то программная ошибка. Если был бы бухгалтер, он наверняка бы проследил, что на лицевом нет сумм и стал бы разбираться. Теперь же, по прошествии практически 3-х лет, налоговики ссылаются на то, что мы сами виноваты, что вовремя не разобрались. Я отмечала им, что "вовремя не выяснили" - это не норма Закона, но бесполезно. Ну, где-то так
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Сб Июл 28, 2012 12:03:50
|
|
|
Куралай_К, выясняли ли Вы позже что в данном индивидуальном случае, означает статус "Ошибка разноски?" и почему форме присвоен именно такой статус?
Просто все таки не ясен Ваш вопрос: Вам сейчас дают штраф за непредставление формы или за занижение налоговой базы из-за того, что разноска не села?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Июл 28, 2012 12:16:45
|
|
|
Куралай_К,
Я очень хорошо помню это время-сдачу отчетов за 1 и 2 кварталы 2009 года. Это был тот период, когда только-только вводили СОНО и КН. Очень много было накладок и технических проблем. И очень много было деклараций, у которых статус менялся буквально несколько раз на день: то принято, то Обрабатывается в ИНИС, то ошибка разноски, то опять Обрабатывается в ИНИС , опять ошибка разноски.
Очень много было вопросов на эту тему и обсуждалось на многих форумах.
Вот ответ на подобный вопрос на блоге Ергожина.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Июл 29, 2012 15:13:50
|
|
|
Юнона,
да, в настоящий момент налоговой проверкой произведено доначисление КПН, пени и штрафа соответственно, именно за занижение налоговой базы. Сумма маленькая - 2 340 тенге, но тут вопос принципа. Хочется понять: кто виноват в том, что разноска отчета на лицевой счет не была произведена. По логике вещей, налогоплательщик ведь не виноват.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|