» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно заполнить ф.300 в случае переплаты. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #1  Ср Окт 10, 2012 10:52:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Совершенно верно. |
Автор: | Даниэла |
Добавлено: | #2  Ср Окт 10, 2012 10:42:43 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, конечно мы не ссоримся, я вообще-то очень дружелюбный человек, но местами не дотягиваю кое какие вещи. А от Трудоголик2, можно многому научится и от esiphi, и от С. Ромазанов. Да вы правы, я заполню только строку 029 и разничу доплачу в бюджет. Спасибо за участие :Rose: |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #3  Ср Окт 10, 2012 10:40:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Трудоголик2, Даниэла, девочки, не ссорьтесь. Вы про разные строки говорите.
|
Автор: | Даниэла |
Добавлено: | #4  Ср Окт 10, 2012 10:39:01 |
Заголовок сообщения: | |
а если она не идет в разноску, то действительно, зачем ёе заполнять. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #5  Ср Окт 10, 2012 10:38:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тем более к стр 300.00.031 никакого отношения не имеет. |
Автор: | Даниэла | ||
Добавлено: | #6  Ср Окт 10, 2012 10:37:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
меня сбивает с толку вот это
|
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #7  Ср Окт 10, 2012 10:37:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что esiphi, не прав. Давайте внимательно еще раз. В эту строку включается переплата и зачеты по ОС и инвестициям в недвижимость. Эта сторока справочная и в разноску не идет. Раньше в 300 форме была отдельная строка в зачетной части по ОС. Теперь ее нет. |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #8  Ср Окт 10, 2012 10:35:11 |
Заголовок сообщения: | |
Даниэла, т.е. в 3 квартале у вас превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом уже нет (3456860 - 2797039)? Так зачем вам 300.00.031? Вот если бы у вас в 3 квартале у вас начисление было 5 тенге, тогда бы заполнение 300.00.031 было бы понятно, хотя бы в качестве справочной информации. А так от нее вам какой прок? |
Автор: | Даниэла | ||
Добавлено: | #9  Ср Окт 10, 2012 10:22:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2, сижу и внимательно изучаю пункт, указанный esiphi, 5) в строке 300.00.031 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов).
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: к тому же у меня зачетный НДС образовался из-за того, что мы оприходовали товар во 2 кв., а реализовали в 3 кв. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #10  Ср Окт 10, 2012 10:17:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не верно! Согласно правилам заполнения
А у Даниэла, просто переплата. |
Автор: | Даниэла |
Добавлено: | #11  Ср Окт 10, 2012 10:06:33 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем за участие :Rose: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #12  Ср Окт 10, 2012 10:00:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Стр.300.00.029-3 456 860. 2.Стр.300.00.031-2 797 039. С ув. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #13  Ср Окт 10, 2012 09:57:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Даниэла, переплата отражается только на лицевом счет. Поэтому заполняете за 3 кв начисление НДС, зачетный НДС и сумма к уплате или превыение. Если стоит сумма к уплате, то оплачиваете в бюджет за минусом вашей переплаты
|
Автор: | Даниэла |
Добавлено: | #14  Ср Окт 10, 2012 09:49:16 |
Заголовок сообщения: | Как правильно заполнить ф.300 в случае переплаты. |
Мы ТОО на ОУР, плательщики НДС. С прошлого квартала у нас осталась переплата по НДС в сумме 2797039 тенге. В 3 кв. начисление 3 456 860 тенге. Как мне заполнить раздел расчетов по НДС за налоговый период, в какие строки вписать эти цифры? Спасибо. |