Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    оплата труда копиться как невыплаченная
    Ввод остатков по налоговым платежам
    В 1С7.7 в платежной ведомости зарплата после выплаты копится как невыплаченная
    По налогам и платежам
    Подскажите по аванс.платежам Ф.101.01
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сумма по налоговым платежам копиться как невыплаченная     
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Авг 31, 2012 13:10:32 Сообщить модератору   

    Сумма по налоговым платежам копиться как невыплаченная, все что я сделала - это оформила расходники на эти платежи. И авансовые отчеты что проплачены, а они копяться и все тут. В 1С 7.7. Что делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Авг 31, 2012 13:35:19   

    Saule77,
    Проверьте проводки и заполнение аналитики в документах выплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 31, 2012 15:52:07   

    Saule77, если у вас ТОО, то почему налоги платите не через банк? И какие это конкретно "налоговые платежи"?

    Добавлено спустя 41 секунду:

    "Не через банк" - я имела в виду безналичными платежами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emelyanova Nata
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 31, 2012 15:58:14   

    Saule77, что-то у Вас все в куче. Распишите, что за расходники, что в авансовом отчете отразили? Если Вы имели в виду что по расходному кассовому ордеру выдали в подотчет на оплату налогов, или что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Авг 31, 2012 16:02:24 Сообщить модератору   

    да именно так Embarassed мы работаем через кассу, в банке счета нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 31, 2012 16:12:51   

    Saule77 говорит:
    это оформила расходники на эти платежи. И авансовые отчеты что проплачены

    Посмотрите в 1С и напишите тут, какие проводки у вас получились по РКО и по АО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emelyanova Nata
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 31, 2012 16:18:43   

    Значит, по РКО сумма пошла в подотчет? Теперь по авансовому отчету списываете с подотчета кредит 1251 в дебет счетов налогов. Все документы проводите, должно все пойти куда надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Авг 31, 2012 16:32:48 Сообщить модератору   

    сейчас попробую Good

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Авг 31, 2012 16:55:06   

    Мне нравится этот "парень"...
    Все схватывает налету!
    Так потихоньку и САП в кармане.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 31, 2012 17:05:13   

    VFrol, yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Авг 31, 2012 18:41:54 Сообщить модератору   

    Рано пока Embarassed...Короче я сделала так. В авансовых отчетах в табличной части все счета указала на 1251 Embarassed
    в итоге у меня:
    3100 - исправился
    3150 - уменьшился, но все равно еще "красный"
    3200 - УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА !!! Surprised
    3210 - уменьшился, но все равно еще "красный"
    3220 - УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА !!! Surprised
    3300 - уменьшился на 30% где-то
    3310 - вообще в оборотке не отражается.

    Что я сделала не так ?
    Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 31, 2012 20:04:38   

    Saule77, вы хоть немного понимаете то, что делаете? Или действуете методом тыка?
    Emelyanova Nata говорит:
    по авансовому отчету списываете с подотчета кредит 1251 в дебет счетов налогов.

    Этот совет разве означает
    Saule77 говорит:
    В авансовых отчетах в табличной части все счета указала на 1251

    Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 31, 2012 21:43:50   

    Проводки должны быть следующими:
    Выдаете в подотчет: Дт 1251 Кт 1010
    Составляете Ав.отчет при оплате налогов: Дт 3120 Кт 1251 (оплата ИПН)
    Дт 3150 Кт 1251 (оплата соцналога)
    и т.д. по каждому налогу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Сен 01, 2012 10:35:53 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    вы хоть немного понимаете то, что делаете? Или действуете методом тыка?


    Видите не так уж я близка к профи. Я только начала - первый месяц этим занимаюсь. Не будьте так строги...
    Embarassed

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

    Nemo говорит:
    Проводки должны быть следующими:
    Выдаете в подотчет: Дт 1251 Кт 1010
    Составляете Ав.отчет при оплате налогов: Дт 3120 Кт 1251 (оплата ИПН)
    Дт 3150 Кт 1251 (оплата соцналога)
    и т.д. по каждому налогу


    Это я поняла, в 1С какие для этого манипуляции надо произвести ? Плииизззз, я очень стараюсь, но так трудно без помощи в нем разобраться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Сен 01, 2012 11:11:18   

    Плииизззз, сходите хоть на курсы бухгалтерские, что бы вы могли правильно применить наши советы, вам необходимы хотя бы базовые основы. Без обид, просто тыкая в 1-с невозможно вести бухгалтерский учет, эта программа хоть и помогает бухгалтеру, но не заменяет его.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Сен 01, 2012 11:27:53 Сообщить модератору   

    Прошла уже эти курсы. Я сейчас задаю ситуационный вопрос по управлению 1С, к чему эти дразнилки ? Прошу ответ и все. Зачем иначе вообще этот сайт.
    А структура курсов такая:
    Первичные документы
    счета
    корреспонденция счетов
    шахматка
    оборотка
    отчетная документация
    Все.
    И что ? На практике можно подумать у Вас все сразу получилось.

    Прошу ситуационный ответ. Все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Сб Сен 01, 2012 11:29:57 Сообщить модератору   

    Звездочка говорит:
    эта программа хоть и помогает бухгалтеру, но не заменяет его

    Таки думаю многие уверены в обратном.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Сб Сен 01, 2012 11:33:12 Сообщить модератору   

    короче вопрос такой: как это сделать в авансовом отчете 1С ??? Все.

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    Рита говорит:
    Этот совет разве означает
    Saule77 говорит:
    В авансовых отчетах в табличной части все счета указала на 1251


    Разе так трудно понять что у меня вопросы только по управлению 1С ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Сб Сен 01, 2012 12:16:21 Сообщить модератору   

    Saule77 говорит:
    3300 - уменьшился на 30% где-то

    Для бухгалтера такой ответ в принципе не приемлем. Краснота на пассивных счетах это нарушение учета, открываете карточку счета и выясняете на основании каких проводок это возникло, все проводки формируются документами открываете каждый и исправляете ошибки. А авансовый делается просто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Сб Сен 01, 2012 12:43:28 Сказали Спасибо❤   

    Saule77 говорит:
    Я только начала - первый месяц этим занимаюсь.

    Думаю, тогда простительно. Сама очень хорошо помню, как было трудно в первые месяцы, да тогда еще не было ни компьютеров, ни интернета. Журнал хозяйственных операций исправляла по 10 раз, а потом начисто переписывала Smile
    Ну давайте разбираться.
    Saule77 говорит:
    3100 - исправился
    3150 - уменьшился, но все равно еще "красный"

    3100 - на этом счете отражается сумма счетов с 3110 по 3190, поэтому на него не обращайте внимание, пока не разберетесь со всеми счетами с 3110 по 3190. Аналогичная история со счетам 3200, 3300.

    После начисления зарплаты у вас по кредиту счета 3150 должна быть начисленная сумма социального налога. Это можно проверить по оборотно-сальдовой ведомости.
    При оформлении РКО в окошке "Корр.счет" выбираете 1251.

    Создаем Авансовый отчет. На вкладке "Общие" в окошке "Со счета" выбираем 1251 (Ris1).
    На вкладке "Табличная часть" в строке с социальным налогом выбираем 3150 и ставим оплаченную сумму (Ris2).
    После этого в оборотке можно будет увидеть, что по кредиту счета 3150 у вас стоит начисленная сумма, а по дебету - оплаченная.

    После того, как разберетесь с социальным налогом, переходите к другим.
    Saule77 говорит:
    3210 - уменьшился, но все равно еще "красный"

    При оформлении перечисления СО и ОПВ в 1С есть такая особенность: после начисления зарплаты надо обязательно сформировать "Ведомость социальных отчислений" той датой, которой перечисляете налоги. После этого в авансовом отчете все делаете точно так же, как я писала выше.

    Saule77 говорит:
    3310 - вообще в оборотке не отражается.

    Это не счет налогов, он называется "Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам". Может вы что-то перепутали?

    А с ОПВ и ИПН все нормально?

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

    Если Ris2 плохо видно, то кликните мышкой по нему, и он увеличится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Сен 03, 2012 10:56:47 Сообщить модератору   

    Рано радовалась. Теперь я вспомнила, что все таки и заполнила. Но пошла неправильным путем потом - не так поняв разъяснения.
    Теперь история такова. Счет 3150 красный на - 345 тенге. Карточка счета показывает два счета, где что дебет проведен, а кредит пуст. Из-за этой разницы и минус. В авансовых в обшей вкладке пишем 1251, а в табличной части уже 3150. Так правильно же ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Сен 03, 2012 11:08:10   

    Saule77 говорит:
    что дебет проведен, а кредит пуст

    Значит у вас не сделаны начисления СН. Я вам писала в предыдущем посте:
    Рита говорит:
    После начисления зарплаты у вас по кредиту счета 3150 должна быть начисленная сумма социального налога.

    А вы вообще на каком режиме налогообложения работаете: общеустановленный или упрощенная декларация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Сен 03, 2012 11:12:45 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    После начисления зарплаты у вас по кредиту счета 3150 должна быть начисленная сумма социального налога.

    расшифруйте пожалуйста пооперационно как это делается. Может это делается так: СРАЗУ после РКО по зарплате, нужен РКО по соцналогу и соответственно, АО по ним же. Так или нет ?
    А редим у нас общеустановленный.

    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

    Режим общеустановленный

    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

    Или ведомость начислений делать на зарплату и соцналог и т.д. сразу в это ведомости

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Сен 03, 2012 11:29:23   

    Проводки по начислению СН делаются при начислении зарплаты документом "Ведомость начислений".
    Откройте журнал "Заработная плата" и посмотрите, сделана ли у вас проводка по начислению СН (в которой по кредиту 3150 будет стоять сумма СН).
    Как это сделать, я показала на рисунке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Сен 03, 2012 11:59:24 Сообщить модератору   

    сейчас попробую. А что с пенсионными и соцотчислениями ? Их как отражать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Сен 03, 2012 12:01:51   

    Читайте внимательнее:
    Рита говорит:
    При оформлении перечисления СО и ОПВ в 1С есть такая особенность: после начисления зарплаты надо обязательно сформировать "Ведомость социальных отчислений" той датой, которой перечисляете налоги. После этого в авансовом отчете все делаете точно так же, как я писала выше.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Сен 03, 2012 13:33:30 Сообщить модератору   

    Yahoo! есть соцналог выровнялся, спасибо большое. Теперь следующее: счет 3200 тоже не в порядке.
    3250 дт 0 кт есть, по ведомости начислений
    8314 дт 0 кт есть, по ведомости начислений
    отчисл в фонды дт 3220 есть кт 3398 нету
    отчисл в фонды дт 3220 кт3398 тоже самое
    может проводка неправильная ? Surprised
    аванс отчет дт 3210 кт 1251 то же
    аванс отчет дт3220 кт 1251 то же
    вед начисл дт 3350 нету кт 3220
    вед начисл дт 8414 нету кт 3210
    отч в фонд дт 3220 кт 3398 нету
    отч в фонды дт 3210 кт 3398 нету
    аванс отчет дт3220 есть кт1251 нету
    аванс отчет дт 3210 есть кт 1251
    Мне кажется что все эти ошибки - результат одной ошибки при вводе первичных документов.
    Мной были созданы документы как Вы рекомендовали, но вот вылезли такие "ляпусы".
    Подскажите хотя бы что мне перепроверить ? Что могло пойти не так ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Сен 03, 2012 13:44:35 Сказали Спасибо❤   

    Saule77 говорит:
    3250 дт 0 кт есть, по ведомости начислений
    8314 дт 0 кт есть, по ведомости начислений

    Не поняла, что это такое?
    Может быть это проводка
    Дт 8314 Кт 3250 ?
    Тогда все правильно.
    Saule77 говорит:
    отчисл в фонды дт 3220 есть кт 3398 нету
    отчисл в фонды дт 3220 кт3398 тоже самое

    Проводка
    Дт 3220 Кт 3398 формируется документом "Ведомость пенсионных отчислений"

    Проводка
    Дт 3210 Кт 3398 формируется документом "Ведомость
    Цитата:
    социальных
    отчислений"
    Saule77 говорит:
    вед начисл дт 3350 нету кт 3220
    вед начисл дт 8414 нету кт 3210

    В справочнике "Сотрудники" у этого сотрудника случайно не отмечено, что он пенсионер?
    В табличной части авансового отчета при перечислении ОПВ и СО выбираете счет 3398.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Рита говорит:
    Может быть это проводка
    Дт 8314 Кт 3250 ?
    Тогда все правильно.

    Стоп. Это что за счет 3250?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Сен 03, 2012 14:05:06 Сказали Спасибо❤   

    Saule77,
    В 1с 7 версии перечисление в фонды происходит через счет 3398.
    Поэтому Ваши проводки должны быть такими:
    1.Документ "Ведомость начислений" :
    дт 3350 нету кт 3220 - Сумма ОПВ.
    дт 8414 нету кт 3210 - Сумма СО.
    2.Документ "Перечисление в фонды..." :
    Дт 3220 Кт 3398 - Сумма ОПВ по людям.
    Дт 3210 Кт 3398 - Сумма СО по людям.
    3. Авансовый отчет :
    Дт 3398 Кт 1251 - Сумма по контрагенту ГЦВП.
    ДТ 3398 Кт 1251 - Сумма по контрагенту ГВСС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Сен 03, 2012 15:16:41 Сообщить модератору   

    По счету 3220 вышло и смешно и грустно.
    минус из-за 0.20 тг.
    а вышло вот как:
    з/плата за прошлый году одного сотрудника по минимуму 15999 тг.
    от нее по ведомости 1С рассчитал и пенсионный.
    А платили за него 1600 тг. И так 2 раза.
    Теперь эти 0.20 тг. мне всю картину портят.
    Как исправить ?
    Пересчитывать на з/п 160000 наверное нежелательно, да ? Возни много будет в других документах ?
    В ведомости начислений исправить не удается - 1С не дает.
    Что делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz