Оказание рекламных услуг нерезиденту (РФ), отражение в 300 ф.
|
|
#1 Пн Ноя 07, 2011 21:48:00
|
|
|
ТОО в 3 кв. 2011 г. оказало рекламные услуги нерезиденту (РФ), ТОО является плательщиком НДС с применением пропорционального метода, т.к рекламные услуги , то это не облагаемый оборот, как правильно отразить это в 300 форме?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#5 Вт Ноя 08, 2011 10:11:36
|
|
|
Тему по ссылке просмотрела , Ндс не облагается , а как этот оборот правильно отразить в 300 ф. ?
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
И если это не облагаемый оборот, а метод отнесения в зачет НДС пропорциональный, то соответственно в зачет брать НДС в процентном соотношении ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#6 Вт Ноя 08, 2011 11:46:28
|
|
|
Екатерина говорит: |
И если это не облагаемый оборот, а метод отнесения в зачет НДС пропорциональный, то соответственно в зачет брать НДС в процентном соотношении ? |
Да
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#7 Вт Ноя 08, 2011 12:11:02
|
|
|
В 300 форме можно отразить так :
Приложение 300.02
стр. 300.02.01 ХIII-отразить сумму оборота
стр. 300.02.01
стр. 300.02.006, а затем перенести в ф. 300 в строку 300.00.06
Правилен ли ход отражения ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#13 Чт Ноя 10, 2011 10:48:11
|
|
|
По поводу отражения в ф 300.00, пришла к выводу что, надо данный оборот отразить только в ф 300.00 по строке 300.00.05
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#14 Ср Авг 15, 2012 12:58:50
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, основной вид нашей компания реклама. В мае мы оказывали услуги нерезиденту ( по доставке груза, упаковки, распаковки, монтажа и демонтажа экспонатов ) из Алматы в Пермь РФ, т. к у нас на балансе нет машин мы заключили договор с компанией по оказание доставки груза в РФ, компания грузоперевозки выдала с/ф и акт выполненных работ без НДС,мы выписали нашему заказчику тоже с/ф и акт выполненных работ без НДС(хотя являемся плательщиками НДС), как нам указать в ф300.00 эту сумму в строке 300.00.005 или 300.00.006(ф300.02),и какие у нас возникают у нас обязательства по налогам
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|