» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Налогооблажение расходов за нерезидентов

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Зульфия 777
Добавлено: #1  Пн Ноя 05, 2012 18:13:44
Заголовок сообщения: Налогооблажение расходов за нерезидентов

Наше ТОО сотрудничает с российской организацией. Для подписания договора нашей компанией был приглашен в г. Алматы первый руководитель российской компании. За наш счет были оплачены расходы на билеты и проживание первых руководителей.
Вопрос* Являются ли данные расходы доходом юридического лица нерезидента или доходом физического лица нерезидента? Возникают ли в данном случае налоговые обязательства? Если да, то какие? Какую форму налоговой отчетности нужно сдать в НК? Просьба ответить на данный вопрос с указанием ссылок на нормативно правовые акты



Автор: Shurik
Добавлено: #2  Пн Ноя 05, 2012 22:26:33
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?t=18404


Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Ноя 06, 2012 07:43:55
Заголовок сообщения:

Shurik говорит:
Для подписания договора нашей компанией был приглашен в г. Алматы первый руководитель российской компании. За наш счет были оплачены расходы на билеты и проживание первых руководителей.
Вопрос* Являются ли данные расходы доходом юридического лица нерезидента или доходом физического лица нерезидента? Возникают ли в данном случае налоговые обязательства? Если да, то какие? Какую форму налоговой отчетности нужно сдать в НК?

Предлагаю:
1.В соответствии ст.192 НК РК,расходы понесенные Вашей компанией на прием сотрудников Российской организации,являются доходами физ лица нерезидента из источника в РК.
2.Согласно ст.192 п.1 пп.21-1 НК РК,доход полученный нерезидентом в виде материальной выгоды ,облагается ИПН по ставке 20% в соответствии с ст.194 пп.1 НК РК.
3.Форма 210.00-Представляется в НУ, по месту уплаты налога, ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца,следующего за кварталом,в который входят отчетные налоговые периоды.
4.Сумма исчисленного ИПН перечисляется в НУ ( КБК-101204).
С ув.



Автор: Зульфия 777
Добавлено: #4  Вт Ноя 06, 2012 09:57:34
Заголовок сообщения:

Два варианта ответа:
1. представительские расходы - налоги не возникают;
2. доход нерезидента - возникает ИПН 20%.
Какой вариант правильный?
Помогите пож-та разобраться



Автор: Зульфия 777
Добавлено: #5  Ср Ноя 07, 2012 10:31:18
Заголовок сообщения:

:unknown:


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Ср Ноя 07, 2012 11:38:55
Заголовок сообщения:

Зульфия 777 говорит:
Являются ли данные расходы доходом физического лица нерезидента?

Да
Зульфия 777 говорит:
2. доход нерезидента - возникает ИПН 20%.

Верно
Зульфия 777 говорит:
Какую форму налоговой отчетности нужно сдать в НК?

Ответ
esiphi говорит:
3.Форма 210.00-Представляется в НУ, по месту уплаты налога, ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца,следующего за кварталом,в который входят отчетные налоговые периоды.
4.Сумма исчисленного ИПН перечисляется в НУ ( КБК-101204).



Автор: Зульфия 777
Добавлено: #7  Ср Ноя 07, 2012 14:07:48
Заголовок сообщения:

а срок оплаты какой?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Ср Ноя 07, 2012 14:18:46
Заголовок сообщения:

Обратите внимание на ст 201 п 5 НК


Автор: esiphi
Добавлено: #9  Ср Ноя 07, 2012 14:24:29
Заголовок сообщения:

Зульфия 777 говорит:
а срок оплаты какой?

Обратите внимание на ст.161п.3 НК РК-.....не позднее 25 календарных дней после окончания месяца,в котором была осуществлена выплата дохода.."
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ