» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Согласно ст237 п.8 кто-нибудь выписывал НСФ по полученной предоплате?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ольга2611
Добавлено: #1  Пт Сен 14, 2012 18:56:29
Заголовок сообщения: Согласно ст237 п.8 кто-нибудь выписывал НСФ по полученной предоплате?

Предприятие ( плательщик НДС, общеустановленный режим налогооболожения) оказывает рекламные услуги.
Заключает договора на оказание услуг на 2013 год. Получает предоплату в ноябре-декабре 2012г.
Согласно сч. 237 п.8. у нас возникает ситуация, что до конца 2012г. мы не окажем услуги. А статья гласит ,что если акты выполненных работ не будут подписаны до конца календарного года, то мы должны будем выписать налоговую счет фактуру по дате поступления платежа. Суммы очень большие- годовая предоплата. Вопрос:
надо ли выписывать счет-фактуру? Услуги не оказаны. Может всякое случиться. Рекламодатель может расторгуть договор и попросит вернуть деньги. Кто -нибудь уже выписывал НСФ по полученной предоплате?
И что делать если возникла ситуация возврата денег? Акт не пописан. Счет-фактуру аннулировать или выписывать дополнительную НСФ в 1 кв 2013г.



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Пт Сен 14, 2012 20:56:36
Заголовок сообщения:

Новая редакция статьи 237 НК РК - услуги, работы (вводится в действие с 01.01.2012)?
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=41523



Автор: Ольга2611
Добавлено: #3  Пт Сен 14, 2012 21:18:12
Заголовок сообщения:

Внимательно все прочитала, но все равно мне не понятно. Допустим Счет-фактуру выписали, НДС начислили в 4 кв 12 г., заплатили НДС в бюджет. Затем возникнет ситуация невыполнения услуг из-за каких либо причин в 1 кв 2013г. , то что делать ? Получатель услуг требует вернуть выплаченную предоплату и расторгает договор , что тогда ? Выписывать минусовую счет-фактуру ? И в первом квартале 13г. уменьшается начисленный НДС ? Правильно ли я рассуждаю ?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Пт Сен 14, 2012 21:24:45
Заголовок сообщения:

Ольга2611 говорит:
И что делать если возникла ситуация возврата денег? Акт не пописан. Счет-фактуру аннулировать или выписывать дополнительную НСФ в 1 кв 2013г.

Законодатели, внося изменения в п.8 ст.237, по всей вероятности, не предусмотрели такой поворот событий. Потому что по логике надо делать корректировку и выписывать дополнительный счет-фактуру, но в ст.239 такого варианта нет, поэтому для корректировки законных оснований нет. Значит придется счет-фактуру аннулировать и сдавать дополнительную форму 300 и поставщику, и покупателю.



Автор: angel051054
Добавлено: #5  Сб Сен 15, 2012 09:34:16
Заголовок сообщения:

Рита говорит:
сдавать дополнительную форму 300 и поставщику, и покупателю.

Я так полагаю, что у налогоплательщиков возникнут еще дополнительные проблемы, как то: несоответствие дохода по реализации услуг между формами 300.00 и 100.00 при камеральном контроле. И опять объяснения на уведомления НК.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ