» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими проводками отобразить уплату НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Mariha |
Добавлено: | #1  Пт Сен 07, 2012 16:06:55 |
Заголовок сообщения: | Какими проводками отобразить уплату НДС? |
Здравствуйте, уважаемые профи. Какими проводками отобразить уплату НДС? Если я уплачиваю НДС на импорт, то Д-т 3130 и К-т 1010/1030, и на уплату НДС за квартал, то тоже счет 3130 или же надо везде 1420 использовать? :oops: |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Пт Сен 07, 2012 16:11:37 |
Заголовок сообщения: | |
Mariha, Дт 3397 Кт 1010(1030) оплачен НДС Дт 1420 Кт 3397 НДс на импорт |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #3  Пт Сен 07, 2012 16:12:31 |
Заголовок сообщения: | |
3130 - 1030 Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: сорри, думала вопрос про НДС за квартал :oops: |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #4  Пт Сен 07, 2012 21:07:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А если у Mariha импорт из стран ТС? Или не 7-ка? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #5  Пн Сен 10, 2012 08:51:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда Дт 1460 Кт 3130 начислен НДС Дт 3130 Кт 100 уплачен Дт 1420 Кт 1430 взят в зачет после уплаты |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #6  Пн Сен 10, 2012 21:32:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кхм... Что-то не айс. 1460 (я так понял, что все-таки 1430) - 3130 для начисления НДС как-то не очень, ведь ничего еще не оплачено и не взято в зачет, чтобы относить на налоговый актив. Может лучше 1630? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #7  Вт Сен 11, 2012 08:59:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Конечно лучше! Прошу прощения, я ошиблась
|